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1、德信诚德信诚PMCPMC生产计划生产计划课堂要求欢欢迎迎阁阁下下参参加加本本次次惠惠州州德德信信诚诚培培训训中中心心课课程程,本本课课程程将将为为您您打打下下一个良好的基础,提高您的能力和水平。请注意以下的几点:一个良好的基础,提高您的能力和水平。请注意以下的几点:1、手机、手机请将您的手机开为振动或关闭。请将您的手机开为振动或关闭。2、吸烟、吸烟在课堂内请不要吸烟。在课堂内请不要吸烟。3、其它、其它课期间请不要大声喧哗课期间请不要大声喧哗,举手提问;举手提问;不要随意走动。不要随意走动。3 3、计划能力、计划能力 也称现有能力,指企业在计划期内实际可以达到也称现有能力,指企业在计划期内实际可
2、以达到的生产能力。它是以现有生产条件,并考虑到在的生产能力。它是以现有生产条件,并考虑到在年度内能够实现的各种技术的、组织的措施的效年度内能够实现的各种技术的、组织的措施的效果来确定的。果来确定的。l企业在编制长远规划时,一般以设计能力或查定能力为依据;编制年度生产计划或生产作业计划时,则以现实生产能力为依据。三、影响生产能力的因素三、影响生产能力的因素l固定资产的数量。固定资产的数量。指企业在计划期内用指企业在计划期内用于工业生产的机器设备数量、厂房和其于工业生产的机器设备数量、厂房和其他生产性建筑物的面积。他生产性建筑物的面积。包括:包括:正在运转的机器设备。正在修理安装或正等待修理安装的
3、机器设备。因生产任务不足、变化或其它非正常原因暂时停止不用的机器设备。不包括:不包括:判定不能修复、决定报废的设备。不配套的设备 留作备用的设备封存待调的设备l固定资产的工作时间。固定资产的工作时间。指机器设备的全指机器设备的全部有效工作时间和工作面积的全部利用部有效工作时间和工作面积的全部利用时间。时间。制度工作时间 (全部日历日数节假日数)每日制度工作小时数有效工作时间 T效=制度工作时间(1设备修理停工率)生产面积的利用时间为制度工作时间l固定资产的生产效率。固定资产的生产效率。指机器设备和生产指机器设备和生产场地面积的产量定额或者产品的台时定额场地面积的产量定额或者产品的台时定额两种不
4、同的表示形式。两种不同的表示形式。产量定额:单位设备在单位时间内的产量时间定额:加工单位产品所用的时间四 生产能力的核定l意义 1.是一项基础性工作。2.是企业经营决策的前提。3.是实现企业经营目标的基础。4.有利于提高企业的经济效益。5.有利于发现生产中的薄弱环节、富余环节,做到心中有数。l步骤1.确定企业的经营方向2.思想、组织和资料的准备3.计算核定从基层做起,自下而上的进行(1)设备和设备组的生产能力(2)生产线和工段的生产能力(3)车间的生产能力(4)企业的生产能力l大量生产,品种单一,可用具体产品数表示生产能力l对于大批生产,品种数少,可用代表产品数表示生产能力代表产品是结构与工艺
5、有代表性,且产量与劳动量乘积最大的产品l对于多品种、中小批量生产,则只能以假定产品(Pseudo-product)的产量来表示生产能力假定产品是按各种具体产品工作量比重构成的一种实际上不存在的产品 1.单台设备及流水线生产能力的计算和确定(1)单台设备的生产能力 M0=T效/t (t单位产品台时定额)或者 M0=T效p (p单位时间产量定额)(2)流水线的生产能力:各工序生产能力平衡的结果 2.设备组生产能力的计算 M1=M0S (S设备组的设备数量)(一)单一品种条件下生产能力的计算3.工段的生产能力的计算 工段生产能力的计算在设备组生产能力的基础上进行。一个工段往往要包括几个设备组,而设备
6、组的生产能力又往往不相等,这就要进行综合平衡工作。4.企业生产能力的确定 包括两个方面:各基本生产车间能力的平衡;基本生产车间与福辅助生产车间及生产服务部门之间的能力平衡。1、以铣代刨 2、以车代镗 3、钻床组则技术革新或加班加点(二)多品种条件下生产能力的计算1 1、代表产品法、代表产品法(1)选定代表产品 确定代表产品的原则:该产品反映企业专业方向,产量较大,占用劳动量较多,在结构和工艺上具有代表性。(2)计算代表产品表示的生产能力 M0=T效S/t0 式中 S 设备组的设备数量 t0 代表产品的单位产品台时定额(3)计算产品换算系数 Ki=ti /t0(i=1,2,.,n)(4)计算具体
