2022审计局年终总结5篇.doc

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1、审计局XX年终总结5篇 文秘网是专业的范文写作网站,每日更新大量热点文章。同时,我们有一支专业的写作团队,为客户提供高质量的原创文章定制服务。如果下面的范文没有合适的,您可以通过企业qq:4000121855或者写作电话:400-012-1855联系我们,我们将为您提供最优质的一对一服务。 【篇一】 2019年度在县委、县人民政府和XX县区审计局的领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神以及省、市、县委历次全会精神,坚持新发展理念,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,依法全面履行审计监督职责。

2、认真编制2019年度审计项目计划,加强审计工作统筹,优化审计资源配置,努力做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度。自觉把审计工作融入全县经济社会发展大局,依法履行审计职责,注重揭示制约发展的深层次问题,着力促进提高经济发展的质量和效益,着力促进供给侧结构性改革,着力促进改善宏观调控和调整产业结构,着力促进改善民生和保护生态环境,充分发挥审计监督的重要保障作用。 在今年实施的审计项目中,我局严格按照年初上级审计机关批复的2019年度项目计划开展实施,继续推动中央、省、市、县重大决策部

3、署贯彻落实作为审计工作的重中之重,密切关注我县极贫乡镇脱贫攻坚资金、异地扶贫搬迁项目、部门贯彻落实中央“八项规定”和压缩“三公经费”支出等相关情况,统筹规划,合理调配审计资源,认真抓好县本级组织实施审计项目,同时积极抽调单位业务骨干配合参加省、市统一组织异地交叉各类审计项目。现将工作情况总结如下: 一、审计业务工作完成情况 截止2019年10月底,我局共开展年度审计项目计划7个,占年初审计项目计划数8个的88%。其中:完成审计计划项目5项;正在实施审计项目2项,未开展1项。审计和延伸调查单位7个,审计查出管理不规范金额累计7067.54万元,责令归还原渠道资金累计750万元。完成审计工作信息9

4、篇。抽调业务人员14人次,参加省、市统一组织各类审计项目XX县区委开展的政治巡察等工作。 (一)完成财政审计3项。分别是。2017年度县本级财政预算执行和编制决算草案审计;县地税局2017年度税收收入及征管情况审计;县金库2017年度预算资金收纳、拨付情况审计。目前已完成审计并出具审计报告,审计查出管理不规范金额6288.6万元。在开展同级财政审计工作中,同时按省厅追加审计工作要求同步开展对我县2017年城镇污水垃圾处理设施建设资金、XX省工业和信息化发展专项资金(工业园区发展、企业改扩建和结构调整)进行延伸审计,并按时上报相关审计结果。 (二)完成部门预算执行审计1项。主要对县民政局2017

5、年度部门预算执行和其他财务收支审计,目前已完成审计并出具审计报告。审计查出管理不规范金额428.94万元,责令归还原渠道资金400万元。 (三)完成简嘎极贫乡镇扶贫资金跟踪前三季度审计1项。主要对我县简嘎乡2019年度极贫乡镇扶贫专项资金进行跟踪审计,已完成第一、二、三季度跟审任务并上报阶段性审计报告,督促整改问题2个,责令归还管理不规范子资金350万元。第四季度跟审工作正在有序开展。 (四)正在开展计划审计项目2项。一是对我县良田镇党委政府主要领导任期经济责任审计;二是对xx县南外环道路工程建设项目竣工决算审计。目前两个项目进入现场审计实施阶段,预计11月中旬结束。 (五)抽人参与省、市审计

6、机关统一组织审计项目及县委开展的巡察工作情况。 一是安排3名业务骨干积极参与市局组织的保障性安居工程审计、安排4人参与省厅统一组织的全省易地扶贫搬迁项目审计、安排1人参与省厅统一组织的扶贫资金审计、安排1人参与省厅统一组织的全省政府债务审计项目。所有安排抽调人员积极工作,服从审计组统一安排,无任何违反纪律要求行为发生。同时局机关还积极配合其他地州审计组对我县的交叉审计项目后勤保障服务工作。 二是抽调3人次积极配合县巡察办等部门参与县委组织的政治巡察3次,抽调1人参与县委组织的专项巡察1次。所有抽调人员积极工作,服从巡察组统一安排部署,无任何违反巡察和纪律要求行为发生。 二、综合管理任务完成情况

