集团公司差旅费报销及补贴管理.docx

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1、集团公司差旅费报销及补贴管理第一条XX市内(含市XX区和XX)报销交通费(确因工 作需要乘坐出租车,须先经集团公司总裁同意);若因公延误 中餐,经核实后补发误餐费5元/次;第二条XXX等和省内其它地区出差当天往返的,按实际 交通费报销,并补贴20元/天(含市内交通费)。如搭乘专车 或顺路车往返,因公延误中餐,补贴误餐费10元/天;第三条省内、外住宿、伙食补贴(含市内交通费):一般 管理人员70元/天;部门主管80元/天;总监105元/天;总 裁120元/天;两人一同出差的共减去30元/天的补贴;参 人一同出差的共减去60元/天的补贴;区间交通费按实际报 销;第四条大城市(京、津、沪、穗、渝等)

2、特区(珠海、 深圳、海口等)的住宿、伙食补贴(含市内交通费):业务人 员100元/天;部门主管110元/天;总监150元/天;总裁 165元/天;两人一同出差的减去40元/天的补贴;参人一同 出差的减去60元/大的补贴;区间交通费按实际报销,当天 往返无住宿费的按每天50元补贴交通费和伙食费;第五条特殊情况需乘座飞机、火车软卧出差的,须报集团公司总裁批准;第六条夜间乘座火车硬座超过24: 00点以后,直快车按 火车票价的50%补贴,特快车按火车票价的40%补贴;乘座火 车、汽车卧铺无夜间补贴;第七条差旅费借支与报销:1、集团公司员工因公出差借支差旅费,由本人申请,经 中心总监、集团公司总裁批准后,方可借支,出差回集团公 司后,一周内办理报账工作,不得拖延;2、出差补贴大数根据实际往返车(船、机)票日期,采 取财务“算头不算尾”的惯例计算(无有效票据,须有证明人 证明出差日期);第八条集团公司实施差旅费用包干制度,节约归已、超 过自负;第九条凡享有“费用包干”政策的部门员工出差办“包干”内的业务,不能按此标准报销差旅费。

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