2022年轿车底盘零部件开发设计流程.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 轿车底盘零部件产品开发设计流程一、德系产品客户认可工作流程 见附录 A、附录 B 二、北美产品认可工作流程 见附录 C、附录 D 三、出口产品认可工作流程 见附录 E、附录 F 四、过程设计开发工作流程 见附录 G 五、产品试制工作流程 见附录 H 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明产品工程部开始工装样品试制通知下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格各厂质保科标识、入库各厂生产车

2、间抽样并应制定改进方案报项目组批准检测 /试验并编写报告各厂质保科否检测 / 试验报告需经各厂质保科合格编写首件样品检验报告主管厂长审核、质保部批产品工程部送德系产品客户认准否认 可报告需经产品工程部经理产品工程部工装样品批准书批准产品工程部认可通知书标准样件应封存C 德系产品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明C 产品工程部编写首批样品试制通知、填写送样信息表下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格并应制定改进方案报项目组批准

3、各厂质保科收集有关资料标识、入库各厂生产车间抽样检测 /试验并编写报告各厂质保科检测 / 试验报告需合格否经主 管厂长审核、质保质保部部批准提交资料、索取评审流转表各厂质保科编写首批样品检验报告产品工程部并复印至产品工程部报告需经产品工程部经送德系产品客户认可理批准否认 可产品工程部 首批样件批准书标准样件应封存质 保 部认可通知书产品工程部D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装德系产品客户 /市场部配套认可德系产品客户 减货申

4、请选购部 减货申请批准德系产品客户 2TP 认可所需技术文件资料预备各职能部门/各厂 联系客户确定 2TP 日期2TP 试生产通知2TP 试生产方案质保部2TP 生产质保部整理两日试生产记录否方案物流部递交有关文件各职能部门/各厂认可质保部组织批 准 书认可通知书质保部德系产品客户 /质保部小批生产小结及批准 结 束德系产品客户质保部名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明产品工程部开始签订试制技术协议签订试制协议、落实选购选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告分

5、承包方入库检验合格标识、入库质保部抽样仓库检测 /试验并编写报告质保部否检测 / 试验报告需经车桥厂认 可编写首件样品检验报告质保部送德系产品客户认主管科长审核、部经理批准否产品工程部认 可检验报告需经产品工程部产品工程部工装样品批准书经理批准认可通知书产品工程部标准样件应封存C 德系产品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明C 落实选购方案选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告入库检验合格分承包方 标识、入库 质保部仓库填写送样信息表抽样检测 / 试验报告

6、需质 保 部检测 /试验并编写报告 经主 管科长审核、部经车桥厂认 可理批准产品工程部收集有关资料 质保部提交资料并索取评审流转 编写首批样品检验报告 表并复印至产品工程部产品工程部送德系产品客户认可检验报告需经产品工程部经理批准质保部否标准样件应封存认 可首批样件批准书产品工程部认可通知书质保部D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装德系产品客户 /市场部德系产品客户选购部德系产品客户配套认可减货申请减货申请批准2TP 认可所需

7、技术文件资料预备确定 2TP 日期分承包方 2TP 生产整理两日试生产记录质保部递交有关文件分承包方认可否质保部组织质保部批 准 书认可通知书德系产品客户 /质保部 小批生产小结及批准德系产品客户结 束质保部方案物流部/主管总经理名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明产品工程部开始样件试制通知下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格各厂质保科标识、入库各厂生产车间抽样并应制定改进方案报项目组批准检测 /试验并编写报告各厂质保科否检测

8、/ 试验报告需经各厂质保科合格编写样件保证书主管厂长审核、质保部批产品工程部送北美产品客户认可准否认 可保证书需经产品工程部经产品工程部样件批准书理批准产品工程部认可通知书标准样件应封存B 北美产品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明B 产品工程部工装样品试制通知下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格各厂质保科标识、入库各厂生产车间抽样并应制定改进方案报项目组批准检测 /试验并编写报告各厂质保科否检测 / 试验报告需经各厂质保

9、科合格编写工装样品保证书主管厂长审核、质保部批产品工程部送北美产品客户认准否认 可保证书需经产品工程部经产品工程部工装样品批准书理批准产品工程部认可通知书标准样件应封存C 北美产品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明C 产品工程部生产件试制通知下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格并应制定改进方案报项目组批准各厂质保科各厂生产车间标识、入库抽样检测 /试验并编写报告检测 / 试验报告需各厂质保科合格否经主 管厂长审核、质保部批

