审计局2019年终总结5篇_1.docx

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1、审计局2019年终总结5篇【篇一】2021年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全省审计机关“审计管理创新年”活动开展为抓手,在县委、政府以及市审计局的坚强领导下,学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真开展党的建设、审计业务工作,同时做好扶贫、巡视巡察等各项工作,充分发挥审计工作在维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的利剑作用。一、加强自身学习,夯实理论基础(一)深入学习党规党章。结合“两学一做”常态化制度化学习教育,把党章、习总书记系列重要讲话、中国共产党纪律处分条例中共xx县委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设实

2、施细则关于规范全县党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定等党内法规和作风建设方面的规定纳入局党组中心组学习,党支部“三会一课”和党员教育培训的重要内容,组织全局党员干部原原本本、逐条逐句学习,促使党员干部熟练掌握制度规定,把党规党纪刻印在心上。今年,共学习党章4次,邀请教师授课1次。(二)扎实开展专题教育。组织开展巡视整改专题“五个一”活动、讲忠诚、严纪律、立政德专题警示教育(“十个一”活动)。组织全体职工赴县廉政教育基地参观学习,并集中观看了忘却初心终成祸、xx清风等反腐倡廉警示教育片3次,邀请县委党校教研室主任雷经祥同志作题为党章党员干部的终身必修课的专题党课,党组书记作题为不忘初心和从高考说起

3、等党课。面对党旗,重温入党誓词3次,开展“身边腐败案件带给我们的警示”、“三查三问”、“以案促改”等大讨论活动。组织召开巡视整改专题民主生活会、“讲严立”专题民主生活会。切实要求干部做到自重、自省、自警、自律,牢记责任担当,筑牢“不能”“不想”防线。二、围绕职能目标,履行监督职责年初,我局共安排经济责任审计、财政审计、政府投资审计、专项资金审计等六大类共34个审计项目,累计完成审计项目56个,占计划数的164.7%。查出违纪违规金额1159万元,管理不规范金额37658万元;开展政府投资审计项目414个,涉及投资额22.92亿元。提出审计建议90余条,呈报审计专报6篇,移送案件线索4条。(一)

4、开展重点专项审计和审计调查。按照上级审计机关工作安排,不折不扣地完成了国家重大政策措施落实情况、保障性安居工程、扶贫资金、地方隐性债务、融资担保、灾后水利、城镇职工医保等7项专项审计。先后开展了稳定脱贫机制建立、现代化新型产业重大基地建设、政策性融资担保机构政策执行及经营管理等重大政策措施落实情况跟踪审计,涉及财政资金4.42亿元,抽查了13个政府部门、2个乡(镇)、1个行政村,出具审计报告3份,审计专报1份,发现问题1个,提出建议2条。全面完成保障性安居工程、扶贫资金、地方隐性债务、融资担保等4项审计工作,且将审计征求意见稿和反馈意见、报表已上报市审计局。重点抽查2个中小河流治理项目和6个小

5、型病险水库加固项目,涉及项目投资资金6758万元,发现问题5项,提出审计建议4条。重点关注xx县2021年1月1日至2021年12月31日城镇职工基本医疗保险和生育保险基金收支情况,延伸调查21家企业,发现存在重复参保、选择性参保、申报保险缴费资料不全等4项问题,提出审计建议3条。(二)开展财政预算执行审计。组织对我县2021年度本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,重点对县本级2021年度预算执行、地税征管情况,县住建局、县教育局、县粮食局等3个部门预算执行情况进行了审计,实地抽查了3个县直单位,2个乡镇,5家企业,提出处理意见15条,审计建议4条,督促县地税局补征税款411.9万

6、元。对深化简政放权和规范涉企收费、小微企业续贷过桥资金、小微企业税收优惠政策执行情况、城乡居民养老保险、普惠性学前教育等6个重点事项进行上下联动审计,重点审计了8家县直单位,11家企业,6家幼儿园,涉及资金3.1亿元,涉及减免税金308.4万元,审计发现问题6个,提出建议5条。(三)开展财务收支审计。全年对县城投公司、经济开发区、高桥湾现代产业园、衡山工业园、落儿岭工业园等5个单位及含所属公司进行资产负债及财政财务收支审计,审计发现问题20条,提出审计建议17条。(四)开展资源环境审计。对东西溪乡党政领导干部任期内履行自然环境保护责任进行审计,重点关注了土地规划、土地利用和开发、河长制、农村安