7、产品的生产能力 将具体产品计划产量换算为代表产品产量:Q0i=Ki Qi 计算各产品占全部产品产量的比重:di=Ki Qi /Ki Qi 计算各具体产品的生产能力:Mi =di M0 /Ki例 某厂生产A、B、C、D四种产品,其计划产量分别为250,100,230和50台,各种产品在机械加工车间车床组的计划台时定额分别为50,70,100和150台时,车床组共有车床12台,两班制,每班8小时,设备停修率10%,试求车床组的生产能力。(每周按六天工作计算)解(1)确定C为代表产品 (2)计算以C为代表产品表示的生产能力 (365-59)28(1-0.1)12 100 =529 (3)图示计算各具
8、体产品的生产能力M0=产品名称计划产量Q 单位产品台时定额t换算系数K换算为代表产品数量Q0各种产品占全部产品比重%代表产品的代表生产能力M0各具体产品的生产能力 M=ABCD2501002305050701001500.50.71.01.51257023075251446155292652651061062432435353合计500100667以代表产品计算生产能力换算表2 2、假定产品法、假定产品法在企业产品品种比较复杂,各品种在结构、工艺和劳动量方面差别较大,不易确定代表产品时使用假定产品法。(1)计算假定产品台时定额(tm)tm=ti di (i=1,2,3,n)其中:ti第i种产品
9、单位台时定额 di第i种产品占产品总产量的%(2)计算假定产品生产能力 Mm=T效S/tm(3)计算各具体产品的生产能力 Mi=Mmdi (i=1,2,n)例 某厂生产A、B、C、D四种产品,其计划产量分别为100,80,150和170台,各种产品在机械加工车间车床组的计划台时定额分别为200,250,100和50台时,车床组共有车床15台,两班制,每班8小时,设备停修率10%,试求车床组的生产能力(每周按六天工作计算)。解 计算假定产品生产能力 Mm=(365-59)28(1-0.1)15127=520产品名称计划产量单位产品台时定额各产品占产量总数的比重单位假定产品台时定额假定产品表示的生
10、产能力具体产品的生产能力=ABCD1008015017020025010050201630344040301710483156177合计500100127520520以假定产品计算生产能力换算表或式中:生产面积的生产能力生产面积数量生产面积利用时间单位时间单位面积的产量定额=生产面积的生产能力生产面积数量生产面积利用时间单位产品占用生产面积时间定额=单位产品占用生产面积时间定额单位产品占用生产面积定额单位产品占用时间定额(三)当生产能力取决于生产面积时1 1、决策模式、决策模式能力需求能力需求能力能力需求需求能力需求能力需求能力需求能力需求能力能力需求需求能力需求能力需求生产能力与需求量之间组
11、合情况矩阵长期短期:调剂出多余的设备和工人,或部分改变产品品种。:及早抓好新产品的开发和研制。:采取合理的加班加点、临时外协、协商推迟交货期等措施,同时及早研究今后生产能力利用不足问题。五五 生产能力的决策模式和选择策略生产能力的决策模式和选择策略:承接临时外协或来料加工任务,也可提前进行生产准备。:最理想的情况。:临时外协或加班加点,不要盲目扩大生产能力。:当前应抽出力量进行技术改造,职工培训等,也可承接临时外协和提前准备。:早作准备,在完成当前任务的同时,挤出力量进行技术改造和职工培训。:采取措施扩大生产能力。2 2、选择策略(产品生命周期)、选择策略(产品生命周期)(1)成熟产品扩大生产
12、能力的策略 增加固定资产策略:适用于需求增长比较稳定的情况 调整生产组织策略:适用于需求增长不太明朗和不太稳定的情况(2)新产品或风险产品扩大生产能力策略第二节第二节 综合生产计划综合生产计划一、生产计划和职能计划之间的关系二、生产计划的体系 三、生产计划主要指标三、生产计划主要指标四、制定计划的一般步骤五、在制品结存量的计算战略层:战略层计划涉及产品发展方向,生产发展规模,技术发展水平,新生产设备的建造等。战术层:战术层计划是确定在现有资源条件下所从事的生产经营活动应该达到的目标,如产量、品种、产值和利润 作业层:作业层计划是确定日常的生产经营活动的安排 战略层战术层作业层一一 生产计划和职