7、 (一)加强审计机关党的建设 一是切实落实全面从严治党主体责任。制定机关党建工作要点,签订党风廉政建设目标责任书,拟定中心组学习计划,定期组织开展政治理论学习,坚持思想建党和制度治党紧密结合,落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任,切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威,更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。截止10月底共开展党组中心组集中学习(含全局集中学习)累计6天半(40人次),为全体党员干部上党课1次,切实做到思想和行动与县委、县政府和上级审计机关的高度一致。 二是全面加强和规范党内政治生活、全面落实党内监

8、督责任。坚持把党建工作与审计业务工作相融合,把党建工作摆在优先和引领位置。上半年组织召开了2017年度领导干部民主生活会以及党员干部组织生活会,会上认真开展党性分析和自我批评,同时进行民主评议党员活动,切实增强党内生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。局党支部继续加强完善“三会一课”制度,2019年县机关党委批复同意我局预备党员1名。 四是履行党风廉政建设主体责任,组织全局干部职工深入学习贯彻党章和党规党纪,严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。严格贯彻中央八项规定、省委十项规定,细化办法措施,严格制度执行,持续改进作风,坚决纠正“四风”。严格执行领导干部报告

9、个人有关事项规定,班子成员主动向XX县区审计局、县委组织部报告个人有关事项。2019年全局干部职工无一人受到党纪政纪处分。 五是建立健全作风建设长效机制,健全审计廉政风险防控体系。严格执行审计“八不准”工作纪律等规定。加大审计项目廉政回访等监督检查力度,对重大审计项目实行廉政跟踪检查。严格执纪问责,对违反党纪政纪的行为实行“一案双查”,既追究当事人责任,也追究相关领导责任。 (二)推进审计法治化建设 一是抓好上级审计机关工作安排落实,促进建立健全与全省审计机关人财物管理改革相适应的审计管理制度体系。加强完善审计业务管理、廉政建设、岗位考核、责任追究等内部管理制度和落实重大事项报告制度,提高规范

10、化管理水平。 二是完善审计业务质量控制机制,加强对审计组的审计质量的现场监督检查和审计质量检查力度。对发现的重大审计质量问题,按照权责一致的原则,严格实行责任追究制度。鼓励审计组推荐优秀审计项目参与上级审计机关开展评选活动,发挥好优秀审计项目的示范引领作用, 三是建立完善审计机关权力清单、责任清单,形成审计计划、实施、审理、报告等各环节既相互制约又协调有序的审计权力运行机制。主动接受党委、人大、政府、政协监督,定期报告工作。坚持阳光法则,提高审计工作的公开透明度,自觉接受社会监督。同时加强法治宣传教育,严格依照法定程序、方式、标准履行审计监督职责,坚持文明审计、客观求实,充分听取被审计单位和有

11、关方面意见。 (三)抓好县委、县政府中心工作落实 2019年我局继续牵头负责白马湖街道永和村驻村帮扶工作,上半年我局在审计工作任务重和审计人员紧张的情况下,按县委全力推进精准扶贫的总要求,强化组织领导,“一把手”亲抓主管、班子成员齐抓共管,坚持把精准扶贫与审计工作同研究、同部署、同落实,全力推进精准扶贫工作开展。由局党组书记、局长任帮扶村的帮扶书记,安排1名同志与单位脱钩作为驻村工作队员开展帮扶工作。 局帮扶书记坚持每月抽三至五天进村入户了解情况,开展对贫困户走访,及时为所包扶户提供更加适合的脱贫方案,与贫困户共同分析致贫原因,帮助贫困户发展出点子、出主意,积极协调项目资金,扎实搞好到户帮扶等

12、措施。全局职工按照县委“6421”结对帮扶要求,结对帮扶户15户贫困户,认真开展走访了解贫困户基本情况及实际困难,制定帮扶措施;同时按照全县2019年度“脱贫攻坚减贫摘帽”工作要求,积极抽调单位30%人员(共4人)入住帮扶村开展工作,再次入户核查相关数据,使减贫摘帽工作达到精准、扶贫对象工作达到精准、扶贫政策落实达到精准等。并在春节期间走访慰问贫困户28户(含和平社区),每户送去慰问金300元,共计8400元;出资2000元在“六一”儿童节期间慰问了白马湖街道的景贤、大新两所小学。 (四)其他工作 一是积极参加网络在线学习。根据要求按时完成审计署关于开展“深入解读党的十九大精神网络培训班”、“

