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1、审计处年工作总结审计处在上级审计机构和学校党政的正确领导下,认真贯彻审计署关于内部审计工作的规定和教育部教育系统内部审计工作规定等有关规章制度,遵循“依法审计、高效务实、围绕中心、监视效劳”的原那么,以财务收支审计、经济责任审计、基建修缮工程审计为重点,不断进步内审质量,并顺利完成了全年各项工作任务,现将工作开展情况报告如下:一、加强政治理论学习,不断进步工作人员政治思想素养及业务才能。认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神,统一思想、坚决理想信念,把学习工作与贯彻落实新时代中国特色社会思想精神结合起来,与深化开展“三严三实”专题教育结合起来,进步“防腐”免疫力,严格执行“中央八
2、项”规定及相关要求,遵守职业操守。积极参加上级主管部门组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训等,先后选派2人次参加陕西省审计厅等部门组织的内审人员培训学习活动,进步各级领导干部及工作人员对内审工作重要性的认识,为内审工作的开展营造良好气氛。二、加强机构建立和制度建立,努力促进内审工作标准化。按照_师范学院“十三五”规划要求,制定审计处“十三五”规划要点。进一步完善审计处制度建立,制定了委托审计管理方法审计档案资料管理制度审计处处务会议工作制度等,进一步标准了内审工作流程。制定了_师范学院合同管理方法;安排专人对审计资料档案进展重新整理、登记和归档,建立了一套行之有效的档案管理方法,促进学校
3、内部审计工作制度化、标准化。三、进步认识,做好审计监视效劳工作。1.委托陕西省教育厅入库的社会审计机构对我校_年度财务收支及预决算情况进展审计,并施行跟踪审计,催促相关部门对审计过程中发现的问题进展整改落实。2.自5月份接到我校组织部关于开展任期经济责任审计的委托后,认真制定经济责任审计施行方案,成立经济责任审计工作小组,对我校22名处级干部开展任期经济责任审计工作。3.2022年来共组织施行基建、修缮工程审计20项,其中自审工程12项,送审金额146.94万元,审减资金4.39万元;委托审计工程8项,送审金额16971.32万元,审减资金2800.69万元;施行工程维修预算审核工程20项,资
4、金共计872万元。4.2022年共参与学校物资采购工程70项,参与学校考察20余次,参与验收40余次,涉及金额3317.13万元。在购置过程中,充分发挥内部监视的作用,严格遵守中华人民共和国招投标法政府采购法及_师范学院物资采购管理方法等相关规定,做好学校物资设备采购及管理效劳工作,进步学校设备购置资金使用效益。四、认真完成上级主管部门和学校领导交办的工作。1.按照省教育厅关于报送落实重大政策措施跟踪审计相关材料的通知精神,我校审计处组织相关部门,对我校专项资金预算执行情况进展统计汇总,并按期向教育厅报送了专项资金使用情况报告。2.贯彻落实陕西省教育厅关于开展_年行政事业单位国有资产清查和产权
5、登记工作的通知精神,按照学校要求对审计处国有资产的清查核实提供鉴证材料,进一步完善资产管理制度。3.积极参与陕西省教育厅评选_-2022年度陕西省教育系统内部审计工作先进集体、先进个人和优秀审计工程活动,经省教育厅程序严格评选,获得陕西省教育系统内部审计工作先进集体的荣誉称号。4.积极参与陕西省教育厅制定的关于加强陕西省省属高校内部审计工作的指导意见讨论稿的意见征集工作,根据国家相关法律法规及教育系统内部审计工作实际情况,积极向省教育厅反应意见和可行性建议。2022年来,审计处在开展审计监视工作中,获得了一定的成绩,顺利完成了年度工作目的,但是也清楚的认识到,因为专业人员装备缺乏,内审工作和其他高校相比还有一定间隔 。我校将进一步深化对内审工作重要性的认识,不断加强机构和制度建立,严格执行审计法规和标准要求,促进我校内审工作上台阶、上程度。第 4 页 共 4 页