安全检查管理规定(一).doc

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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。安全检查管理规定 安全检查管理规定 文档作者:集团当前版本: 创建日期:2021/06/07发布日期:2021/06/15 1目的 为了贯彻落实集团总部的安全检查要求,规范检查流程管理,充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用,特制订本制度。 2范围 本规定适用于集团及其下属各单位。 3基本内容 3.1安全检查的类型 3.1.1综合性检查和专业(项)性检查 综合性检查是成员企业/项目部对生产/运营的各个环节进行全面/综合性的安全大检查. 专业(项)安全检查具有较强的针对性和专业要求,用于检查难度较大问题/存在的隐患/整改的措施/设备设施/等等. 3.1.2

2、按时间检查 定期或不定期安全检查/经常性安全检查(日常)/季节性安全检查/节假日安全检查. 3.2检查组织 3.2.1集团范围内安全检查由集团安全管理办公室负责组织.由集团领导班子成员参加. 3.2.2各成员企业/项目部安全检查由各成员企业/项目部负责安全管理部门负责组织.由各成员企业/项目部领导班子成员/安全管理部门人员参加. 3.2.3部门安全检查由部门负责人组织,员工代表/兼专职安全员参加. 4检查内容 4.1安全管理目标责任书的落实情况。 4.2安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况,安全技术操作规程执行情况。 4.3安全例会、安全教育开展情况。 4.4劳动防护用品的发放、使用情况。 4

3、.5特种作业人员持证上岗情况。 4.6危险源、危险场所安全监控措施落实情况。 4.7生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况。 4.8现场的文明生产情况和作业环境条件。 4.9消防、用电、仓库管理、车辆安全、食品卫生等工作情况。 4.10事故隐患整改情况。 4.11事故处理情况。 4.12各种安全基础档案。 4.13其它有关安全生产的情况。 5基本程序 5.1检查计划 5.1.1置业集团安全管理办公室每年12月底,在制定下一年度安全计划中制订检查计划。 5.1.2成员企业/项目部在年度安全计划中制订安全检查计划。 5.1.3每次检查前应制订具体的安全检查实施方案。 5.2检查流程 5.2.1每

4、次检查前,由主管领导提出检查目的和要求。 5.2.2确定参加检查的人员。 5.2.3编制安全检查表(内容)。 5.2.4确定具体实施时间。 5.2.5检查结束后应编制书面检查报告。 5.3问题处理 5.3.1检查人员在检查中发现人员违章作业应立即制止,并按有关规定进行处罚。 5.3.2检查中发现隐患应立即督促落实整改。 5.3.3安全管理部门检查发现事故隐患,要向隐患单位、部门下达隐患整改通知书。 5.3.4一时不能整改的事故隐患,隐患单位应提出整改处置方案及整改前的防范措施,报安全管理办公室备案。同时由隐患单位会同负责安全管理部门划分隐患级别,实行动态管理,直至事故隐患消除。 5.3.5分级

5、建立隐患档案,掌握隐患分布情况,一般隐患由隐患单位及各成员企业/项目部负责安全管理部门负责管理,重大隐患同时列入置业集团安全管理办公室监管范围。 5.3.6事故隐患整改要落实具体责任人和整改期限。 5.3.7隐患整改完毕,应通知负责安全管理部门组织验收。 5.4档案建立 5.4.1每次检查应认真填写检查记录表。 5.4.2违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查档案。 5.4.3安全检查档案应分级建立,专人管理。 5.5分析检讨 5.5.1每次检查结束后,组织检查的单位要组织检查人员对被检查单位进行现场检查分析和总结。 5.5.2组织单位应提供深入、完整的检查报告,分析并检讨检查出的问题,提

6、出整改建议,并以适当形式上报公司领导,下发相关成员企业。 5.5.3被检查单位应按照检查单位提出的整改建议进行整改,并将整改情况形成完整的整改报告,上报检查组织单位。 6考核与奖惩 6.1安全检查作为安全管理工作重要内容列入年度安全目标责任书,逐级进行考核。 6.2安全检查结果作为上级考核下级安全工作的重要依据,一年内被上级单位下达两次以上重大隐患整改通知或对隐患整改率达不到90的单位,年度安全考核不得评优。 6.3不认真执行本制度,对检查发现的事故隐患不积极进行整改,由上级安全管理部门根据有关规定对有关责任人给予经济处罚,情节严重的给予行政处分。 6.4在安全检查中做出突安全检查管理规定安全

7、检查管理规定出贡献,多次排查出事故隐患或排查出重大事故隐患的,或者挽回经济损失数额较大的干部、员工,由所在单位提出奖励意见,报上级安全管理部门批复执行。 7附则 7.1本制度由集团安全管理办公室负责解释和修订。 7.2各成员企业/项目部根据行业特点,在本制度基础上建立健全安全检查细则。 7.3本制度自2021年06月30日起执行。 附件1:隐患整改通知单 附件2:安全检查表 附件1: 隐患整改通知单 燃安字200号 单位(部门): 经查发现你单位存在如下事故隐患,须在日内进行整改,结果于月日前报公司部门。 隐患情况: 隐患单位(部门)负责人签字: 公司部门 年月日 第一联存档备案(共二联) 盖

8、 章 隐患整改通知单 燃安字200号 单位(部门): 经查发现你单位存在如下事故隐患,须在日内进行整改,结果于月日前报公司部门。 隐患情况: 隐患单位(部门)负责人签字: 公司部门 年月日 第二联交被查单位(部门)(共二联) 附件2: 安全检查表 被检查单位:检查时间: 序 号 检查项目 检查情况 备注 1 人员配置、档案建立、值班情况及应急措施(预案) 2 安全生产责任制的制定、落实、检查、教育情况。 3 车辆(球车)安全管理情况(有无专人管理) 4 配电室、锅炉、施工现场管理、安全防护用具配备及使用情况情况 5 消防设施配置、器材维修保养及使用情况 6 重大事故应急预案制定及演练情况 7 库房、财务室、宿舍、食堂食品卫生管理情况 8 特种机械的使用及维修、重点场所的管理情况 9 区域防火防盗及环境卫生情况 10 安全隐患问题的处理情况 安全检查管理规定来源于第1,欢迎阅读安全检查管理规定。 安全检查管理规定 第 8 页 共 8 页

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