审计经理岗位的具体职责.docx

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1、审计经理岗位的具体职责审计经理岗位的详细职责(精选17篇) 审计经理岗位的详细职责 篇1 职责:1、依据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,依据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参加与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。5、依据公司年度审计安排对公司的各项财务收支、专项资金的运用和核算状况进行审计,检查公司资金、财务状况。6、依据公司年度审计

2、安排对各子公司经营成果的真实性、精确性、合规性进行审计。7、刚好向审计总监通报审计中发觉的问题,审计工作结束后刚好向公司管理层提交审计报告。8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。任职资格:1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作阅历2、具备审计相关的专业学问,熟识审计的相关流程和方法;3、具备应变实力,能够刚好精确的处理审计工作中的问题,解决困难;4、对风险具备限制实力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判实力;5、具备肯定的沟通协调实力,审计工作须要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;6、具备较强的抗压实力,敏锐的视察力和缜密的逻辑思维,

3、敏捷的分析实力和热忱主动的看法;7、具备良好的职业操守。 审计经理岗位的详细职责 篇2 职责:1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避开公司利益受损;3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;4、案件查办,对禹洲体系内全部舞弊线索进行调查,根据相关法律规定移送涉案人员至司法机关;5、反腐宣扬工作,不定期、多措施开展反腐宣扬;任职要求:1、全日制本科学历以上,审计、经济管理、房地产相关专业。2、五年以上工作阅历,其中三年以上企业审计阅历,具有房地产同等阅历者优先。3、通晓国家财税法

4、规、国家财务核算业务,熟识公司财务会计、审计和税收等业务流程。4、娴熟运用Office 办公系统,驾驭各种审计理论和方法、工具,具备很强的沟通协调实力与公文写作实力。5、具有很强的团队建设、组织、安排实力,具备良好的分析推断和逻辑推理实力,原则性强,职业道德良好。 审计经理岗位的详细职责 篇3 1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。2、依据公司发展须要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。3、编制年度/月度工作安排,编制月度/年度工作总结。4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理支配

5、并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部依据审计项目选择适当的审计方法有序地推动各项审计工作。7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。8、根据审计工作安排,结合审计项目的实际进度与领导的详细支配,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。9、动态审计工程、招标及成本部门。10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部限制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部限制体系。11、

6、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工状况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,运用材料是否满意合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料运用的把关状况。12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。16、对公司管理运营状态进行客观评价,发觉管理疏漏,提出改进建议。17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。18、确保审计团

7、队具备必要的审计学问、技能、阅历,以完成本岗位所要求的任务及职责。19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培育并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展供应方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权20、对公司财务、经营管理状况进行分析,为公司决策供应依据。21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订状况开展审计监督。22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。23、刚好向部门总监报告日常工作中的重要状况;24、完成上级领导交办的其他任务。 审计经理岗位的详细职责 篇4 职责一、负责集团所属各单位土建、安装

8、、装饰等工程项目的结算及决算审计工作,出具相应的审计报告;二、参加工程招投标过程并实施必要的监督;三、参加重要材料、设备的选购、认价活动,并实施必要的监督;四、参加工程竣工验收及隐藏工程的验收、审核工作。五、做好市调,随时驾驭主要建筑及装饰材料、常用设备的市场行情。六、按规范刚好审计完成审计项目资料的整理、立卷、归档工作,确保审计档案资料完整;七、完成领导交办的其他工作。任职条件年龄:3045周岁学历:高校本科以上(相关专业)职称:中级以上职称(具有工程造价师资质的优先) 审计经理岗位的详细职责 篇5 职责:1.负责建立和完善工程审计制度、规范;2.负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它

