XXXX年中央财政支出预算表10469.docx

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1、2010年中央央财政收入预预算表单位:亿元项 目2009年执行行数2010年预算算数预算数为上年执执行数的一、税收收入33359.44835983.000107.9 国内增值值税13915.99915350.000110.3 国内消费费税4759.1225241.000110.1 进口货物物增值税、消消费税7729.1558070.000104.4 出口货物物退增值税、消消费税-6486.556-7070.000109.0 营业税167.11190.00113.7 企业所得得税7618.8228061.000105.8 个人所得得税2366.7222542.000107.4 城市维护护建设税1

2、23.52140.00113.3 印花税495.04516.00104.2 其中:证券交易印印花税495.04516.00104.2 船舶吨税税23.7925.00105.1 车辆购置置税1163.1771338.000115.0 关税1483.5771580.000106.5 其他税收收收入0.04二、非税收入2536.6662077.00081.9 专项收入入215.44216.00100.3 行政事业业性收费收入入354.84410.00115.5 罚没收入入35.0136.00102.8 其他收入入1931.3771415.00073.3中央财政收入35896.11438060.000

3、106.0调入中央预算稳稳定调节基金金505.00100.0019.8支出大于收入的的差额7500.0008500.000113.3 关于22010年中中央财政收入入预算的说明明 122010年国国内增值税预预算数为155350亿元元,比20009年执行数数增加14334.01亿亿元,增长110.3%。主主要根据20010年GDDP增长8%左右、规模模以上工业增增加值增长111%左右,以以及价格水平平变化等因素素测算。 222010年国国内消费税预预算数为52241亿元,比比2009年年执行数增加加481.888亿元,增增长10.11%。主要根根据20100年烟、酒、成成品油、汽车车等商品预计

4、计销售情况,以以及提高烟产产品消费税税税率翘尾增收收等因素测算算。 322010年进进口货物增值值税、消费税税和关税预算算数为96550亿元,比比2009年年执行数增加加437.228亿元,增增长4.7%。主要根据据2010年年一般贸易进进口预计增长长情况,并考考虑大宗商品品价格波动等等因素安排。 422010年营营业税预算数数为190亿亿元,比20009年执行行数增加222.89亿元元,增长133.7%。主主要根据银行行信贷规模、铁铁路运营收入入等因素安排排。 522010年企企业所得税预预算数为80061亿元,比比2009年年执行数增加加442.118亿元,增增长5.8%。主要考虑虑企业利

5、润情情况,以及从从2010年年起对部分小小型微利企业业实施所得税税优惠政策等等因素。 622010年个个人所得税预预算数为25542亿元,比比2009年年执行数增加加175.228亿元,增增长7.4%。主要根据据2010年年城镇居民收收入预计增长长情况等因素素安排。 722010年出出口货物退增增值税、消费费税预算数为为7070亿亿元,比20009年执行行数增加5883.44亿亿元,增长99%。主要根根据20100年一般贸易易出口预计增增长情况,以以及20099年多次提高高部分产品出出口退税率翘翘尾导致20010年出口口退税增加等等因素安排。 822010年证证券交易印花花税预算数为为516亿

6、元元,比20009年执行数数增加20.96亿元,增增长4.2%。主要根据据2010年年预计股票交交易量安排。920110年车辆购购置税预算数数为13388亿元,比22009年执执行数增加1174.833亿元,增长长15%。主主要根据汽车车预计销售增增长情况,以以及1.6升升及以下排量量乘用车减按按7.5%征征收车辆购置置税安排。1020010年城市市维护建设税税预算数为1140亿元,比比2009年年执行数增加加16.488亿元,增长长13.3%。主要根据据消费税、增增值税、营业业税等预计增增长情况安排排。1120010年船舶舶吨税预算数数为25亿元元,比20009年执行数数增加1.221亿元,

7、增增长5.1%。主要根据据应税船舶数数量及吨位预预计情况测算算。1220010年专项项收入预算数数为216亿亿元,比20009年执行行数增加0.56亿元,增增长0.3%。1320010年行政政事业性收费费收入预算数数为410亿亿元,比20009年执行行数增加555.16亿元元,增长155.5%。主主要考虑进一一步加强行政政事业性收费费管理等因素素。1420010年罚没没收入预算数数为36亿元元,比20009年执行数数增加0.999亿元,增增长2.8%。1520010年其他他收入预算数数为14155亿元,比22009年执执行数减少5516.377亿元,下降降26.7%。主要是22009年清清缴以

