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合同协议财务会审管理管控规章制度为了防范合同协议可能存在的财务、税务风险和控制税务成本,特制定本规章 制度。第一条:本规章制度适用于公司合同协议管理管控规章制度中的所有采购、销 售合同协议及其他合同协议。第二条:本规章制度所称会审,是指合同协议在正式正式生效前的审核。合同 协议经财务审核后,需要签署会审单和会审意见。第三条:合同协议正式生效后,合同协议经办人需将一份合同协议原件交财务 备案,作为财务收本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或盖章等业务的依据,财务部分需要签署交接清 单。第四条:财务审核合同协议的审核要点1、合同协议交易对纳税的影响,有无税务成本更优化的交易正式正式生 效,并论证其可行性。2、合同协议中关于收本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章条款是否符合公司相关规定,并考 虑对公司资金和纳税规定时间的影响。3、审核合同协议中关于发票的取得、开具、发票种类、规定时间等问题, 如无此条款,需提请合同协议草拟人补充该条款。第五条:合同协议的草拟、其他部门机构会审及合同协议授权按公司合同协议 管理管控规章制度执行。