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1、*有限公司外协外购管理制度V 0.92016年5月目 录一、范围3二、目的作用3三、管理职责33.1、采购部职责33.2、质检部职责33.3、技术部职责33.4、制造部职责33.5、仓库职责33.6、财务部职责33.7、总经理职责3四、外协的申报批准3五、合格供应商的选择与认定4六、原材料、外购外协件的采购5七、供应商所供产品的质量管理6八、供应商的考核6 8.1、考核原则68.2、考核对象68.3、考核方法78.4、计分项目和评分标准78.6、考核结果的处理7九、采购合同的管理8 9.1、采购合同运转程序8 9.2、合同评审89.3、合同专用章的管理99.4、合同文本、合同履行及合同归档管理
2、99.5、签订合同的相关注意事项99.6、诉讼管辖109.7、约定事项109.8、索赔10十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单11一、范围 本制度制定了公司外协外购管理制度。本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程,采购合同的管理,以及相应供应商的选择、评定和管理工作。本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施。二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成,保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求,规范管理相关流程和合同,维护公司的合法权益,特制定本外协外购管理制度。三、管理职责供应商评审
3、委员会是公司需外协外购的归口管理部门,应加强对该项工作的计划管理,负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。3.1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验。3.3、技术部职责技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。3.4、制造部职责制造部负责在样品、小批量生产试制过程中发现的问题予以反馈。3.5、仓库职责仓库负责外协、外购件的入库、保管、发放。3.6、财务部职责财务部负责外协项目成本和效益核算,提出实施意见。3.7、总经理职责总经理负责合格供方的批准。四
4、、外协的申报批准4.1、当需要外协加工、外购生产设备时,由所需部门负责提出,并填写外协外购申请表。4.2、产品需外协的原因应符合以下条件:4.2.1、本企业产品生产的作业负荷太重,无法抽调人员和设备加工。4.2.2、特殊产品零件无法购得现货,企业又无产品零件加工设备或加工能力。4.2.3、协作厂家有专业性的加工技术条件,利用外协质量保证且价格较廉。4.3、外协加工的审批权责:4.3.1、属零星外协加工,如工装设备、个别维修配件、新产品试制中个别零配件等,数量少且又是一次性的外协件或单件和小批量的外协件,外协加工费一次性在审批权责范围人民币5000元以内的,可由总经理授权相关高层领导批准签署后即
5、可实施外协。此类外协无需是我公司合格供应商。4.3.2、属产品上的零配件,但仅是受企业加工设备短时间在维护修理期间且其它设备又无法替代加工情况下只能外协加工的(一旦设备修复,仍由本企业进行加工),或外协加工费一次性在审批权责范围超过人民币5000元以上的,须由总经理批准签署后方可实施外协。此类外协无需是我公司合格供应商。4.3.3、属产品上的零配件,企业无本道工序加工工艺装备或加工能力,准备长期要求批次性外协加工的,须由总经理批准签署后方可实施外协。五、合格供应商的选择及认定外协供应商的选择原则是:“择优、择廉、择近”,应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物