13、2017年度、2019年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计网络专题培训”“执法证网络在线培训”共四期网络在线学习,按要求所有参学人员已全部考试(测试)通过。 二是加强综治、落实维稳、计生责任。上半年单位未出现被盗、火灾等情况发生,全局审计人员无一起责任事故和安全事故发生,无一起信访事件。同时积极保障单位育龄妇女得到健康服务,主动参与县妇联组织的女性保健体检活动和组织全局在职退休职工开展年度体检工作。 三、存在问题 一是受编制限制,审计业务人员较少,审计任务繁重与审计力量严重不足的矛盾非常突出。面对新形势、新任务,审计监督范围较小、面较窄,满足不了“审计监督全覆盖”的工作要求,在完成上级审计机关

14、和地方党委、政府安排的任务时,有些力不从心,不能充分履行审计监督职责。受工程建设类专业人员等限制,现我县政府投资项目工程审计主要是委托社会审计组织实施,投资审计存在一定的潜在风险。 二是人员结构、知识结构和审计技术相对落后,难以适应新形势下审计工作的需要。由于审计任务重、人员流动少等原因,单位组织学习、培训的时间相对较少,个人自学情况也参差不齐。近年来虽采取措施积极支持、鼓励审计人员学习审计专业知识,积极参与网络在线培训,但是在把握总体、综合分析、监测预警经济运行方面站位不高、视野不广、能力不强的问题仍然存在,审计信息化建设滞后、复合型审计人员匮乏的问题仍然突出,在审计力度和深度方面与上级审计

15、机关和地方党委、政府的要求相比仍有较大差距。 三是由于今年单位业务人员抽调配合省厅、市局及县委巡察办完成交办的各类审计、巡察工作任务较重,加之今年按照县委政府2019年度“脱贫攻坚减贫摘帽”工作要求,抽调单位30%人员(共4人)脱贫期间长期入住帮扶村开展工作,导致我局现有审计业务人员匮乏,有1项经济责任审计项目计划至今无法启动开展,此问题已专题报告上报市局请示。 四、2020年度工作打算 继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,牢固树立全国审计一盘棋的意识,紧紧围绕中央、省、市、县的重大决策部署,谋划好明年的审计工作。一是聚焦主

16、业,加快推进年初省、市批复下达的审计项目计划,确保完成全年审计工作任务;二是以问题为导向,服从服务好全县经济社会发展大局,认真完XX县区委政府交办的审计任务;三是以脱贫攻坚为统揽,扎实推进扶贫领域突出问题审计监督,促进财政扶贫资金、项目规范管理,防范于未然,为决战决胜我县脱贫攻坚履职尽责。 【篇二】 2019年,我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在区委、政府的正确领导下,在上级审计机关的指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚持“全面审计,突出重点”的原则,努力

17、提高新常态下审计工作质量和成效,为区经济社会的持续健康发展,发挥审计监督保障作用。 截止目前,完成了区委、区政府各上级机关交办的各项中心工作和审计任务,共完成审计项目41个,其中:区本级预算执行及部门预算执行审计项目7个、上级审计机关统一安排项目4个,科级领导干部经济责任审计23个,科级领导干部自然资源资产离任审计1个,财务收支审计6个,共查出主要问题金额12877万元,其中:管理不规范金额12877万元,提交专项审计报告41个。无一例行政复议或诉讼案件,全面完成年度计划任务。现就2019年工作总结及2020年工作打算报告如下: 一、2019年工作成效 1、全面抓好党建工作。我局严格按照区委、

18、区政府的工作总体要求,组织党员深入学习十九大精神和习总书记一系列重要讲话精神,制定了“作风大提升”活动实施方案,“打好三大战役”工作方案,“廉洁文明家风、党员干部示范”专项行动。着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计“铁军”。积极响应省委书记刘奇同志关于全省党员干部要认真读一读红色家书的号召,局机关党支部组织开展了红色家书读书会,以“诵读红色家书、传承红色力量”为主题,诵读红色革命经典,教育引导全局党员干部争做有信仰、有担当、有气节、有情怀的好干部。按照区纪委、区组织部关于开好“坚决全面彻底肃清苏荣案余毒,持续建设风清气正政治生态”专题民主生活会和组织生活会的通知,局党组和局机关党支部分

19、别召开专题民主生活会和组织生活会。我局党组始终把党建工作摆在第一位,以党建引领审计业务工作,认真开展各项党建活动,严格执行“三会一课”制度,认真开展“党日主题”、“民主生活会”、“民主评议党员”活动,组织党员前往革命老区大别山开展“不忘初心、牢记使命”党性教育活动,全体党员素质有进一步提高。 2、加强财政预算审计,维护财经秩序。我局认真开展2017年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况审计,对财政存量资金、政府性债务、非税收入等进行了全面审计,对教育科体局等六个部门单位预算执行情况进行审计,同时延伸审计了水环境治理资金等专项资金,此项工作于8月底全部完成,8月30日已向区人大常委会提交了工作

20、报告。 3、加强经济责任审计。积极推进依法行政,促进领导干部守法守纪守规尽责,为区委考核干部提供参考。开展了对单位科级干部任期经济责任审计项目,出具审计报告23篇,被审计领导干部23个,被审计单位22个,审计提出意见30条,被采纳的审计意见28条。 4、加强扶贫资金审计监督。开展了全区“十三五”贫困村财政专项扶贫资金使用情况审计,全局派出5个审计工作组,对13个乡镇22个贫困村2017年至2019年5月的财政专项扶贫资金使用、管理情况进行了审计。审计中揭露了扶贫资金在管理、使用过程中存在的问题,提出了切实可行的审计建议,共审计148个项目,其中存在问题项目15个,问题金额414万元,已移交区纪

21、委监委问题线索9起。 5、积极配合XX市审计局对我区2016年至2017年XX县区民生保障资金和惠民项目进行审计。重点审计调查就业补助资金,创业担保贷款资金,教育收费资金等民生保障资金和市政道路,公园广场绿地等绿化亮化景观工程,创建卫生城市文明城市提升工程,城市河道湖泊清理整治工程等惠民项目资金。审计总金额达7.76亿元,查出问题金额1.35亿元,涉及责任94人,已移送区纪委、监委问题线索13起,涉及人员13人。 6、配合XX市审计局对区委、区政府主要领导的自然资源资产管理和生态环境保护责任履职情况审计。同时开展了西山镇原党委书记赵婷婷自然资源和生态环境保护离任审计。审计提出了自然资源资产管理

22、、利用和管理保护过程中存在的问题,提出了切实可行的审计意见。 7、全力推进脱贫攻坚工作。按照区委、政府统一部署,我局全力推动这项政治工程、民心工程落到实处。强化领导责任,每月不定期由领导班子成员带领干职深入到松湖镇港北、黄家村,与帮扶对象面对面交谈,问居住条件,致贫原因,制定脱贫措施,全局帮扶干部明确职责,细化分工,坚持扶贫先扶志,将扶贫与扶志结合起来,引导贫困户改变面貌,振奋精神,激发动力,同时全局帮扶干部积极为贫困户解决医疗、就学、就业等方面的问题。 8、全面加强审计人员业务培训。上半年派出2人前往厦门大学学习,一人参加南京审计大学学习,每月组织全局干部集中收看国家审计署和省审计厅的审计业

23、务知识大讲堂,通过学习,全局干部的业务水平有较大提高。 9、积极配合省、市、区委巡视、巡察组和上级审计机关统一部署。抽调4人参加省、市、区委巡视、巡察工作。开展了对区属单位一季度和二季度的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等政策措施落实情况跟踪审计。 10、认真做好区委、区政府安排的城市环境整治工作。坚持每周五与立新路社区对接,对包干责任区进行楼道堆积物、杂草、垃圾广告、牛皮廯等进行清理,工作量400人次,累计投入工作经费6万余元。社区面貌焕然一新,得到了片区领导的肯定,受到社区居民的好评。 二、存在问题 一年来,我局按照年度工作计划,虽然取得一定成绩,但也还存在一些不足,与区委、区政

