巴中抽水蓄能设备项目建议书.docx

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1、泓域咨询/巴中抽水蓄能设备项目建议书目录第一章 行业发展分析7一、 抽水蓄能中长期规划出台,十四五、十五五投运规模各翻一番7二、 双碳时代正式开启,抽蓄需求进一步扩大8第二章 公司基本情况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨14七、 公司发展规划15第三章 项目绪论21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则21五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算24

2、九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表25十、 主要结论及建议27第四章 项目建设背景及必要性分析28一、 量化比较抽水蓄能的成本优势28二、 电价机制理顺,行业迈向高质量发展新阶段29三、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素31四、 加强科技创新平台建设33第五章 建设方案与产品规划34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表35第六章 建筑工程方案分析36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表39第七章 运营管理41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三

3、、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事61第九章 项目节能说明63一、 项目节能概述63二、 能源消费种类和数量分析64能耗分析一览表64三、 项目节能措施65四、 节能综合评价66第十章 环境保护分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析73八、 结论及建议76第十一章 原辅材料分析77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期

4、原辅材料供应及质量管理77第十二章 进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十三章 投资估算及资金筹措81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主要设备购置一览表83建设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十四章 经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和

5、其他资产摊销估算表95利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十五章 招投标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求103四、 招标组织方式106五、 招标信息发布106第十六章 项目综合评价说明107第十七章 附表110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投

6、资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业发展分析一、 抽水蓄能中长期规划出台,十四五、十五五投运规模各翻一番2021年9月17日,国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年),规划提出2025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW,即十四五、十五五期间各翻一番。同时,该规划还强调要加强项目布局和储备,中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为421GW、305GW,其合计规

7、模远大于2030年规划,项目储备充足。预计未来三年合计投资额近1700亿。根据国家能源局,截至2021年全国已投运抽蓄电站规模达36GW,若按照2025年、2030年累计各完成62GW、120GW的目标,则预计十四五、十五五的年均新投运规模各为6.5GW、11.6GW,假设单瓦投资额6元,则年均投资额各为390亿、696亿,但该种测算方法忽略了抽蓄电站投资周期较长的动态变化,例如十五五的投运项目大多已经在十四五期间开始建设,产生投资,另外,同时每年也可能存在新启动的项目(至少6年后才可投运),而这些因素均未纳入考虑。这里换用另一种测算方法:假设抽蓄电站平均建设周期7年,同时假设每年的完成进度是

8、平均的,单瓦投资仍按6元测算,则当年的投资完成额约等于(当年投运电站总投资+未来6年投运电站总投资额)/7,根据该方法,预计2022-2024年投资完成额各为521亿、565亿、609亿元,合计1695亿。规划仅为保底需求,实际推进情况可能好于预期。1)储能需求巨大:根据国家电网公司总工程师陈国平表示,“2030年中国要想实现12亿千瓦的新能源装机容量,至少需要匹配2亿千瓦的储能”;2)两网规划高于全国:根据国家电网和南方电网各自的中长期规划,预计十四五、十五五期间二者合计新投产的抽蓄电站规模可分别达到33GW、65GW,同样高于全国规划,且各发电集团、地方国资的规划并未考虑在内;3)建设成本

9、可能会逐渐走高:抽蓄电站建设成本会根据地理条件不同而差异较大,一般适合建设的区域会更早的开工,例如十一五、十二五投产的抽蓄电站,平均成本多在35元/W,而目前在建的抽蓄电站平均成本已经超过6元,加上人工成本也在不断上涨,预计之后的建设成本会逐渐走高。二、 双碳时代正式开启,抽蓄需求进一步扩大“中国力争于2030年前达到二氧化碳排放的峰值,2060年前努力争取实现碳中和”,12月又进一步提出“到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上”,国内的双碳时代正式开启,而要实现碳达峰与碳中和,能源结构的转型势在必行。第二章 公司基本情况

