吸收性卫生用品项目可行性计划.docx

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1、泓域咨询/吸收性卫生用品项目可行性计划吸收性卫生用品项目可行性计划泓域咨询机构摘要2019年,吸收性卫生用品国内市场持续增长。经期裤、婴儿纸尿裤、成人失禁用品消费量均明显高于上年。卫生护垫和婴儿纸尿片的消费量继续下降。2019年吸收性卫生用品市场规模(市场销售总额)达到1165.3亿元左右,比2018年的1127.0亿元增长3.4%。2019年吸收性卫生用品的消费量(终端消费)达到约1646.1亿片,较2018年1616.2亿片增长1.9%。该吸收性卫生用品项目计划总投资20725.74万元,其中:固定资产投资16061.57万元,占项目总投资的77.50%;流动资金4664.17万元,占项目

2、总投资的22.50%。本期项目达产年营业收入39036.00万元,总成本费用30686.79万元,税金及附加359.18万元,利润总额8349.21万元,利税总额9860.01万元,税后净利润6261.91万元,达产年纳税总额3598.10万元;达产年投资利润率40.28%,投资利税率47.57%,投资回报率30.21%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位810个。吸收性卫生用品项目可行性计划目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保

3、护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目建设内容分析一、产品规划二、建设规模第四章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章 土建工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全

4、等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺原则及设备选型一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 项目环境分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 职业保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障

5、措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 项目风险情况一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 节能概况一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 项目进度说明一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章 项目投资方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 经济收益一、经济评价综述

6、二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章 综合评价附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 概况一、项目名称及建设性质(一)项

7、目名称吸收性卫生用品项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以吸收性卫生用品为核心的综合性产业基地,年产值可达39000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx投资公司四、项目提出的理由2019年,吸收性卫生用品国内市场持续增长。经期裤、婴儿纸尿裤、成人失禁用品消费量均明显高于上年。卫生护垫和婴儿纸尿片的消费量继续下降。2019年吸收性卫生用品市场规模(市场销售总额)达到1165.3亿元左右,比2018年的1127.0亿元增长3.4%。2019年吸收性卫生用品的消费量(终端消费)达到约1646.

8、1亿片,较2018年1616.2亿片增长1.9%。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx新兴产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积55247.61平方米(折合约82.83亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照吸收性卫生用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积55247.61平方米,建筑物基底占地面积29701.12平方米,总建筑面积77346.65平方米,其中:规划建设主体工程49993.3

9、5平方米,项目规划绿化面积5397.36平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计125台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费6006.91万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:吸收性卫生用品xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项

10、目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量767118.65千瓦时,折合94.28吨标准煤,满足吸收性卫生用品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量40969.01立方米,折合3.50吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx新兴产业示范基地市政管网供给。3、吸收性卫生用品项目项目年用电量767118.65千瓦时,年总用水量40969.0

11、1立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.78吨标准煤/年。达产年综合节能量36.17吨标准煤/年,项目总节能率24.41%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一

12、)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“吸收性卫生用品项目”主要从事吸收性卫生用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吸收性卫生用品项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:吸收

13、性卫生用品项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。十四、投资估算及经济效益分析(一

14、)项目总投资及资金构成项目预计总投资20725.74万元,其中:固定资产投资16061.57万元,占项目总投资的77.50%;流动资金4664.17万元,占项目总投资的22.50%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入39036.00万元,总成本费用30686.79万元,税金及附加359.18万元,利润总额8349.21万元,利税总额9860.01万元,税后净利润6261.91万元,达产年纳税总额3598.10万元;达产年投资利润率40.28%,投资利税率47.57%,投资回报率30.21%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位81

15、0个。十五、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地吸收性卫生用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地吸收性卫生用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吸收性

16、卫生用品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位810个,达产年纳税总额3598.10万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.28%,投资利税率47.57%,全部投资回报率30.21%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。加强对“专精特新”中小

17、企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对

18、工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55247.6182.83亩1.1容积率1.401.2建筑系数53.76%1.3投资强度万元/亩193.911.4基底面积平方米29701.121.5总建筑面积平方米77346.651.6绿化面积平方米5397.36绿化率6.98%2总投资万元20725.742.1固定资产投资万元16061.572.1.1

