武宣县卫生和计划生育局.docx

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1、武宣县卫生和计划生育局2017年部门决算2100102一般行政管理事务39.1339.130.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构101.24101.240.0()0.0()0.0()0.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出101.24101.240.000.000.000.000.0021004公共卫生18.9918.990.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务13.9213.920.0()0.0()0.000.00().002100409重大公共卫生专项4.874.870.000.000.000.000.00210041

2、0突发公共卫生事件应急处理0.200.200.000.000.000.000.0021007计划生育事务310.48310.480.000.000.0()0.000.002100716计划生育机构29.6329.630.000.000.00().0()0.002100717计划生育服务272.72272.720.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出8.138.130.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗24.8924.890.000.000.000.000.002101101行政单位医疗8.348.340.000.000.000.00

3、().002101103公务员医疗补助16.5516.550.000.000.000.000.00221住房保障支出14.3014.300.000.000.000.000.0022102住房改革支出14.3014.300.0()0.0()0.000.000.002210201住房公积金14.3014.300.000.000.000.000.00表三:支出决算表单位:万元科目编码科目名称本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位补 助支出类款饰-栏次123456合计874.28309.77564.510.000.0()0.00201一般公共服务支出15.000.0015.00

4、0.000.000.0020199其他一般公共服务支出15.000.0015.000.000.000.002019999其他一般公共服务支出15.000.0015.000.000.000.00208社会保障和就业支出57.6857.680.000.000.0()0.0020805行政事业单位离退休57.6857.680.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休56.9756.970.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.710.710.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出787.30237.79549.510

5、.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务252.03212.9039.130.0()0.00().002100101行政运行212.90212.900.000.000.000.002100102一般行政管理事务39.130.0039.130.000.000.0021003基层医疗卫生机构101.240.00101.240.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出101.240.00101.240.000.000.0021004公共卫生18.990.0018.990.000.0()0.002100408基本公共卫生服务13.920.0013.920.000.0

6、00.002100409重大公共卫生专项4.870.004.870.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理0.200.000.200.000.000.0021007计划生育事务390.150.0()390.150.0()0.00().002100716计划生育机构29.630.0029.630.000.000.002100717计划生育服务278.040.00278.040.000.000.002100799其他计划生育事务支出82.470.0082.470.000.000.0021011行政事业单位医疗24.8924.890.000.000.000.002101101行政

7、单位医疗8.348.34().000.0()0.000.002101103公务员医疗补助16.5516.550.000.000.000.00221住房保障支出14.3014.300.000.000.000.0022102住房改革支出14.3014.300.000.000.000.002210201住房公积金14.3014.300.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1794.61一、一般公共服务支出2815.0015

8、.000.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出31().(X)0.000.0()5五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3557.6857.680.009九、医疗卫生与计划生育支出36787.3787.30.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38().000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支

9、出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出42().(X)0.000.0()16十六、金融支出430.000.000.00武宣县卫生和计划生育局单位:万元注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。17十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4614.314.30.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.00本年收入合计22794.61本年支出合

10、计49874.28874.28年初财政拨款结转和结余23114.61年末财政拨款结转和结余5034.9534.950.00一般公共预算财政拨款24114.6151政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27909.23总计54909.23909.23表五:一般公共预算财政拨款支出决算表部门:武宣县卫生和计划生育局单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计874.28309.77564.51201一般公共服务支出15.000.0015.0020199其他一般公共服务支出15.000.0015.002019999其他一般公共服务支出15.000.0015.

11、00208社会保障和就业支出57.6857.680.0020805行政事业单位离退休57.6857.680.002080501归口管理的行政单位离退休56.9756.970.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.710.710.00210医疗卫生与计划生育支出787.30237.79549.5121001医疗卫生与计划生育管理事务252.03212.9039.132100101行政运行212.90212.900.002100102一般行政管理事务39.130.0039.13注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。21003基层医疗卫生机构101.240.00101

12、.242100399其他基层医疗卫生机构支出101.240.00101.2421004公共卫生18.990.0018.992100408基本公共卫生服务13.920.0013.922100409重大公共卫生专项4.870.004.872100410突发公共卫生事件应急处理0.200.000.2021007计划生育事务390.150.00390.152100716计划生育机构29.630.0029.632100717计划生育服务278.040.00278.042100799其他计划生育事务支出82.470.0082.4721011行政事业单位医疗24.8924.890.002101101行政单位