13、能计划之间的关系生产计划和职能计划之间的关系战略层计划战略层计划战术层计划战术层计划作业层计划作业层计划计划期计划期计划时间单位计划时间单位空间范围空间范围详细程度详细程度不确定性不确定性管理层次管理层次特点特点长长(5(5年年)粗粗(年年)企业、公司企业、公司高度综合高度综合 高高企业高层领导企业高层领导涉及资源获取涉及资源获取中中(一年一年)中中(月、季月、季)工厂工厂综合综合中中 中层部门领导中层部门领导资源利用资源利用短短(月、旬、周月、旬、周)细细(工作日、班、小时、分工作日、班、小时、分)车间、工段、班组车间、工段、班组详细详细低低低层,车间领导低层,车间领导日常活动处理日常活动处
14、理工厂覆盖区域工厂覆盖区域和产品类的和产品类的年度预测年度预测产品类、品种产品类、品种和零部件的和零部件的月度预测月度预测工厂工厂/产品产品分配子系统分配子系统产品类综合产品类综合计划子系统计划子系统产品品种产品品种进度计划进度计划子系统子系统品目品目进度计划进度计划子系统子系统品目品目进度计划进度计划品目和品种品目和品种轮番生产周期轮番生产周期子系统子系统产品品种和零产品品种和零部件月度预测部件月度预测与订单录入与订单录入库存控制库存控制子系统子系统分层生产计划系统的决策顺序分层生产计划系统的决策顺序公司决策公司决策工厂决策工厂决策车间决策车间决策MPSMRP计划层计划层执行层执行层操作层操
15、作层计划的形式及计划的形式及种类种类生产计划大纲生产计划大纲产品出产计划产品出产计划零部件零部件(毛坯毛坯)投入出产计投入出产计划、原材料需求划、原材料需求计划等计划等周生产作业计划、关周生产作业计划、关键机床加工计划等键机床加工计划等计划对象计划对象产品产品(假定、代表、具假定、代表、具体产品体产品)工矿配件工矿配件零件零件(自制、外购、外自制、外购、外协件协件)、毛坯、原材料、毛坯、原材料工序工序编制计划的基编制计划的基础数据础数据产品生产周期、成品产品生产周期、成品库存库存产品结构、制造提前期、产品结构、制造提前期、零件、原材料、毛坯库存零件、原材料、毛坯库存加工路线、加工时间、加工路线
16、、加工时间、在制品库存在制品库存计划编制部门计划编制部门经营计划处经营计划处(科科)生产处生产处(科科)车间计划科车间计划科(组组)计划期计划期一年一年一月一季一月一季双日、周、旬双日、周、旬计划的时间单计划的时间单位位季季(细到月细到月)旬、周、日旬、周、日工作日、小时、分工作日、小时、分计划的空间范计划的空间范围围全厂全厂车间及有关部门车间及有关部门工段、班组、工作地工段、班组、工作地采用的优化方采用的优化方法举例法举例线性规划、运输问题线性规划、运输问题算法、算法、SDR、LDRMRP、批量算法、批量算法各种作业排序方法各种作业排序方法二二 生产计划的体系生产计划的体系l企业的生产计划分
17、为长期、中期和短期计划长期计划 是生产方面的长远规划.按五年或更长期限编制。中期计划 是按两年或三年编制的生产发展规划短期计划 是年度生产计划和时间更短的生产作业计划l作用长期生产计划是企业中长期发展规划中的一个重要组成部分。企业年度计划是编制其它计划的重要依据 企业生产计划既是实现企业经营目标的手段,是组织企业生产有计划进行的依据,又是国民经济计划的基础。产品设计产品设计工艺计划工艺计划生产能力生产能力综合综合生产计划生产计划主生产计划主生产计划物料需求计划物料需求计划生产进度计划生产进度计划需求预测需求预测客户订单客户订单现有库存现有库存可用原材料可用原材料劳动力劳动力外协能力外协能力市场
18、需求市场需求研研 究究与开发与开发生产计划体系生产计划体系 企业规划综合生产计划主生产计划生产作业计划与控制长期中期短期生产战略规划物料需求计划1 1、产品品种指标:生产什么、产品品种指标:生产什么 品名、规格、型号、品名、规格、型号、种类数等种类数等2 2、产品质量指标:是指企业在计划期内各种产品应、产品质量指标:是指企业在计划期内各种产品应该达到的质量标准。该达到的质量标准。产品品级指标:合格品率、一等品率、优质品率等;产品品级指标:合格品率、一等品率、优质品率等;工作质量指标:废品率、不良品率、成品交验一次合格工作质量指标:废品率、不良品率、成品交验一次合格率等;率等;3 3、产品产量指