10、准各厂质保科编写生产件保证书保证书需经产品工程部产品工程部送北美产品客户经理批准否认 可产品工程部生产件批准书标准样件应封存认可通知书产品工程部 D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装北美产品客户 /市场部 选购部北美产品客户减货申请减货申请批准节拍生产认可所需技术文件资料预备联系通用确定节拍生产日期各职能部门/各厂 质保部质保部方案物流部节拍生产通知 下达节拍生产方案 节拍生产 整理节拍生产记录递交有关文件各职能部门/各厂认

11、可否质保部组织质保部批 准 书认可通知书北美产品客户 /质保部 小批生产小结及批准结 束北美产品客户质保部方案物流部/主管总经理名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明产品工程部开始签订试制技术协议签订试制协议、落实选购选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告分承包方入库检验合格标识、入库质保部抽样仓库检测 /试验并编写报告质保部车桥厂认 可否检测 / 试验报告需经编写样件保证书质保部送北美产品客户认主管科长审核、部经理批准否产品工程部认 可保证书需经产品工程部经

12、产品工程部样件批准书理批准认可通知书产品工程部标准样件应封存B 北美产品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明B 签订试制协议、落实选购选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告分承包方入库检验合格标识、入库质保部抽样仓库检测 /试验并编写报告质保部车桥厂认否检测 / 试验报告需经编写工装样品保证书质保部送北美产品客户认主管科长审核、部经理批准否产品工程部认 可保证书需经产品工程部经产品工程部工装样品批准书理批准认可通知书产品工程部 标准样件应封存 C 北美产

13、品客户名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明C 落实选购方案选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告入库检验合格分承包方 标识、入库 质保部仓库抽样检测 / 试验报告需检测 /试验并编写报告质 保 部车桥厂认 可经主 管科长审核、部经理批准质保部编写生产件保证书产品工程部送北美产品客户否保证书需经产品工程部经理批准质保部认 可标准样件应封存生产件批准书产品工程部认可通知书D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 27 页精选学

14、习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装 北美产品客户 /市场部 减货申请选购部减货申请批准北美产品客户 节拍认可所需技术文件资料预备 确定节拍生产日期 节拍生产分承包方整理节拍生产记录否质保部递交有关文件分承包方认可质保部组织批 准 书质保部认可通知书北美产品客户 /质保部 小批生产小结及批准北美产品客户 结 束 质保部方案物流部/主管总经理名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明产品工程

15、部开始样件试制通知下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格各厂质保科标识、入库各厂生产车间抽样并应制定改进方案报项目组批准检测 /试验并编写报告各厂质保科否检测 / 试验报告需经各厂质保科合格汇总送样资料主管厂长审核、质保部批产品工程部送顾客或鉴定单位认可准否认 可送样资料需经产品工程产品工程部样件批准书部经理批准产品工程部认可通知书标准样件应封存B 顾客或鉴定单位名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明B 产品工程部工装样品试制通知

16、下达试生产方案方案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格各厂质保科标识、入库各厂生产车间抽样并应制定改进方案报项目组批准检测 /试验并编写报告各厂质保科否检测 / 试验报告需经各厂质保科合格汇总送样资料主管厂长审核、质保部批产品工程部送顾客或鉴定单位认可准否认 可送样资料需经产品工程部产品工程部工装样品批准书经理批准产品工程部认可通知书标准样件应封存C 顾客或鉴定单位名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明C 产品工程部生产件试制通知下达试生产方案方

17、案物流部组织样品生产否不合格后重新试制各厂生产科检验合格并应制定改进方案报项目组批准各厂质保科各厂生产车间标识、入库抽样检测 /试验并编写报告检测 / 试验报告需各厂质保科合格否经主 管厂长审核、质保部批准各厂质保科汇总送样资料送样资料需经产品工程产品工程部送顾客或鉴定单位认可否部经理批准认 可产品工程部生产件批准书标准样件应封存认可通知书产品工程部 D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(自制件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装顾客/市场部 选购部顾客减货申请减货申