6、美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供应商。5.1、由采购部根据公司安排和实际需求向供应商发出供方基本情况调查表。5.2、供应商填写供方基本情况调查表后,附上以下证书复印件(加盖企业公章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交给采购部。5.3、采购部对供应商返回的供方基本情况调查表及提供的有关资料进行初选,初选合格的,可采取下列之一形式进行评定:a)建议直接评定为合格供方或产品试用考察;(诸如客户直接指
7、定品牌、垄断性产品等)b)组织供应商评审委员会的相关人员进行实地考察或函审;5.4、现场实地考察、评审时,由采购部组织有关领导、技术部、质检部等部门人员进行供方现场评审表评分。现场评审的合格分数最低分为70分。函审时可由采购部将供方现场评审表发至供应商,由供应商自己进行打分,但必须附有证明资料以证明,后期视情况予以抽查。抽查作假的直接不予评定合格供方。5.5、现场评审合格的,由采购部门及其签订外协加工协议、技术保密协议后才能发放产品图纸,同时做好记录。5.6、由采购部通知供方按图纸和技术要求进行生产并送样,样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品,送样产品数量应控制在210件(具体由技术部根据
8、产品种类而定,基本原则为大件低数量,小件高数量)。5.7、当送样产品为塑料、橡胶件时,应区分并标注出不同的模号产品,每个模号的产品数量应控制在510件(基本原则为大件低数量,小件高数量)。5.8、在样件送达公司后,采购部填写外协件送样检验记录表后并连同样品送交技术部进行确认,技术部汇同质检部完成样件的材质、外观、尺寸、性能等质量方面的检验,并完成外协件送样检验记录表后交由上级领导审核。确认样件不合格的,由采购部将外协件送样检验记录表反馈给供应商,要求重新送样或另行寻找供应商。5.9、当送样审核合格并且外协件送样检验记录表上注明需要封样的,待小批量试制通过以后由质检部汇同技术部对送样产品进行封样
9、,封样时应标注清楚产品的图号、名称、模号、外协单位名称等信息。封样结束后由质检部按产品存储要求予以保管,待后期需要进行比对检验时使用。5.10、样品经鉴定合格的供应商转入试用期进行试生产,采购部在收到小批量产品进行送检时应注明小批试制,检验合格后经至多3个批次的试生产,采购部组织有关部门对其进行综合评价。其中,生产部、质检部评价质量状况及改进措施;采购部评价交付及服务及时性、服务质量;技术部评价工艺技术保证;并填写外协零件质量确认表交由总经理助理审批。审批通过后由采购部及之签订供方质量保证协议,而后将供方基本情况调查表、供方现场评审表、技术保密协议、供方质量保证协议、外协件送样检验记录表、外协
10、零件质量确认表五份资料一并附后,交总经理做最后批准。5.11、在总经理最后批准后,采购部将其列入合格供方名单,并建立好供方档案。5.12、原有合格供方需扩展的配套产品及已供货的产品,加工设备、工艺条件大致相近和相似,可直接申请公司领导批准样件生产,外协件送样检验记录表评定合格接受,小批至多试用3批且外协零件质量确认表审批合格确认后可直接列入合格供方名单。5.13、合格供应商的选择及认定流程的组织、督导由采购部统一负责协调处理,直至纳为合格供应商为止。六、原材料、外购外协件的采购6.1、所有原材料、外购外协件均必须按公司发布的合格供方名单的供应商进行采购,特殊情况下的临时采购须经总经理签字认可或
11、总经理授权总经理助理签字认可。6.2、质检部必须在确认原材料、外购外协件供货方是我公司的合格供方后才可进行检验,临时采购的凭总经理、总经理助理的签字认可进行检验,否则不得进行检验。6.3、进厂验收和生产时发现的不合格品由质检部反馈给采购部,采购部根据及供应商签订的供方质量保证协议进行交涉或者索赔。七、供应商所供产品的质量管理供应商管理应遵循双方互惠互利,共同发展,稳定提高产品质量的原则。7.1、供应商必须签订了供方质量保证协议和技术保密协议后才能签订供货合同。拒不签署协议的供应商,由采购部汇报给总经理,并进行有计划地削减该供应商供货量,在指定期限内取消其合格供方的资格。7.2、供应商必须对我公
12、司的产品实施出厂检验,每批产品均应提供检验合格报告或合格证明、材质报告等以承诺所提供的产品合格。在没有经过本公司事先书面通知的情况下,供应商不得改变供我公司产品的原材料、重要生产工艺或设计参数。7.3、供应商在变更厂名时,必须提交新厂名的营业执照复印件一份,及变更厂名的通知函。通知函应包括更名前和更名后的厂名、法定代表人、开户行、账号、税务登记号、电话、地址、邮政编码等信息,并盖有更名前和更名后的有效印章。如果变更厂名后工厂条件(如地址、生产设备、生产工艺等)发生了变化,须重新进行现场考察以确定新的工厂条件是否满足合格供方规定的要求。7.4、采购部负责根据供应商的要求下发供应商更名通知到公司相
