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1、文件名称企业各级质量责任制规定文件编号QHN-ZZ-021起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期一、总经理职责1、全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划,建立健全质量责任制,并首先在领导层落实。4、推进质量体系建设,领导质量体系持续有效运行,主持质量体系的管理评审。5、提供确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。6、合理设置并领导质量管理组织机构,保证其独立、客观地行使职权。支持其合理意见和要求,提
2、供并保证其必要的质量活动经费。7、领导质量教育,对中层以上干部进行质量意识的考核。8、正确处理质量与数量、进度的关系,在经营与奖惩中落实质量否决权。9、重视客户意见和投诉处理,主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性文件。12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。二、质量管理部的质量管理职责1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。2、起草企业产品质量管理制度,并指导、督促制度的执行。3、在产品采购进货、检查验收、储存养护,医疗器械运输等环节行使监督管理,对医疗器械质量行使否
3、决权。4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作,指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。8、负责质量不合格产品的确认,对不合格产品的处理过程实施监督。9、收集和分析产品质量信息。10、协助开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。11、其他与质量管理相关的工作。三、办公室质量管理职责1、负责来自上级药品监督管理部门或其他政府主管部门有关文件的收文与承办落实。2、负责配合质量管理部做好医疗器械管理法律、法规的组织培训工作。3、
4、负责配合质量管理部做好本公司管理制度等质量体系文件培训学习的组织工作。4、负责产品经营所需人力资源的配置提供等人力资源管理工作。 5、负责产品经营所需设备的配置提供。6、负责产品经营人员的健康检查组织工作及健康档案的建立与管理。7、负责产品经营环境卫生及安全条件的提供与控制管理。8、负责质量奖惩的实施落实。四、业务部工作职责1、坚持按需进货,择优选购,把好进货第一关。2、制定采购计划,采购过程中比价,议价的处理事宜。3、对首营企业、首营品种的填报审核承担直接责任。4、了解供货单位的质量状况,及时反馈信息,为质量管理部开展质量控制提供依据。5、签订购货合同时,必须按规定明确,必要的质量条款。6、
5、购进、销售产品应开具合法票据,并按规定建立购进、销售记录,做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。五、储运部工作职责1、按照GSP规范要求,负责仓库空间布局、产品陈列位置的规划。2、出货的复核作业的管理及账目数量的统计。3、产品、在库间的养护管理。4、仓库内清洁、卫生、维护管理。5、仓库防火、防盗、防鼠害等安全管理。6、按照调拨单,及时、准确、安全地发送到每个分店。7、产品的退货作业管理。8、产品的报废呈报及处置。9、配合业务部、财务部盘点实物作业的进行。10、安排作业的排程、装运事项。11、有关外送托运作业的处理。12、其它有关本系统作业、仓储管理的处理事项。六、质量管理员工作职责1、认真
6、贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。2、依据企业质量方针目标,制定本部门的质量工作计划,并协助本部门领导组织实施。3、负责质量管理制度在本部门的督促、执行,定期检查制度执行情况,对存在的问题提出改进措施。4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题,应填写质量查询登记表,及时查出原因,迅速予以答复解决,并按月整理查询情况报送质量管理部和业务部门。5、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议,组织传递反馈。并定期进行统计分析,提供分析报告。6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。7、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料,督促各岗位
7、做好各种台帐、记录,保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。8、协助部门领导组织本部门质量分析会,做好记录,及时上报本部门发生的质量事故,及时填报质量统计报表和各类信息处理单。9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和各项管理规定。10、了解本责任制的贯彻执行情况,及时向部门负责人汇报、总结成绩,找出差距,不断提高服务质量。11、负责门店经营过程中产品质量管理工作,指导、督促门店产品质量管理制度的执行等。七、养护员工作职责1、执行产品养护管理制度,对在库产品实施科学养护。2、在质量管理部门的技术指导下,具体负责在库产品的养护和质量监督检查工作。3、坚
8、持预防为主的原则,按照产品理化性质和储存条件的规定,结合库房实际情况,组织好产品的分类合理摆放。4、负责对库存产品定期进行循环质量检查,一般产品每季度一次,近效期药品及易变产品应增加检查次数,并做好养护检查记录。5、养护检查中发现质量问题。应立即挂黄牌暂停发货,并通知质量管理部门予以处理。6、指导并配合保管员做好库房温湿度管理工作,根据气候环境变化,采取相应的养护措施。7、做好在库产品的效期管理工作,对近效期产品,应按月填报近效期产品催销月报表。8、正确使用护养设备,并定期检查保养,做好检修记录,确保正常运行。9、自觉学习产品业务知识,提高养护工作技能。并建立养护档案。10、定期进行养护情况的