7、全饮水工程、河道侵占及排污、采伐和木材运输、火灾等风险隐患和相关预警机制建立执行情况。审计涉及4个村,延伸调查4个县直单位,发现问题6个,提出建议3条。(五)开展经济责任审计。今年共完成领导干部经济责任审计项目或经济责任事项交接29个,审计查出违纪违规金额1074.69万元,管理不规范金额7021.05万元,提出审计建议58条,移送案件线索3条,出具审计结果报告(含事项交接报告)29篇。经济责任审计有力维护了社会经济秩序,增强了领导干部财经法规意识,促进了党风廉政建设。(六)开展政府投资审计。全年开展政府投资建设项目414个,涉及投资额22.92亿元。其中200万以上工程价款预算审计项目备案7

8、0项,送审总金额98221.84万元,净核减额998.60万元,核减率1.02%;价款结算审计项目已接收77项,送审总金额99029.48万元,已完成审核项目29项,送审金额19501.54万元,核减额1258.23万元,核减率6.45%;200万以下工程预算审计项目备案90项,送审总金额5843.45万元,净核减额105.18万元,核减率1.80%;价款结算审计项目已接收备案174项,送审总金额12483.17万元,净核减额1000.78万元,核减率8.02%。三、强化业务能力,提高工作水平(一)加强业务知识培训。聘请法律专家针对建设工程合同等相关问题中存在的审计风险、如何处理审计中工程合同

9、索赔等问题进行讲解;对协审机构进行政府投资建设项目的基本程序、工程变更、预决算控制等业务知识指导;积极参与全市审计机关干部综合业务素质提升专题培训班、全省审计机关信访档案培训班、2021年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计网络专题培训班,采取培训与实践相结合的方式,进一步提升审计人员业务水平,降低审计风险。(二)推动内审工作发展。对县住建局、粮食局、卫计委等单位内审工作进行督查指导,督促建立健全内部审计机构、完善内部审计制度,促进内部审计机构正常开展内审工作,着力提升内审工作质量和水平,更好的发挥内审作用。(三)开展协审机构考核。组织力量对12家政府投资入库协审机构实施的审计项目进行质量考核。

10、对考核排名前三位的协审机构予以表彰;对考核排名后二位的协审机构约谈其主要负责人。通过考核,进一步规范协审机构存在自行接收限额以上政府投资项目、部分变更项目未公示、审计工作效率低下等问题。四、科学统筹协调,做好中心工作(一)全面落实巡视整改任务。根据省委巡视组反馈的关于发挥审计监督作用不够的问题,结合2021年审计项目计划,我局对重点审计项目实施挂图管理,明确领导、部门责任、界定审计时限,实施动态监控。科学调度审计力量,优化审计资源配置,形成上下一盘棋的管理布局。一是科学制定五年经济责任审计规划(2021-2021年),用五年时间完成我县70个被审计单位的审计工作,确保审计监督对象全覆盖。从20

11、21年至现在已完成41个单位经济责任审计或事项交接;二是已完成县城投公司等5个单位及含所属公司的资产负债及财务收支审计工作;三是已督促县环保局、太阳乡、县茶茧办对挤占挪用的专项资金于3月底前归还原渠道。(二)狠抓落实扶贫工作。全年走访慰问贫困户10余次160人次,共计送达慰问物资和现金10000余元。目前我局帮扶户已有15户脱贫,剩余7户拟于今年年底脱贫。(三)全力配合巡视巡察工作。先后抽调业务骨干8人次协助省纪委、市委、县委巡视(察)办案工作。先后抽调业务骨干参加省委巡视组赴霍邱县巡视,市委赴裕安区、舒城县、霍邱县脱贫攻坚专项巡察,全省医疗卫生机构专项巡察,市委第九轮巡察、第十轮巡察,县委第

12、五轮巡察、第六轮巡察。【篇二】2021年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。2021年审计重点工作的总体思路是,全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议、全国审计工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,聚焦打好“三大攻坚战”,创新审计理念,突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,为

13、推动我县经济社会实现平稳较快发展贡献力量。一、审计业务工作开展情况2021年共完成审计项目30个,其中:本级预算执行审计5个,xx县2021年至2021年6月底扶贫政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理情况审计1个,“双代”政策措施落实情况跟踪审计1个,建设项目审计19个,上级交办的审计项目4个等,为国家和建设单位节约资金3587.02万元。同时,还积极开展了债务清理统计及化解情况审计、财政预决算执行情况审计、符合政策安排工作条件退役士兵政策落实情况的审计调查、营商环境等专项审计,现将主要工作开展情况汇报如下:(一)县本级预算执行和决算草案审计。以促进健全规范透明、标准科学、约束

