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1、泓域咨询/淮北光热储能材料项目商业计划书淮北光热储能材料项目商业计划书xx有限责任公司目录第一章 总论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址10五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价12主要经济指标一览表13第二章 行业发展分析15一、 光热储能电站的四大系统组成15二、 我国光热储能电站发展历程15三、 光热储能还可应用于供暖及工业蒸汽等场景16第三章 项目背景及必要性18一、 储发一体带来的稳定发电
2、为光热储能电站的最大优势18二、 光热储能产业链梳理19三、 光热储能原理:以热能为核心19四、 提升产业链供应链稳定性和现代化水平21五、 精准扩大有效投资21六、 项目实施的必要性22第四章 项目承办单位基本情况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划28第五章 运营管理30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第六章 创新驱动41一、 企业技术研发分析41二、 项
3、目技术工艺分析43三、 质量管理44四、 创新发展总结45第七章 SWOT分析47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)48三、 机会分析(O)49四、 威胁分析(T)49第八章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第九章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、 董事60三、 高级管理人员65四、 监事67第十章 建筑工程技术方案70一、 项目工程设计总体要求70二、 建设方案70三、 建筑工程建设指标73建筑工程投资一览表74第十一章 产品方案分析75一、 建设规模及主要建设内容75二、 产品规划方案及生产纲领75产品规划方案一览表75第十二章 进度计划77一
4、、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十三章 风险评估79一、 项目风险分析79二、 公司竞争劣势84第十四章 项目投资分析85一、 编制说明85二、 建设投资85建筑工程投资一览表86主要设备购置一览表87建设投资估算表88三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十五章 经济收益分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估
5、算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十六章 总结分析105第十七章 附表107建设投资估算表107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115报告说明按照光能聚集的方式,光热发电系统可分为塔式光热发电、槽
6、式光热发电、碟式光热发电和线性菲涅尔式光热发电四类。塔式太阳能热发电系统:塔式系统是利用众多定日镜,将太阳热辐射反射到置于高塔顶部的集热器上,加热传热流体(主要为熔融盐),高温传热流体通过蒸汽发生系统产生过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。根据谨慎财务估算,项目总投资16548.69万元,其中:建设投资13380.33万元,占项目总投资的80.85%;建设期利息166.00万元,占项目总投资的1.00%;流动资金3002.36万元,占项目总投资的18.14%。项目正常运营每年营业收入37100.00万元,综合总成本费用28749.43万元,净利润6112.73万元,财务内部收益率28.12%,财务净
7、现值10458.32万元,全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、 项目定位及建设理由光伏发电:光伏效应,光能直接转化为直流电。光伏发电系统的
8、核心为光伏组件,其由多个单晶/多晶硅成分的光伏电池片串联构成。当太阳光照射在高纯硅上,使电子跃迁,形成电位差,光能直接转变为电能,产生直流电,并在逆变器、升压系统的作用下转变成高压交流电,最终实现用电、并网功能。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称淮北光热储能材料项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人魏xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设,实
9、施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设
10、备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨光热储能材料的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积45417.87,其中:生产工程26604.86,仓储工程11901.60,行政办公及生活服务设施4688.41,公共工程2223.00。七、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目
11、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16548.69万元,其中:建设投资13380.33万元,占项目总投资的80.85%;建设期利息166.00万元,占项目总投资的1.00%;流动资金3002.36万元,占项目总投资的18.14%。(二)建设投资构成本期项目建设投资13380.33万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用11285.49万元,工程建设其他费用1816.72万元,预备费278.12万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资16548.69万元,其中申请银行长期贷款6775.33万元,其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目
12、标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):37100.00万元。2、综合总成本费用(TC):28749.43万元。3、净利润(NP):6112.73万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):4.94年。2、财务内部收益率:28.12%。3、财务净现值:10458.32万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十一、 项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备