9、统计分析,摸索库存条件对产品储存质量影响变化的规律,提供养护分析报告。八、验收员职责1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。2、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货产品进行检查验收。3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单,报质量管理部门审查核实后通知业务部门,并做好隔离工作。4、规范填写入库验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确,并签名负责,按规定保存备查。5、自觉学习产品业务知识和产品监督管理法规,努力提高验收工作技能。九、仓库保管员职责1、按照产品的类别、理化性质和贮存要求做好分类、分库或分区储存,对因
10、储存保管不当而发生的质量问题负责。2、按安全、方便、节约的原则,整齐、牢固堆垛,五距规范,合理利用仓容,并按规定做好货位编号、每批数量清楚、色标明显。3、按批正确记载产品进、出、存动态,保证帐货相符。坚持动态复核,日记月清,月对季盘,并及时分析、反馈产品库存结构及进销情况。4、做好在库产品的效期管理工作,严格按“先产先出、近效期先出、按批号发货”的原则办理出库。5、在养护员指导下做好库房温湿度记录工作。6、自觉学习仓储保管业务知识,提高保管工作技能。7、配合养护员做好养护工作,发现质量有异,未确定合格前不应发货。已通知停售产品不得发货。8、凭规定的凭证收发产品,不错不漏,并做好复核记录,不准凭
11、白条、口诉收发器械。9、发现短缺、差错应迅速查明原因,逐级汇报、审批处理。10、经常保持库房整洁、堆垛整齐、不倒(侧)放、乱放、做到轻拿轻放,文明作业。11、搬运和堆垛应严格遵守产品外包装图示标志的要求,规范操作。怕压产品应控制堆放高度,定期翻垛。文件名称一、医疗器械购进程序规定文件编号QHN-CX-001起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期一、医疗器械购进程序a、目的:建立一个医疗器械采购的标准操作程序,以保证采购行为的规范。b、范围:适用于医药器械采购的环节与行为。C、责任:采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责
12、。d、程序:(一)、采购计划的制定程序1、业务部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。2、采购计划提交采购小组(业务部、营销部、质量管理部、财务部人员组成)讨论、修改、审定。3、质量管理机构对计划所列器械合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。4、业务部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。5、临时调整采购计划、审批程序同14条。6、每月召开业务部门与营销部门、质量管理部、中心的联合会议,沟通器械在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题,以便及时调整购进计划。(二)、合格供货单位的选择程序1、业务部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。
13、2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。3、对拟采购的医疗器械,查看其合法的产品注册证,了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。4、对拟采购进口医疗器械,收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书,收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。5、根据购货计划表,以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。(三)、采购合同的签订程序1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。2、标准合同应明确签订以下质量条款:产品应符合质量标准和有关质量要求;附产品合格证;产品包装符合有关规定和货物运输要
14、求;进口产品应提供符合规定的证书和文件。3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录,对所订产品的质量有简明约定。4、要求供货方提供相应的产品质量标准,并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。5、按经济合同法签订一般合同条款。(四)、首次经营品种的审批程序1、业务部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料,提出申请,填写首次经营品种的审批表。、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”;产品质量标准;法人授权委托书;业务代表身份证明,税务登记证,物价批文。、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报