14、有力的预算制度,保障公共资金安全高效使用为目标,对2021年度县本级预算执行和决算草案进行审计。围绕促进积极财政政策落实,关注财政支出结构优化、财政绩效等情况,推动提高财政支出的公共性和普惠性,促进财政资金更多向“三农”、创新驱动、民生改善等领域倾斜;继续加大中央八项规定精神落实情况审计力度;着力揭示财政预算分配、管理、使用中的体制机制障碍,充分发挥审计围绕中心、服务大局的新动能。(二)“双代”政策措施落实情况跟踪审计。重点对我县电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计,揭示专项资金拨付和使用、工程项目进度、工程建设质量管理、工程项目组织实施程序等方面的问题,查处违法违纪违规行为,反映典型事例,

15、分析问题产生的原因,确保全县电代煤和气代煤工作保质保量按时完成,大幅降低区域燃煤污染,促进京津冀大气质量改善,为建设经济强县、魅力xx做出积极贡献。截至目前,气代煤工程中压、低压管线铺设已完成。安装燃气挂表1978户,安装燃气采暖炉1797户;电代煤工程低压线路全部改造完成,安装电采暖炉784户。入户电表、入户线路和采暖设备及安装等均已达到运行标准。(三)精准扶贫、精准脱贫政策落实情况审计。认真落实审计署关于在打赢脱贫攻坚战中进一步加强扶贫审计的意见精神,以“精准、安全、绩效”为主线,重点关注精准扶贫、精准脱贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效等情况,揭露扶贫资金被挪用滥用、贪污

16、侵占等问题,揭露作风不实、形式主义、弄虚作假甚至失职渎职等问题,维护扶贫资金安全,提高扶贫资金绩效,推动追责问责,促进精准脱贫攻坚任务目标实现。(四)进一步完善和规范投资审计工作,逐步实现“三个转变”。投资审计截止目前共完成审计项目19个,主要包括xx中学搬迁项目、省道s220沧州至德州公路xx至冀鲁界段工程审计、xx县职业技术教育中心餐厅工程审计、xx县宣惠河治理工程竣工决算情况的审计、宋门工业园区清淤等,为国家和建设单位节约资金3587.02万元。(五)2021年1到10月份,市局多次抽调我局十多名审计人员参加扶贫、债务清理统计及化解情况、财政决算执行情况等专项审计。(六)xx县符合政策安

17、排工作条件退役士兵政策落实情况的审计调查。(七)审计局三名派出工作队员继续扎根铁城镇申庄村,实实在在做好驻村帮扶工作,巩固现有工作成效,力争做出更大更好的工作业绩。二、党建工作(一)深入学习贯彻十九大和十九届三中全会精神,并将学习宪法推向新高潮。组织全体审计干部进行了集中学习宪法。党组书记张书记带头领读宪法原文,并开展牢记宪法宣誓誓词和手抄宪法主题活动。徐局要求全体党员干部,充分利用“理论自习室”,将学习宪法纳入推进“两学一做”常态化、制度化专题学习教育,丰富学习内容,营造审计人员学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。(二)切实抓好纠正“四风”和作风纪律整治。全面落实党的十九大精神

18、,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示指示精神,认真落实中共中央办公厅通知和省、市、县文件要求,聚焦解决“四风”和作风纪律方面的突出问题,注重领导干部示范带头,切实解决广大群众反映强烈的突出问题,带动全局广大党员干部实现作风根本好转,着力营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。(三)坚持不懈抓好“三会一课”落实。结合落实好“三会一课”制度,利用支部委员会、全体党员大会、党小组会和党组书记讲党课等多种形式,组织全体机关干部多次集中学习审计署连续组织的“审计大讲堂”和“审计队伍集中整训”系列活动,提高党性修养,增强“四个意识”,把

19、适应新常态、践行新理念、更好履行审计监督职责作为首要政治任务。结合贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,多途径、多渠道、多层次的开展政治思想和业务能力培训,全体审计人员素质大有提升。同时探索创新审计方法,增强审计本领,改变传统审计模式,适应新时代,学习新本领,创新审计方法,提高审计质量,为我县经济平稳运行做出更大贡献。(四)搞好审计工作助力我县“双创双服”活动的开展。民生连着民心,民心是最大的政治,在改革中让老百姓增强获得感,是“双创双服”工作的出发点和落脚点。审计工作紧跟省、市、县精神,推动“双创双服”工作落地生根。三、下一步工作计划(一)继续深化财政预决算审计。以规范