19、标:生产多少、产品产量指标:生产多少 是指企业在计划期内是指企业在计划期内生产的符合质量标准的工业产品(合格品)的实物生产的符合质量标准的工业产品(合格品)的实物量和工业性劳务的数量。量和工业性劳务的数量。三三 生产计划主要指标生产计划主要指标4 4、产值指标:用货币表示的企业生产的产品价值量、产值指标:用货币表示的企业生产的产品价值量商品产值:企业在计划期内生产的可供销售的产品和工商品产值:企业在计划期内生产的可供销售的产品和工业劳务的价值。包括:业劳务的价值。包括:最终产品、准备出售的半成品。最终产品、准备出售的半成品。来料加工的加工价值。来料加工的加工价值。工业性作业或劳务的价值。工业性
20、作业或劳务的价值。总产值:用货币计量的计划期内企业完成的产品和劳务总产值:用货币计量的计划期内企业完成的产品和劳务总量。包括:总量。包括:商品产值。商品产值。企业在制品、自制工具、模具等期末期初结存量差企业在制品、自制工具、模具等期末期初结存量差额价值。额价值。来料加工的来料价值。来料加工的来料价值。净产值:企业在计划期内新创造的价值。净产值:企业在计划期内新创造的价值。净产值的计算方法有两种:净产值的计算方法有两种:生产法生产法 净产值净产值=总产值物质消耗价值总产值物质消耗价值 (物质消耗价值是指原材料、燃料、辅助材料、动力(物质消耗价值是指原材料、燃料、辅助材料、动力固定资产折旧价值以及
21、其他物质消耗费用)固定资产折旧价值以及其他物质消耗费用)分配法分配法 净产值净产值=工资工资+税金税金+利润利润+本企业的非物质消本企业的非物质消耗耗 (本企业的非物质消耗包括差旅费、市内交通费、工人(本企业的非物质消耗包括差旅费、市内交通费、工人干部培养费、利息支出、罚金支出等。)干部培养费、利息支出、罚金支出等。)l商品产值、净产值用现行价格来计算商品产值、净产值用现行价格来计算l总产值用不变价格来计算总产值用不变价格来计算5 5、出产时间出产时间总产值商品产值净产值外单位来料加工产品的加工价值外单位来料加工产品的加工价值对外承做的工业性作业价值对外承做的工业性作业价值企业产品中新创造的价
22、值企业产品中新创造的价值企业产品中原材料的价值企业产品中原材料的价值外单位来料加工产品的原材料价值外单位来料加工产品的原材料价值企业在制品、自制工具、模具等期末期初结存量差额企业在制品、自制工具、模具等期末期初结存量差额价值价值三种产值对照表四 制定计划的一般步骤 确定目标评估当前预测未来确定方案实施评价(一)计划的编制步骤1、调查研究、收集资料,确定目标(1)需求分析与预测 有三个途径:上级下达的计划任务、建议数字、有关指标。用户的直接订货 市场需求预测(2)资源分析(3)能力分析2、统筹安排,初步提出计划指标 内容:品种的选择和搭配;产量指标的选优和确定;产品出产进度的合理安排;车间之间的
23、选择等。3、综合平衡确定生产计划指标(1)生产任务和生产能力的平衡(2)生产任务与劳动力之间的平衡(3)生产任务与物资供应之间的平衡(4)生产任务与生产技术准备的平衡(5)生产任务与资金占用的平衡4、报请批准,确定计划5、实施计划,评价计划产品名称(型号及规格)计算单位上年预计计划年度全年预计19月预计全年一季二季三季四季备注甲乙12345678主要产品 甲产品 乙产品外售维修配件台台套55080450606035010014020150301605015350工业产品产量计划表工业产品产量计划表年度项 目上 年预 计计 划 年 度计划年为上年预计达到的%备注全 年一季二季三季四季甲12345
24、678一、总产值总计(不变价格)其中:主要产品商品产值生产维修配件产值修理产值1318.581054.00108.0094.501559.921247.10135.00105.00118119125111二、商品产值总计(现行价格)三、净产值(现行价格)1018.45347.331211.96409.85119118工业产值计划表工业产值计划表 年度 单位:万元 (二)滚动计划的编制1、滚动计划的特点 将整个计划分为几个阶段,第一阶段为执行计划,后几个阶段为预定计划。执行计划具体详细,要求按计划完成;预定计划比较粗略,允许调整。经过一段时间,计划向前推进一个阶段,原预定计划中的第一阶段经调整修