15、告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。2、首次经营品种的审批表经业务部门、物价部门签署意见后,连同收集的资料报质量管理机构审核。3、质管机构审核(必要时去现场考察),签同意意见。4、报分管质量经理审批、签字。5、按采购程序执行。文件名称二、首营企业、首次经营品种审批程序规定文件编号QHN-CX-002起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期二、首营企业、首次经营品种审批程序首次经营品种的审批程序1、业务部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料,提出申请,填写首次经营品种的审批表。、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械
16、产品注册证”;产品质量标准;法人授权委托书;业务代表身份证明,税务登记证,物价批文。、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。2、首次经营品种的审批表经业务部门、物价部门签署意见后,连同收集的资料报质量管理机构审核。3、质管机构审核(必要时去现场考察),签同意意见。4、报分管质量经理审批、签字。5、按采购程序执行。文件名称三、医疗器械产品质量检查验收程序规定文件编号QHN-CX-003起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期三、医疗器械产品质量检查验收程序(一)、目的:建立一个医疗器械质量检查
17、验收岗位的标准操作程序,以保证医疗器械入库验收制度的执行。(二)、范围:医疗器械质量检查验收岗位。(三)、责任:采购员、验收员、质管及部门负责人对实施本程序负责。(四)、程序:1、验收员凭通知医疗器械入库凭证(合同、销退通知单、运单、有关证明文件等)对入库医疗器械逐批按质量检查验收管理制度和有关医疗器械质量标准进行验收。2、验收时,首先清点大件,要求到货与入库凭证相符,然后对照入库凭证所列项目逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂名、批号、一次性使用无菌医疗器械的灭菌批号、产品注册证号、注册商标、合格证等。3、按抽样规定进行抽样,并对抽样品进行外观质量检查。4、验收完毕后,对抽样品及包装进行
18、复原并在包装封口处封签,及时填写产品入库验收记录,做到完整、准确、字迹清楚。5、医疗器械须货到一个工作日内验收完毕,特殊产品须半个工作日验收完毕,电脑打出入库单,并签名负责。6、如遇不符合要求的医疗器械或对其质量有疑问的医疗器械,坚决实行质量否决权,拒绝入库。填写拒收报告单通知质管员进行复验,凭复验结果做出入库或退货处理。文件名称四、医疗器械入库储存程序规定文件编号QHN-CX-004起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期四、医疗器械入库储存程序(一)、目的:建立一个医疗器械入库储存的标准操作程序。(二)、范围:所有验收完毕待入库的医疗
19、器械。(三)、责任者:保管员、养护员、验收员及部门负责人对实施本程序负责。(四)、程序:1、保管员凭储运部的运输凭证收货,医疗器械入待验区,立即通知验收员。2、保管员凭验收员签字的入库单进行项目、数量的核对,核对无误后在电脑上签名确认输入电脑库存,建立库存明细帐,将电脑打出的入库单分送业务部门和财务部门,医疗器械进行入库储存。3、医疗器械按规定的储存要求专库、分类存放。4、按温、湿度要求储存于相应的库中。5、按产品类别分区存放,分批号按效期的远近分开堆垛。7、搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示标志的要求,并按“五距”(医疗器械与墙、屋顶房梁的间距不小于30厘米,与库房散热或供暖管道的间距不
20、小于30厘米,与地面的间距不小于10厘米)要求规范操作。怕压医疗器械应控制堆放高度。文件名称五、医疗器械产品在库养护程序规定文件编号QHN-CX-005起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期五、医疗器械产品在库养护程序(一)、目的:建立一个医疗器械在库养护岗位的标准操作程序以保证医疗器械在库养护规定的执行。(二)、范围:所有在库医疗器械。(三)、责任者:保管员、养护员、质管员及其部门负责人对实施本程序负责。(四)、流程图:实物与医疗器械入库单保管员复核后上货架养护员依规定实施在库医疗器械质量养护建立完整在库医疗器械养护记录(五)、程序1
21、、仓库设备设施规定(1)、企业应按经营规模设置相应的仓库,其面积(为建筑面积,下同)(2)、具有与经营规模相适应的室内仓库(零售企业仓库面积不少于20平方米,批发企业仓库面积不少于200平方米)。(3)、库区地面平整,无积水和杂草,无污染源。(4)、企业药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施,装卸作业场所有顶棚。(5)、企业有适宜产品分类保管和符合产品储存要求的库房。(6)、企业应根据所经营产品的储存要求,设置不同温、湿度条件的仓库。各库房相对湿度应保持在4575之间。(7)、库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。(8)、库区有符合规定要求的消防、安全设施。
22、(9)、仓库应划分待验库(区)、合格品库(区)、发货库(区)、不合格品库(区)、退货库(区)等专用场所,以上各库(区)均应设有明显标志。(10)、仓库应有保持医疗器械与地面之间有一定距离的设备。(11)、仓库应有避光、通风和排水的设备。(12)、仓库应有检测和调节温、湿度的设备。(13)、仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。(14)、仓库应有符合安全用电要求的照明设备。(15)、仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。(16)、企业储存特殊管理的产品的专用库(区)应具有相应的安全保卫措施。(17)、企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求