20、预算管理,推动财政体制改革,促进建立公共财政体系,保障财政资金安全运行,提高财政绩效水平为目标,全面提升预决算审计的层次和水平。(二)加大重点专项资金的审计监督。加强对关系全县经济发展、人民群众切身利益的民政、卫生、教育等专项资金审计。进一步加大对专项资金违纪违规行为的查处力度,建立健全监管机制,促进党的惠民政策落到实处。(三)继续贯彻审投发【2021】30号和冀审办【2021】49号文件精神依法开展投资审计工作。一是继续对全县重点基础设施建设、公益事业、重点建设项目进行跟踪审计。二是继续强化对县域内建设项目竣工决算的审计,把好资金使用关,最大限度地提高资金使用效益。三是发挥投资审计优势,完成

21、好省厅、市局交办的投资项目审计工作,进一步扩大xx投资审计的知名度和影响力。【篇三】2021年,围绕区委、区政府工作中心结合市审计局的要求,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,牢固树立新发展理念,落实高质量发展要求,加强和改进审计工作,强化审计队伍,全面履行职责,为县域经济发展提供监督和服务。本年制定审计项目14项,其中配合市局完成5项,民生审计调查2项(配合市局),预算执行审计1项,经济责任审计5项,领导干部自然资源资产离任审计1项。一、审计工作完成情况(一)整合资源,积极配合全市统一项目。抽出审计组配合市局完成全区2021年转移支付资金分配管理使用情况审计;国家重大政策措施落

22、实情况跟踪审计;全市地方地方隐形债务情况专项审计调查;全市一事一议村内道路和美丽乡村示范建设奖补资金专项审计;全市就业补助资金分配管理和使用绩效情况审计;全市农村社会养老保险基金审计调查;保障性住房审计。(二)践行审计“全覆盖”,强化预算执行审计。2021年度区本级预算执行审计,始终坚持对党忠诚、对人民负责的政治站位和围绕中心、服务大局的责任担当,以“发展、改革、安全、绩效”为目标,采取重点覆盖、精准审计的方式,重点审计和调查了区级财政管理、预算执行情况、重大政策执行情况和重点民生资金使用情况。反映了预算执行不到位、超支挂账、隐性债务等问题。在促进政策落实、维护我区经济安全、推动深化改革、推进

23、民主法治和反腐败等方面发挥积极作用。6月份预算执行审计工作报告在区人大常委会上满票通过。(三)适应“从严治党”新形势,深化领导干部任期经济责任审计。一是进一步转变思想认识和工作理念,跳出财政财务收支审计的思路,聚焦领导干部的主要经济责任和权力运行特点,突出对“三重一大”执行情况的审计。完善审计组织方式方法,做好经济责任审计与领导干部自然资源资产离任审计的统筹衔接。在林业局原局长孙庆山经济责任审计项目中安排了自然资源资产离任审计,实现审计项目统筹安排、协同实施,对重点内容和问题审深审透。二是坚持新发展理念,高度重视经济责任审计报告等审计结果文书的规范化,健全完善结果文书的审核、审理等质量控制制度

24、;进一步规范审计报告的格式和内容,增强审计报告的实用性和可读性,更加贴近和符合党委政府及有关部门的需要;坚持以习近平总书记提出的“三个区分开来”作为重要指导,审慎对问题进行定性和提出处理意见,提高经济责任审计报告等结果文书的质量,充分发挥审计效能。三是加强联席会议成员单位协作配合,认真履行审计结果运用的职责,建立健全适合区实际的审计结果运用机制,推动提升审计结果运用层次和水平。全年完成经济责任审计项目5项,对6名科级领导干部进行了审计,揭示了被审计单位在财务管理、内控制度、辖区土地使用等方面出现的问题。(四)防治微腐败,做好村级财务审计调查工作。2021年度与纪检部门配合完成辖区内八社村、后杨

25、村、北大沟村、大金家沟村、南台子村等9个村的级财务审计调查。发现主管部门监管不力、政策落实不到位;会计核算基础薄弱、财务管理混乱等情况,问题严重的已向区纪检委汇报。(五)服从大局,配合区委巡察等各项临时工作。全力支持区委中心工作,在审计工作任务重人员少的情况下常年抽调3名同志参加巡察工作,以切实解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题;抽调2名同志参加纪委、监委组织的专项治理工作。(六)更新观念,强化审计信息化建设工作。按市审计局要求,2021年,力求突破信息化建设瓶颈,将清河区审计信息化建设推上新高度。一是硬件保障,由办公室负责,安排专职人员对局内计算机及内网系统进行维修、维护和更换,保障局内