8、前年度度企业欠缴石石油特别收益益金415亿亿元,20110年相应减减少。 (责任编辑:李李孟鹏)2010年中央央财政支出预预算表单位:亿元项 目2009年执行行数2010年预算算数预算数为上年执执行数的一、一般公共服服务1082.2551014.95593.8 中央本级级支出924.18857.2092.8 对地方转转移支付158.07157.7599.8二、外交249.76281.39112.7 中央本级级支出249.75281.39112.7 对地方转转移支付0.01三、国防4829.8555190.822107.5 中央本级级支出4825.0115185.777107.5 对地方转转移支

9、付4.845.05104.3四、公共安全1287.4551390.699108.0 中央本级级支出845.79816.7496.6 对地方转转移支付441.66573.95130.0五、教育1981.3992159.900109.0 中央本级级支出567.62610.35107.5 对地方转转移支付1413.7771549.555109.6六、科学技术1512.0221632.855108.0 中央本级级支出1433.8551597.199111.4 对地方转转移支付78.1735.6645.6七、文化体育与与传媒320.73314.4998.1 中央本级级支出154.75157.96102.

10、1 对地方转转移支付165.98156.5394.3八、社会保障和和就业3296.6663582.255108.7 中央本级级支出454.36307.9767.8 对地方转转移支付2842.3003274.288115.2九、医疗卫生1277.1441389.188108.8 中央本级级支出63.5043.3168.2 对地方转转移支付1213.6441345.877110.9十、环境保护1151.8001412.888122.7 中央本级级支出37.9055.26145.8 对地方转转移支付1113.9001357.622121.9十一、城乡社区区事务95.64227.58238.0 中央本

11、级级支出3.921.9850.5 对地方转转移支付91.72225.60246.0十二、农林水事事务3511.2443778.944107.6 中央本级级支出318.69321.95101.0 对地方转转移支付3192.5553456.999108.3十三、交通运输输2178.7112119.19997.3 中央本级级支出1069.1881288.744120.5 对地方转转移支付1109.533830.4574.8十四、资源勘探探电力信息等等事务851.27696.1281.8 中央本级级支出508.23432.4485.1 对地方转转移支付343.04263.6876.9十五、商业服务务业

12、等事务618.03852.58138.0 中央本级级支出155.77201.92129.6 对地方转转移支付462.26650.66140.8十六、金融监管管等事务支出出778.04429.5455.2 中央本级级支出778.04415.5453.4 对地方转转移支付14.00十七、地震灾后后恢复重建支支出969.99780.0180.4 中央本级级支出130.6042.9332.9 对地方转转移支付839.39737.0887.8十八、国土气象象等事务244.38336.25137.6 中央本级级支出160.04131.3282.1 对地方转转移支付84.34204.93243.0十九、住房

13、保障障支出979.32992.58101.4 中央本级级支出455.19376.5882.7 对地方转转移支付524.13616.00117.5二十、粮油物资资储备管理事事务1128.5991078.41195.6 中央本级级支出649.66781.61120.3 对地方转转移支付478.93296.8062.0廿一、预备费400.00廿二、国债付息息支出1320.7001535.166116.2 中央本级级支出1320.7001535.166116.2廿三、其他支出出441.17614.74139.3 中央本级级支出173.11205.69118.8 对地方转转移支付268.06409.05

14、152.6对地方税收返还还4942.2775004.366101.3对地方一般性转转移支付8852.7449445.144106.7中央财政支出43901.11446660.000106.3注:本表对地方方一般性转移移支付,加上上“20100年中央对地地方税收返还还和转移支付付预算表”中中的一般公共共服务、公共共安全、教育育、社会保障障和就业、医医疗卫生和农农林水等一般般性转移支付付,等于“22010年中中央对地方税税收返还和转转移支付预算算表”中的一一般性转移支支付总额。(责任编辑:李李孟鹏)2010年中央央本级支出预预算表 单位:亿元项 目2009年执行行数2010年预算算数预算数为上年执