10、一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:邓xx3、注册资本:1270万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-2-97、营业期限:2013-2-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事抽水蓄能设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则

11、对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满

12、足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,

13、将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品

14、趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9729.227783.387296.91负债总额5128.764103.013846.57股东权益合计4600.463680.373450.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018

15、年度营业收入22506.8718005.5016880.15营业利润3637.522910.022728.14利润总额3436.822749.462577.62净利润2577.622010.541855.89归属于母公司所有者的净利润2577.622010.541855.89五、 核心人员介绍1、邓xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、郑xx

16、,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、田xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、段xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、龚xx,中国国籍,1977年出生,

17、本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、董xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、冯xx,中国

18、国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制

19、造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多

20、元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。

21、公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;

22、(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目

23、前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方

24、面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途

25、径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过

26、建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提

27、升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:巴中抽水蓄能设备项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可

28、靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的

29、投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模(一)项目背景抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案

30、。广义上,储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类,其中电储能是目前最主要的储能形式。电储能中,根据储存的原理不同可以分为电化学储能和机械储能。1)电化学储能要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。2)机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。根据CNESA的不完全统计,截至2020年底,全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW,其中,抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW,占比超90%,其次是电化学储能,占比约7.5%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积34000.00(折合约51.00亩),预计场区规划总建筑面积56448.76。其中:生产工程39598.44,仓储工程

31、8867.88,行政办公及生活服务设施5191.72,公共工程2790.72。项目建成后,形成年产xxx套抽水蓄能设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制,各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行,严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令,投产后,在生产中加强管理,不会给周围生态环境带来显著影

32、响。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资22383.78万元,其中:建设投资17851.74万元,占项目总投资的79.75%;建设期利息216.03万元,占项目总投资的0.97%;流动资金4316.01万元,占项目总投资的19.28%。(二)建设投资构成本期项目建设投资17851.74万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15787.62万元,工程建设其他费用1551.24万元,预备费512.88万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入41

33、000.00万元,综合总成本费用33217.75万元,纳税总额3852.93万元,净利润5679.19万元,财务内部收益率17.84%,财务净现值4643.28万元,全部投资回收期6.01年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积56448.761.2基底面积20400.001.3投资强度万元/亩339.962总投资万元22383.782.1建设投资万元17851.742.1.1工程费用万元15787.622.1.2其他费用万元1551.242.1.3预备费万元512.882.2建设期利息万元216.032.3流

34、动资金万元4316.013资金筹措万元22383.783.1自筹资金万元13566.263.2银行贷款万元8817.524营业收入万元41000.00正常运营年份5总成本费用万元33217.756利润总额万元7572.267净利润万元5679.198所得税万元1893.079增值税万元1749.8710税金及附加万元209.9911纳税总额万元3852.9312工业增加值万元13308.6513盈亏平衡点万元17623.19产值14回收期年6.0115内部收益率17.84%所得税后16财务净现值万元4643.28所得税后十、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生

35、产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 量化比较抽水蓄能的成本优势抽水蓄能电站相对其他储能方案经济性优异。作为电力系统的重要组成部分,在安全性与效率之余,储能的经济效益是其选择与应用过程中极其重要的考虑因素。参考文章基于全寿命周期成本的储能成本分析,基于对各类储能电站的投资成本、发电效率、维护成本等一系列假设下,抽水蓄能电站的度电成本最低,当年利用小时达到2000h时,其度电成本仅为0.46元/kwh,结合实际应用,适当调整计算参数后,抽蓄的度电成本可以降到0.

