学校审计处2021年工作总结_审计处部门工作总结.docx

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1、学校审计处2021年工作总结_审计处部门工作总结 审计处工作方案 职场中的进步与我们的努力息息相关,因此要时刻注意对自身的工作进行总结。下面由工作总结之家编辑为大家带来了“学校审计处2021年工作总结”,欢迎进行查看。 创建省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务,被列为区政府xxx年为训练所办大事实事之一。我们在市训练局、区委、区政府、区训练局的正确领导和大力支持下,学校领导班子以前所未有的热忱、坚韧不拔的毅力,布满必胜的信念,克服一切困难险阻,付出了大量的心血和劳动,带领全体教职工团结拼博,辛勤工作,目前创建工作已取得了阶段性成果。 一、抢抓机遇,适时进展,提升办学品位 创建工作初始

2、,学校领导班子就以前瞻性的目光,开拓性的思维,制定出了较高的目标,以全新的创建理念统揽全局工作。 1、抢抓机遇,市政治经济中心的南移,人民群众享受优质训练的剧烈要求,都为我校的进展供应了千载难逢的难得机遇。面对这一现实,我们不等、不靠、不坐失良机,发扬自力更生、艰苦奋斗精神、团结拼搏,上下一心搞创建。 2、校内基础建设依据校情,坚持高品位、特色化、现代化,要有前瞻性,使科学性和美术性完善结合。 3、解放思想、拓宽思路,以乐观的态度、敏捷的方式;正视和解决创建过程中可能遇到的一切问题。争取.各界对学校的广泛支持,敢于负责,用明天的钱办今日的事。 4、大型工程交由区选购中心竞标,xxx万元以上工程

3、由校内竞标,创建工作重大开支审定领导小组审定、公开方式,公开价格。 5、自xxx年xxx月开学初我们向全校师生提出,也向.公开创建省级重点高中的思路,今年春季开学初我们明确提出了“筹资金、高品位、改善办学条件;讲科学、求效率、狠抓常规管理;花气力、多途径、提高师资水平;崇民主、尚公正、拓宽育人环境”的工作思路;今年xxx月又进一步提出了“决战xxx年,创建省重点”的工作口号;整体校内设施建设我们坚持市场经济的运作模式逐步推向市场。 二、创建措施 1、成立了以校长为组长,学校中层以上领导为成员的创建工作领导小组,并下设xxx个工作组,全面开展创建工作。 2、对比省级重点高中评估验收标准制定了中学

4、创建省级重点高中工作支配及创建工作支配一览表。依据验收标准的“xxx个一级指标、xxx个二级指标”对应制定出我校应做工作的内容、要求,并明确了各项工作任务的责任人、成员及详细工作人员、标准及完成时间。要求各责任人应各负其责、分工协作,定期(每周五行政例会)向创建领导小组汇报工作进度状况。 3、开展全方位的宣扬工作,在全区范围内形成一个深厚的“创建”氛围,争取全.的大力支持。 4、明确提出“做好本职工作,迎接省市验收”,号召全体教职工立足本岗位、努力工作、人人为创建工作做贡献。创建工作时间紧,任务重,大量的工作千头万绪,我们xxx名教职工思想高度重视,分工明确,工作井然有序,忙而不乱,布满着必胜

5、信念。 5、制定了中学创建工作的有关条例及纪律,对于不能按时完成任务或对完成工作不力的领导或干事,进行批判惩罚,甚至调离耀中,决不能因人误事。同时乐观鼓舞制造性地工作,建立了泾渭分明的奖罚机制。 三、创建状况 (一)软件方面 依据验收标准,软件方面共包含“学校办学理念和进展规划”、“学校组织与管理”、“课程实施”、“老师队伍建设”、“训练科研”、“同学进展”、“学校与.”、“办学效果”八方面共xxx条,学校指定了xxx名领导责任人,带领xxx名工作人员,负责按时完成这些工作,对比xxx条验收标准,逐一落实,查漏补缺,完善制度,汇总资料,进一步充实、规范档案室,创建校史室。提高管理工作的科学化和

6、规范化。这项工作头绪多、任务重,学校规定每周行政例会各领导首先汇报各自所负责工作的进展状况,实行措施,每周学校领导检查一次,确定工作,找出问题,限期改进。 努力造就一支具有创新精神、创新力量、较高业务素养和政治思想素养,有渊博的学问和较强的科研力量,有高水平的授课艺术和运用现代化训练技术力量的老师队伍,是立校、兴校、强校之本。是我校始终高度重视的根本性工作,学校提出了进一步加强老师队伍建设的看法。为协作创建,学校一是开展以培训全体老师为目标,骨干老师为重点的连续训练,把终身学习作为提高老师素养的必由之路,明确要求任课老师必需人人要有进修方案。二是青年老师制订培育方案和培育目标,力量强的老师教导