26、的每个电脑硬件和软件都能适应审计工作需要以及内网运行畅通。二是加强培训,抓住人才培养这个“根本点”,定期组织开展计算机审计方面的业务知识培训并以此为契机,倡导机关干部进行实务研究、交流经验,不断提高全体审计人员计算机操作和应用技能;积极选送干部参加上级部门组织的计算机审计培训,并将培训的具体内容以ppt课件的形式讲解给全体机关干部,从而有计划、有步骤地提高全局业务人员的工作水平。三是合理搭配,每个审计组都配备一名计算机业务过硬的人员,保证所有项目按要求上oa,所有审计文书都通过oa上的项目树运行,同时加强oa和ao的交互使用。争取在日常的工作基础上尝试编写ao应用实例,积累经验和方法,总结成果

27、。(七)突出整改,确保审计工作成效。从财政审计入手,成立由分管副区长任组长,审计、财政、纪委、监委等单位为成员的跟踪整改领导小组。召开了清河区审计问题整改会议,分管副区长做了重要讲话,并下发了区政府关于审计问题整改的文件,对审计结果整改情况进行持续的调度和跟踪检查。审计局多次召开专题会议,确保整改工作落实到位。(八)把握质量,为依法履行职责提供保障。一是坚持把提升队伍素质作为提升审计质量的基础,通过学习、培训、以老带新、以新促老等方式,着力打造能审计、能操作、能协调、能分析、能综合的审计人才。二是注重审计档案质量,开展审计业务档案互评制度。对整理好的审计业务档案,股室内部首先相互自查,然后业务

28、股室之间进行交叉检查。通过查找不足,达到相互监督、相互学习、共同提高的目的。突出专业化培训,邀请市局法制科长来我局讲课,检查,提高全局档案工作水平。三是坚持把靠实各个环节的责任作为提升审计质量的关键,实行审计质量层级控制责任制,细化靠实审计业务的组织实施、审核、复核、审理、审定、执行、信息编发等各个环节的责任。二、党建工作完成情况(一)加强党员教育培训工作,深入推进学习型党组织建设。以严密的学习制度,做到学习时间、内容、人员、效果的“四确保”,保证学习不走过场,进一步提升了干部的综合素质。严格执行集中学习制度,通过集中学习的方式认真贯彻落实相关会议精神与文件精神,不断提升全局干部职工的理论素质

29、。充分利用微信群等载体,宣传政策法规、时事政治、审计工作情况等内容,拓宽审计干部理论学习、知识学习、信息交流的渠道。(二)落实“一岗双责”,切实加强党风廉政建设。一是组织全体党员干部学习中央、省、市、区纪委重要会议和文件精神,加强廉政思想教育,筑牢思想防线。二是局党组认真落实“一岗双责”,党组书记亲自抓,分管领导协助抓。三是结合“两学一做”活动,精心谋划,扎实开展纪念建党97周年系列活动,通过开展专题党课及讨论会、党员宣誓等活动,进一步推进审计机关党风廉政建设,提高审计干部队伍的思想意识与廉洁自律意识,营造了风清气正、勤政廉洁的机关良好氛围。(三)以纪律作风专项整治活动为契机,着力建设信念坚定

30、、作风务实的高素质专业化审计队伍。一是高起点谋划布置整治活动。收到纪律作风专项整治月活动文件后,局党组通过召开专题会议、班子会、民主生活会、局长谈心谈话等方式,查找工作中存在的工作主动性不强、不能严格遵守工作纪律、工作敷衍畏难等作风问题,并针对个人情况逐个解决职工思想问题。二是高效率提升管理长效机制。通过梳理汇总问题和建议,制订了清河区审计局日常行为规范,要求职工每天早、中两次签到、外出审计将去向报备办公室;设立公示板,公布职工每周出勤情况,每周一的例会上对纪律作风上出现的问题进行总结和通报。三、招商引资工作情况我局引进铁岭市凯硕果果食品有限公司该项目,投入资金500多万元,土地3000多平,

31、建筑面积900多平方米,主要经营炒货食品及坚果制品加工、销售;蔬菜制品分装、销售等等。今年11月份该公司又注册成立了“农小将”电子商务公司,对商品在网络上进行销售,产品销往全国各地。四、下步工作打算将继续贯彻落实党的十九大精神和国务院关于加强审计工作的意见及习总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,按照上级审计机关的统一部署,紧紧围绕区委、区政府的工作中心,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动经济建设发挥审计监督服务职能。(一)在审计体制改革及党政机关、事业单位改革过程中做好干部职工思想工作,稳定人心。(二)强化领导干部经济责任审计。贯彻落实两办规定及其实施细则,对党政领导干部,重