25、改后变为执行计划,而预定计划也向后延一个阶段。l 制定原则:近细远粗2、滚动期和计划期(1)滚动期:修订计划的间隔时期,它通常等于执行计划的计划期限。年度计划一般以一季为一个滚动期;五年或五年以上计划以一年为一个滚动期。(2)计划期:滚动计划所包括的时间长度。滚动式计划 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2010 执行计划预计计划滚动期近细远粗边执行、边调整、边滚动 第六章 生产计划 第二节 生产计划的编制l滚动式计划方法的优点:滚动式计划方法的优点:使计划的严肃性和应变性更好的结合使计划的严肃性和应变性更好的结合计计划划的的连连续续性性
26、强强,为为组组织织均均衡衡生生产产创创造了良好的条件造了良好的条件使使两两相相邻邻年年度度的的计计划划相相衔衔接接;长长期期计计划划与与中中短短期期计计划划以以及及年年度度计计划划内内的的季季、月度计划相衔接。月度计划相衔接。东方电器开关厂滚动生产计划的推行一、缘由缘由东方电器开关厂是生产各种电器、开关、控制板产品的东方电器开关厂是生产各种电器、开关、控制板产品的工厂。由于工厂本身是订货生产方式,要根据用户的订单工厂。由于工厂本身是订货生产方式,要根据用户的订单要求来安排生产计划。一年之中,要签订几千份合同,每要求来安排生产计划。一年之中,要签订几千份合同,每份合同要求都不一样,且有时还有突发
27、的变动和新的要求。份合同要求都不一样,且有时还有突发的变动和新的要求。致使工厂的生产经营计划和各方面管理工作处在十分被动致使工厂的生产经营计划和各方面管理工作处在十分被动的状态。因此,停工待料、突击赶工、质量不稳、组织工的状态。因此,停工待料、突击赶工、质量不稳、组织工作程序混乱的现象经常发生,严重影响了工厂的经济效益,作程序混乱的现象经常发生,严重影响了工厂的经济效益,造成工厂累计亏损总额高达造成工厂累计亏损总额高达350万元。万元。为了使工厂生产等各方面的计划能适应市场变化的要求,为了使工厂生产等各方面的计划能适应市场变化的要求,我们为东方电器开关厂设计了滚动计划方式。滚动计划作我们为东方
28、电器开关厂设计了滚动计划方式。滚动计划作为一种工具或方法,是一种灵活的、有弹性的计划。它按为一种工具或方法,是一种灵活的、有弹性的计划。它按照照“近细远粗近细远粗”原则编制,有采用原则编制,有采用“边执行、边调整、边滚动边执行、边调整、边滚动”的方式运作,从而使得企业既适应市场需求变化,又能保的方式运作,从而使得企业既适应市场需求变化,又能保持自身生产的稳定和均衡。持自身生产的稳定和均衡。经过一段时间的推行,企业认为滚动计划特别适应经过一段时间的推行,企业认为滚动计划特别适应工厂产品生产管理。工厂产品生产管理。二、年度滚动计划二、年度滚动计划东方电器开关厂采用一次编制三年计划的方法,编东方电器
29、开关厂采用一次编制三年计划的方法,编制年度生产经营滚动计划。按照制年度生产经营滚动计划。按照“近细远粗近细远粗”的原则,的原则,第一年为执行计划,第二年为准备计划,第三年为预第一年为执行计划,第二年为准备计划,第三年为预测计划。如图所示:测计划。如图所示:二二季季度度三三季季度度一一季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度2000年年2001年年2002年年2003年年1999年年第四季度编制第四季度编制执行计划执行计划2000年年第四季度编制第四季度编制准备计划准备计划
30、预测计划预测计划执行计划执行计划准备计划准备计划预测计划预测计划操作程序及经验:操作程序及经验:对市场和用户进行大量调查,对收集的调查资料和客户订对市场和用户进行大量调查,对收集的调查资料和客户订单进行认真研究,在此基础上提出编制计划的依据。单进行认真研究,在此基础上提出编制计划的依据。对上年度计划执行进行认真总结,找出成功之处和差异之对上年度计划执行进行认真总结,找出成功之处和差异之处,对实际与计划的差异进行深入分析,以便对上轮的准处,对实际与计划的差异进行深入分析,以便对上轮的准备计划提出调整和修订。备计划提出调整和修订。根据以上两项分析研究,按照企业经营目标的要求,考虑根据以上两项分析研
