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1、审计发函的格式3篇范文企业询证函(审计)编号: 致:本单位聘请的 会计师事务所正在对本单位年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准那么和财政部、中国人民银行关于做好企业的银行存款借款及往来款 项函证工作的通知(财协字19991号)的要求,应当询证本单位与贵单位的往来账项等 事项。以下数据出自本单位账簿记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误” 处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额。回函请直接寄至 会计师事务 所注册会计师。通信地址: : : :2、其他事项本函仅为复核账目之用,并非催款结算。假设款项在上述日期之后已经付清,仍请及时核对 为盼。(盖章)年 月曰结
2、论:1、信息证明无误(盖章)年 月曰经办人:2、信息不符,请列明不符的详细情况(盖章)年 月曰 经办人企业询证函发函标准模板发函号:XXXXX:本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计。按照中国注册会计师审计准那么的要求,应当询证本 公司与贵单位的往来账项。下表所列数据出自本公司账簿记录,如与 贵单位记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明,如有 不符,请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵单位在填好本函后 请直接回寄至 会计师事务所。回函地址:地址:XXXXX收件人:XXX :XX联系 :XX :XX2.其他事项本函仅为复核账目之用,并非催款结算。假设款项在上表截止日期
3、前后 已经付清,仍请及时函复为盼,并注明付款的情况,以便查对。发函单位:日期:结论:询证函模板(内部审计用)编号:XXX (集团)股份审计部对本公司XXX工程进行审计,按照中国内部 审计准那么及XX (集团)股份内部审计制度的要求,应当询证本公司 与贵方的往来账项等事项,以下数据出自本公司账簿记录,如与贵方记录相符, 请在本函下端“数据证明无误”处签章证明,如有不符,请在“数据不符及需加 说明事项”处列明不符金额。回函请直接寄至XXX (集团)股份审计部 (XXX)收。 : :联系人:(本函仅为复核账目之用,并非催款结算)假设款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。(公司印章)日期数据证明无误数据不符及需加说明事项签章签章日期日期