32、点监督检查其承担的贯彻政策措施责任、经济发展责任、民生改善责任、廉政建设责任等。并在下半年继续开展好村干部审计工作。(三)推进领导干部自然资源审计。将领导干部自然资源资产任中审计与经济责任、政策跟踪等审计项目融合,做到成果共享,以党政领导干部对自然资源开发利用保护以及污染防治责任履行情况为审计重点,为美丽清河建设保驾护航。(四)积极完成上级审计机关和区委、区政府安排和交办的工作任务。【篇四】2021年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全省审计机关“审计管理创新年”活动开展为抓手,在县委、政府以及市审计局的坚强领导下,学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真开展

33、党的建设、审计业务工作,同时做好扶贫、巡视巡察等各项工作,充分发挥审计工作在维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的利剑作用。一、2021年工作总结(一)加强自身学习,夯实理论基础1.深入学习党规党章。结合“两学一做”常态化制度化学习教育,把党章、习总书记系列重要讲话、中国共产党纪律处分条例中共xx县委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设实施细则关于规范全县党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定等党内法规和作风建设方面的规定纳入局党组中心组学习,党支部“三会一课”和党员教育培训的重要内容,组织全局党员干部原原本本、逐条逐句学习,促使党员干部熟练掌握制度规定,把

34、党规党纪刻印在心上。今年,共学习党章4次,邀请教师授课1次。2.扎实开展专题教育。组织开展巡视整改专题“五个一”活动、讲忠诚、严纪律、立政德专题警示教育(“十个一”活动)。组织全体职工赴县廉政教育基地参观学习,并集中观看了忘却初心终成祸、xx清风等反腐倡廉警示教育片3次,邀请县委党校教研室主任雷经祥同志作题为党章党员干部的终身必修课的专题党课,党组书记作题为不忘初心和从高考说起等党课。面对党旗,重温入党誓词3次,开展“身边腐败案件带给我们的警示”、“三查三问”、“以案促改”等大讨论活动。组织召开巡视整改专题民主生活会、“讲严立”专题民主生活会。切实要求干部做到自重、自省、自警、自律,牢记责任担

35、当,筑牢“不能”“不想”防线。(二)围绕职能目标,履行监督职责年初,我局共安排经济责任审计、财政审计、政府投资审计、专项资金审计等六大类共34个审计项目,累计完成审计项目56个,占计划数的164.7%。查出违纪违规金额1159万元,管理不规范金额37658万元;开展政府投资审计项目414个,涉及投资额22.92亿元。提出审计建议90余条,呈报审计专报6篇,移送案件线索4条。1.开展重点专项审计和审计调查。按照上级审计机关工作安排,不折不扣地完成了国家重大政策措施落实情况、保障性安居工程、扶贫资金、地方隐性债务、融资担保、灾后水利、城镇职工医保等7项专项审计。先后开展了稳定脱贫机制建立、现代化新

36、型产业重大基地建设、政策性融资担保机构政策执行及经营管理等重大政策措施落实情况跟踪审计,涉及财政资金4.42亿元,抽查了13个政府部门、2个乡(镇)、1个行政村,出具审计报告3份,审计专报1份,发现问题1个,提出建议2条。全面完成保障性安居工程、扶贫资金、地方隐性债务、融资担保等4项审计工作,且将审计征求意见稿和反馈意见、报表已上报市审计局。重点抽查2个中小河流治理项目和6个小型病险水库加固项目,涉及项目投资资金6758万元,发现问题5项,提出审计建议4条。重点关注xx县2021年1月1日至2021年12月31日城镇职工基本医疗保险和生育保险基金收支情况,延伸调查21家企业,发现存在重复参保、

37、选择性参保、申报保险缴费资料不全等4项问题,提出审计建议3条。2.开展财政预算执行审计。组织对我县2021年度本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,重点对县本级2021年度预算执行、地税征管情况,县住建局、县教育局、县粮食局等3个部门预算执行情况进行了审计,实地抽查了3个县直单位,2个乡镇,5家企业,提出处理意见15条,审计建议4条,督促县地税局补征税款411.9万元。对深化简政放权和规范涉企收费、小微企业续贷过桥资金、小微企业税收优惠政策执行情况、城乡居民养老保险、普惠性学前教育等6个重点事项进行上下联动审计,重点审计了8家县直单位,11家企业,6家幼儿园,涉及资金3.1亿元,涉及