13、医疗8.348.340.002101103公务员医疗补助16.5516.55().00221住房保障支出14.3014.30().0022102住房改革支出14.3014.300.002210201住房公积金14.3014.300.00表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出202.37302商品和服 务支出27.07310其他资本性支出0.0030101基本工资64.0930201办公费2.3331001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴52.6930202印刷费0.0031002办公设

14、备购置0.0030103奖金55.5230203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费16.9030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0631006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.7631007信息网络及软件 购置更新0.0030108机关事业单位基本 养老保险缴费0.7130207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出12.4630209物业管 理费0.003101

15、0安置补助0.00303对个人和家庭的补助80.3230211差旅费4.0731011地上附着物和青 苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出 国(境)费 用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费56.9730213维修(护) 费0.0031013公务用车购置0.0030303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购 置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.6530216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接 待费1.05304

16、对企事业单位的补 贴0.0030307医疗费8.3430218专用材 料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购 置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0530225专用燃0.0030403财政贴息0.00武宣县卫生和计划生育局金额单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况料费30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单 位的补贴0.0030311住房公积金14.3030227委托业 务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经 费0.0

17、030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费1.8030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用 车运行维 护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交 通费用17.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭 的补助支出0.0030240税金及 附加费用0.000.0030299其他商 品和服务 支出0.000.00人员经费合计282.69公用经费合计27.07表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位;武宣县卫计局本级单位:万元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情

18、况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车购 置费公务用车 运行费1234567891011121.0500001.05000001.05目 录第一部分:武宣县卫生和计划生育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武宣县卫生和计划生育局2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:

19、财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说 明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度一般公共预算支出决算情况三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说 明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位:万元卫计局本级没有政府基

20、金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据”。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项第三部分:武宣县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)本部门2017年度总收入909. 23万元,其中本年收 入794. 61万元,较2016年度决算数(减少)244. 95万元, (下降)23.56 %o收入具体情况如下。1 .财政拨款收入794. 61万元,为自治区本级财政当年拨付 的资金。较2016年度

21、决算数(减少)244. 95万元,(下降) 23. 56 % ,主要原因一是社会保障和就业支出减少49. 34万元, 二是医疗卫生与计划支出减少2564. 57万元,三是农林水支出减 少222. 8万元。2 .事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及 机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万 元,增长(下降)0 %,主要原因是。3 .经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)万 元,增长(下降)0 %,主要原因是。4 .其他收入0万元,为预算

22、单位在“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。如:较2016 年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因 是。5 .用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他 收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016 年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因 是。6 .上年结转和结余34. 95万元,为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规

23、定继续使用的资 金,既包括财政拨款结转和结余,较2016年度决算数(减少) 1111. 18万元,下降96. 95虬主要原因是项目开展有进度有 支出。(二)本部门2017年度总支出909. 23万元,其中本年支 出874. 28万元,较2016年度决算数减少2823. 43万元,下降 76. 35 %o支出具体情况如下:1 .一般公共服务支出(类)15万元:主要用于补偿种值绿 化,较2016年度决算数增加15万元,增长100 %,主要原因 是原租住在卫生局大院内种值苗莆的一户人家提出要求政府补 偿经费。2 .社会保障和就业支出(类)57. 68万元,主要用于行政 事业单位离退休和机关事业单位基

24、本养老保险缴费支出。较 2016年度决算数减少49.34万元,下降46. 10 %,主要原因是 2017年7月份起退休人员由社保局拨付。3 .医疗卫生与计划支出(类)787.3万元,主要用于医疗 卫生与计划生育管理事务,较2016年度决算数(减少)2564.57 万元,下降76. 51 %,主要原因计生事业方面财政投入减少。4 .住房保障支出(类)14.3万元,主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。比2016年减少0. 89万元,减少的主要原因是我单 位3人调出本单位,有3人退休,公积金也相应减少。5 .结余分配0万元,为事业单位按规定提取

25、的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减 少)0万元,增长(下降)0%。6 .年末结转和结余34.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和 结余,(减少)1H1. 18万元,(下降)96. 95%,主要原因是项目 开展有进度有支出。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出874.28万元,较2016年度决 算数(减少)2823. 43万元,(下降)76.35 %。其中:基本支 出309. 77万元,项目支出564.51万元。2017年度一

26、般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算 为0万兀,完成年初预算的0 %。(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为0万元,支 出决算为15万元,完成年初预算的100 %o (预决算差异15 万元,年中追加项目)主要用于主要用于补偿种值绿化。(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为109. 80 万元,支出决算为57. 68万元,减少52. 12万元。完成年初预 算的52. 53 %o主要原因是2017年7月份起退休人员由社保局 拨。(三)医疗卫生与计划支出(210类)年初预算为4765. 54 万元,支出决算为787.3万元,预决算差异3978. 24万元。完成 年初预算的16. 5