13、注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积45417.871.2基底面积13680.001.3投资强度万元/亩348.392总投资万元16548.692.1建设投资万元13380.332.1.1工程费用万元11285.492.1.2其他费用万元1816.722.1.3预备费万元278.122.2建设期利息万元166.002.3流动资金万元3002.363资金筹措万元16548.693.1自筹资金万元9773.363.2银行贷款万元6775.334营业收入万元37100.00正常运营年份5总成本费用万元28749.436利润总额万元8150.317净利润万元6112.738所得税
14、万元2037.589增值税万元1668.8310税金及附加万元200.2611纳税总额万元3906.6712工业增加值万元12842.0013盈亏平衡点万元13911.92产值14回收期年4.9415内部收益率28.12%所得税后16财务净现值万元10458.32所得税后第二章 行业发展分析一、 光热储能电站的四大系统组成光热发电大致可分为四个部分:集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。集热(聚光)系统:集热系统是光热系统的核心,其主要由聚光装置、接收器、跟踪机构等部件构成。而其中,聚光装置又为集热系统的核心组件,其在中央控制系统操控下,可追踪太阳位置,收集并向接收器反射最大量的阳
15、光。聚光装置中的聚光镜、定日镜的反射率、焦点偏差等均能影响发电效率,对设计、生产、安装技术要求较高,过去被海外厂家垄断,而目前国产聚光镜效率可以达94%,与进口产品差距较小,具备国产替代潜力。吸热系统:吸热系统的功能为收集集热装置产生的热能,并利用导热介质将热能传送给蓄热系统。储换热系统:蓄热装置通常由绝热材料包覆的蓄热器及价格低廉、比热容高的储热介质构成,其主要作用是白天将光热能储存,夜间通过热交换系统将热能释放,并通过发电机最终转化为电能,实现光伏电站的夜间发电及调峰调频。发电系统:光热发电系统与火力发电系统技术具有一致性,市场成熟度较高,二者均通过高质量过热蒸气推动汽轮机做功,从而将机械
16、能转化为电能。二、 我国光热储能电站发展历程中国光热发电“两沉两浮”。1)蹒跚起步。中国光热发电初次尝试发生在十多年前的内蒙古鄂尔多斯,彼时政府拟筹划在当地建设一个50MW级光热示范电站,并于2006年召开的中德科技论坛上升级为中德合作项目,但受制于技术水平和发电成本等因素,项目逐渐被搁置。2)焰火重燃。2016年,国家能源局发布国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知,确定了首批20个太阳能热发电示范项目,重燃市场对光热发电的热情,后续中控青海德令哈项目10MW塔式、首航敦煌10MW塔式等一系列项目拉动光热发展进入快车道。3)再陷低谷。随着18年底示范电价退坡机制的启动,19-20年光热
17、项目建设再次陷入停滞。4)峰回路转。21年开始,随着国家“双碳”战略的逐步深入,光热储能具备比较优势,行业关注度逐渐回升,有望迎再次发展。三、 光热储能还可应用于供暖及工业蒸汽等场景光热制工业蒸汽,助力蒸汽价格与煤炭、天然气价格解耦。工业蒸汽通常是由燃烧煤炭、天然气加热液态水产生过热蒸汽制得,下游主要用于满足工业企业生产的加热需要,其一典型应用是在稠油开采领域的应用。稠油胶质沥青含量高、粘度大、流动性差,需通过蒸汽热采以获得较好的经济效益。而在近年化石能源价格大幅上涨及优化能源结构、降低能耗、减少碳排放的政策背景下,燃烧化石能源制备工业蒸汽逐渐丧失成本优势,使用太阳能集热装置来产生蒸汽的太阳能
18、EOR具备广阔前景。太阳能EOR的核心在于利用光热发电的集热技术实时产生过热水蒸气或将热能储存在蓄热系统备用,通过此种方式,可大幅减少稠油开采成本并减少开采过程中的碳排放。对于光热电站运营商,其聚光产生的热能或无需转化为电能并网售卖,而是仅通过蒸汽发生系统产生工业蒸汽直接售卖给消毒、纺织企业,减少了发电过程中大量的能耗损失,增加光热收入。以光供暖、以光助农,光热发电不断开发新型应用场景。以光热大循环为主体,将产生的热能储存起来并在温度较低时释放,便可用于绿色小镇的清洁供暖及恒温蔬菜大棚冬日的温度保持。近年国家不断推进北方地区清洁供暖,打响关于冬季供暖的“蓝天保卫战”,光热供暖在能源价格上涨和储
19、能问题解决的推动下,经济性、实用性凸显;而其应用在恒温蔬菜大棚供暖,可大幅降低菜农冬日种植蔬菜成本。第三章 项目背景及必要性一、 储发一体带来的稳定发电为光热储能电站的最大优势相比于风电-抽水蓄能、光伏发电-蓄电池蓄电等储发分离系统,光热电站集二者于一身,可以像传统火力发电厂一样生产出电网友好型的可调度电力,以满足早晚高峰、尖峰时段等多情景下的用电需求;通过人为设置储能时长及发电机的负载功率,可实现24小时连续、稳定供电。我国2018年并网的3座商业化太阳能热发电示范项目中,太阳能热发电机组调峰深度最大可达80%;爬坡速度快,升降负荷速率可达每分钟3%-6%额定功率,冷态启动时间1小时左右、热
20、态启动时间约25分钟,可100%参与电力平衡,部分替代化石类常规发电机组,对保障高比例可再生能源电网的安全稳定运行具有重要价值。电力规划设计总院以目前新疆电网为例进行过模拟计算,假设建设100万千瓦500万千瓦不同规模的光热储能电站,可减少弃风弃光电量10%38%。清华大学能源互联网研究院研究结果显示,如果安装22GW光伏和7GW风电,青海电网在丰水期可连续3日全清洁能源供电(包括省内负荷及特高压外送河南);如果在此基础上配置4GW光热储能电站,青海省在丰水期可实现创纪录的连续30日全清洁能源供电。二、 光热储能产业链梳理目前我国光热发电装备制造产业链已初步形成,涉及精密仪器制造、系统设计、软
21、件编程、水泥、钢铁、玻璃等一系列产业。国家首批光热发电示范项目中,设备、材料国产化率超过90%,而在青海中控德令哈50MW塔式光热发电项目等部分项目中,设备和材料国产化率已达到95%以上;2021年,我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量近550家,其中,太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家,约占总数量的60%。不同形式及不同容量的光热储能造价结构不一,聚光、吸热、储能为核心光热电站各部分、各原材料成本占比并不恒定。随着电站规模变大/储能时间增加,定日镜数量/熔融盐的用量会相应增加,带动太阳岛投资成本占比提升;但同时电站年利用小时数和所发电量
22、都会有所提升,电站整体经济性将会提高,拉动发电成本下降。聚光、吸热、储热子系统为光热电站的核心,三者合计成本占比超70%。在光热系统专有的聚光、吸热、储热子系统中,据可胜技术测算,材料成本占比50,包装运输、安装等成本20;原材料中钢材成本占比53%,熔盐成本占比21%,玻璃成本占比17%。三、 光热储能原理:以热能为核心光伏发电和光热发电是太阳能发电最主要的两种形式。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应,将光能直接转变为电能的技术;而光热发电则是通过利用大规模的集热镜和传统的蒸汽发电机热力循环做功,将光能先转化为热能,再转化为机械能,并最终产生电能的技术。光伏发电:光伏效应,光能直接转化为