9、事项的报备抽查体系,包括招标审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;3.负责对工程审计中发觉的问题进行提示、建议、预警或提交相关报告;4.负责建立和完善集团工程审计数据库,定期更新相关内容。5.负责对物资选购、出售管理活动进行审计,主要是监督检查审计对象是否遵守国家法律法规,是否遵守集团的有关物资设备选购、废旧物资处理等制度和规定相关规定;6.负责对建设工程项目进行效能审计,主要是监督检查审计对象是否按规定审批项目和合理选择施工单位;是否严格根据设计和工期要求,对施工质量、平安、进度、造价等实施有效管理和监督;是否仔细进行合同管理和造价信息管理,严格根据国家有关规定和定额标准审定工程量和

10、工程费用;是否预见和仔细协调好工程建设中的冲突;是否仔细进行竣工验收或审计;7.帮助对集团各级授权管理的实施状况进行监察;8.完成上级交办的其他工作。任职要求:1.工程管理等相关专业本科及以上学历2.具有5年以上工程管理相关阅历,其中2年以上房地产企业内部工程审计工作阅历。3.熟识房地产项目开发全过程,了解房地产行业运作规律;4.驾驭工程审计的基本学问,对工程审计管理有较深的理解和操作阅历,具有较强的团队管理阅历。 审计经理岗位的详细职责 篇6 1、负责重点工程项目、大宗物资选购等支出性经济合同事前审计工作,充分发挥事前审计的预防作用。2、负责公司的工程审计工作,以工程项目管理审计为重点,开展

11、工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中。3、对集团公司各项规章制度的执行和落实状况进行监察监督。4、实施单位内部责任人离任审计,必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查。5、上级支配的其它工作。 审计经理岗位的详细职责 篇7 职责:1、依据公司的目标,制定年度、季度审计工作安排(侧重财务相关);2、利用财务专业学问开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益状况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严峻违反制度审计、举报事项审计及其他特殊事项审计

12、)等;3、将审计状况、进度和结果向公司领导汇报;4、帮助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计看法和建议的执行和接受状况。任职要求:1.大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;2.5年以上财务或审计工作阅历,有教化、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;3.具备较强的分析实力和沟通实力,良好的文字编辑实力;4.具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。 审计经理岗位的详细职责 篇8 岗位职责1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发觉、编制审计报告;2、参加编制公司内部审计制度;3、组织对公司内部限制体系的健全性、合理性及有效性评价;4、组织对

13、公司偿付实力风险管理体系运行状况和运行效果检查、评估;5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。岗位要求:1、年龄为35周岁及以下;2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作阅历;4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;5、具备独立工作及推断实力;具备良好的学习实力和发觉问题、解决问题的实力;6、具有良好的团队协作实力、沟通协调实力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。 审计经理岗位的详细职责 篇9 职责:一、内部限制审计:1、

14、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部限制自我评估;2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产平安和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(选购业务效率评价和成本限制评价);三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。任职要求:1、

15、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;2、五年以上内控或审计工作阅历,熟识企业内部限制,精通企业内部审计作业流程;3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,敏捷性与原则性兼具;4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。 审计经理岗位的详细职责 篇10 职责1、根据年度审计安排开展各类审计工作;2、完成审计报告的拟稿;3、实施审计整改;4、做好审计资料的整理归档。任职要求1、熟识国家财经法律、法规,驾驭财会税收政策及审计程序 ;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经验,有事务所工作阅

16、历更佳;4、沟通实力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。 审计经理岗位的详细职责 篇11 职责:1、拟定并完善企业内部限制制度和流程;2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;3、有实力组织实施财务会计审计和内部限制审计;4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。任职资格:1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、具有注册会计师或注册税务师资格者优先,待遇从优;3、有在相关会计审计事务所工作或有相关阅历优先;4、熟识财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、优秀的沟通、协调及管理实力,良好的职业道德和团队协作精神

17、。 审计经理岗位的详细职责 篇12 职责:1、审计监督(1)帮助编制审计年度安排;(2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:(3)组织开展大型年度审计项目;(4)独立开展舞弊调查。2、 审计整改独立组织推动审计整改工作,督导被审计单位刚好完成整改事项,刚好向上级分析汇报整改工作。3、 询问服务(1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;(2)参加组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推动合规化建设;(3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。4、 部门管理(1)帮助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;(2