7、新老师,形成传帮制度。三是实施“名师”工程,加强骨干老师群体建设,做好骨干老师学科带头人的培育、培训工作,选送骨干老师参与各级培训。四是加强老师现代化训练技术的学习和应用,专任老师全部接受了计算机基础学问和技能培训。每个老师具备了驾驭现代电教设施的力量。 依据各学科特点,学校讨论制定长远与近期目标相结合的整体教改和进展方案,成立课题小组,落实领导责任,划拨讨论经费,明确课题方案,常常性地开展课题讨论,担当着国家基础训练中心外语教学讨论中心城乡结合部高中外语教学的模式与技巧、省教研所理科创新教学试验与讨论及讨论性学习等教科研项目。 (二)硬件方面 依据验收标准,硬件方面主要指“学校环境与办学条件

8、”方面共xxx条。我们将学校的硬件基础建设作为创建工作中的重点,由于这是阶段性的突出冲突。学校由校长挂帅,xxx名工作人员负责参加了此项工作。绽开了高品位、特色化、现代化的校内基础建设与改造工程。 1、目前已竣工的有xxx项工程: 校内整体规划工程:以教学楼中心为轴线,中为教学区,西为生活区,东为运动区,随着各项工程的进展,校内整体规划已现雏形;教学楼建设工程:投资xxx万元,xxx年xxx月底已交付使用;新校门及校内硬化工程:投资近百万元,现已竣工,设计独特的校门,气概昂扬向上的雕塑已由蓝图变为现实;试验室及微机改造工程:投资xxx万元,装备了具有较高水平的化学、物理、生物xxx个试验室以及

9、新增xxx台电脑的微机、电子备课室现已投入使用;投资xxx万元,扩充图书xxx万余册,报刊杂志xxx余种,电子软件xxx余册;投资xxx万元,新增体育器材xxx余件,新建校内人文景观xxx处,硬化球类运动场xxx余平方米;工程建设以人本思想为主导,坚持功能性与艺术性相统一。 四、创建、学校正常工作两不误 在今年这个特别时期,全体教职工更是能以“创建”工作为重,以高度的责任心和奉献精神投入到训练教学中去,仔细备好、上好每一节课,高度负责地对待每一名同学,立足岗位,做好本职工作,乐观为创建工作做贡献。我们明显感到老师在校时间长了,工作主动了,自信念增加了。 在大力进行基础设施建设的同时,狠抓常规管

10、理规范化、科学化。我们一手抓创建,一手抓教学,做到两手一齐抓,两手都要硬,决不顾此失彼。在教学工作中,我们依据“三情”,坚持“四个一点”,努力贯彻“五字”方针。即依据“学情、教情、考情”选准复课基准点,教学上坚持“速度慢一点,慢中求快;起点低一点,低中求高;难度小一点,小中见大;要求严一点,严中求实。”在教学设计上,力求“新”一些,在教学预备上,力求“透”一些;在学问讲授上,力求“活”一些;在教学方法上,力求“改”一些;在信息反馈上,力求“细”一些。逐步形成发散型、学问型、讨论型课堂教学模式。本届高三由我和其他两位主任主抓,在引导老师抓好同学基础学问查缺补漏的同时,为广阔毕业班同学供应尽可能多

11、的关怀和服务,不断提高复课效率和复课质量。德育工作常抓不懈,在区举办的首届“文明之花”汇演中,我校荣获一等奖。获区级“读好书”竞赛中获一等奖。在全区中学校体操竞赛中获二等奖。xxx年全国高考,我校再创新高。二本上线人数为xxx人,比去年增长xxx.xxx%,高出全省高考上线率xxx个百分点。三本上线人数为xxx人,上线率达xxx%。 为了高标准通过省级验收,学校领导班子和全体教职工殚精竭虑,呕心沥血,努力拼搏,一所面貌全新的中学呈现在世人面前。在多次检查中受到了省、市、区各级领导的高度评价,得到了广阔群众的普遍赞誉和认可。xxx年xxx月xxx日,省训练厅评估验收团来校进行重点高中检查验收,经

12、过具体地查、看、听等多种方式,对我们的“创建”工作赐予了高度评价和赞扬,同时对存在的不足也提出了改进看法。今日,创建工作虽然已经取得了肯定成果,但对我们耀中人来说还远未结束,今后还有很多工作需要我们去做。我们全体耀中人将向着更高的目标不断奋进,努力建设一所现代化、特色化、示范性的新高中。 更多工作总结.扩展阅读 学校审计处工作总结. 20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟.重要思想和.会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点

13、问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.基础建设 20xx年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自

14、我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化

15、措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴同训练厅考察*赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习,乐观进行学术讨论和探讨,公开发表专业学术论文4篇。 三.参加后勤改革 随着高校后勤管理.化改革的深化,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一

16、道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校阅历,依据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四.参加校办产业改革 科教兴国和进展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参加制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导供应了决策依据,

17、为学校的改革和进展做出了贡献。 五.参加各项招投标工程及政府选购 随着学校改革的快速进展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作,审计处自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节省资金130多万元,规范了学校物资选购行为,维护了学校

18、的经济利益。 六.详细审计工作 仔细贯彻落实.重要思想,进一步搞好内审工作,根据审计署提出的乐观稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推动审计工作深化的开展。 1.开展决算审计2项,通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计,提出了相关看法和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任

