2023年部门内审员岗位职责(精选多篇).docx

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1、2023年部门内审员岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:内审员岗位职责 内审员岗位职责 1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。 2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。 3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。 4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。 5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。 6.内审员必须独立于被审核的工作。 推荐第2篇:内审员岗位职责(定稿) 内审员的岗位职责 1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。 2.负责外部审查的

2、准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。 4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。 6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。 8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。 9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。 11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。 12.

3、负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。 13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。 14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。 15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。 16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。 推荐第3篇:内审员职责 审核组内审员职责 1、负责检查、填写审核检查表; 2

4、、负责填写不符合项报告单; 3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证; 4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务; 5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作; 6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议; 7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达; 8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。 内审员部门内的义务及权限 1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。 2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。 3、协助公司完成体

5、系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。 4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。 5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。 5、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 6、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。权限 1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。 2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。 3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。 4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。 5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 内审员主要工作内

6、容: 1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。 2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。 3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。 4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。 5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力

7、量。 6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。 7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。 推荐第4篇:内审员职责 内审员职责 1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进 2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现 不符合项的纠正措施的实施效果。 3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需 要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。 4、

8、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果 5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。 推荐第5篇:内审员职责 内审员工作职责 1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。 2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。 3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。 4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。 5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。 6、负

9、责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。 7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。 8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。 9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。自评小组工作流程 1、每周一组织全科学习等级医院评审标准及细则,尤其针对本科室尚未达到C级标准的条目学习讨论并制定整改措施,总结上周存在问题并反馈整改效果。 2、每周三根据迎评办公室检查提出的问题对照科室现状一一自查,及时查缺补漏并落实。 3、每周五书写科室自查报告。 4、每月根据上级部门及自查情况填写评审检查表并上报迎

10、评办公室。 5、迎评办公室将以报告形式上报领导小组,以简报形式向全院反馈迎评进展情况。 推荐第6篇:内审部门岗位职责 内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导; 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况; 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作; 9、跟踪

11、监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件; 二、审计专员职责 1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要

12、的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议; 3、协助完成审计报告的撰写及发现

13、问题的整改落实; 4、完成上级领导交办的其他事项。 推荐第7篇:内审员职责5 慈利鼎盛建材有限责任公司商品混凝土检测中心 内审员职责 (1)内审员必须由经过专门培训、获得内审员资格证书并经检测中心主任聘任的人员担任; (2)内审员必须独立于被审核的工作,保证审核的客观、公正; (3)服从内审组长的安排,严格按内部质量审核依据开展内审工作,编制内审检查表和不符合项纠正措施表,对提交的审核记录及报告负责; (4)对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查,对纠正措施进行验证。 推荐第8篇:内审员职责及权限 内审员职责及权限 主要职责 一、不断的学习理解体系管理知识,准确掌握评审标准含义,并在实际

14、工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。 二、负责本部门的质量管理体系的宣贯、监督和改进。 三、负责部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件管理、文件优化、问题点组织整改、部门制度健全、体系自查、迎接评审等。 四、协助医院完成等级评审任务,并组织做好本部门后续改进工作。 五、协助或承担医院或本科室的质量改进项目的策划、实施,参与或推动,识别改进需求,成立项目小组,策划组织实施,固化改进成果。 六、积极参与医院流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 七、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。 权限 一、对本部门的质量管理体系运行有指导、监督和改进权。 二、根

15、据医院等级评审安排,有权对受检部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行督查。 三、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正。 四、有权参与医院基础管理和部门间的协调改进工作。 五、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 推荐第9篇:内审员 内审员 如何进行内审? 1、编制年度内审计划。 2、编制审核实施表(具体安排)。 3、进行内审首次会议。 4、填写内审检查表(将检查情况记录)。 5、填写不符合报告(对不符合情况开 不符合报告)。 6、进行内审末会议(情况总结)。 7、内部质量管理体系审核报告(总结的文件化)。 推荐第10篇:内审员 不断的学习理解体系管理知识

16、并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。 负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。 协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。 协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。 协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。 积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。 权限 对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。 根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。 有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