31、究,按照企业经营目标的要求,考虑企业的现有资源和生产潜力,提出生产经营佳话指标体系,企业的现有资源和生产潜力,提出生产经营佳话指标体系,并进行综合平衡。如品种、质量、产量、产值、成本、利并进行综合平衡。如品种、质量、产量、产值、成本、利润、税收、销售额、劳动生产率、产品合格率等。润、税收、销售额、劳动生产率、产品合格率等。编制两套以上的不同生产计划方案,在经过分析论证的基编制两套以上的不同生产计划方案,在经过分析论证的基础上,进行综合评价和比较,选出最佳生产经营计划方案。础上,进行综合评价和比较,选出最佳生产经营计划方案。企业内各有关部门要根据最佳生产经营计划方案,分别企业内各有关部门要根据最
32、佳生产经营计划方案,分别编制各自的专门计划。如销售计划、生产计划、技术准编制各自的专门计划。如销售计划、生产计划、技术准备计划、劳动工资计划、财务计划、成本计划、新产品备计划、劳动工资计划、财务计划、成本计划、新产品开发计划、质量计划等等。开发计划、质量计划等等。各项专业计划进行综合平衡后的生产经营计划,经总部各项专业计划进行综合平衡后的生产经营计划,经总部批准,可作为正式生产经营滚动计划下达各部门执行。批准,可作为正式生产经营滚动计划下达各部门执行。编制年度生产经营计划的关键在编制年度生产经营计划的关键在“动动”,而不在,而不在“静静”。因。因为时间在为时间在“滚动滚动”,市场需求在,市场需
33、求在“变动变动”,实际结果与计划,实际结果与计划初值也在初值也在“改动改动”,所以在编制计划时,无论是本期执行,所以在编制计划时,无论是本期执行计划,还是准备计划、预测计划,都必须考虑计划,还是准备计划、预测计划,都必须考虑“滚动滚动”,需要调整、修改,需要一次又一次重新平衡,才能使计需要调整、修改,需要一次又一次重新平衡,才能使计划更符合实际情况。划更符合实际情况。三、月度生产作业滚动计划三、月度生产作业滚动计划东方电器开关厂采用每月一次编制三个月的方法,编东方电器开关厂采用每月一次编制三个月的方法,编制月度生产作业计划。即:第一个月为实施计划,第制月度生产作业计划。即:第一个月为实施计划,
34、第二个月为准备计划,第三个月为预测计划。如图所示:二个月为准备计划,第三个月为预测计划。如图所示:上上中中下下旬旬旬旬旬旬上上中中下下旬旬旬旬旬旬上上中中下下旬旬旬旬旬旬上上中中下下旬旬旬旬旬旬上上中中下下旬旬旬旬旬旬1月月2月月3月月4月月5月月实施计划实施计划准备计划准备计划预测计划预测计划实施计划实施计划准备计划准备计划预测计划预测计划预测计划预测计划准备计划准备计划实施计划实施计划1999年年12月月编制编制2000年年1月月编制编制2000年年2月月编制编制在编制本轮实施的月作业计划时,是根据上轮编制在编制本轮实施的月作业计划时,是根据上轮编制的月准备作业计划,考虑到外协件、配套件的
35、供应变的月准备作业计划,考虑到外协件、配套件的供应变化以及厂内工艺准备,劳动力情况的变化以及上轮实化以及厂内工艺准备,劳动力情况的变化以及上轮实施月作业计划的实际差异,对上轮准备计划进行调整、施月作业计划的实际差异,对上轮准备计划进行调整、修改、补充,使其具体化,并把它作为本轮实施的月修改、补充,使其具体化,并把它作为本轮实施的月作业计划。当发现上轮预测作业计划不准确、不完整作业计划。当发现上轮预测作业计划不准确、不完整时,就调整、修订为本轮第二个月的准备计划。然后时,就调整、修订为本轮第二个月的准备计划。然后继续编制本轮第三个月的预测计划。如此类推,逐月继续编制本轮第三个月的预测计划。如此类
36、推,逐月滚动,从而保证编制的生产作业计划更符合实际,更滚动,从而保证编制的生产作业计划更符合实际,更加可行。加可行。各生产单位在接到正式的月度生产滚动计划后,就各生产单位在接到正式的月度生产滚动计划后,就可以做好层层分解工作,把工作任务具体落实到班组、可以做好层层分解工作,把工作任务具体落实到班组、机台和个人。厂内各有关部门也按月度作业滚动计划机台和个人。厂内各有关部门也按月度作业滚动计划要求,做好技术文件、图纸准备、工艺和工装的安排,要求,做好技术文件、图纸准备、工艺和工装的安排,以及原材料、元器件和协作配套件的供应。以及原材料、元器件和协作配套件的供应。对于第二个月的准备计划,由于已经经过