15、执行数的一、一般公共服服务924.18857.2092.8其中:人大事事务11.016.9463.0 政协协事务3.183.23101.6 政府府办公厅(室室)及相关机机构事务41.5816.4039.4 发展展与改革事务务5.383.5966.7 统计计信息事务27.1228.06103.5 财政政事务6.798.30122.2 审计计事务6.036.92114.8 海关关事务80.5382.35102.3 人力力资源事务16.6816.91101.4 人口口与计划生育育事务6.303.3953.8 商贸贸事务4.284.1597.0 知识识产权事务25.0022.7591.0 工商商行政管

16、理事事务4.233.8891.7 质量量技术监督与与检验检疫事事务79.1576.3196.4 民族族事务1.591.78111.9 档案案事务1.931.6786.5 群众众团体事务15.6115.61100.0 其他他一般公共服服务支出127.09135.67106.8二、外交249.75281.39112.7其中:外交管管理事务7.004.6967.0 驻外外机构56.0270.08125.1 对外外援助132.97144.11108.4 国际际组织36.2743.30119.4三、国防4825.0115185.777107.5四、公共安全845.79816.7496.6其中:武装警警察

17、679.11663.2597.7 公安安62.2544.4971.5 法院院5.904.0869.2 司法法1.751.4784.0 缉私私警察10.1311.02108.8 其他他公共安全支支出3.4913.93399.1五、教育567.62610.35107.5其中:教育管管理事务1.331.67125.6 普通通教育502.94549.53109.3 职业业教育4.131.2730.8 广播播电视教育4.150.7618.3 留学学教育12.9216.02124.0 教师师进修及干部部继续教育10.697.0265.7 其他他教育支出31.4634.08108.3六、科学技术1433.8

18、551597.199111.4其中:基础研研究208.57198.7095.3 应用用研究725.42902.46124.4 科技技条件与服务务27.7028.81104.0 社会会科学13.5516.33120.5 科学学技术普及6.375.7990.9 科技技交流与合作作20.2513.6867.6七、文化体育与与传媒154.75157.96102.1其中:文化28.6518.1563.4 文物物15.8111.4072.1 体育育12.9011.9892.9 广播播影视58.2043.7575.2 新闻闻出版29.9845.90153.1 其他他文化体育与与传媒支出9.2126.7829

19、0.8八、社会保障和和就业454.36307.9767.8其中:人力资资源和社会保保障管理事务务3.103.12100.6 民政政管理事务3.092.0566.3 财政政对社会保险险基金的补助助38.5538.55100.0 补充充全国社会保保障基金217.1450.0023.0 行政政事业单位离离退休149.74181.93121.5 企业业改革补助23.5720.0084.9 就业业补助7.514.1755.5 抚恤恤0.631.92304.8 退役役安置0.02 社会会福利0.050.05100.0 残疾疾人事业5.022.3747.2 城市市居民最低生生活保障3.282.0061.0

20、其他他城镇社会救救济0.020.0150.0 自然然灾害生活救救助2.261.5066.4 红十十字事业0.380.3078.9九、医疗卫生63.5043.3168.2其中:医疗卫卫生管理事务务2.492.2188.8 公立立医院33.6817.9653.3 基层层医疗卫生机机构1.22 公共共卫生6.759.98147.9 医疗疗保障9.577.1674.8 中医医药0.520.3771.2 食品品和药品监督督管理事务7.454.7163.2 其他他医疗卫生支支出1.820.9250.5十、环境保护37.9055.26145.8其中:环境保保护管理事务务3.783.6897.4 环境境监测与

21、监察察1.682.12126.2 污染染防治1.29 自然然生态保护0.600.4473.3 天然然林保护6.766.7599.9 退耕耕还林5.224.7891.6 退牧牧还草0.23 能源源节约利用7.8320.00255.4 污染染减排6.106.0098.4 可再再生能源1.884.00212.8 资源源综合利用1.89 能源源管理事务0.640.72112.5 其他他环境保护支支出6.77十一、城乡社区区事务3.921.9850.5其中:城乡社社区管理事务务2.411.9078.8 城乡乡社区规划与与管理0.090.0888.9 城乡乡社区公共设设施1.42十二、农林水事事务318.