17、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。 有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 内审员主要工作内容: 1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。 2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。 3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。 4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。 5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部

18、质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,成立项目小组,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。 6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。 7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。 | 评论 对整个审核过程负全责,协助选择审核组其它成员,负责文件审查,制定审核计划,向审核组成员分配任务,确定检查表的编制及审查表,主持首次末次会议,主持审核组会议,负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论,负责编制审核报告,代表审核组与受审核方领导沟通,负责

19、纠正措施的跟踪验证工作。 第11篇:内审岗位职责 职责描述: 1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作; 2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划; 3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见; 4、组织编制并实施公司年度审计工作计划; 5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行; 6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计; 7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计; 8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经

20、法规和财务制度的执行情况; 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作; 10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果; 11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查; 12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督; 13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察; 14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作; 15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商; 16、组织处理公司的法律事宜; 17、

21、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格: 1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历; 2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳; 3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度; 4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程; 5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件; 6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力; 7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。 内部审计经理 岗位职责: 1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标; 2、负责搜集整理财

22、务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案; 3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。 4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行; 5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。 6、配合开展其它项目和专业审计工作; 7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜; 8、完成领导交办的其他工作。 采购流程审计总监 职责: 1.协助

23、识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员; 3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议; 4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;5.确保有正确及足够的工作底稿。 要求: 1.具有较强的审计、分析及风险识别能力;2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先; 3.良好的团队合作精神及沟通能力; 4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力 审计总经理 序号工作任务工作描述 1 管理体系建设 1.负责制定

24、集团审计监察各项管理规章制度,并监督执行; 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订; 3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行 2 审计工作 1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价) 2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计; 3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计; 4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议; 5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见; 6、对集团及所属公

25、司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计; 7、提请或配合外部审计机构进行审计工作; 8、完成集团董事长批准的专项审计工作。 3 团队建设管理 1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作; 2、负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育;4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作; 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价; 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制; 任职资格 任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业 技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识; 2.具备

26、现代审计管理理念和扎实的理论基础; 3.熟悉国家、地区财经法规等 工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验; 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。 价值观及 行为准则 1.认同企业文化; 2.有良好的职业操守; 3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。 资格证书审计师,或注册审计师及注册会计师 内控管理高级经理或总监 岗位职责 1、监督问责标准的执行; 2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具;参与组织总部范围财务流程风险梳理;参与组织财务系统重大风险梳理,并建立应急预案;参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理;报备产业集团风险控制

27、文档,风险应急预案; 3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试;参与组织开展专项检查,报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告;参与总部采购和招投标管理; 4、参与内控成熟度评价工具开发;跟进产业集团审计问题整改情况 5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表 任职资格: 1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业 2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。 3、参与在集团范围内推广内控体系。 4、风险、内控等方面工作经验三年以上。 5、熟练掌握财务管理知识。 6、初步具备财务内控管理的相关知识。 7、初步具备与财务内控管理连接的知识结

28、构:经济、财务会计、法律等。 8、熟悉集团化管理的知识; 内部审计经理 远洋地产有限公司 15-30万 5天内反馈 北京发布于:13小时前 全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏 我感兴趣请联系我 商业保险 职位描述: 岗位职责: 1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目; 2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告; 3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析; 4、负责审计底稿的归集、整理; 5、参与内部审计制度的修订。 任职要求: 1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业; 2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验; 3、良好的中英文语言与文字表达能力

29、,较好的团队协助能力及抗压能力。 4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。 审计经理(内控) 国内TOP10地产开发商 岗位职责: 负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业; 2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先; 3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。 内部审计经理 太阳能科技有限公司 工作职责: 1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施; 2、监督分、子

30、公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况; 3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估; 4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并 在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为; 5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况; 7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题 。 8、除常规审计外,负责各类专项审计。 9、财务总监交办的其他工作。 任职资格 1、本科以上会计或审计专业学历; 2、三年以上公司内部审计工作经验; 3、熟悉企业内部控制基本规范及国家法律、法规; 4、