18、请批准节拍生产认可所需技术文件资料预备联系顾客或鉴定单位确定节拍生产日期各职能部门/各厂 质保部质保部方案物流部节拍生产通知 下达节拍生产方案 节拍生产 整理节拍生产记录递交有关文件各职能部门/各厂认可否质保部组织质保部批 准 书认可通知书顾客或鉴定单位 /质保 小批生产小结及批准部结 束顾客或鉴定单位质保部方案物流部/主管总经理名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明产品工程部开始签订试制技术协议签订试制协议、落实选购选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告分承

19、包方入库检验合格标识、入库质保部抽样仓库检测 /试验并编写报告质保部否检测 / 试验报告需经车桥厂认编写样件保证书质保部送顾客或鉴定单位认可主管科长审核、部经理批准否产品工程部认 可保证书需经产品工程部经产品工程部样件批准书理批准认可通知书产品工程部标准样件应封存B 顾客或鉴定单位名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明B 签订试制协议、落实选购选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告分承包方入库检验合格标识、入库质保部抽样仓库检测 /试验并编写报告质保部否检测

20、/ 试验报告需经车桥厂认 可编写工装样品保证书质保部送顾客或鉴定单位认可主管科长审核、部经理批准否产品工程部认 可保证书需经产品工程部经产品工程部工装样品批准书理批准认可通知书产品工程部 标准样件应封存 C 顾客或鉴定单位名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明C 落实选购方案选购部实施样品选购否选购部提交样品自检报告入库检验合格分承包方 标识、入库 质保部仓库抽样检测 / 试验报告需检测 /试验并编写报告质 保 部车桥厂认 可经主 管科长审核、部经理批准质保部编写

21、生产件保证书产品工程部送顾客或鉴定单位认可否保证书需经产品工程部经理批准质保部认 可标准样件应封存生产件批准书产品工程部认可通知书D 批准书及有关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品和过程认可工作流程(外购件)负责部门工作流程说 明D 小 批 试 装 顾客 /市场部 减货申请选购部减货申请批准顾客 节拍认可所需技术文件资料预备 确定节拍生产日期 节拍生产分承包方整理节拍生产记录否质保部递交有关文件分承包方认可质保部组织批 准 书质保部认可通知书顾客或鉴定单位 /质保 小批生产小结及批准 部顾客或鉴定单位 结

22、 束质保部方案物流部/主管总经理名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品过程设计和开发工作流程负责部门 /协办部门工作流程注 释开 始市场部 /公司领导项目建议书编制 /批准以项目是否有固成立项目组定资产投资来区公司领导/产品工程部编制过程开发方案分项目组长的任命;有投资就由公产品工程部、各车间技术组消化产品图纸及有关资料司领导任命,否就由产品工程部经产品工程部、各车间技术组否编制过程输入目录理任命;产品工程部过程设计输入评审编制跨厂过程流程图项目组 编制过程流程图、工艺方案汇编工艺方案产品工程部否工艺方案评审各车

23、间技术组产品工程部否编制掌握方案工艺 FMEA 掌握方案:编制工艺规程工艺 FMEA 项目组编制工艺定额 ,检验文件质量保证部、各车间技术组编制各类明细表工装设计、制造样件掌握方案、 试生产掌握方案;各车间技术组评判质量保证部、各车间技术组、质保科归档、发放是样件、生产件的制造及节拍生产,各车间技术组 工艺验证及生产才能测定工艺总结项目组、有关部门编制生产掌握方案工艺 FMEA 过程认可各车间技术组、 RDC 科技治理归档、发放科结 束各车间技术组、质量保证部产品工程部、各车间技术组各车间技术组顾客或第三方总经办、各厂厂办名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 27 页精选学

24、习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 负责部门负责部门备注综合方案部外协工作流程(物流、信息流):物流外购综合方案部产品工程部任务接收产品工程部信息流质保部产品总体工艺方案及流质保部调度、技术现调度、技术现场等 TEAM 小场等 TEAM 小程、方案的制订组组技术组自制技术组自行设计图消化外来图纸 (产品纸(工装)或工装)方案调度外协工艺方案的工艺编制外购方案调度按需申请挑选和确定申请质保部检控站技术自制技术质保部检控站协议协议外协选购制造入库制造入库检验检验否否 合格合格是是最终装配入库(试制中心)否现场质保成品试验 /检验合格是任务交付 入库(试制车间)名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 27 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页,共 27 页

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