13、关部门,并建档备查。7.5、供应商连续一年未供货,再供货时应重新进行样品测试和小批量试用,必要时还需进行现场实地考察。连续二年未供货的供应商,其资格自动取消。当其要求重新供货时,必须按新供应商选择和评定程序重新审理。7.6、质检部每月对各合格供方所供产品质量状况进行统计,采购部每月可在网络存储器中对质检部相关报表进行查看。对有质量问题的产品,采购部可适时向供方发送产品质量信息纠正/预防措施单,对出现较多质量问题的供应商,先责令其采取纠正和预防措施,再根据纠正措施实施效果确定是否暂停其供货或取消其供货资格。八、供应商的考核8.1、考核原则合格供方名单实施动态管理,每年年底评定一次。评定由采购部负
14、责组织供应商评审委员会进行评定,评定的依据为合格供方年终评定表。根据评定结果对合格供方名单进行修订。8.2、考核对象被列入合格供方名单的所有供应商。8.3、考核方法a)对供应商进行综合评价,实行评分等级制度,满分为100分。b)评分大于或等于90分的,为A级供应商;c)评分大于或等于80分,低于90分的,为B级供应商;d)评分大于或等于70分,低于80分的,为C级供应商;e)评分低于70分的,为D级供应商,即不合格供应商。8.4、计分项目和评分标准a)质量状况:50分(1-不合格件数/总交货件数);b)交付及时性:20分(迟交货批数/总交货批数);c)服务质量:10分(服务质量好,用户满意10
15、分;因服务质量问题导致用户抱怨5分;因服务质量问题导致用户投诉及索赔的0分);d)纠正措施:15分(纠正措施按时回复并实施有效15分;纠正措施不按时回复,但实施有效13分;纠正措施按时回复但效果有限5分;纠正措施不按时回复实施无效0分);e)价格水平:5分(偏高2分,居中3分,稍低5分);以上的第a)、d)项由质检部提供评分,第b)、c)、e)项由采购部提供评分。提供评分时,应同时报送相关原始数据、存档原始资料备查。8.5、采购人员应要求供应商按时交货和及时提供售后服务,同时应记录其及时交付率、服务及时率及服务质量。8.6、考核结果的处理a)考核结果在90分及以上的供应商,优先采购;b)考核结
16、果大于等于80分,低于90分的供应商,要求对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,质检部汇同技术部对提交的纠正措施和结果进行确认;c)考核结果大于等于70分,低于80分的供应商,要求对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,质检部汇同技术部对提交的纠正措施和结果进行现场确认;d)考核结果低于70分的限期整改,整改合格后列为C级供应商,不合格的取消供货资格;e)对造成我公司生产停产和产品质量问题的供应商依据双方签订的供方质量保证协议进行追究处罚。九、采购合同的管理供应商确立为我公司合格供应商后,及之发生业务往来时必须要签订书面合同。采购部负责合同的管理工作,包括对合同的审核、监督和
17、管理,合同的评审、合同格式的提供、合同履行的监督以及合同纠纷处理等全过程的管理。 采购合同的种类包括设备采购合同、外协加工合同、原材料采购合同等。 9.1、采购合同运转程序 a、采购部根据采购需要制定采购计划; b、采购部选定供应商并商谈; c、根据商谈结果初拟采购合同; d、根据采购类别需要由技术部负责签订技术协议或质量保证协议; e、对初拟采购合同进行合同评审; f、合同评审通过后加盖合同专用章; g、采购合同复印件留存采购部,原件交档案室存档。 9.2、合同评审、采购合同评审范围:除易损件、五金类标准件外,其余产品的采购都需要签订书面的采购合同,并进行合同评审。 9.2.2、采购合同评审
18、内容及部门职责:采购部:采购合同的主导部门,负责采购合同的全过程,确认供货厂商的资信状况,比如是否已纳入“合格供应商”的范围、厂商的营业执照、技术资质等级证、生产许可证、经营许可证等,询价一般要多于二个及以上的厂商。技术部:负责确认所需产品的型号规格、数量是否及要求的一致,确认合同中产品的一般技术条款是否明确,有无漏失,是否需要另附技术附件,确认验收要求等质检部:负责把握异议提出期限,及供应商往期产品的供货质量情况,如质量不稳定评审中注明。办公室:负责起草采购合同通用版本,确认合同内容商务条款是否存在风险。总经理助理:负责确认技术、质量、商务条款的审核等。总经理:负责采购合同的最终审批,有一票