36、3元/kwh左右,显著低于压缩空气储能、电化学储能等其他方案。评价储能是否经济性的重要标准之一就是峰谷价差,根据北极星储能网,2021年全国绝大部分省份或直辖市的一般工商业峰谷价差已超过0.3元/KWh,半数左右区域超过0.5元/kwh,且峰谷价差较高的区域主要集中在北京、广东、长三角等经济发达区域,抽水蓄能应用的经济性可以较好体现,而目前的电化学储能度电成本还多在0.5元/kwh以上。由于压缩空气、电化学储能等新型储能方案技术迭代较快,产业也逐渐成熟,其成本的下降曲线是要明显陡峭于抽水蓄能的。抽水蓄能电站的经济效益好主要来源于其较长的使用寿命,适中的运行维护费用,相对较低的投资成本和较高的转

37、换效率,其度电成本结构中,占比最高的两项是初次投资成本和充电成本,初始投资成本很难降低,故提高抽蓄的使用效率、降低充电成本是抽蓄电站的主要降本方式。而电化学储能随着技术不断进步,其初始投资成本、循环次数等方面均有较大进步空间,中长期来看,其最终的度电成本可能会低于抽蓄电站,但考虑到储能需求的巨大规模以及紧迫性,抽蓄电站不论短期还是中长期视角,都将在储能系统中担任重要角色。二、 电价机制理顺,行业迈向高质量发展新阶段我国的抽蓄电价机制经过多次变革,成本疏导是近年来影响投资主体积极性的主要因素。第一阶段:2008年前,租赁制为主租赁制付费,指电网按照补偿固定成本和合理收益的原则核定每年定额租赁费,

38、不单独核定电价。租赁制付费结算容易,权责分明,电网运营者获得电站的全部使用权,可以根据自己的需求灵活调度,而电站所有者获取稳定的收入,适合抽水蓄能电站建设的起步阶段,易于操作。然而,这种模式的弊端也十分明显,由于每年的租赁费用是事先按照“成本+预期收益”的方式核定,抽水蓄能资源的利用与否与收入不直接挂钩,费用无法反应抽蓄电站的真实价值。抽水蓄能电站的积极性较低,无法充分发挥其调峰、调频的作用。同时尽管存在租赁费用分摊方案,即电网承担50%,发电企业和用户各承担25%,但实际操作并没有完全落实,湖南黑麋峰抽水蓄能电站、呼蓄电站两个由发电企业主导的抽蓄电站最终都因亏损而被出售。第二阶段:2008-

39、2014年,“租赁费”转向单一容量电费。租赁模式属于市场行为,理论上不应该采取政府核价的管理方式,2008年发改委发布关于将抽水蓄能电站“租赁费”改为“容量电费”问题的批复(发改价格20082937号),文件明确提出:将桐柏等抽蓄电站的“租赁费”统一改为“容量电费”,原核定的标准不变。之后的抽水蓄能电价基本以单一容量电价为主。第三阶段:2014年后,两部制电价提出。为了解决以上两种电价机制中,收益与电站使用不挂钩造成的电站对电网贡献度极低的问题,2014年,发改委发布文件,称“电力市场形成前,实行两部制电价。抽水蓄能容量电费和损耗纳入当地省级电网运行费用统一核算,并通过销售电价疏导至终端用户”

40、,即抽蓄成本可由终端用户承担。两部制电价,包括容量电价和电量电价,容量电价主要体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值,抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益,与实际用电量无关;电量电价主要体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值,弥补抽水蓄能电站通过电量电价回收抽水、发电的运行成本。抽水电价按燃煤机组标杆上网电价的75%执行,但由于抽蓄的效率大概是75%,即常说的“抽四发三”,故电量电价可获取的收益十分有限。然而,由于当时抽水蓄能电站对于电网的作用有限,抽水蓄能电站参与电力辅助服务仍然处于探索期,抽水蓄能电站的经济收益未能充分体现,同时,受限于产

41、权分配等问题,全国范围内仍然没有形成统一的定价机制,两部制电价的落地成为难题。四阶段:2016年起,抽蓄电站不纳入输配电成本,国家电网叫停抽蓄项目。2015年新一轮电改时,市场化用户将不执行目录电价,取而代之的是“市场化交易的上网电价+输配电价+政府性基金电价”,不包括抽蓄容量电价,2016、2019年发改委又陆续发文,宣布“抽水蓄能电站不得纳入可计提收益的固定资产范围”、“抽水蓄能电站不允许计入输配电成本”,抽蓄的成本无法顺利传导,受此影响,2019年国家电网有限公司下发关于进一步严格控制电网投资的通知,提出“不再安排抽水蓄能新开工项目”。三、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要