22、69321.95101.0其中:农业181.76159.3487.7 林业业23.9617.5173.1 水利利55.1734.4062.4 南水水北调46.1265.78142.6 扶贫贫4.113.2178.1 农业业综合开发7.028.09115.2 其他他农林水事务务支出0.5533.626112.7十三、交通运输输1069.1881288.744120.5其中:公路水水路运输58.4449.0383.9 车辆辆购置税支出出648.801016.000156.6 铁路路运输256.47130.8651.0 石油油价格改革对对交通运输的的补贴0.18 邮政政业支出63.1063.3810

23、0.4 其他他交通运输支支出6.41十四、资源勘探探电力信息等等事务508.23432.4485.1其中:资源勘勘探开发和服服务支出15.8413.6486.1 建筑筑业0.640.64100.0 电力力监管支出252.31125.7749.8 工业业和信息产业业监管支出37.2041.41111.3 安全全生产监管8.516.6678.3 国有有资产监管7.707.99103.8 支持持中小企业发发展和管理支支出2.990.7324.4 其他他资源勘探电电力信息等事事务支出20.86143.42687.5十五、商业服务务业等事务155.77201.92129.6其中:商业流流通事务153.6

24、8200.39130.4 旅游游业管理与服服务支出1.481.53103.4 涉外外发展服务支支出0.52 其他他商业服务业业等事务支出出0.09十六、金融监管管等事务支出出778.04415.5453.4其中:金融发发展支出95.1447.0049.4十七、地震灾后后恢复重建支支出130.6042.9332.9十八、国土气象象等事务160.04131.3282.1其中:国土事事务46.0530.9167.1 海洋洋管理事务29.8021.2271.2 测绘绘事务11.9110.7089.8 地震震事务12.4111.2690.7 气象象事务59.8757.2395.6十九、住房保障障支出45

25、5.19376.5882.7其中:保障性性住房支出26.4316.0060.5 住房房改革支出428.76360.5884.1二十、粮油物资资储备管理事事务649.66781.61120.3其中:粮油事事务444.81685.57154.1廿一、预备费400.00廿二、国债付息息支出1320.7001535.166116.2其中:国内债债务付息1269.0661466.588115.6 国外外债务付息19.2523.23120.7 国内内外债务发行行32.3945.35140.0廿三、其他支出出173.11205.69118.8中央本级支出15279.88416049.000105.0注:“其

26、他农林林水事务支出出”、“其他他资源勘探电电力信息等事事务支出”等等款级科目22010年预预算数增幅较较高,主要是是国家发展改改革委安排的的部分基本建建设支出年初初预算暂列上上述科目,执执行中将根据据实际用途转转列相应款级级科目。 关于22010年中中央本级支出出预算的说明明 122010年一一般公共服务务预算数为8857.2亿亿元,比20009年执行行数减少666.98亿元元,下降7.2%。其中中: (1)人人大事务预算算数为6.994亿元,比比2009年年执行数减少少4.07亿亿元,下降337%。主要要是基本建设设支出减少。 (2)政政协事务预算算数为3.223亿元,比比2009年年执行数

27、增加加0.05亿亿元,增长11.6%。 (3)政政府办公厅(室室)及相关机机构事务预算算数为16.4亿元,比比2009年年执行数减少少25.188亿元,下降降60.6%。主要是基基本建设支出出减少。 (4)发发展与改革事事务预算数为为3.59亿亿元,比20009年执行行数减少1.79亿元,下下降33.33%。主要原原因:一是基基本建设支出出减少;二是是2009年年安排的国庆庆60周年有有关大型活动动经费,20010年不再再安排,相应应减少支出。 (5)统统计信息事务务预算数为228.06亿亿元,比20009年执行行数增加0.94亿元,增增长3.5%。主要是统统计抽样调查查等支出增加加。 (6)

28、财财政事务预算算数为8.33亿元,比22009年执执行数增加11.51亿元元,增长222.2%。主主要是20009年有关支支出使用以前前年度结转和和结余资金较较多,相应减减少当年财政政拨款;20010年主要要通过当年预预算安排,相相应增加支出出。 (7)审审计事务预算算数为6.992亿元,比比2009年年执行数增加加0.89亿亿元,增长114.8%。主主要是规范津津贴补贴支出出增加。 (8)海海关事务预算算数为82.35亿元,比比2009年年执行数增加加1.82亿亿元,增长22.3%。主主要是海关总总署编制内人人员增加等,相相应增加支出出。 (9)人人力资源事务务预算数为116.91亿亿元,比

29、20009年执行行数增加0.23亿元,增增长1.4%。主要是博博士后日常经经费、中央国国家行政机关关考试录用经经费等增加。 (100)人口与计计划生育事务务预算数为33.39亿元元,比20009年执行数数减少2.991亿元,下下降46.22%。主要是是基本建设支支出减少。 (111)商贸事务务预算数为44.15亿元元,比20009年执行数数减少0.113亿元,下下降3%。主主要是一次性性项目支出减减少。 (122)知识产权权事务预算数数为22.775亿元,比比2009年年执行数减少少2.25亿亿元,下降99%。主要是是基本建设支支出减少。 (133)工商行政政管理事务预预算数为3.88亿元,比

30、比2009年年执行数减少少0.35亿亿元,下降88.3%。主主要是一次性性支出减少。 (144)质量技术术监督与检验验检疫事务预预算数为766.31亿元元,比20009年执行数数减少2.884亿元,下下降3.6%。主要是基基本建设支出出减少。 (155)民族事务务预算数为11.78亿元元,比20009年执行数数增加0.119亿元,增增长11.99%。主要原原因:一是规规范津贴补贴贴支出增加;二是基本建建设等项目支支出增加。 (166)档案事务务预算数为11.67亿元元,比20009年执行数数减少0.226亿元,下下降13.55%。主要是是一次性项目目支出减少。 (177)群众团体体事务预算数数

31、为15.661亿元,与与2009年年执行数持平平。 (188)其他一般般公共服务支支出预算数为为135.667亿元,比比2009年年执行数增加加8.58亿亿元,增长66.8%。主主要是基本建建设支出增加加。 222010年外外交预算数为为281.339亿元,比比2009年年执行数增加加31.644亿元,增长长12.7%。其中: (1)外外交管理事务务预算数为44.69亿元元,比20009年执行数数减少2.331亿元,下下降33%。主主要是基本建建设支出减少少。 (2)驻驻外机构预算算数为70.08亿元,比比2009年年执行数增加加14.066亿元,增长长25.1%。主要是驻驻外机构馆舍舍改造、

32、购房房等支出增加加。 (3)对对外援助预算算数为1444.11亿元元,比20009年执行数数增加11.14亿元,增增长8.4%。 (4)国国际组织预算算数为43.3亿元,比比2009年年执行数增加加7.03亿亿元,增长119.4%。主主要是我国政政府缴纳的国国际组织股金金及基金等支支出增加。 322010年国国防预算数为为5185.77亿元,比比2009年年执行数增加加360.776亿元,增增长7.5%。主要是军军费增加。 422010年公公共安全预算算数为8166.74亿元元,比20009年执行数数减少29.05亿元,下下降3.4%。其中: (1)武武装警察预算算数为6633.25亿元元,比

33、20009年执行数数减少15.86亿元,下下降2.3%。主要是一一次性项目支支出减少。 (2)公公安预算数为为44.499亿元,比22009年执执行数减少117.76亿亿元,下降228.5%。主主要原因:一一是基本建设设支出减少;二是20009年安排了了补发以前年年度的规范津津贴补贴支出出,20100年相应减少少支出。 (3)法法院预算数为为4.08亿亿元,比20009年执行行数减少1.82亿元,下下降30.88%。主要原原因:一是基基本建设支出出减少;二是是2009年年安排了补发发以前年度的的规范津贴补补贴支出,22010年相相应减少支出出。 (4)司司法预算数为为1.47亿亿元,比2000

34、9年执行行数减少0.28亿元,下下降16%。主主要原因:一一是20099年安排了补补发以前年度度规范津贴补补贴支出,22010年相相应减少支出出;二是一次次性项目支出出减少。 (5)缉缉私警察预算算数为11.02亿元,比比2009年年执行数增加加0.89亿亿元,增长88.8%。主主要是海关缉缉私警察编制制内增人增支支和打击走私私等支出增加加。 (6)其其他公共安全全支出预算数数为13.993亿元,比比2009年年执行数增加加10.444亿元,增长长299.11%。主要是是公检法司等等有关部门的的其他项目支支出增加。 522010年教教育预算数为为610.335亿元,比比2009年年执行数增加加