19、选择权。相关人员审查合同后,应在合同评审表上提出意见并签字,采购部应对意见加以考虑并将正确意见反映在修改后的合同中。 9.2.3、技术协议或质量保证协议签订范围: a、经供应商评审委员会认定的影响产品关键性能的零部件 b、技术比较复杂的原材料 c、外协加工的产品 d、合同评审认为需要进行签订的产品 9.3、合同专用章的管理9.3.1、公司公章及合同专用章由办公室负责保管,在加盖合同章前,应确认合同评审情况及总经理签字,手续完整无误后方可在合同上盖章,不得加盖空白合同。9.3.2、办公室对合同的合法性、完整性、安全性和有效性进行审查,使用公司公章及合同专用章必须进行登记。 9.4、合同文本、合同
20、履行及合同归档管理 9.4.1、合同文本页面整齐、清洁,不涂改、不挖补。9.4.2、合同应建立管理台账,对合同的供货有效期、金额、履行情况、预付款情况、质保期、存档情况等信息进行记载。9.4.3、采购部应将经合同双方盖章签字生效后的合同、合同附件,提交一份原件给档案管理员登记存档,自己留存一份复印件。 9.5、签订合同的相关注意事项 9.5.1、合同价格的确定 在确定合同价格时应当遵循比质比价、货比三家的原则。质量相同比价格,价格相同比服务。 9.5.2、预付款和定金 a)在签订合同时,预付款比例一般情况不得超过30。 b) 定金的支付比例一般不得超过合同总价的15,最高不得超过担保法规定的2
21、0。 9.5.3、到货检验 a) 合同检验条款应当有检验的内容、范围和方法及验收标准,明确双方共同检验的地点。一方委托另一方单独检验的,委托方应当根据委托范围接受受托方的检验结果。并明确买受方对检验不合格的货物有权退货、换货或索赔。 b) 检验应当明确检验的时间及提出异议的期限。 9.5.4、付款条件 a)预付款要尽量少付或者不付。 b)主要款项应当等货物到齐,经验收合格后支付。 c)一般应当滞留质量保证金,且保证金的比例应不低于5。质量保证时间要求在一年及以上,特殊情况除外。 9.5.5、违约责任 a)违约责任的基本内容应当包括:买受方的付款责任、付款时间责任;出卖方所交货物的内在质量和外在
22、质量责任、时间责任和双方全面、适当、不中断履行合同的责任等。 b)在明确违约责任时,应当将自己认为比较重要的内容和要求,特别提出来加以强调,确定具体承担违约责任的比例和方式。同时注意掌握公平原则,对他方严格,对己方也应严格要求,一丝不苟,公平合理。 c)对有定金、预付款或已经支付进度款的合同,除应强调违约责任、确定违约金比例的同时还应明确双倍返还定金、如数返还预付款或进度款等内容。 d)对自然灾害、政治运动、战争等不可抗力事件也应当加以说明。其它不是非常重要的要求,可以笼统确定依照合同法的规定执行即可。 9.6、诉讼管辖诉讼管辖地一般要求尽量争取确定在本公司营业生产所在地,如果无法争取到就退一
23、步确定为提出方所在地,但不得在对方所在地。 9.7、约定事项约定事项:可以根据需要将在前列条款中未能表达详尽的内容,在这一条中进一步明确、完整或加以阐释。 9.8、索赔 a)进行产品采购必须签订书面合同,除非能及时结清的除外。未签订书面合同的产品采购业务一旦出现质量问题、迟交货物等合同纠纷,影响生产或者资金被骗的,由采购部负主要责任。 b)采购部在履行合同过程中,发现签约对方有不正确、不适当或不完全履行的行为(如交货时间过分延长、交货质量有不可修复缺陷等),应当及时提出书面异议。 c)解决合同纠纷时应本着实事求是、互谅互让的原则,进行平等协商,寻求妥善解决办法,要着眼于长远利益。十、外协管理程
24、序制度规定指定使用表单10.1、外协外购申请表10.2、供方基本情况调查表10.3、供方现场评审表10.4、外协加工协议10.5、技术保密协议10.6、外协件送样检验记录表10.7、外协零件质量确认表10.8、合格供方年终评定表10.9、采购合同评审表10.10、合同管理台账10.11、关键性能零部件清单10.12、采购合同*有限公司2016年5月10日编制人: 审核人:编制日期: 审核日期:批准实施意见: 总经理(签字): 年 月 日*有限公司外协外购申请表外 协 外 购 提 出 方提出人提出部门提出时间外 协 原 因 本企业产品生产的作业负荷太重,无法抽调人员和设备加工。 产品零件无法购得
