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1、-1-现场监理工作巡检细则工程名称项目总监(负责人)形象进度检 查 人检查日期:年月日序号检查项目检查要点分值检查结果1 现场挂牌有无建设监理项目情况表牌;有无监理单位名称牌;有无监理人员岗位职责牌等。1.5 2 监理机构及人员现场有无有效的监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书及安全考核证书等复印件;项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书是否齐全,项目人员数量是否按公司要求到位;监理人员调动是否按规定办理变更手续。3 3 监理规划、细则编审人员资格、签章,编审时间是否符合要求;监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应;各专项
2、监理细则(桩基、主体、桥梁、道路、安装、节能等)、旁站监理方案、平行检测计划等是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。6 4 施工前期相关手续审查有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;受监项目登记备案、施工许可证等(包括所需施工中标通知书、合同等资料)是否齐全;开工报告签署意见是否符合要求,有无施工现场质量管理检查记录;有无消防、人防、节能审核意见书。2 5 总(分)包单位审查施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施工合同是否在监理项目部备案;总(分)包单位安全生产责任协议书是否在监理项目部备案;检测单位资质、计量认证证书是否经过报审;各主要供货
3、单位资格报审是否齐全;商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全;现场是否设立砼试块标养室或签订标养委托协议。6 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 5 页 -2-序号检查项目检查要点分值检查结果6 施工人员审核施工管理人员资格证书、上岗证,人员变更手续是否齐全、有效(与中标通知书、施工组织设计对比);三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效;特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。3 7 施工专项方案审核施工单位编审程序、时间,编审人资格、签章是否符合要求;监理项目部是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求;施工组织设计及各专项施工方案是否
4、齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。6 8 施工机械、设备审核塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆(升降节)告知、检测、联合验收、使用登记手续是否齐全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录;桩机有无备案证明,各类钢筋加工、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审;测量仪器是否进行标定,有无有效的标定证书。4.5 9 原材料、构配件审核有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按规定见证取样送检,按两次报验要求进行报验,监理项目部验收意见及日期是否准确;其他原材料(砂、石、安装材料、设备等)、构配件是否按规定进行了报审;商品混凝土合格
5、证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,28 天合格证(二)是否及时进行了报审;对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。9 10 各类验收记录地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;检验批、分项、分部、单位工程监理验收资料是否齐全;验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;是否建立工程验收台账,台账记录的进度是否与实际进度一致。8 11 监理检查是否对钢筋笼、承重支模架、砼强度等进行平行检验并填写相应记录;是否对原材料、施工试件进行平行检验;监理
6、抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求。3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 5 页 -3-序号检查项目检查要点分值检查结果12 施工试验、检验及检测砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合格情况处理资料)报审手续是否及时、齐全;钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全;功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全;各类试验资料是否建立台账,是否真实、及时、齐全。4 13 旁站监理是否按规定(旁站监理方案)进行质量、安全旁站,是否及时填写旁站监理记录,签章是否齐全,记录内容是否完整;旁站监理记录与砼浇捣申请单、检验
7、批、商品混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日记等资料反映内容是否一致。4 14 安全生产监理监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全文明监理细则是否齐全并经有效签章;安全施工方案审批是否符合规定;安全文明施工专项费用的报审、监管是否符合规定;安全设施、安全防护用品报审是否符合规定;监理项目部的定期或专项安全文明检查(验收)、安全问题的整改是否符合规定;安全资料是否单独组卷且内容完整。6 15 进度、投资控制有无进度控制计划或方案以及日常控制措施(分析对比、纠偏意见等);有无总进度计划及阶段(每月)进度计划报审,并签署监理意见;是否对工程联系单中
8、涉及的工程量进行了计量并签署监理意见;有无进度款支付报审,并签署监理审批意见。4 16 监理日记、月报监理日记填写是否及时、内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全文明监理工作情况等);监理月报是否齐全、及时,并反映安全文明生产监理工作内容。4 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 5 页 -4-序号检查项目检查要点分值检查结果17 会议纪要及监理评估报告、总结第一次工地会议纪要、施工监理交底会议纪要、工地例会纪要、专题会议纪要是否及时、齐全,第一次工地会议纪要编写是否符合规定,各类会议纪要编写、分发手续是否齐备、及时;各阶段性(桩基、基础、主体、节能等
9、)监理评估报告、总结是否齐全,内容是否完整,真实。3 18 监理工作指令监理工程师通知书及回复单,工程停工令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定,并有效闭合;图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监签署意见后转发,重大设计变更是否办理了审图手续。3 19 问题整改落实行业主管部门检查存在问题的落实情况:是否逐条整改,督促落实、复查并如实签署意见;公司对项目部巡检存在问题的落实情况:是否逐条督促落实并回复;对不合格项和各类问题的处理是否闭合。4 20 项目部配备检测设备、仪器是否配备了必要的检测设备及相关的图集、规范等。2 21 监理内业管理是否建立考勤制度、归档资料是否清晰有序;往来文
10、件有无签发(收)记录。2 22 对重大事项的反应、处置对建设单位、各总(分)包施工单位严重违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应,并有书面记录;对主管部门和公司的制度、规定或专项整治活动是否及时作出反应:组织学习相关文件、签发通知单督促落实、专项检查记录或会议纪要等。2 23 施工现场安全管理起重机械:驾驶、指挥、司索是否具备有效的岗位证书,是否人证相符;临时用电:用电设施及其使用是否规范,有无定期检查记录;三宝四口五临边:各项安全防护等是否到位;承重架,脚手架:是否按方案内容进行搭设,连墙件设置,立杆接长方式及构造措施等是否符合规范及方案要求;消防设施:是否按工程实施阶段要求配
11、备了必要的消防设施;警示标志:是否按规定设置了必要的警示标志;其他方面。6 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 5 页 -5-序号检查项目检查要点分值检查结果24 文明施工管理施工围档:施工现场是否设置了封闭围档,围档高度是否符合要求(不低于 1.8 米,市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5 米);施工现场出入口、作业区、生活区、主干道是否采用了砼硬化,是否对裸露的场地和集中堆放的土方采取了覆盖、固化或绿化等措施,是否专门设置了堆放建筑垃圾的场地并进行覆盖;进出口道路及场地保洁:施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配备高压冲洗设备,场地是否整
12、洁、是否设置了排水系统且排水畅通、不积水,工地周边20 米范围内卫生保洁工作是否到位;门卫制度:是否采用硬质材料设置大门,有无制定门卫制度、外来人员进场登记制度及其执行情况;生活区管理:宿舍有无使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具情况,在否对居住人员姓名、照片、身份证号码在进门口一侧进行了挂牌明示,食堂有无卫生许可证,炊事人员是否持健康证上岗;材料堆放及其标识牌设置是否符合规定要求;其他方面。4 合计100 注:1、表中黑体字为公司检查强制性合格标准,若有违反该项分值全部扣除,并可能被列入公司巡检通报批评。2、表中满分为100 分,检查内容可根据项目实际情况调整(未发生可暂不查),按实得分率计算得分。3、各监理项目部对检查中存在的问题应及时进行整改,并书面报公司复查。整改情况经复查不属实的,该次复查视为“不合格”。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 5 页 -