38、减免税金308.4万元,审计发现问题6个,提出建议5条。3.开展财务收支审计。全年对县城投公司、经济开发区、高桥湾现代产业园、衡山工业园、落儿岭工业园等5个单位及含所属公司进行资产负债及财政财务收支审计,审计发现问题20条,提出审计建议17条。4.开展资源环境审计。对东西溪乡党政领导干部任期内履行自然环境保护责任进行审计,重点关注了土地规划、土地利用和开发、河长制、农村安全饮水工程、河道侵占及排污、采伐和木材运输、火灾等风险隐患和相关预警机制建立执行情况。审计涉及4个村,延伸调查4个县直单位,发现问题6个,提出建议3条。5.开展经济责任审计。今年共完成领导干部经济责任审计项目或经济责任事项交接

39、29个,审计查出违纪违规金额1074.69万元,管理不规范金额7021.05万元,提出审计建议58条,移送案件线索3条,出具审计结果报告(含事项交接报告)29篇。经济责任审计有力维护了社会经济秩序,增强了领导干部财经法规意识,促进了党风廉政建设。6.开展政府投资审计。全年开展政府投资建设项目414个,涉及投资额22.92亿元。其中200万以上工程价款预算审计项目备案70项,送审总金额98221.84万元,净核减额998.60万元,核减率1.02%;价款结算审计项目已接收77项,送审总金额99029.48万元,已完成审核项目29项,送审金额19501.54万元,核减额1258.23万元,核减率6

40、.45%;200万以下工程预算审计项目备案90项,送审总金额5843.45万元,净核减额105.18万元,核减率1.80%;价款结算审计项目已接收备案174项,送审总金额12483.17万元,净核减额1000.78万元,核减率8.02%。(三)强化业务能力,提高工作水平1.加强业务知识培训。聘请法律专家针对建设工程合同等相关问题中存在的审计风险、如何处理审计中工程合同索赔等问题进行讲解;对协审机构进行政府投资建设项目的基本程序、工程变更、预决算控制等业务知识指导;积极参与全市审计机关干部综合业务素质提升专题培训班、全省审计机关信访档案培训班、2021年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计网络专题

41、培训班,采取培训与实践相结合的方式,进一步提升审计人员业务水平,降低审计风险。2.推动内审工作发展。对县住建局、粮食局、卫计委等单位内审工作进行督查指导,督促建立健全内部审计机构、完善内部审计制度,促进内部审计机构正常开展内审工作,着力提升内审工作质量和水平,更好的发挥内审作用。3.开展协审机构考核。组织力量对12家政府投资入库协审机构实施的审计项目进行质量考核。对考核排名前三位的协审机构予以表彰;对考核排名后二位的协审机构约谈其主要负责人。通过考核,进一步规范协审机构存在自行接收限额以上政府投资项目、部分变更项目未公示、审计工作效率低下等问题。(四)科学统筹协调,做好中心工作1.全面落实巡视

42、整改任务。根据省委巡视组反馈的关于发挥审计监督作用不够的问题,结合2021年审计项目计划,我局对重点审计项目实施挂图管理,明确领导、部门责任、界定审计时限,实施动态监控。科学调度审计力量,优化审计资源配置,形成上下一盘棋的管理布局。一是科学制定五年经济责任审计规划(2021-2021年),用五年时间完成我县70个被审计单位的审计工作,确保审计监督对象全覆盖。从2021年至现在已完成41个单位经济责任审计或事项交接;二是已完成县城投公司等5个单位及含所属公司的资产负债及财务收支审计工作;三是已督促县环保局、太阳乡、县茶茧办对挤占挪用的专项资金于3月底前归还原渠道。2.狠抓落实扶贫工作。全年走访慰

43、问贫困户10余次160人次,共计送达慰问物资和现金10000余元。目前我局帮扶户已有15户脱贫,剩余7户拟于今年年底脱贫。3.全力配合巡视巡察工作。先后抽调业务骨干8人次协助省纪委、市委、县委巡视(察)办案工作。先后抽调业务骨干参加省委巡视组赴霍邱县巡视,市委赴裕安区、舒城县、霍邱县脱贫攻坚专项巡察,全省医疗卫生机构专项巡察,市委第九轮巡察、第十轮巡察,县委第五轮巡察、第六轮巡察。二、2021年工作安排(一)持续组织重大政策措施落实情况的跟踪审计。切实发挥审计在维护政令畅通,推进深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的“助推器”作用。(二)持续深化财政审计。重点关注贯彻落实国家宏观调控政策