27、2 %o主要原因是2017年非税收入社会抚养费 63万元没有完成,部分计生专项经费没有使用,上年结余30万 元全科医生经费琐没有使用。(四)住房保障支出(221类)年初预算为15.61万元,支 出决算为14.3万元,预决算差异1.31万元。完成年初预算的 91.6%o差异主要原因是有人员调走和退休。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出309. 76万元,支 出具体情况如下:(一)工资福利支出(301类)202. 37万元,完成年初预算 的 133. 02% (初预算152. 14万元)。预决算差异50. 23万元, 主要原因是奖金项

28、目没有年初预算。(二)商品和服务支出(302类)27. 07万元,完成年初 预算的92.86% (初预算29. 15万元)。预决算差异2. 08万元, 主要原因是其他交通费用执行率不到,是有职工退休了,退休人 员不享受其他交通费用。(三)对个人和家庭的补助(303类)80. 32万元,完成年 初预算的56. 21 % (初预算142. 9万元)。预决算差异62. 58万 元,主要原因是2017年7月份起退休费由社保局拨付,经费不 再拨入我单位。四、2017年度政府性基金支出决算情况2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加 (减少)0万元,增长(下降)0 %0其中:基本支出0万

29、元, 项目支出0万元。2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %o五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及 运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.05万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款 安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织 的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共0个,累计0人 次。开支内容包括:(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出/0万元。

30、公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内 因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2017年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有 量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。(三)公务接待费支出1.05万元,国内公务接待批次24 次,175人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出27.07万元(与部门决算 CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致),比2016 年(27. 19万元)减少0.12万元,下降0.44%。主要原因是有三 个职工退休,其他交通

31、费用相应减少。(二)政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好 与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表” 有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购 支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府 采购支出总额的0%o(三)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部 级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车。辆、其他用车0辆,0单位价值5

32、0万 元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共 预算5个项目支出开展绩效自评。共涉及资金2731.05万元,自评覆盖率达到55. 83 %0共组织对“基本药物制度补助项目”等5个项目进行了绩效 评价,涉及一般公共预算支出2731. 05万元。从评价情况来看, 这五个项目都基本上达到预定的预期效果。2 .部门决算中项目绩效自评结果(200万元以上项目有三 个)详见如下:(一)“乡镇卫生院基本工资补助”项目,项目自评得分为 97分。发现的主要问题及原因:绩效考核机制

33、还不够完善,没 有真正落实绩效考核结果与乡镇卫生院基本工资财政补助资金 挂钩的机制。下一步改进措施:1.政策建议我县乡镇卫生院编制内实有在职人员和控制数以内的后勤 服务聘用人员571人,2016年的工资总额(不含奖励性绩效工 资)为3000. 66万元,项目资金仅占H. 35%,再通过落实基本 公共卫生服务经费、调整收费项目等多渠道补偿机制,也只能够 解决乡镇卫生院编制内实有在职人员和控制数以内的后勤服务 聘用人员工资的12%,余下88%部分的资金只能从单位的业务收 入中解决。我县12家乡镇卫生院2016年实有在职人数为802 人,医疗收入7730万元,比去年的5769万元增加了 196万元,

34、 增长率为34%,人均业务收入为9. 64万元,除开成本费用,余 下的经费无法满足在职人员的人员经费开支。乡镇卫生院为了生 存和发展,把精力主要用在发展临床医疗业务上,轻视了基本公 共卫生服务工作,这与基层医疗卫生机构主要开展基本公共卫生 服务工作的医改精神背道而驰。乡镇卫生院为了解决单位经费不足的问题,同时也为了降低运行成本,把编制外聘用人员的工资 标准定得很低。2016年我县基层医疗卫生机构在职人员人均工 资性收入为4255元/月,公立医院在职人员人均工资性收入为 8520元/月,公立医院在职人员人均工资性收入是基层医疗卫生 机构的2倍,这样就造成编制外聘用人员不安心工作、工作积极 性不高