19、土建工程投资万元6763.422.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元6006.912.1.2.1设备投资占比28.98%2.1.3其它投资万元3291.242.1.3.1其它投资占比15.88%2.1.4固定资产投资占比77.50%2.2流动资金万元4664.172.2.1流动资金占比22.50%3收入万元39036.004总成本万元30686.795利润总额万元8349.216净利润万元6261.917所得税万元1.408增值税万元1151.629税金及附加万元359.1810纳税总额万元3598.1011利税总额万元9860.0112投资利润率40.28%13

20、投资利税率47.57%14投资回报率30.21%15回收期年4.8116设备数量台(套)12517年用电量千瓦时767118.6518年用水量立方米40969.0119总能耗吨标准煤97.7820节能率24.41%21节能量吨标准煤36.1722员工数量人810第二章 背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及

21、全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质

22、量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25391.07万元,同比增

23、长29.22%(5741.40万元)。其中,主营业业务吸收性卫生用品生产及销售收入为21953.62万元,占营业总收入的86.46%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5332.127109.506601.686347.7725391.072主营业务收入4610.266147.015707.945488.4021953.622.1吸收性卫生用品(A)1521.392028.511883.621811.177244.692.2吸收性卫生用品(B)1060.361413.811312.831262.335049.332.3吸收性卫生用品(C)783.74104

24、4.99970.35933.033732.122.4吸收性卫生用品(D)553.23737.64684.95658.612634.432.5吸收性卫生用品(E)368.82491.76456.64439.071756.292.6吸收性卫生用品(F)230.51307.35285.40274.421097.682.7吸收性卫生用品(.)92.21122.94114.16109.77439.073其他业务收入721.86962.49893.74859.363437.45根据初步统计测算,公司实现利润总额5353.49万元,较去年同期相比增长966.73万元,增长率22.04%;实现净利润4015.

25、12万元,较去年同期相比增长431.37万元,增长率12.04%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25391.07完成主营业务收入万元21953.62主营业务收入占比86.46%营业收入增长率(同比)29.22%营业收入增长量(同比)万元5741.40利润总额万元5353.49利润总额增长率22.04%利润总额增长量万元966.73净利润万元4015.12净利润增长率12.04%净利润增长量万元431.37投资利润率44.31%投资回报率33.23%财务内部收益率27.88%企业总资产万元50906.80流动资产总额占比万元30.61%流动资产总额万元15583.69资产负债率2

26、1.63%二、吸收性卫生用品项目背景分析2019年,吸收性卫生用品国内市场持续增长。经期裤、婴儿纸尿裤、成人失禁用品消费量均明显高于上年。卫生护垫和婴儿纸尿片的消费量继续下降。2019年吸收性卫生用品市场规模(市场销售总额)达到1165.3亿元左右,比2018年的1127.0亿元增长3.4%。2019年吸收性卫生用品的消费量(终端消费)达到约1646.1亿片,较2018年1616.2亿片增长1.9%。细分市场方面,2019年女性卫生用品占吸收性卫生用品市场的总规模的49.1%,婴儿尿布/裤占吸收性卫生用品市场的总规模的42.8%,成人失禁用品占吸收性卫生用品市场的总规模的8.1%。与2018年

27、相比,女性卫生用品和婴儿尿布/裤的占比略有下降,成人失禁物品的比例继续增加。2019年,中国卫生巾的产量约929.3亿片,比上年增加1.0%,工厂销售量约927.3亿片,工厂销售额约290.2亿元,消费量约870.5亿片。参加统计的企业中,经期裤产量约5.7亿片,工厂销售量约4.6亿片,工厂销售额约8.2亿元。卫生巾和经期裤合计市场规模约512.9亿元,比上年增长2.5%。卫生护垫产量约371.1亿片,工厂销售量约352.3亿片,工厂销售额约35.9亿元,消费量约323.9亿片,市场规模约59.5亿元,比上年下降4.6%。女性卫生用品合计市场规模572.4亿元,比上年增长1.7%。根据生活用纸