44、、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中央八项规定精神和省市县相关规定贯彻落实情况、“三公”经费和会议费管理使用情况,努力当好公共财政的“卫士”。(三)持续加强以扶贫为重点的专项资金审计。重点对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行的监督,坚决揭露违纪违法问题、重大履职不到位问题。(四)持续强化经济责任审计。围绕经济责任审计五年规划,确保审计监督对象全覆盖,加大领导干部经济责任任中审计,积极发挥审计在加强对权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作中的作用。(五)抓好政府投资审计。加强对政府重视、群众关心、社会关注的重大政府投资项目审计,持续加强对建设项目的程序规范性、造价真实性进

45、行审计,最大限度的节约投资成本,提高财政资金的使用效益。(六)做好其他中心工作。全力配合县委县政府各个时期的工作重点,按时按质完成交办工作任务。【篇五】2021年,我局围绕全面贯彻党的十九大报告精神和习近平在中央审计委员会第一次会议重要讲话精神,深入贯彻落实国务院、贵州省委省政府重要工作部署、上级审计工作会议和县委县政府要求,认真落实改革举措,依法行使审计监督权,切实强化审计职能,坚持“三级复核”和“主审轮岗”人才培养等工作方式,充分发挥审计在我县加快建设生态优、百姓富、实力强的美丽xx奋斗进程中的重要保障作用。2021年,我局共有审计项目计划任务11个,完成11个,其中:财政管理审计项目3个

46、,部门预算执行审计项目2个,经济责任审计项目4个,投资审计项目2个。另外县委计划外安排项目1个,现场审计两个月后因审计对象被留置,终止审计。审计共发现问题69个,查出问题金额37.51亿元,其中:管理不规范资金36.98亿元,违规金额0.53亿元。移送处理事项9件,移送处理金额463万元,处理人员5人(其中:移送通顺度检查处理事项5件,目前已完成处理线索案件1件,处理人员3人)。出具审计决定书11份。提出审计建议48条。基建工程项目定案数2个,送审481万元,核减91.26万元,核减率18.97%。一、攻坚克难,促进经济高质量发展2021年,我局在职干部职工17人,其中。请长期病假1人,产假1

47、人,根据县委组织安排驻村工作1人。实际从事业务工作人员14人,参加省厅抽调审计工作10人次。因审计工作时间紧压力大,经邀请离岗待退工作人员3人参加上半年项目审计,5月份从乡镇借调办公室人员1人。10月份招录审计人员3人。在现有人力条件下,我局领导班子认真组织,攻坚克难,日夜突击,不断改进审计方法,坚持问题导向、目标导向、绩效导向,及时反映重大风险隐患和阻碍发展的深层次问题,促进完善体制机制,充分发挥审计监督促进xx经济社会健康发展作用。(一)着力促进资金规范管理,服务法治政府建设。通过财政预算执行及决算审计、部门预算执行审计、专项审计,维护经济运行秩序,防范风险,促进经济社会平稳较快发展。20

48、21年共实施审计项目计划11项,其中:财政预算执行审计项目3个,部门预算执行审计项目2个,政府投资项目跟踪审计及竣工决算审计项目2个,经济责任审计项目4个。在审计过程中一是适时确定财政审计监督重点;二是正确评价政府预算执行结果;三是着力拓展专项支出预算审计;四是数据分析覆盖全部财政性资金。依托财政及相关外部数据进行集中分析、分散核查,关注经济转型升级、产业结构调整、扶贫脱贫和科教事业等财政资金绩效,检查中央“八项规定”执行、县委、县政府“八项规定”执行和“三公”经费管理等情况,关注部门预算(决)算编制口径、内容等方面的规范性,通过审计,促进了财政资金的规范化管理,提高了财政资金使用效益。(二)

49、着力关注民生项目运行和资金使用,服务责任政府建设。紧盯公共资金(资产)绩效情况。财政同级审突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督,突出跟踪审计政府债务管理、重大投资、骨干国企,看增量、查存量、算沉淀。审计中从资金源头开始,顺着资金流向,延伸到基层用款单位,一审到底、追踪问效。同时,依托数据分析平台,加大数据的集中和关联分析力度,审查预算分配、资金流向和执行效率,强化外部数据的关联分析,深挖审计疑点,反映财政收入、分配中存在的问题,不断提高了审计发现问题的精准度和严细度。针对审计建议,财政局组织相关业务科室进行了专题讨论,认真制订整改措施。财政审计过程中密切关注民生项目运行和资金使用情况,查找管理漏洞,督促整改落实,帮助加强管理。(三)紧扣“

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