42、因素抽水蓄能是世界上应用最早的储能方式之一,各国发展均为需求驱动。早在20世纪50年代,抽水蓄能电站发展就已经起步,但由于技术的不成熟和需求的不足,年均新增装机量仅200MW左右。20世纪60年代,美欧日等发达国家经济快速增长,其常规水电站建设相对丰富后,系统调峰和备用电源的需求逐渐提升,抽水蓄能电站的作用开始显现,从而开始了蓬勃发展。十年内,全世界总装机容量从3500MW提升到了16010MW。之后,20世纪70年代的两次石油危机导致燃油电站比重降低,核电站建设开始加速,常规水电比重下降,进而导致电网调峰能力不足,抽水蓄能电站的需求飞速提升。21世纪后,西方国家对抽蓄电站的需求逐渐放缓,中国

43、、韩国、印度等亚洲国家的抽蓄则开始快速发展,2017年中国超越日本首次成为世界上抽蓄电站规模最大的国家。中国抽水蓄能电站起步较晚,需求和电价机制是制约抽蓄发展的主要因素。20世纪70年代之前,我国抽水蓄能一直处于探索与试验中。80年代后,经济的快速发展带来了电力需求的提升,核电站的规模化建设又催生了电力供给侧调节能力不足的问题,调峰需求逐步显现,推动了抽水蓄能电站建设的发展,但技术上并不成熟,机组设计制造严重依赖进口。2000年后,电力负荷迅速增长,调峰需求加大,抽水蓄能建设也随之加速,2000-2010年全国新投运抽蓄电站8990MW,2011-2020年新投运规模增长至16980MW,产业

44、也逐渐成熟,目前国内抽蓄电站的设计施工、配套设备制造等均达到世界先进水平。但从总量上来看,截止2020年,全国抽蓄电站装机量大概占电源总装机量的比例仅有1.4%,较欧洲、日本等发达国家4%8%的水平仍有较大差距,主要原因有两点:1)需求不足,过去的电力贡献大多来自火电,虽然用电量不断增长,但火电电源稳定性强,水电本身又具备调峰调频的功能,电网对于储能的需求并不是非常急迫;2)由于电价机制的问题,抽蓄电站的成本一直无法顺利传导,电网投资意愿不强,另外,抽蓄电站的盈利和电网运营利润捆绑式计算,导致社会资本参与度也较低。四、 加强科技创新平台建设立足资源禀赋、产业特征、区位优势,突出绿色生态创新特色

45、,创建省级创新型城市。聚焦战略性新兴产业发展,加强科研平台建设。提升巴中国家农业科技园区建设质效,发挥对农业科技创新的引领带动作用。依托巴中市绿色农业创新发展研究院推进厅市共建四川省重点实验室,争取西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室在巴中布局基地,以绿色化、优质化、特色化、品牌化为取向,打造秦巴山区特色种业创新中心。强化区域特色产业引领,争创省级高新技术产业园区。第五章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积34000.00(折合约51.00亩),预计场区规划总建筑面积56448.76。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分

46、析,建设规模确定达产年产xxx套抽水蓄能设备,预计年营业收入41000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。根据应用场景,储能方案可以划分为电网侧,电源侧和用户侧三类,不同的场景下,储能发挥着不同的功能:1)发电侧:主要解决电量偏差、出力波动等问题,常见的方案有火电灵活性改造、风光储一体化等;2)电网侧:主要价值体现在缓解电力缺口、参与电网调峰调频、增强电网可靠性等,抽水蓄能为电网侧储能的主要方案;3)用户侧:在用户侧,储能是实现

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