24、府和上级审计机关新要求还存一些差距:一是对审计队伍建设不够重视,专业人员少,复合型人才缺乏,综合素质有待提高;二是信息化建设有待于进一步加强,尤其是审计人员结合大数据进行审计的能力还不能完全适应新形势的要求。 三、2020年工作打算 2020年,我局将紧紧围绕区委、区政府工作中心,按照上级审计机关要求,结合我区审计工作和当前审计工作要求,开展以下工作。 1、进一步加强党建工作。积极创新党建工作方法,提高党建工作水平。坚持不懈地开展政治理论学习和审计业务培训,提高审计人员业务水平,更好地履行审计在经济建设中心的监督和服务职能。 2、重点抓好扶贫审计工作。紧紧围绕党中央打赢脱贫攻坚三年行动的任务目

25、标,加大扶贫资金审计力度,确保扶贫资金安全高效有序运行。 3、继续做好区本级财政预算执行和其他财政收支工作。促进预算管理更加科学有效,揭示预算管理中存在的突出问题,评价有关部门预算资金使用效益。 4、做好领导干部任期经济责任和领导干部自然资源资产离任审计。进一步加大领导干部经济责任审计力度,促进领导干部廉政建设。 5、全面开展国有企业资产负债损益审计,确保国有资产安全、保值增值。 6、做好省、市审计机关统一安排的审计事项。及时完成区领导交办的审计事项和中心工作任务。 7、继续做好脱贫攻坚工作。深入贫困户家中,为贫困户早日脱贫致富出谋划策。 【篇三】 2019年,我局在县委、县政府及上级审计机关

26、的正确领导下,深入学习贯彻党的十八大、十九大和十九届二中、三中全会及习近平系列重要讲话精神,认真领会政府工作报告,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实县委、县政府和上级审计机关工作部署,依法履行审计监督职责,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。现将本年审计工作情况报告如下: 一、加强审计监督职责,推进审计体制改革 2019年,围绕上级计划安排和全县中心工作,共安排了6类、9项,涉及30个单位的审计及审计调查。目前已审结项目556个(含政府临时安排审计项目),其中:经济责任审结14个,预算执行审计6个,专项资金审计5个,配合上级审计机关专项审计项目

27、1个,政府投资项目审计530个。 (一)加强制度建设,规范审计程序。 通过加强制度建设,进一步推动和规范了经济责任审计工作。2019年,制定出台了关于深化国有企业和国有资本审计监督工作方案、xx县审计结果运用办法、xx县村居主要负责人经济责任审计办法等制度。 (二)扎实开展财政同级审计,深化财政管理改革,提高资金使用效益 我局年初把财政预算执行审计和经济责任审计作统一安排,集中力量,提前进点,确保时效,积极拓展全部政府性资金审计,进一步扩大政府资金审计面及审计力度。对本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清了全部政府性资金来源,分析了收支结构、负债等情况。在本级财政预算执

28、行审计中,反映了预算编制不完整不准确、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范等问题,目前司法局、住建委、卫计委、发改委、财政局(地税局)等单位审计已经结束,查出不合规资金支出450.33万元,不规范资金3629.43万元,实际支出超年初预算较大,结存资金量大、往来款未及时清理、超编、学生重复参保等问题。 (三)全面推进经济责任审计全覆盖工作的开展,促进领导依法行政和廉洁自律。 依照干部管理权限和经济责任审计“全领域、全对象、全过程”覆盖的要求,2019年度共安排县直、乡镇以及二级机构负责人经济责任审计14个,通过对乡镇党委政府主要领导经济责任履行情况与自然资源资产任期履行情况审计、经济责任审计

29、与预算执行审计相结合,一审多果等多种方式开展工作,弥补了审计力量不足的矛盾,也避免重复审计。 (四)稳妥推进政府投资审计,规范政府投资项目建设和管理 今年以来,围绕政府投资项目建设,我局在政府投资审计上持续加强重大项目的审计力度,目前共审结政府投资项目530个,政府投资审计送审额9.24亿元,净核减投资额0.61亿元,净核减率达6.6%。同时对“环城水系综合治理工程”、“xx县中山街道ppp项目”、“xx州来皖投“天下明珠项目”等重点工程项目进行跟踪审计;通过以审计机关为主导、主管部门自审为基础、社会审计为补充的方式开展工程项目审计,加强对协审机构审计的监督,全面推进政府投资审计工作的开展,有