23、直流电。光伏发电系统的核心为光伏组件,其由多个单晶/多晶硅成分的光伏电池片串联构成。当太阳光照射在高纯硅上,使电子跃迁,形成电位差,光能直接转变为电能,产生直流电,并在逆变器、升压系统的作用下转变成高压交流电,最终实现用电、并网功能。光热发电:经过“光能-热能-机械能-电能”这一转化过程,产生交流电。光热发电通过反射镜、聚光镜等聚热器将采集的太阳辐射热能汇聚到集热装置,加热装置内的导热油、熔融盐等传热介质,传热介质经过换热装置将水加热到高温高压蒸汽,进而驱动汽轮机带动发电机发电。除发电所用热源不同,其后端技术路径与火力发电并无较大差异,且产生电流为交流电,可直接实现并网。相较于光伏,我国光热发
24、展相对滞后。2021年,我国光伏发电累计装机容量达306.4GW,同比+21%;光热发电累计装机容量仅538MW,同比持平。无论从装机总量还是装机增速来看,光伏发电均远高于光热发电,其主要原因是光热度电成本远高于光伏,在市场化的条件下不具备竞争优势。四、 提升产业链供应链稳定性和现代化水平开展产业链补链固链强链行动,编制工业强基发展目录、重点领域补短板产品和关键技术攻关目录、重点领域产业链升级施工图,推行产业集群群长制、产业链供应链链长制,分行业做好供应链精细设计和精准施策。立足我市产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,发展服务型制造。实施“专精特新”培育工程,打造一批“单
25、打冠军”“隐形冠军”和行业“小巨人”企业。实施产业升级“个十百千”工程,推动个转企、小升规、规改股、股上市,力争“十四五”末培育形成宁亿泰科技等纳税过亿元工业企业25家,建成碳鑫科技甲醇综合利用、英科医疗产业园(三期)等投资超十亿元制造业项目50个,催生口子酒业、华润金蟾等营业收入超百亿元制造业企业10家,基本形成碳基、铝基、硅基和生物基“四基”三千亿板块。支持淮北矿业、皖北煤电、淮海实业、中煤矿建等省属企业进一步做大做强。对标国内一流园区,建设高标准基础设施,提供高水平配套服务,全面提升5个省级开发区承载能力。五、 精准扩大有效投资深化“四督四保”“三个走”“集中开工”等项目工作机制,推行“
26、容缺受理+承诺”服务。全面推进铁路、公路、水路、气路、电网建设,建成淮宿蚌、淮阜等城际铁路、徐淮阜高速公路,加快推进淮徐快速通道、淮北徐州观音机场快速通道、淮永快速通道等交通项目建设。建成沿浍河快速通道,完善市内省级道路建设,实现镇域之间高等级公路快速通达,打造皖北区域性综合交通枢纽。大力推进重大科研设施、公共卫生、物资储备、防灾减灾、应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。用足地方政府专项债券政策,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性
27、压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:魏xx3、注册资本:990万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-4-87、营业期限:2013-4-8至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光热储能材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
28、的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(
29、一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,
30、获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6369.645095.71
31、4777.23负债总额2152.101721.681614.07股东权益合计4217.543374.033163.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15685.7712548.6211764.33营业利润3193.342554.672395.01利润总额2861.472289.182146.10净利润2146.101673.961545.19归属于母公司所有者的净利润2146.101673.961545.19五、 核心人员介绍1、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董
32、事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、胡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、万xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、
33、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、方xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郑xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有
34、限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、石xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗
35、。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的
36、产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业
37、经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光热储能材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光热储能材料行业有关政策,优化配置经营要
38、素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内光热储能材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计
39、划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计
40、划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进
41、行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客
42、户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、
43、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润
44、弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
45、召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董
46、事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在