25、现货,企业又无加工设备或加工能力。 协作厂家有专业的加工技术条件,利用外协质量保证且价格较廉。 外 协 属 性 零星外协加工,如工装设备、个别维修配件、新产品试制中个别零配件等,数量少且又是一次性的外协件或单件和小批量的外协。 属产品上的零配件,但仅是受企业加工设备短时间在维护修理期间且其它设备又无法替代加工情况下只能外协加工。 属产品上的零配件,企业无本道工序加工工艺装备或加工能力,准备长期要求批次性外协加工。 外协外购内容:审 批 方审核意见:年 月 日审批意见:年 月 日*有限公司供方基本情况调查表法定企业名称企业经营地址业务联系人联系电话传真企业性质 国有企业 集体所有制企业 联营企业
26、 三资企业 私营企业 其他企业企业成立时间生产/经营许可证号员工总人数技术人员人数质检人员人数是否通过质量体系认证 否 是 ISO9001质量管理体系认证 ISO14000环境质量管理体系认证 OHSAS18000职业健康安全管理体系认证主要市场顾客质量保证能力简介填表人:职 务: (公司签章)填表日期:备注:1.此表由供方认真负责填写后及时传真或寄回。 2.以上提及的证书必须附影印件在本表后。发出人: 发出日期: 联系电话:*有限公司供方现场评审表供 方 名 称提 供 产 品评 审 时 机 首次评审 再次评审 其他( )评价项目评审细项评 分 标 准分值供方自评分客户评分备注公司概况(10分
27、)经营规模大型企业,得3分;中型企业,得2分,小型企业,得1分3占地面积自有建筑面积,得3分;租赁面积视面积大小,得分不得超过2分。3客户/供应商有同行内知名客户或供应商,得3分;否则,得分不得超过2分。3产品品牌有自己品牌且属于知名品牌,得1分;无,得0分。1采购管理(25分)交期、进度控制能力有订单评审、专门部门对交期及进度进行管控并形成制度,得7分;能管控但未形成制度、可按期,得5分;长于行业交期交货,得分不得超过3分。7价格优势低于业界水平、有竞争力,得6分;及业界水平相当,得4分;高于业界水平10%以内,得2分;高于20%,得0分。6支付方式月结或以上,6分;50%以上货到验收合格支
28、付,得4分;全额预付,0分。6开票权限具备开出17%增值税,得6分;3%增值税,得4分;别人代开票据,得2分;无法开票,0分。6工艺设备(30分)开发设计能力有自己的开发设计团队,且人数占本公司的5%,得7分;否则,得分不得超过3分。7生产技术力量自行生产,不委外加工,得6分;非关键技术委外加工,得3分,其它得0分。6生产设备有整套生产设备并定期维护,且设备处于行业领先,得6分;生产设备不齐,得分不得超过3分。6检验设备具备整套检验设备并定期校验,得6分;只具备关键检验设备并定校验,得4分,无检验设备,得0分。6生产工艺流程图有生产工艺流程图,且执行到位,得5分;有生产工艺流程图,未执行到位,
29、得3分;无生产工艺流程图0分。5现场管理(5分)库存管理所有物料发放遵循先进先出原则,且有用到标识保证先进先出的2分;能够遵循先进先出原则发放物料,但个别批次没有执行1分;物料发放不遵循先进先出原则0分。25S、现场环境控制厂房及作业环境清洁明亮,工位及生产用具摆放合理整齐,生产现场井然有序,员工持上岗证并严格按照工作指引操作3分;厂房布局合理,工具摆放整齐,但设备较陈旧2分;环境较差,工具摆放较乱、区域划分不明确1分;厂房环境脏污、操作人员无上岗证、工具摆放乱0分。3质控能力(30分)品质认证通过国际/国内认证机构认证的质量管理体系,得3分;通过其它认证机构认证的质量管理体系,得2分; 无质
30、量体系认证,有认证计划,得2分;无质量认证,无认证计划,得0分。3质量控制计划有品质控制计划,能够运用QC的相关手法对品质情况进行统计监控3分;无QC工程计划,得0分。3来料检验有专门的IQC对来料检验,且保留记录,得5分;有IQC检验但不保留记录,得3分;无检验,得0分。5制程控制及全程品质管理在产品实现中,有相关的检验、测试、监控、查核、追溯等作业,且每一作业都有详细的作业指导书,得4分;在产品实现中,对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业,得2分;在相关的作业中,作业指导书描述不清楚,缺乏指导性,得1分;无检验、测试、监控、查核、追溯等作业,得0分。4出货管控有QC对每批出货进行检验