35、42.733亿元,增长长7.5%。其其中: (1)教教育管理事务务预算数为11.67亿元元,比20009年执行数数增加0.334亿元,增增长25.66%。主要是是规范津贴补补贴支出增加加。 (2)普普通教育预算算数为5499.53亿元元,比20009年执行数数增加46.59亿元,增增长9.3%。主要是部部分支出20009年年初初预算列中央央本级,执行行中转列对地地方转移支付付,20100年预算仍列列中央本级。 (3)职职业教育预算算数为1.227亿元,比比2009年年执行数减少少2.86亿亿元,下降669.2%。主主要是基本建建设支出减少少。 (4)广广播电视教育育预算数为00.76亿元元,比

36、20009年执行数数减少3.339亿元,下下降81.77%。主要是是中国教育电电视台数字化化改造等一次次性项目支出出减少。 (5)留留学教育预算算数为16.02亿元,比比2009年年执行数增加加3.1亿元元,增长244%。主要是是来华留学生生规模增加,相相应增加支出出。 (6)教教师进修及干干部继续教育育预算数为77.02亿元元,比20009年执行数数减少3.667亿元,下下降34.33%。主要是是基本建设支支出减少。 (7)其其他教育支出出预算数为334.08亿亿元,比20009年执行行数增加2.62亿元,增增长8.3%。主要是基基本建设支出出增加。 622010年科科学技术预算算数为159

37、97.19亿亿元,比20009年执行行数增加1663.34亿亿元,增长111.4%。其其中: (1)基基础研究预算算数为1988.7亿元,比比2009年年执行数减少少9.87亿亿元,下降44.7%。主主要是基本建建设支出减少少。 (2)应应用研究预算算数为9022.46亿元元,比20009年执行数数增加1777.04亿元元,增长244.4%。主主要是有关科科研经费增加加。 (3)科科技条件与服服务预算数为为28.811亿元,比22009年执执行数增加11.11亿元元,增长4%。主要是国国家科技基础础平台建设等等支出增加。 (4)社社会科学预算算数为16.33亿元,比比2009年年执行数增加加2

38、.78亿亿元,增长220.5%。主主要是社科基基金项目资助助经费增加。 (5)科科学技术普及及预算数为55.79亿元元,比20009年执行数数减少0.558亿元,下下降9.1%。主要是一一次性项目支支出减少。 (6)科科技交流与合合作预算数为为13.688亿元,比22009年执执行数减少66.57亿元元,下降322.4%。主主要是部分项项目以前年度度结转资金较较多,相应减减少安排20010年预算算支出。 722010年文文化体育与传传媒预算数为为157.996亿元,比比2009年年执行数增加加3.21亿亿元,增长22.1%。其其中: (1)文文化预算数为为18.155亿元,比22009年执执行

39、数减少110.5亿元元,下降366.6%。主主要原因:一一是基本建设设支出减少;二是部分项项目执行完毕毕,相应减少少支出。 (2)文文物预算数为为11.4亿亿元,比20009年执行行数减少4.41亿元,下下降27.99%。主要是是国家博物馆馆改扩建支出出及开办费等等减少。 (3)体体育预算数为为11.988亿元,比22009年执执行数减少00.92亿元元,下降7.1%。主要要是第一届智智力运动会办办赛补助经费费等一次性项项目支出减少少。 (4)广广播影视预算算数为43.75亿元,比比2009年年执行数减少少14.455亿元,下降降24.8%。主要是基基本建设支出出减少。 (5)新新闻出版预算算数为45.9亿元,比比2009年年执行数增加加15.922亿元,增长长53.1%。主要是新新闻媒体建设设等项目支出出增加。 (6)其其他文化体育育与传媒支出出预算数为226.78亿亿元,比20009年执行行数增加177.57亿元元,增长1990.8%。主主要是文化产产业发展专项项资金等增加加。 822010年社社会保障和就就业预

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