31、熟练掌握运用内部审计方法;较强的数据分析处理能力; 5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。 6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历,中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强; 5.热爱审计工作,敬业。 审计经理 大型国有房地产开发企业 25-35万

32、 岗位职责: 1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告; 2、参与项目尽职调查工作; 3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计; 4、撰写年度、季度财务报表复核报告; 5、内控评价或风险管理评价工作; 6、审计信息化管理与建设; 7、其他相关工作。岗位要求: 1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先; 2、具有内控或风险管理专业特长者优先; 3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。 4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验; 5、年龄限制:30-40岁; 审计经理(财

33、务) 北京复华置地房地产开发有限公司 岗位职责: 1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理; 2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计 3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督 4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。任职资格: 1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验 2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。 2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软

34、件使用技能。 3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。 4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历,中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强; 5.热爱审计工作,敬业。 审计经理 北京亦

35、庄国际投资发展有限公司 岗位职责: 1.公司内部审计:在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划,并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作,具体包括:财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作;2.内部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司内部控制体系运行进行监督与评价,并撰写公司风险控制评价报告; 3.项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评价,确保整个出资程序合规,且决策风险可控;4.其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作; 任职资格: 1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历; 2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会

36、计师事务所工作经验;3.具有审计师、会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先; 4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识,并了解国家财政税收政策,具有相关丰富审计经验者优先; 内部审计经理 太阳能科技有限公司 工作职责: 1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施; 2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况; 3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估; 4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并 在内部审计

37、过程中关注和检查可能存在的舞弊行为; 5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况; 7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题 。 8、除常规审计外,负责各类专项审计。 9、财务总监交办的其他工作。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历,中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强; 5.热爱审计

38、工作,敬业。 审计主管 某集团大型酒业公司 1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系; 2、对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核; 6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作; 7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现 北京天瑞金置业投资有限公司 岗位职责: 1、建立并完善内部审计制度 2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计 3、对

39、所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作 4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计 5、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况 6、负责审计部门日常管理工作 审计经理 某民营上市地产公司 岗位职责: 1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案; 2、负责组织实施内部审计工作; 3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会; 4、监督检查财务预算的

40、执行情况; 5、监督审计结果的落实; 6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通; 8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查; 9、参与公司重大投资决策, 任职要求: 1、在律所或者四大找做融资租赁的,有IPO和融资租赁经验优先 2、财务相关专业优先考虑; 3、3年左右工作经验,男女不限; 第12篇:内审员的职责和作用 内审员的职责和作用 1、内审员 1.1 内审员是指经组织授权、有能力实施内部审核的人员。 1.2 审核的类型 1)内部审核,也称 b、质量、职业健康安全管理手手册、形成文件的程序和其他相关的管理体系文件。 c、适用的

41、法律法规和其他要求。 1.3.3审核发现audit findings l 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。(定义) l 审核发现可分为符合项和不符合项 l 审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。 2、内审员的职责 1)在日常工作中当好推行质量、职业健康安全管理体系的宣传员。 2)以身作则,模范遵守管理规定,努力提高管理体系运行效果 3)遵守有关审核要求,按计划完成内部审核任务。 4)参与制订审核活动计划、编制内审检查表、做好审核记录及不合格报告,并报告审核结果。 5) 协助受审核方制定纠正措施,并跟踪验证纠正措施的有效性。 6)了解审核程序、方法和技巧;熟悉组织情况、管理体系文件、了解作业过程;掌握基本的法律法规知识等。 3、内审员的作用 内审员是ISO9000和GB/T28001标准的宣传员,是质量职业健康安全管理体系的推行者和诊断师。在管理体系的建立、实施和保持中,内审员有着举足轻重的作用: 1)对质量职业健康安全管理体系的运行起监督作用; 2) 对质量职业健康管理体系的保持和改进起参谋作用; 3)在质量和职业健康安全管理方面,起领导和员工之间沟通联络的纽带作用。 4)在 第13篇:内审员区别 内审,管理评审,质量监督及他们之间的相互关系 内审员: 1 熟悉本公司的质量手册和评审标准,通过学习培训了解内部质量

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