37、调整和初对于第二个月的准备计划,由于已经经过调整和初步平衡,基本上是已落实的计划,所以厂内各部门在步平衡,基本上是已落实的计划,所以厂内各部门在做好第一个月各项保证、准备工作和供应工作的同时,做好第一个月各项保证、准备工作和供应工作的同时,也必须及时安排好第二个月的各项工作,各生产单位也必须及时安排好第二个月的各项工作,各生产单位根据期量标准可编制第二个月的分工段、分班组作业根据期量标准可编制第二个月的分工段、分班组作业计划并准备组织生产。计划并准备组织生产。对于第三个月的预测计划,由于是第一次出现,除对于第三个月的预测计划,由于是第一次出现,除特定产品需要做好工艺技术准备外,其它产品所需的特
38、定产品需要做好工艺技术准备外,其它产品所需的原材料、毛坯件、配套件、协作件,一般暂不投入或原材料、毛坯件、配套件、协作件,一般暂不投入或安排计划组织生产,避免由于预测不准、盲目生产,安排计划组织生产,避免由于预测不准、盲目生产,造成新的积压和浪费。造成新的积压和浪费。四、成效四、成效东方电器开关厂推性滚动计划以来,改变了过去那东方电器开关厂推性滚动计划以来,改变了过去那种计划不适应市场变化,计划总是落后于实际以及计种计划不适应市场变化,计划总是落后于实际以及计划工作忙乱的被动局面。划工作忙乱的被动局面。现在该厂的计划变得更加准确,计划管理工作水平比过现在该厂的计划变得更加准确,计划管理工作水平
39、比过去提高很多,计划也更加符合实际。例如月度作业计划,去提高很多,计划也更加符合实际。例如月度作业计划,分别以三次不同状态出现在滚动计划中。经过多次反复出分别以三次不同状态出现在滚动计划中。经过多次反复出现,且一次比一次具体、详尽、准确,这就保证了计划实现,且一次比一次具体、详尽、准确,这就保证了计划实现的可能性更高,保证为实施计划的准备工作有更充分的现的可能性更高,保证为实施计划的准备工作有更充分的时间。时间。东方电器开关厂通过推性滚动计划,由于计划经常需要东方电器开关厂通过推性滚动计划,由于计划经常需要调整、修订、补充、完善,使之更适应市场变动和企业内调整、修订、补充、完善,使之更适应市场
40、变动和企业内的条件变化,所以综合平衡是经常内容。随着滚动计划的的条件变化,所以综合平衡是经常内容。随着滚动计划的推行,使得计划在年度之间和月度之间衔接更加平衡,管推行,使得计划在年度之间和月度之间衔接更加平衡,管理部门和生产车间、以及部门之间和车间的关系,都逐步理部门和生产车间、以及部门之间和车间的关系,都逐步协调起来,过去那种不负责任、互相推诿、只顾本部门利协调起来,过去那种不负责任、互相推诿、只顾本部门利益的现象大大减少。益的现象大大减少。东方电器开关厂在推行滚动计划后,无论在经营上东方电器开关厂在推行滚动计划后,无论在经营上还是在生产上,始终保证有一个长期计划在作指导。还是在生产上,始终
41、保证有一个长期计划在作指导。因此,全厂上下目标明确,同心协力,干净倍增,一因此,全厂上下目标明确,同心协力,干净倍增,一步一个脚印,为实现企业长期计划目标共同奋斗。短步一个脚印,为实现企业长期计划目标共同奋斗。短短几年,就扭亏为盈。短几年,就扭亏为盈。现在,该厂产品用户满意度较高,产品市场占有率现在,该厂产品用户满意度较高,产品市场占有率已达已达38%,各项经济效益指标也很可观,其中产品优,各项经济效益指标也很可观,其中产品优等率达到等率达到30%,工业总产值增长率达,工业总产值增长率达25%,销售额增,销售额增长率达长率达14%,利润增长率达,利润增长率达11%,全员劳动生产增长,全员劳动生
42、产增长率率32%。五五 在制品结存量的计算在制品结存量的计算l在制品:指已投入生产,但未加工制造完毕的产品。1、计划期初在制品结存量的确定 盘点加预测 计划期初在制品数量=盘点结存数量+(到报告期末的预计投入量到报告期末的预计产出量)2、计划期末在制品结存量的确定 计划期末在制品数量=平均每日出产量生产周期 其中:(1)平均每日出产量按下一计划期计算 (2)生产周期可根据编制计划时的实际生产周期3、在制品系数=单位在制品平均成本/单位产品成本 在制品价值=在制品数量单位产品不变成本在制品系数第三节第三节 企业年度生产计划的制定企业年度生产计划的制定一 MTS企业生产计划的制定1、品种与产量的确