31、,且有出货检验报告,得5分;有QC检验但没检验报告,得3分;无检验,无报告,得0分。5不合格品控制程序有不合格品控制程序,有不合格物料或超期物料的清退或处理流程,对不合格品能够进行标识、隔离处置5分;有不合格品控制程序,有不合格物料或超期物料的清退或处理流程,但对不合格品未及时处理、标识3分;只有不合格品处理程序,未有不合格物料或超期物料的清退或处理流程1分;全无0分。5客户的质量投诉针对客户的投诉有专门进行登记,专门负责分析和处理,回复客户及时5分;回复客户及时,有进行分析、处理和跟进的4分;有回复客户的投诉未有进行登记,未有及时处理2分;客户的投诉未有处理0分。5合 计100备 注:1、高
32、风险产品、产品关键零部件供方,得分75分以上方可纳入合格供方,其他产品供方,得分70分及以上方可纳入合格供方。2、公司概括及采购管理模块由采购部评分;工艺设备由技术部评分;现场管理由制造部评分;质控能力由质检部评分。3、本表由供方评审委员会汇总,质检部应备份一份保留,最终交采购部存档。供方评审委员会成员会签:年 月 日客户评审小组会签:年 月 日外 协 加 工 协 议甲方(委托方): 乙方(承揽方):第一条 总则甲乙双方本着友好合作、平等互利的原则,经友好协商,特订立本协议。第二条 本协议应用范畴1、甲方及乙方达成外协加工关系,乙方负责加工生产_产品,乙方保证按双方确定的加工订货单要求进行交货
33、。2、所有书面签署的加工订货单,如有不明之处,按此协议相关条款执行。3、 对此协议的任何修改都需经双方以书面形式确认,及此协议具有同等约束力。第三条 加工订单1、在每次生产前,甲方需开具具体的加工订货单。2、加工订货单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17增值税)、交货期、交货地点、以及其他具体的特定要求等,其经双方确认签字盖章后,具有同本协议同等的法律效力。3、订单加工价格确认:由乙方根据加工成本和利润,提出报价单,经甲方签字确认。4、甲乙双方根据每次不同的型号产品,进行确认。第四条 技术要求1、 经双方共同确认的技术图纸、技术标准等技术资料,是乙方组织配套件批量生产和供给甲方产品时
34、的技术质量依据,也是甲方验收乙方所供产品质量的依据。2、 乙方应自觉执行经双方共同确认的技术资料,如不执行技术资料,乙方承担全部责任和损失,如确实需要更改相关文件,应征得甲方同意,并及时更改相关文件。第五条 产品质量标准及责任1、 乙方必须保证产品在生产制造过程中质量受控,保证产品质量特性符合共同确认的技术要求。2、 如果甲方需要对产品进行鉴定、复验、试装,乙方应免费向甲方提供样件,以供鉴定、复验、试装,具体数量由双方协商解决。3、 如果乙方的生产场地、生产工艺、主要材料发生了改变,乙方要及时向甲方通报,并提供必要的质量保证措施证明,必要时甲方将对产品重新进行鉴定、复验、试装。4、 乙方供给甲
35、方的产品必须是经乙方检验合格,并带有合格证等相关证明的产品。第六条 产品质量的赔偿1、 甲方发现的不合格品,由甲方质量管理人员将信息反馈乙方,乙方在接到通知后,应及时予以反馈并处理。2、 因质量问题需要赔偿的,可按双方签署的质量保证协议中的相关条款并根据产品检验报告进行赔偿。乙方如需要对故障件进行分析,甲方对此要提供必要的方便和协助。第七条 订货及供货1、交货期:按加工订单的要求时间交货;2、 订货价格:以双方协商所确认的产品报价单注明的价格为准。3、 甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消,如需变更,要双方协商一致。第八条 包装、运输及交货要求1、乙方提供产品所需的包装,免费送货。2、乙方的包
36、装要求应符合江阴立信供应商来料包装运输存储规范。3、若乙方的产品对存储有特殊要求时应提前书面告知。第九条 付款方式1、甲、乙双方的交易价格,一律以双方签字确定的加工订货单为准。2、乙方提供17的增值税发票。乙方产品经甲方验收合格后,应及时向甲方开具发票。第十条 违约责任1、以上条款甲、乙双方必须遵守,违约者,按照本协议或加工订货单约定条款处罚,未尽之处,双方另行协议。2、违约处罚原则:违约者无条件赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。第十一条 不可抗力因素之条款 因不可抗力因素:自然灾害、战争、国家政策,以及其他不可抗力因素而造成的违约,双方均不予以追究,相应损失各方自负。第十二条 仲裁原则1
37、、协议包括加工订货单等有关附件在执行期间,如发生争议,双方另行协商解决,协商未成,可提请甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。2、仲裁原则以本协议及其附件为依据,依约履行。第十三条 协议有效期1、自双方签署之日起生效,本协议长期有效,若合同期间任何一方经判定有违约行为,另一方有权终止本合同,并保留法律追述权。第十四条 其他1、本协议如有未尽事宜,双方可另行协商,在意见达成一致的基础上进行补充修改。2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字): 代表(签字):日期: 日期:技 术 保 密 协 议甲方(委托方):乙方(承揽方): 经甲乙双方协商一致认
38、为确保相应工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露,并防止上述保密信息被滥用,甲乙双方达成如下协议:一、甲乙双方作为相关工作的承担或参及单位,其工作任务依据相关工作的有关任务书确定,本协议仅涉及承担或参及该相关工作过程中及以后的保密责任。 二、本协议涉及保密的技术信息和技术资料包括:1相关工作任务书中涉及的技术信息和技术资料,2相关工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料;3经甲乙双方在该相关工作实施过程中确认的需要保密的其他信息。 三、甲方责任1甲方应根据相关工作任务书的规定,向乙方提供必要的技术信息和技术资料;2甲方在以书面形式(包括:电子邮件、传真、磁盘、光盘等)向乙方提供技术信息时,可以
39、进行登记或备案;3甲方对乙方提供的注明保密的技术信息和资料负有保密责任,未经乙方同意不得提供给及本相关工作无关的任何第三方;四、乙方责任1乙方应仅将项目涉及的保密信息用于本项目工作范围内的工作。2乙方对从甲方或者甲方以外的其他渠道获得的涉及相关工作的技术信息和技术资料负有保密责任,未经甲方同意不得提供给任何第三方,包括乙方的分支机构,子公司或委托顾问方,接受咨询方等。五、本协议中涉及的有关保密信息,其中已经拥有知识产权的归甲方所有; 六、乙方为实施相关工作的需要,除甲方特别声明不能提供给他人的以外,可以将甲方提供的有关信息向及本部门相关工作的有关方面(包括:承担相关工作的其他成员、聘请的专家、
40、政府主管部门)提供,此行为不视为乙方违约。 七、违反本协议的约定,由违约方承担相应责任,并赔偿由此产生的一切损失。 八、本协议要求双方承担保密义务的期限为十年,自本协议签字之日起。九、双方在履行协议中产生的纠纷,应通过友好协商解决。如协商不成,双方约定的纠纷裁决地点为甲方所在地,机构为江阴市人民法院。 十、本协议一式两份,甲乙双方各持有一份,具有同等法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字): 代表(签字):日期: 日期:*有限公司外协件送样检验记录表 样品收到日: 年 月 日 希望完成日: 年 月 日零部件图号零部件名称送样数量送样批次第 批送样原因新零件 变更零件 新流程 手工模
41、 量产模 其他供应商名称检验项目:材质(材质是否符合图纸要求,无法判明材质的是否有供应商的证明资料);外观、尺寸检查(是否符合相关图纸要求);性能检查(诸如装配松紧度、功耗、阻值等指标是否符合要求);(质检部、技术部)样品检验情况、(制造部)样品装配试制情况:检验员: 日 期: 复核人: 日期:技术员: 日 期: 复核人: 日期:试制员: 日 期: 复核人: 日期:样品检验及试制总结意见: 样品封样处理 建议小批量试制,试制数量 建议批量生产 其它处置: 质检部、技术部、制造部领导会签: 会签日期:审核意见:审核日期: *有限公司外协零件质量确认表产品名称图号/规格供 应 商希望完成日期产品批号:小批量试制情况:试制人员: 审 核 人:日 期: 日 期:相 关 部 门 意 见采 购 部质 检 部制 造 部技 术 部主 管:日 期:主 管:日 期:主 管: