2022年出差管理制度4 .pdf

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1、深圳市乐的美光电科技有限公司编号:版本文件名:出差管理制度页码第 1 页共5 页编制许彩霞审核李云城批准生效日期出差管理制度制定部门人 力 资 源 部生效日期2010-08-01 制定审核核准许彩霞李云城深圳市乐的美光电科技有限公司编号:版本文件名:出差管理制度页码第 2 页共 5 页编制许彩霞审核李云城批准生效日期1总则为了规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,本着节约的原则,合理控制差旅费开支,特制定本制度。2适用范围本制度适用于因公出差的人员(不包括总经理和公司股东),因公出差涉及事项均按本制度执行,本制度未涉及的,按其它相关制度执行。3.出差行为准则 3.1 出差期间应遵守良好的

2、职业道德,不做损害公司利益之事;3.2 不得借出差工作之便接受他人(含供应商)之恩惠。3.3 出差途中不得随意更换公司决定其乘坐的交通工具,否则因此多产生的费用由员工自行承担,若因换乘交通工具,导致工作延误或失误的,要予以处罚.3.4销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐,但必须事先报请总经理批准此次膳食费额度。3.5 费用报销期限为公司财务每月结算时间,长期出差人员不能在规定时间内完成费用报销审批程序的,票据须邮寄回公司,可由出差指派人代为履行。3.7 出差期间和出差途中不得办私事,如果确有必要,必须向部门经理或总经理请假。3.8不可无故违反、推延上级领导的工作安排,对

3、上级领导的工作安排必须严格执行。3.9 出差期间在完成工作的情况下,应该马上返回公司,不得蓄意在外逗留。4出差签核程序4.1 个人申请出差4.1.1 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人(总经理或部门经理)视情况需要,事前予以确定,并依照程序核实。4.1.2 一天内的差程由部门经理批准即可;一天以上的差程由部门经理填写意见,由人力资源部审核后,再呈报至总经理批准。4.1.3出差人可凭批准的出差申请单向财务部暂借相应数额的差旅费,出差返回后一周内须凭经批准的出差结报清单、报销单和相关单据(如发票、收据等)结清暂错款。逾期未报销者,财务应将其暂错款于当月工资中扣出,待其报销时再行核付。4.

4、2 公司指派出差4.2.1 即由公司总经理/部门经理根据业务及其它工作需要,指派其本部涉及岗位人员出差。文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y

5、7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档

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7、K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9

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9、1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V

10、6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10深圳市乐的美光电科技有限公司编号:版本文件名:出差管理制度页码第

11、 3 页共 5 页编制许彩霞审核李云城批准生效日期5出差类型5.1 当日出差(当天内可往返)5.1.1 当日出差凭乘车证明实报实销,非因工作交际需要不予报销膳食费。5.1.2 当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,可事先注明原因并呈报总经理批准后按远程出差办理。5.1.3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,若因时间紧急或其它原因可由总经理批准乘车方式。5.2 远程出差(需在外住宿)5.2.1远程出差的交通费可凭交通费用证明(如机票、火车票、汽车票等)可实报实销(或可提前预借,报销时核销)。5.2.2 远程出差期间(到达出差地后),一般以公共汽车或地铁为日常交通工具;若时间紧急或

12、没有公共汽车、地铁直达等情况,可向部门经理请示批准。5.2.3 远程出差在外住宿费、交际费、膳食费均可凭相关证明如数报销(不超过相应标准)。5.3 自备车出差,公司予以适当补贴油费、过路费等费用。5.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆之外,主要以利用公共汽车、火车为原则,因情况不同总经理可批准空运交通工具。5.5 其它规定5.5.1 员工出差时限由部门经理或派遣人员视情况需要事先予以核定。5.5.2 因公务紧急,出差前未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示批准,出差返后一周内补办手续。5.5.3 出差人员(总经理和公司股东除外)在出差前必须到人力资源部前台处办理考勤登记,否则

13、一律按旷工处理(无论因何原因出差均不予承认)。5.5.4 出差时因工作进度需要而延长出差时间的,须报呈部门经理或派遣人审核批准,并及时告知公司人力资源部;在出差期间因病或其它不可抗拒的因素,需延长出差时间的,须通知上级或派遣人在出差结束后提供相关证明,经核实后予以批准另行报销差旅费。6出差费用标准及相关规定6.1 出差时间核算6.1.1 出差当日 12:00 以前出发按一天计算;6.1.2 出差当日 12:00 以后出发按半天计算;6.1.3 出差当日 12:00 以前返回按半天计算;6.1.4 出差当日 12:00 以后返回按一天计算;文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L

14、3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U

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21、软卧硬座经理及以上人员主管级相关人员业务或其他人员表二,为公司各级人员在出差地交通费用报销标准项目职务交 通 工 具(当 日 往 返)公共汽车出租车自驾(燃油费、过路费等)经理及以上人员 100元/天 150元/天实报实销主管级相关人员80 元/天 100元/天实报实销业务或其他人员 60元/天实报实销表三,为公司各级人员在出差地住宿费用报销标准6.2.1 各级部门出差人员远途/当日出差交通费用均可凭相关证明按标准实报实销。6.2.2 涉及出差款项均按其标准实行,如超出标准,需在报销单中说明情况,呈报至总经理批准,方可报销;若无总经理特别批准,则按出差费用按照标准支付。6.2.3 膳食费、住宿

22、费的报销标准,如因物价较大变动,可以由总经理随时通令调整。7核销规定7.1 由对方接待或公司安排的膳食费、交际费、交通费不得重复报支。7.2 所有差旅项目需凭发票与收据予以报销;不得虚报、冒领,上述情况一经查出,将在追回报销款后,视情节轻重处以不同程度的处罚。7.3 若出差报销款项无相关凭证,须由总经理视情况作特别批准后方可实数报销。项 目职务住宿标准因公膳食费因公交际费省会城市(日)非省会城市(日)经理及以上人员300 元/人 200元/人实报实销实报实销主管级相关人员 200元/人 150元/人实报实销实报实销业务或其它人员 120元/人 100元/人 50 元/人/日由总经理定文档编码:

23、CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I

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30、,可酌情安排补休。8核销程序8.1 员工应在出差结束后7 个工作日内完成差旅报销工作。(1)从财务室领取报销单后,按财务报销标准粘贴报销款项相应的发票收据;(2)填写出差结报清单和报销款项的所有明细,出差人员签字后,再呈至上级领导核准;a 报销单需由部门经理签属意见;b 报销单需由人力资源部审核;c 报销单需由总经理签字批准;8.2 财务部复核程序(1)财务部按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括出差申请单、出差结报清单票据的张贴、金额核实、相关部门的签字核准、报销时间等;(2)经核准无误后,予以报销相关人员出差费用。9附则9.1 本制度由人力资源部负责拟定、解释、修改。9.2 本制度自总经

31、理批准之日起执行。文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7

32、C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编码:CM9K5I7Z9E10 HL1H8J5V6L3 ZX5U6K5Y7C10文档编

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