35、,人才流失严重,导致很难真正实现医改提出“构建分级 诊疗体系,优化医疗资源结构和布局,促进优质医疗资源下沉, 提高基层服务能力,合理确定各级各类医疗机构功能定位,完善 分工协作机制,以患者为中心制定分级诊疗规范,综合运用行政、 医保、价格等多种措施,推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分 治、上下联动的分级诊疗模式,引导患者合理就医,提高医疗资 源利用效率和整体效益等。”的目标。为了改变乡镇卫生院经济 运行困难的局面,建议将项目资金补助标准提高到1.0万元/ 人年,用于提高乡镇卫生院人员的工资福利待遇,从而吸引更 多的优秀人才到基层医疗卫生机构工作。2.改进举措提高项目资金的补助标准。完善绩效考核

36、机制,彻实实行绩 效考核结果与乡镇卫生院基本工资财政补助资金挂钩的机制。2017年武宣县乡镇卫生院工资项目绩效评价评分表级标 一指二级 指标三级指标指标内容评(扣)分标准指标 值自评分专家评分扣分 原因投入项目立项规 范度立项流程的完整性 和文件齐备度规范:2分;较规 范:1分;不规范: 0分22(10)立项绩效目标 合理度目标吻合财政资金 投入方向和地方实 际需求程度合理:2分;较合 理:1分;不合理: 0分22绩效指标 明确度指标的数量化程度 和可测量程度明确:2分;较明 确:1分;不明确: 0分22资金 落实资金到 位率资金来源除以计划 投资100%到位:2分; 60%及以上到位:1 分

37、;60%以下到位:0分22资金及 时率资金实际拨付时间 与计划拨付时间比 较及时:2分;拖延 3-6个月:1分;6 个月以上:0分22过程 (20)业务 管理管理制度 健全度是否建立健全项目 管理制度较较不 匕匕Lu Lu ; 分分1 32%备 全全健伊 健健不33制度执行 有效度是否严格执行相关 项目管理制度,项 目相关资料是否齐 全并及时归档严格执行相关项 目管理制度:2分; 项目相关资料齐 全并及时归档:2 务44项目质量 可控度项目质量和风险能 否得到有效控制, 定期检查和监督机 制是否完善项目质量得到有 效控制:1分;风 险得到有效控制: 1分;定期检查和 监督机制完善:1分;33财

38、务 管理管理制度 健全度是否建立健全财务 管理制度健全:3分;比较 健全:2分;比较 不健全:1分;不 健全:。分33资金使用 合规度是否严格执行相关 财务管理制度,财 务票证资料是否齐 全并及时归档严格执行资金管 理制度:2分;项 目相关资料凭证 齐全并及时归档:2分44财务监控 有效度财务风控和审计监 管制度是否完备有 效定期检查和监督 机制完善:2分;财务风险得到有 效控制:1分33产出 (30)项目 产出实际完 成窣实际产出比计划产 出按时完成年度目 标得8分,延期完 成年度目标的酌 情扣分,扣完为止88完成及 时率实际完成时间与计 划完成时间比较按项完成目标得8 分,单项延时酌情 扣

39、分,扣完为止88质量达 标率质量指标实现程度每项质量目标均 实现得8分,单项 质量不达标酌情 扣分,扣完为止88成本节 约率(计划投资额-实际 投资额)/计划投资 额未超计划投资:6 分,超计划0-15%: 4分;超计划大于 30%:。分66第一部分:武宣县卫生和计划生育局概况一、主要职能1、贯彻国家、自治区和来宾市有关卫生和计划生育的方针、 政策和法规;协助有关部门拟订相关的社会经济政策,推动全县 卫生和计划生育工作的综合治理;负责协调推动有关部门、群众 团体履行人口和计划生育工作相关职责;对全县卫生和计划生育 工作进行指导和检查监督。2、负责全县疾病预防控制工作,拟订全县重大疾病防治规 划

40、、免疫规划和政策措施并组织实施;协调有关部门对重大疾病 实施防控与干预;负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的 防治监督工作。3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。组织开展重点 职业病监测和专项调查,开展职业健康风险评估;负责化学品毒 性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技 术服务机构的监督管理;对承担职业健康检查、职业病诊断的医 疗卫生机构进行监督管理,规范职业病的检查和救治;负责全县 职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理;负责公 共场所和饮用水的卫生安全监督管理;承担食品安全事故应急救建议和改进举措效果(40)项目效益经济效 益率乡村卫生院受益(实 际受益人数/应受益 人数)受益率达到 100%, 15 分,未 达至U 60%,扣6分, 未达到70%,扣7 分,未达到80%,扣15分1513可持续影 响率是否可持续影响卫 生院人员基本工资 补助资金到位率比上 年增长或持平,15 分,减少扣15分。1514公众满 意度公众满意程度获得95%以上调 查者满意度:10 分;按5%减1分 递减扣分1010总分

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