30、效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、规范了基本建设程序、节约了建设资金,对投资建设中存在的一些问题,提出了相应的审计意见及建议,为促进政府投资建设的规范发展提供有力保障。 (五)积极做好上级交办的各项任务 1.按照省审计厅要求,就简政放权、减税清费、支持小微企业税收优惠政策落实、降低实体经济成本、基本公共服务均等化、关注普惠性学前教育各级财政投入力度和向贫困地区、薄弱环节等方面支持情况,提高城乡居民养老保险服务普惠度情况等事项开展上下联动审计。 2.因地制宜,积极探索切合本地实际的自然资源资产管理和环境保护责任离任审计实施方案和惭怍办法,为全面实行自然资源资产审计积累经验。 3.积极开展了东风湖农

31、场厂部棚户区(危旧房)改造项目资金专项审计、食用菌大棚扶贫审计、州来皖投“天下明珠”项目跟踪审计等项目。 4.配合县编办、县人社局、县财政局就东风湖电力排灌总站水管体制改革遗留问题开展审计及审计调查。 5.按照上级要求抽调4人参加上级巡视巡察、6人配合市局进行全市扶贫资金交叉审计、继续对杨村镇周圩村15户贫困户进行产业扶贫,切实做好杨村镇秸秆禁烧督查工作,较好地完成了上级安排的各项工作。 二、抓好机关党建工作,转变审计工作新思路 县审计局通过多种方式方法开展党建工作,增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全县经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以五大发展理念为统领,围绕县委、县政府工作中

32、心科学谋划和推动审计工作,大力推进审计监督工作,服务和保障经济社会持续健康发展。 (一)强化政治意识,推动审计事业发展 扎实开展“党组中心组”学习教育,持续增强“四个意识”,主动向以习近平同志为核心的党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,坚定自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚定理想信念,严守纪律规矩,对党忠诚信任,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。组织开展大学习、大讨论,适应新常态、践行新理念,强化政治担当,始终保持强烈的事业心和高度的使命感,提振精神、攻坚克难,敬业守责、无私无畏,脚踏实地、真抓实干,以更高站位、更大决心、更实举措,加快审

33、计事业发展,奋力创造无愧于党和人民、无愧于时代的新业绩。 县审计局全力推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计工作。摸清审计对象底数,科学规划、统筹安排、分类实施,确保实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。要注重研究政策背景、吃透政策目标、把握重点任务,围绕推动政策措施贯彻落实、推动全面深化改革、维护经济社会安全、促进公共资金安全高效使用、促进反腐倡廉建设、推动领导干部履职尽责等开展审计,进一步加大审计力度。使审计监督不留盲区、不留死角。建立责任体系,压实主管部门责任,推进主管部门自审和交叉互审,推动形成监督合力。 (二)以落实党建责任为根本,积极开展党员活动 根据习总

34、书记“一心一意谋发展聚精会神抓党建”的指示精神,在业务任务繁重的情况下,不放松党员思想教育。在周例会上学习共产党党章党规,习总书记讲话等内容,积极参加“学党史、懂党史、用党史”测试活动,定期召开支部大会、党小组会,做到周例会、月调度、季分析,坚持党课形式多样化,班子成员轮流授课,开展党员读书日活动。 (三)加强学习培训,提高干部素质 抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。每周一例会为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时

35、俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会。以提高审计水平,增强开拓创新能力。 三、始终坚持依法审计,增强干部廉洁意识和拒腐防变能力 持续加强自身建设,以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。 (一)强化“一岗双责” 根据县委、县政府关于落实全面从严治党主体责任、强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人。为切实强化班子成员(股室负责

36、人、工程师)履行“一岗双责”,开展了层层签订党风廉政目标责任书活动,局党组书记与班子成员与各工程师、分管领导与股室负责人分别签订2019年度党风廉政目标责任书,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。该责任状明确了局党组书记、班子成员、各股室负责人抓党风廉政建设的责任范围、责任内容以及责任考核、追究办法,要求签订人严格落实党风廉政建设责任,认真履行“一岗双责”,确保职责范围的党风廉政建设全年审计事项无诉讼、廉洁从审无举报、作风扎实无投诉、机关效能无违纪。 (二)坚持依法审计原则 做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。突出问题导向,严肃查处损害国家和人民利益、重