43、定 l备货型生产企业编制生产计划的核心内容是备货型生产企业编制生产计划的核心内容是确确定品种和产量定品种和产量 l品种的确定品种的确定大量大批生产,品种数很少,没有品种选择问题多品种批量生产,确定生产什么品种是十分重要的决策确定品种可以采取象限法和收入利润顺序法产品ABCDEFGH销售收入12345678利润23165874销售收入和利润次序表销售收入和利润次序表FGDEHBAC收入大小顺序收入大小顺序利利润润大大小小顺顺序序BCG市场成长占有率矩阵高 低事业产品的市场占有率 高 低 市场成长率明星问题?金牛瘦狗l产量的确定品种确定之后,确定每个品种的产量,可以采用线性规划方法。利用线性规划,
44、可求得在一组资源约束下(生产能力、原材料、动力等),各种产品的产量,使收入最高2、产品出产计划的编制l确定了产品品种与产量之后,再安排产品的出产时间,就得到了产品出产计划l预测的需求并不一定等于生产需求,且生产需要提前一段时间进行l不同生产类型在编制产品出产计划方面有一定差别l大量大批生产企业:备货型,采取改变成品库存的策略。均匀分配(需求稳定):将全年计划产量平均分配到各季各月。适用于市场对该产品的需要量比较稳定的情况下采用。对自由节拍流水线和粗略节拍流水线 对强制节拍流水线每月出产进度计划=年出产计划12每月出产进度计划=年出产计划制度工作时间(天)每月天数均匀递增:将全年计划产量按季、月
45、均匀递增分配。市场对该产品的需要量不断增加的情况下采用。抛物线递增方式:将全年计划产量按开始增长较快,以后增长较慢的方法,在各季各月分配,产量增长近似抛物线形状。适用于新产品的生产任务,而且市场对该产品需要是不断增长的条件下使用。平均日产量计划期l成批生产企业,品种较多,产量差别大按合同规定的数量与交货期安排产量大、不随季节波动产品,“细水长流”产量小产品,分批轮番生产同一系列、不同规格的产品尽可能安排在同一时期生产,以便集中组织通用件生产二 MTO企业生产计划的确定l单件小批生产是典型的订货型生产高效专用设备是单件小批方式生产出来的新产品研制阶段是单件小批生产大型生产资料是单件小批生产l单件
46、小批生产企业的生产大纲只能是指导性的,产品出产计划应该按订单作出l接受订货决策重要 1、接受订货决策订单处理比较价格报价系统接受订货产品出产计划交货期确定系统比较交货期拒绝协商产品优化组合Pc p?pminpcmaxDcD?DminDcmaxYYNNYYNNl品种的确定l价格的确定l交货期的确定品种的确定产品ABC加工时间利润12108132525A:10/12=0.83B:13/8=1.63C:25/25=1顺序为B-C-A,由于能力工时限制,只能选择B和C能力工时为402 2、品种、价格与交货期的确定、品种、价格与交货期的确定价格的确定l成本导向法:以成本作为定价的基本依据,加上适当的利润
47、及应纳税金。这是从生产厂家的角度出发的定价法,可保证所发生的成本得到补偿。但是,忽视了市场竞争与供求关系的影响。适于单件小批生产的产品 l市场导向法是按市场行情定价,然后再推算成本应控制的范围 交货期的确定1)CON(Constant):式中,产品(工件)i的完工期限;产品(工件)i的到达时间或准备就绪时间;固定常量,对所有产品都一样,由经验决定。2)RAN(Random):式中,随机数。其余符号同前3)TWK(Totalworkcontent):式中,系数,由经验确定,一般取38;产品(工件)i的总工作量。其余符号同前。3 3、产品出产进度计划的编制、产品出产进度计划的编制l订货型生产多为单
48、件小批生产,产品品种多,产量少,所以其进度安排是在满足交货期要求的条件下,反工艺顺序确定各车间的投料和完工时间。某厂生产A、B、C、D四种产品,其计划产量分别为300,250,100和80台,各种产品在机械加工车间车床组的计划台时定额分别为150,50,100和70台时,车床组共有车床15台,两班制,每班8小时,设备停修率10%,试求车床组的生产能力。(要求用代表产品和假定产品两种方法)(每周按五天工作计算)作业惠州德信诚培训中心惠州德信诚培训中心 TEL:0752-2279690 18923606035 TEL:0752-2279690 18923606035 杨小姐杨小姐惠州培训网惠州培训网 http:/ E-MAIL E-MAIL: