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1、借款(备用金)及费用报销管理制度(试行)穗豪建内字200906号总则:为了保证公司生产经营正常运作以及各职位人员的工作需要,既合理利用公司资源,又便于提高办事效率;为降低公司施工成本,创造更好经济效益,根据公司财务管理的需求,规范公司的各项经济活动,特制定相关的制度和办法。本制度适用本公司所有职员。本制度内的主要经济活动,原则上由公司或项目部(施工队)指定的人员(如部门负责人、材料员、核算员等)经办,其他人员未被授权不得经办。一借款(备用金)管理(一)支票领用管理1使用范围:购设备、材料、配件、班组工资、租赁费用等2使用时限:经办人应于当日内支付,由于特殊原因,当日未能支付,应及时交回财务出纳
2、处,以免丢失,造成个人和公司的损失。(二)备用金管理1使用范围:工地的零星材料采购、饭堂的伙食费及其他零星支出等。备用金经办人不得公款私用,或是随意借支,手续不全、借支不当造成的损失,由责任人填补;若员工有紧急需要,须借用公司款项,由个人填写借款单,注明用途等,经项目负责人同意,请示后勤负责人批准后方可借出。无审批手续的,按个人间的经济关系处理;采购人员采购物资的借款,需附物资请购单方可借支;原则上不允许各项目间互相借款,特殊情况,需领导同意后方可借款;2.备用金限额:1项目部经办人备用金:3000-5000元; 2公司本部经办人备用金:500-1000元;(备用金在以上限额内借取,需经后勤负
3、责人同意;超出以上限额需经总经理审批。)3备用金经办人应建立备用金使用明细账,及时登记借入、支出明细,每月15日、30日与财务出纳处盘点核对,以便检查是否合理使用或存放备用金。(三)支票和现金借出后,有关的报销、冲帐手续由财务人员按报销制度执行,备用金经办人无权代为报销。(四)借款手续:借款人填写借款单 项目/部门负责人审核 财务部负责人复核 后勤部主任/总经理审批 财务部出纳付款二设备、工具、材料、物资、零配件、易耗品、劳保用品等费用的报销管理(一)权限或分工设备、材料、油料等及批量采购的用品(如工具、物资、零配件、易耗品),原则上由工程部直接采购;工具、物资、零配件、易耗品等现场急需或无法
4、批量采购的,由现场负责采购;2.采购的办法和报销手续按设备、材料、物资采购的管理规定执行;3.报销时限为:采购物品验收入库后的15天内,完成报销冲帐手续。三、设备维修费用的报销管理1.权限或分工按正常使用周期进行的设备维修,原则上由工程部直接安排;非正常周期(不定期)的设备维修,由设备使用责任人或项目负责人提出申请(包括维修项目、费用等),工程部同意后组织实施;但当设备维修费用超过如下金额时:大型设备为5000元以上、中型设备1000元以上、小型设备在原值的50%以上,需报总经理批准方可实施。其他:以上所有的维修项目由设备使用责任人或维修经办人填写维修记录,由工程部负责录入设备档案。2.费用报
5、销手续:设备维修经手人或采购经手人(凭维修审批单和正规收款凭据)填写费用报销单 项目负责人确认 工程部分管主任审核 财务部负责人复核 总经理审批 财务部出纳付款。3.报销时限为:设备维修完毕后的15天内,完成报销冲帐手续。四办公用品、生活设施报销管理1.权限或分工公司本部和项目现场办公室用品,原则上由行政部统一购买;各使用部门,在行政部办理领用手续,并填制行政用品领用表;项目现场的生活设施(如床架、床板、厨房用具),原则上由后勤部统一购买;各使用部门,在后勤部办理领用手续,并填制生活用品领用表;现场急需或零星用品(注明用途、数量、金额),由使用部门报分管部门同意,方可自行购买;报销时由职能部门
6、列入领用表以上用品单件500元以上、批量10000元以上需总经理审批,方可购买;以上办公用品、生活设施(包括电器用品),由使用所属部门保管和维护;工程完工(或年度)由行政部或后勤部(对照领用表)统一清点,人为损坏或丢失,由所属部门及直接负责人按价赔偿;合理损坏经所属部门申请,行政部或后勤部核实批准可以核销。2费用报销手续:采购经手人(凭正规收款凭据)填写费用报销单 项目/部门负责人确认 行政人事部/后勤部主任审核 财务部负责人复核 总经理审批 财务部出纳付款。3.报销时限为:采购完毕后的15天内,完成报销冲帐手续。五、交通、差旅费报销管理 1职员远途(需住宿)出差,需填写出差说明书,填明出差时
7、间、地点、出差事由、乘坐交通工具等,报请行政人事部审批;方可借支差旅费,借支单由财务部和行政人事部负责人审核,借支超过2000元以上还需总经理签字,财务部出纳方可借款。2职员近途及市内出差,只允许报销合理的交通费,一般只能乘坐公共汽车、地铁等交通工具;项目现场由工程部负责人审批,公司本部由行政人事部审批。3职员出差,原则上“打的”、租“小四轮车”不允许报销,如有特殊情况,单次50元以内由行政人事部批准,单次50元以上由总经理批准;住宿费原则上每人每天不超过100元,由行政人事部批准,特殊情况需事前请示总经理批准,方可报销。4差旅费报销手续:出差人(凭出差说明书、差旅乘车发票、住宿发票等凭据)填
8、写差旅费报销单 项目或部门负责人确认 (项目人员由)工程部主任(公司本部人员由)行政人事部主任审核 财务部负责人复核 总经理审批 财务部出纳付款。5近途及市内差旅费报销时间为每月10日前报销上月差旅费;远途出差回来后7天内,必须办理报销手续,逾期财务部不予报销。六、通讯费用报销管理1公司职员通讯费用按管理人员通讯补贴办法执行,凭发票报销;与发放工资日同时发放补贴2 .办公室电话使用:办理公司业务,可以使用公司电话;原则上不准公话私用;特殊情况确需使用公司电话,需经行政人事部批准,并由个人承担通话费。七.招待费报销管理 1. 公司办公室所有招待费需事前请示总经理批准,方可报销;2项目现场的招待费
9、按如下办法执行:招待费支出范围:原则上以招待外部和工地业务相关的人员为主,对内除开、竣工外无需宴请;对外业务主要包括餐饮,对内只允许公司办公室人员在工地就餐(或盒饭)费用,其他费用不在报销范围内;(2).招待费预算金额在200元以内,需报告后勤主任,报告消费用途、人数,经批准后方可消费;招待费预算金额在200元以上,需报经总经理,报告消费用途、人数,经批准后方可消费;(3).招待费在报告的范围内据实报销,报销单上需三人以上签名确认,并写明支出用途、参与人数,原则人均消费每餐25元/人,超出此额度不予以报销;3. 费用报销手续:消费经手人凭正规收款凭据,填写费用报销单,说明消费用途、参加人数等
10、项目或部门负责人确认 行政人事部主任复核 财务部负责人审核 总经理审批 财务部出纳付款。4.报销时限为:次月5日前报销一次,工程结束后的7天内报销冲帐完毕。八房租水电费报销管理1职员入住职工宿舍,房屋租金由公司承担,使用水电费在公司规定的补贴基数内由公司支付,超出基数外,由公司职员合理分配承担。宿舍使用的用具除床架、床板、照明由公司统一配备外,其余用品由职员自行解决。2入住人员必须爱护房内设施,损坏宿舍内设施,如门、窗、水龙头等等,由当事人照价赔偿,公司不予报销。3费用报销手续:宿舍管理员(凭标明房租水电费额度的正规收款凭据)填写费用报销单,填明住宿人数等 项目或部门负责人确认 后勤部主任审核 财务部负责人审核 总经理审批 财务部出纳付款。九汽车使用费 1职员根据工作需要,外出使用公司车辆,有关过路、停车、油费凭票据实报销;个人违章造成的罚款,由个人承担;严禁公车私用。2费用报销手续:用车人或司机(凭正规收款凭据)填写费用报销单,填明用车用途、行经目的地等 项目或部门负责人确认 后勤部或行政人事部主任审核 财务部负责人复核 总经理审批 财务部出纳付款。3.报销时限为:当月20日、次月5日前报销一次。十、实施日期自颁布之日起。广州市豪江建筑劳务有限公司 二九十一月一日