18、)参加制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;(3)帮助部门负责人实施部门预算费用管理。任职资格:1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;2、20xx年以上审计类或财经类工作阅历,有大型企业或上市公司审计管理阅历;3、熟识财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用娴熟,熟识财务软件;4、为人正直,品德端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神;5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。 审计经理岗位的详细职责 篇13 职责:1、依据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团限制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;2、主持拟订集团内部审

19、计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告, 提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,依据法律、法规和准则的改变,刚好建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;5、对公司新业务、新产品供应法律合规建议,供应风险评估,对风险进行识别及管控;6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工 作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?7、集团重要工作推动和重大决议执行的监督执行。任职资格:1、 统招本科及以上学历,法学或财

20、务专业,35-45岁;2、3年以上大中型公司法务合规或审计监察管理工作阅历;3、熟识公司法务、审计、监察、内控工作,具备独立开展内控专项审计、内控管理和绩效审计等工作实力;4、驾驭风险管理理论、技术和方法,具备较强的信息收集和数据处理实力,能独立出具风险分析报告。5、具有敏锐的风险识别实力和分析推断实力,对项目风险分析、限制、评估和审查有较丰富的阅历。6、逻辑思维清楚,口头与书面沟通快速有效,亲和力强,能够领导团队、协调内外;7、过国家司法考试,具有法律人员从业资格者或者有CIA、CPA证书者优先。 审计经理岗位的详细职责 篇14 1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行状况;2、负责制订公

21、司内部年度审计安排;3、负责组织审计人员培训;4、负责制订各项审计制度;5、帮助外部中介机构,开展对公司内部限制、财务等方面的审计;6、检查全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理看法和建议;7、负责公司要求的专项审计工作;8、负责财务总监托付的其它工作。 审计经理岗位的详细职责 篇15 职责1、依据部门年度审计安排、月度安排开展审计工作;2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行限制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实状况;3、对公司流程、制度的遵守状况进行监督与检查,提示公司潜在风险;4、依据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、

22、关联交易项目,实施审计或调查;5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。任职要求:1、具有审计、财务、经济等相关专业的本科以上学历;2、具有3年以上中大型企业审计经理工作阅历,有上市公司内部审计工作阅历优先考虑;3、熟识企业审计制度及流程,能独立负责财务审计和经营审计项目;4、具有较强的数据分析及逻辑思维实力,有良好的文字写作功底,了解基础的财务、税务、企业管理学问。5、具有CIA(国家注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、中级审计师、中级会计师及以上职称者优先考虑;6、为人正直,具有良好的职业道德。 审计经理岗位的详细职责 篇16 职责:1、依据公司的工作目标,制

23、定内部审计安排,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、根据内部审计工作安排及内部审计项目特点,制定详细的内部审计安排;3、建立对资产和资金运用的监控机制,发觉违规现象时刚好实行预警措施;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行状况;6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目状况,并提出建设性的建议或处理看法;8、负责对审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作;9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保

24、密工作;11、完成与审计有关的其它工作。任职资格:1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作阅历或2年以上同等岗位工作阅历;2、熟识财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;3、熟识审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;4、熟识依据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;5、熟识企业财务管理,企业融资及资本运作;6、具有较强的人际交往实力、团队协作实力和综合分析实力。 审计经理岗位的详细职责 篇17 职责1、帮助拟定并完善内部限制体系、内部审计制度及流程;2、制订和实施审计安排,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;3、开展经营管理、内

25、部限制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,4、督促跟踪审计整改建议的落实。任职要求:1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;2、具有5年以上会计、审计等相关工作阅历,至少2年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理阅历;3、驾驭现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部限制、会计核算和财务管理,驾驭审计、财会、工程建设等相关专业学问;驾驭国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针政策;4、熟识上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的相识;5、优秀的沟通、协调实力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。

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