19、、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导供应了决策依据。 4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入连续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为动身点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发觉存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目340多项,审

20、计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的进展。 6.全面开展审计工作,对全校教职工关怀的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项,订正不合理费用支出2万多元,并在后勤通讯上加以公告,切实维护了广阔教职工的利益,开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。严厉了党纪国法,受到了全校教职工的好评。 7.乐观

21、开展对外联系,常常性的和省内外高校合作,连续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改看法和详细要求,为审计工作的顺当实施供应

22、了有力保证。 2.健全的审计机构,合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和关心下,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计*1名,高级审计*1名,会计*和工程*2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展,为我校审计事业的长远进展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内

23、部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。 总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了肯定的经济效益和.效益,为自己赢得了许多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国WTO的胜利加入和训练事业的蓬勃进展,随着我校改革的进一步深化,我们将面临很多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在.精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不

24、足,结合.报告提出的进展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际状况,努力使工作再上新台阶! 2022审计处工作总结2022审计处工作总结2022审计处工作总结2022年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟.重要思想和.会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展第1版权全部!审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校

25、节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为2022年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一.基础建设2022年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度

26、若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1

27、.派一名同志伴同训练厅考察*赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素养的学习,乐观进行学术讨论和探讨,公开发表专业学术论文4篇。三.参加后勤改革随着高校后勤管理.化改革的深化,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校阅历,依据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。四.参加校

28、办产业改革科教兴国和进展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参加制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导供应了决策依据,为学校的改革和进展做出了贡献。五.参加各项招投标工程及政府选购随着学校改革的快速进展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建

29、设和物资选购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作,审计处自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节省资金130多万元,规范了学校物资选购行为,维护了学校的经济利益。六.详细审计工作仔细贯彻落实.重要思想,进一步搞好内审工作,根据审计署提出的乐观稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推动审计

30、工作深化的开展。1.开展决算审计2项,通过对2022年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计,提出了相关看法和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;2022审计处工作总结 2022审计处工作总结印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经

31、理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导供应了决策依据。4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入连续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为动身点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发觉存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理

32、。5.科研工作是高校进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的进展。6.全面开展审计工作,对全校教职工关怀的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项,订正不合理费用支出2万多元,并在后勤通讯上加以公告,切实维护了广阔教职工的利益,开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。严厉了党纪国法,受到了全校教职工的好评。7.乐观开展对外联系,常常性的和省内外高校合作,连续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄第1版权全部!弟院校合作开展审计项目2项,

33、既查清了问题,又达到了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。七.工作体会1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改看法和详细要求,为审计工作的顺当实施供应了有力保证。2.健全的审计机构,合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和关心下

34、,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计*1名,高级审计*1名,会计*和工程*2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展,为我校审计事业的长远进展奠定了坚实基础。3.内审要树立服务意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展服务,把服务意识融于整

35、个审计过程中,在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了肯定的经济效益和.效益,为自己赢得了许多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的胜利加入和训练事业的蓬勃进展,随着我校改革的进一步深化,我们将面临很多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在.精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足,结合.报告提出的进展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际状

36、况,努力使工作再上新台阶!2022审计处工作总结2022年审计处工作总结.20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟.重要思想和.会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为

37、20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.基础建设 20xx年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内

38、部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴同训练厅考察*赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省

39、内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习,乐观进行学术讨论和探讨,公开发表专业学术论文4篇。 三.参加后勤改革 随着高校后勤管理.化改革的深化,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校阅历,依据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四.参加校办产业改革 科教兴国和进展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校

40、办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参加制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导供应了决策依据,为学校的改革和进展做出了贡献。 五.参加各项招投标工程及政府选购 随着学校改革的快速进展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加

41、制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作,审计处自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节省资金130多万元,规范了学校物资选购行为,维护了学校的经济利益。 六.详细审计工作 仔细贯彻落实.重要思想,进一步搞好内审工作,根据审计署提出的乐观稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推动审计工作深化的开展。 1.开展决算审计2项,通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计,提出了相关看法

42、和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导供应了决策依据。 4.基建审计:随着我校办学规模的进一

43、步扩大,基础建设项目资金的投入连续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为动身点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发觉存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11

44、项,促进了科研工作的进展。 6.全面开展审计工作,对全校教职工关怀的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项,订正不合理费用支出2万多元,并在后勤通讯上加以公告,切实维护了广阔教职工的利益,开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。严厉了党纪国法,受到了全校教职工的好评。 7.乐观开展对外联系,常常性的和省内外高校合作,连续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高

45、,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改看法和详细要求,为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 2.健全的审计机构,合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和关心下,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审

46、计人员6名,其中高级会计*1名,高级审计*1名,会计*和工程*2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展,为我校审计事业的长远进展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。 总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了肯定的经济效益和.效益,为自己赢得了许多荣誉,

47、审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的胜利加入和训练事业的蓬勃进展,随着我校改革的进一步深化,我们将面临很多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在.精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足,结合.报告提出的进展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际状况,努力使工作再上新台阶! 审计处长个人工作总结20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟.重

48、要思想和.会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一.基础建设20xx年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证

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