37、大违纪违法、重大履职不到位、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、重大风险隐患等问题,对以权谋私、假公济私、权钱交易、骗取财政资金、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等违法犯罪行为,始终坚持“零容忍”,一经发现,坚决查处,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。 (三)严格规范审计行为 根据全省审计机关纪律作风专项整治月活动的要求,严格依照法定职责开展审计工作,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。对照国家审计准则,进一步梳理自身权责,完善权力清单和责任清单,制定政府权力运行监管细则,清晰界定权力运行的内容、程序、责任等,做到可执行、可考核、可问责。 四、当前面临的困难和问

38、题 (一)干部队伍老龄化,人才出现断层 我局现有编制数18个,实有人员16人,其中。行政编制10个,实有人员9人;参照公务员管理编制7个(县经济责任审计分局),实有人员6人;全额拨款事业编制1个(县固定资产投资审计中心),实有人员1个。50岁以上共6人占38%,40岁至49岁共5人占31%,年龄结构趋于老龄化,新老审计人员得不到很好的衔接,直接影响到今后审计工作开展和审计后续人才的培养。 (二)人才结构单薄,审计发展滞后 我局现有的审计队伍中,大部分偏重财务审计工作,既懂财务,又熟悉计算机、工程造价等复合型人才严重缺乏。加快审计信息化建设步伐,必须全面提升审计能力和技术水平,计算机专业人员的空

39、白,势必制约审计信息化工作的推进。政府投资审计方面,审计项目逐年增加,只能聘用社会中介机构和有资质人员参与投资审计工作,虽然一定程度上弥补了审计力量不足的现状,也给审计管理工作带来了挑战,工作监督难度大、质量难以控制,增大了审计风险。 (三)审计任务与审计力量矛盾突出 2019年我局完成审计项目556个,而现阶段一线审计人员只有8人,固定资产投资中心仅有1个编制。时间紧任务重,使得审计人员长期处于超负荷工作状态,影响业务水平的提高和审计质量的提升。2019年,中央审计委员会组建成立,体现了党中央对审计工作的高度重视,也必将对新时期审计工作提出新期待、新要求,亟须注入新鲜血液,增强队伍活力。 五

40、、2020年工作计划 以十九大精神为指导,围绕县委、县政府的中心工作,服务全县经济社会发展大局,认真履行审计监督职能,注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,提出改进和完善的建议,全力维护国家经济安全,全力保护民生,全力推进反腐倡廉建设,充分审计监督“免疫系统”功能,保障经济社会健康运行。总体思路是: (一)继续全面推进党政主要领导干部经济责任全覆盖工作的开展和强化审计问题整改力度,督促部门单位推进内管干部经济责任审计,强化对权力运行的监督和制约,共同推进权力运行轨迹的审计监督工作。 (二)突出重点部门、重点资金的审计,加大民生资金涉农资金和基础设施建设专项资金审计力度。有针对性的安排

41、民生项目、专项资金项目审计。 (三)加强三大建设。一是加强班子建设。按凝聚力强、引领力强、开拓力强、自律力强的要求,从思想、作风建设入手,打造开创审计新局面的审计领导班子。二是加强审计队伍建设。积极向上级建议统筹评估全县机构编制需求,科学配置编制资源,适量增加审计人员编制,引进高层次人才;以每周例会为平台,扎实抓好审计人员的政治理论、业务知识的学习,打造一支政治成熟、作风过硬、业务熟悉的审计队伍。三是加强审计环境建设。尽最大努力争取县委、县政府和上级审计机关的重视和支持,立足本职,服务大局,发现问题,提好建议,为县委、县政府分忧,为经济社会发展服务;建立健全完善与有关部门的协调配合机制;争取社

42、会民众的关心和关注,加大审计宣传力度,使审计工作逐步深入人心,让领导放心,群众满意。 (四)全面贯彻县委、县政府和上级审计机关的工作部署,继续开展宏观政策跟踪审计,完成上级交办的各项任务。 (五)加强党的建设,全面贯彻党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神。坚持党建工作和审计业务工作同步部署、同步推进、同步落实、同步考核,将全面从严治党贯穿到审计工作全过程。 【篇四】 2019年,全县审计工作在县委、县政府的正确领导和市审计局的精心指导下,紧紧围绕年度目标任务,切实履行审计监督职责,积极探索审计新技术,全面加强审计整改,不断提高审计成果应用率,确保了惠农政策落实到位、公众权力规范运行、财政资金