23、的验收养护室。2、医疗器械养护的规定:(1)、医疗器械养护人员应指导保管人员对医疗器械进行合理储存。(2)、医疗器械养护人员应检查在库医疗器械的储存条件,配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。(3)、温、湿度超出规定范围,应及时采取调控措施,并予以记录。(4)、医疗器械养护人员应对库存医疗器械根据流转情况定期进行养护和检查,即入库三个月的医疗器械按“三、三、四”的原则,按季巡查,重点品种按月进行检查,并做好记录。(5)、医疗器械养护人员对由于异常原因可能出现问题的医疗器械、易变质医疗器械、已发现质量问题医疗器械、储存时间较长的医疗器械,应抽样送检。(6)、医疗器械养护人员对检查中发现的问题
24、应悬挂暂停发货牌并及时填写复检通知单通知质量管理机构复查处理。(7)、医疗器械养护人员应于每月5日前汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息。(8)、医疗器械养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。(9)、保持库房、货架的清洁卫生,定期进行扫除和消毒做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。文件名称六、医疗器械产品出库复核程序规定文件编号QHN-CX-006起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期六、医疗器械产品出库复核程序(一)、目的:建立一个器械出
25、库复核岗位的标准操作程序。(二)、范围:所有即将出库的器械。(三)、责任者:保管员、养护员、发货员,复核员、中心负责人对实施本SOP负责。(四)、出库复核程序1、医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。由仓库发货员依照业务部门开具的凭证准备相应的货物。2、发货员按凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对,发货完毕应在凭证上签名,以示负责。如发现以下问题应停止发货,并报有关部门处理:(1)、医疗器械包装内有异常响动(2)、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;(3)、包装标识模糊不清或脱落;(4)、医疗器械已超出有效期。3、复核员按凭证上所列项目逐项复核器
26、械品名、规格、数量、厂牌、批号、有效期、件数及质量情况和单位等。做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。4、医疗器械出库复核完毕,复核员应在凭证上签名,并立即建立出库复核记录,该记录应包括单位、品名、型号规格、生产批号、有效期、灭菌批号、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。6、复核完毕医疗器械应放在发货区待发。7、进口医疗器械应随货附符合规定的盖中心原印章的进口审批文件复印件。8、发货员统计件数填写运输单,把待发医疗器械交与运输员,签回运输单存查。文件名称七、医疗器械退货处理程序规定文件编号QHN-CX-007起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订
27、改版颁发部门质量领导小组发布日期七、医疗器械退货处理程序(一)医疗器械进货退出程序1、目的:建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序,以保证退货管理制度的规范执行。2、范围:适用公司所有进退产品。3、责任:采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。4、程序4.1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。4.2、由采购人员填写“进货退出通知单”,写明退货原因、退货地址、收货人等。4.3、“进货退出通知单”报质量管理部审核,业务部经理审批后打印进货退出凭证交库房。4.4、库房凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。(二)、医疗器械进货退出程序1、目的:建立一个医疗器械退回的处理程
28、序,保证医疗器械储存和销售的质量。2、范围:适合公司所有销售医疗器械。3、责任者:业务部门经理、业务员、质量验收员、质量管理部有关负责人对本程序的实施负责。4、程序4.1、客户提出退货要求,由业务员填写退货通知单报部门负责人审批后,通知退货单位、保管员收货、储运部带货。4.2、退货保管员收到退货单位退回的医疗器械后,认真核对医疗器械的品名、规格、批号、生产厂家、销售日期以及退货数量、原发票号等,核对无误后,进入销货退回区。4.3、退货人员按退货通知单清点无误后,登入“退回医疗器械台帐”,并通知验收员验收。4.4、验收员按医疗器械验收的程序对退回医疗器械进行验收,认真做好退回医疗器械验收记录。5
29、、退回医疗器械经验收合格的入合格库,继续销售,验收不合格的则按不合格的确认处理程序进行处理。文件名称八、不合格医疗器械确认处理程序规定文件编号QHN-CX-008起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期八、不合格医疗器械确认处理程序(一)、目的:建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序,以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。(二)、范围:适合本企业出现的所有不合格医疗器械。(三)、责任人:业务部、中心、质量管理部及部门负责人对实施本SOP负责。(四)、程序1、购进医疗器械经检查验收不合格的,由验收员填写“拒收报告单”报质量管理部
30、,质量管理部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库(区),保管员登入不合格品台帐,并及时办理退货手续,退原发货单位;或入不合格品库报废处理。2、(1)在库养护检查,出库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货,养护员填写“质量复查报告单”报质量管理部。(2)、质量管理部立即进行电脑停售,并填写“停售通知单”报业务部门。(3)、质量管理部经复查确认合格的,办理电脑解除停售手续,并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售;确认不合格的,则由业务员办理“不合格品移库单”,器械移入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”,已出库的,由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。3、退回医疗器
31、械经检查验收不合格的,入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”。4、经确认的不合格医疗器械,质量管理部根据医药器械调拨责任制的规定,明确鉴定处理意见,即:由供货方负责的按退货处理,由业务部门填写“进货退出通知单”,通知中心退货;超出供方负责范围期限的按报废处理,由保管员填写“报损审批表”,报业务、质管、财会部门审核,由总经理审批报损。5、已办理报损审批手续的报废医疗器械,定期由保管员列出清单,质量管理部写出“销毁医疗器械报告”(附销毁产品的清单),经分管业务经理审批和有关部门核对签字后,由质量管理部组织人员进行销毁,销毁过程质量管理部应做记录,特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。6、各级医
32、疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知,禁止销售的医疗器械,按有关管理规定进行处理。7、质量管理部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。8、每半年质量管理部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析,写出汇总分析报告,报分管质量、业务和储运的副经理,作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据,并由责任部门制定预防措施。、文件名称九、医疗器械拆零和拼装发货程序规定文件编号QHN-CX-009起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期九、医疗器械拆零和拼装发货程序(一)、目的:建立一个医疗器
33、械拆零和拼装发货的标准操作程序。(二)、范围:涉及拆零和拼装的所有医疗器械。(三)、责任者:保管员、发货员、复核员及部门负责人对实施程序负责。(四)、流程:1、整件医疗器械拆零后,应保留箱内合格证,并在其外箱无标识或字迹的醒目位置粘帖“拆零”标识后归原货垛;拆零后未留原箱的剩余医疗器械则应与合格证一起上拆零货架,建立货位卡。2、发货员将发好的拆零医疗器械集中在拼箱配货区。3、复核员按发货凭证对实物进行质量检查和数量,项目核对,并做好出库复核记录。4、复核无误后,按器械的属性、类别、包装情况进行归类拼装。(易破损、污染的医疗器械应与其他医疗器械分开存放)。5、拼装完毕,应在拼装箱上粘贴标明拼装医
34、疗器械名称、规格、数量、单位等项目的拼箱证,以便查对,6、将拼装好的医疗器械存放发货区,填写运输单,送储运部安排运送。文件名称十、医疗器械运送程序规定文件编号QHN-CX-010起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十、医疗器械运送程序(一)、目的:建立一个医疗器械运送的标准程序,以保证医疗器械的运送及时安全有序,以满足客户的需求,完善服务体系。(二)、范围:所有在发货区的待发医疗器械。(三)、责任:保管员、发货员、运输员及部门负责人对实施本程序负责。(四)、程序:1、运输员根据各库报送的运输单,按门店进行整理归类,统计待运器械的件数。
35、2、按路程长短和需运的单位与器械件数合理安排车辆,做到待发器械当天内送达各客户。3、根据有关规定与客户办好货物交接手续,签回运输单据。文件名称十一、证照资料的收集、审核、存档的程序规定文件编号QHN-CX-011起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十一、证照资料的收集、审核、存档的程序(一)、目的:建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。(二)、范围:供购货方的合法性与所经营器械的合法性凭证。(三)、责任:采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。(四)、程序:1
36、、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进器械的合法性证明按规定收齐,初审后送质量管理部复审。 2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立器械合法性质量档案,业务部门建立企业供购货单位档案。4、质管机构建立审核合格的供货单位及器械目录。5、质管和业务部门建立的档案按公司规定定期归档保存。文件名称十二、质量事故上报处理程序规定文件编号QHN-CX-012起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号: 新版修订 改版颁发部门质量领导小组发布日期十二、质量事故上报处理程序(一)、目的:为保证质量事故能及时上报处理,根据有关制度制定本程序。(二)、范围:所有环节产生的一般质量事故和重大质量事故。(三)、责任:与质量事故有关的岗位人员及其部门负责人。(四)、程序:1、质量事故发生后当日必须上报质量管理部,重大事故还须同时上报总经理。2、质量管理部接到通知后应立即前往现场,查清原因。3、质量管理部于两天内向总经理做书面汇报。4、制定整改防范措施,5、教育与处罚并重,根据事故的大小追究处理有关人员的责任。