28、委员会统计,2019年中国婴儿纸尿裤/片总产量约407.6亿片,工厂总销售量约404.2亿片,总消费量约393.6亿片,比上年微增3.9%。婴儿纸尿裤/片的工厂销售额合计约320.6亿元;市场规模达到499.0亿元,比上年增长1.1%。市场渗透率由2018年的63.9%上升到72.2%,提高了8.3个百分点。需要说明的一点是,经对相关生产企业进行调查数据的分析发现,婴儿纸尿裤产品的利润率比卫生巾产品低,产能过剩、竞争加剧,导致从工厂端到零售端的加价率平均约为60%。2019年,全国成人纸尿裤产量约52.8亿片,工厂销售量约53.1亿片,工厂销售额约79.6亿元。成人纸尿片产量约9.9亿片,工厂

29、销售量约7.6亿片,工厂销售额约4.8亿元。护理垫产量约23.4亿片,工厂销售量约18.8亿片,工厂销售额约13.7亿元。成人失禁用品合计的工厂销售额约98.1亿元,市场规模约93.9亿元,比2018年增长33.6%。2019年,纸尿裤占成人失禁用品总消费量69.5%;纸尿片占10.8%;护理垫占19.6%。单纯以价格为导向的消费观念正在发生变化,成人失禁用品市场进入发展快道。老龄人口是成人失禁用品的主力消费人群,同时,在非老龄人群中,由于疾病或生育等原因造成的尿失禁也是一个不容忽视的问题。在全球范围内,尿失禁已成为继肿瘤、糖尿病、高血压、骨质疏松后的第五大疾病。早在2009年,国际尿控协会(

30、ICS)就将每年6月的最后一周定为世界尿失禁周,呼吁在世界范围内提高尿失禁防治的健康意识。国内外研究表明,45%的女性人群中存在不同程度的尿失禁,高达87%的前列腺手术患者在术后有短暂的尿失禁。尿失禁严重影响了人们的生活质量,甚至使人出现焦虑、抑郁等不良情绪,严重影响工作和社会活动,因此尿失禁又被称为“社交癌”。目前,市场上为满足尿失禁人群需求而开发轻度失禁产品仍相对较少,这有望成为生产企业关注的焦点。第三章 项目建设内容分析一、产品规划(一)产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面

31、综合考虑确定。该项目主要产品为吸收性卫生用品,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的吸收性卫生用品产品价格根据市场情况,确定年产量为xxx,预计年产值39036.00万元。(二)营销策略随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是

32、根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1吸收性卫生用品A单位xx17566.202吸收性卫生用品B单位xx9759.003吸收性卫生用品C单位xx5855.404吸收性卫生用品D单位xx3122.885吸收性卫生用品E单位xx1951.806吸收性卫生用品F单位xx780.72合计单位xxx3903

33、6.00二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积55247.61平方米(折合约82.83亩),其中:净用地面积55247.61平方米(红线范围折合约82.83亩)。项目规划总建筑面积77346.65平方米,其中:规划建设主体工程49993.35平方米,计容建筑面积77346.65平方米;预计建筑工程投资6763.42万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费6006.91万元。(三)产能规模项目计划总投资20725.74万元;预计年实现营业收入39036.00万元。第四章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的

34、允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面

35、深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、

36、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业

37、技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加

38、企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.76%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度193.91万元/亩。土建工程投资一览表序号

39、项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20998.6920998.6949993.3549993.354808.721.1主要生产车间12599.2112599.2129996.0129996.012981.411.2辅助生产车间6719.586719.5815997.8715997.871538.791.3其他生产车间1679.901679.902899.612899.61288.522仓储工程4455.174455.1717779.6417779.641243.762.1成品贮存1113.791113.794444.914444.91310.942.

40、2原料仓储2316.692316.699245.419245.41646.762.3辅助材料仓库1024.691024.694089.324089.32286.063供配电工程237.61237.61237.61237.6118.703.1供配电室237.61237.61237.61237.6118.704给排水工程273.25273.25273.25273.2516.734.1给排水273.25273.25273.25273.2516.735服务性工程2821.612821.612821.612821.61197.385.1办公用房1390.841390.841390.841390.8488

41、.525.2生活服务1430.771430.771430.771430.77104.096消防及环保工程795.99795.99795.99795.9962.646.1消防环保工程795.99795.99795.99795.9962.647项目总图工程118.80118.80118.80118.80296.237.1场地及道路硬化7456.191636.171636.177.2场区围墙1636.177456.197456.197.3安全保卫室118.80118.80118.80118.808绿化工程3407.52119.26合计29701.1277346.6577346.656763.42六、

42、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪

43、及常绿植物,改善和美化生产环境。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、

44、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网

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