43、安全使用。现将情况报告如下: 一、积极履行工作职责,切实强化审计监督。坚持普审与重点审计相结合,统筹编制审计计划,科学确定审计项目,充分发挥“免疫系统”功能,不断加大审计监督力度,积极开展财政预算、经济责任、民生专项、政府投资“四项审计”工作。共完成审计项目59个,占全年计划48个的123%,审计资金总额120355.01万元,查出违规资金7.97万元,管理不规范资金3670.06万元,查处问题91个,提出审计建议14个,上缴财政资金7.21万元。 (一)全力配合省市统审项目。抽调业务骨干参与实施了陇南市XX县区政府债务、定西市XX县区政府债务、XX县区XX县区扶贫资金、XX县区扶贫资金审计项

44、目4个,有效防范金融风险,促进扶贫政策措施落实到位、扶贫项目落地见效、民生资金安全运行。 (二)深入开展财政预算执行审计。坚持“五年轮审一次”的原则统筹安排财政预算执行审计,特别是对项目实施集中、资金使用量大、公众关注度高的部门密集审计,完成预算执行审计项目16个。通过审计,客观分析了我县财政增收难、保障能力不足、政府债务控制不严、财政包袱沉重的形势,重点揭示了预算编制不完整、预算支出不合理、工程建设不规范、滞留专项资金等问题,有针对性地提出了加强资金监管、强化预算管理等意见建议,切实提高财政资金使用效益。 (三)不断加强经济责任审计。以“推动政策落实、规范权力运行、保障资金安全、促进地方发展

45、”为目的,采取“1托n”的方式,把经济责任审计与预算执行审计、专项资金审计有机结合起来,科学整合审计项目,合理配置审计资源,交叉实施审计监督,完成经济责任审计项目24个。重点就领导干部任职期间贯彻方针政策、目标任务完成、重大事项决策、遵守财经法规和廉政纪律等情况进行了审计监督检查。整改落实了“三公经费”支出不合理、资产管理不规范、债务控制不严等问题,增强了县管领导干部民主决策、科学管理、依法理财、廉洁从政意识。 (四)扎实开展民生专项资金审计。始终把“推进法治、维护稳定、保障民生、促进公平”作为审计工作的出发点和落脚点,坚持逢年必审的原则,不断加强惠农政策落实情况的审计监督。组织实施社保资金、

46、新农合资金、农村义务教育阶段营养餐补助资金、农业专项补贴资金管理使用情况审计项目4个,确保惠农政策落实到位,发挥了专项资金惠及民生的作用。 (五)有序推进政府投资项目审计。重点实施了“1236”扶贫攻坚农村安全饮水项目、陇原巧手培训、2017年国家重点生态功能区转移支付资金使用情况、2017年现代农业示范园区建设、xx县农业综合开发贫困村道路建设、2016标准化农田建设、罗沟圈至五顷塬三级公路建设、四郎河川区万亩蔬菜基地建设、解川镀锌钢架大棚建设、县医院整体搬迁建设、三嘉林坡至寺村公路建设项目11个,重点核查了项目审批、工程质量、资金使用、招投标及预决算情况,揭示了工程招投标不规范、资金拨付不

47、及时、决算超预算等问题,进一步规范了项目管理,保证了工程质量。 二、严格落实管控措施,不断提升审计质量。审计质量是审计工作的生命线,通过落实三条措施严控审计质量、规避审计风险。 一是狠抓审计现场管理。积极开展“审计质量提升年活动”,认真贯彻省厅审计文本规范化要求,严格落实审计现场管理办法,从编制方案、调查取证、撰写报告、报告审定、整改落实、文书档案等各个环节,坚持一审核二复核三审理制度,做到事实清楚、定性准确、程序规范、处理适当。 二是狠抓审计技术应用。积极探索计算机和绩效审计新技术,采取“任务到小组,责任到人头,奖励到项目”的办法,充分发挥骨干领军的“传、帮、带”作用,组成专门班子,进行钻研探索,加大应用推广力度。组织实施计算机实例4个,实施的59个审计项目均涉及项目绩效分析和绩效评价内容,不断提高审计技术水平和工作效率。 三是狠抓整改落实和成果应用。坚持“问题查不清不放过,整改不彻底不松劲、制度不健全不终结”的“三不”原则,切实加大整改落实力度,不断提高审计成果运用率。按照“一反馈二整改三核查”的步骤,对59

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