供应商评估管理规定.doc

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1、1.目的制定供应商评估管理规定,规范供应商的评估内容,确保所购生产用物料符合公司的质量要求。2.适用范围本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择,审查、确认与再评价。3.定义l 供应商:指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方,如生产商、经销商等。本规定所指供应商,特指物料供应商。供应商既可以是物料生产商自身,也可以是生产商以外的代理商,即经销商。l 物料:指原料、辅料和包装材料。4.使用者品管部、采购部、仓储物流部。5.内容:5.1.供应商选择标准(1)供应商必须具有合法的生产质资,能够提供有效证件证明其生产的合法性。(2)必须具有较完善的质量保证体系和相应的技术力量和管理水平,能从物料

2、进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。(3)市场信誉好,物料的质量稳定,能按照合同条款合作,按时交货,价格合理。5.2.主要物料的确定(1)综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度和日常检测使用情况等对生产用物料进行评估,确定主要物料。一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料,即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。(2)品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估,确定主要物料,并修订主要物料目录。(3)主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。5.3.供应商的初选和评估5.3

3、.1.采购部负责供应商的初选。根据生产经营计划和要求,采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通,了解供应商基本情况,填写变更申批表向品管部提出申请,并附供应商的资质证明材料:l 企业法人营业执照正副本复印件。l 所执行的质量标准(国家或行业标准,若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准);检验报告书或上级部门抽检报告书。将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性,同时将本公司的质量标准一并放入档案。l 税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。l 药用级辅料应增加以下内容:产品生产许可证,产品注册证。l 包装材料则应视种类增加以下内容:特种行业许可证;条形码承印企业资格认可证

4、;印刷业经营许可证;包装装潢印刷品印制许可证;印制商标单位证书。l 如供应商为经销商,提供原始生产厂家的资质材料、双方的购货合同或协议、产品目录。供应商提供的以上证明材料复印件必须加盖供应商的公章。5.3.2.品管部对以上资料进行初审后,在变更申批表上签署意见。变更申批表的变更编号应在供应商档案中相关记录予以记录。5.3.3.品管部初审同意后,采购部向供应商索取样品交QC检测,根据检测结果品管部确定是否进行下一步评估工作。对主要物料,必要时,应当对供应商提供的样品进行小批量试生产,并对试生产的产品进行稳定性考察,如未开展试生产,则应对供应商提供物料生产的前三批产品进行稳定性考察。5.3.4.供

5、应商的新增与取消应按变更程序执行,填写变更申请表和变更报告表等相应表格并提供相应的资料。5.3.5.供应商评估 5.3.5.1.评估人员组成(1)具有药学、中药学、食品、化工、生物学、生物工程、制药工程等相关专业学习背景。(2)具有三年以上产品、食品生产、检验或质量管理工作经历,有相关的法规和专业知识和足够的质量评估和现场质量评估经验。5.3.5.2.文件评估(1)首次供货的供应商且需通过评估才能供货的,必须首先进行文件评估。(2)采购部门在品管部对供应商物料样品检测同时,向供应商发放供应商评估表,并应在一个月内负责收回交品管部,对于特殊情况不能和时收回评估资料的,采购部应说明原因可适当延长收

6、回时间。(3)文件评估由品管部对供应商填写的供应商评估表内容进行评估,品管部负责人根据评估意见确定是否通过,出具供应商文件评估报告。若评估通过且样品检测合格,方可考虑现场评估。(4)非主要物料,可以仅通过文件评估后即可确定为合格供应商,对一些非标签类外包装材料、试剂和部分用量较少的一般化工原料等物料,可根据实际情况不需要进行文件评估,只需经初选资格确认即可确定为合格供应商。5.3.5.3.现场评估(1)现场评估的人员主要由QA、QC、工艺技术人员和采购员组成。(2)评估人员可与供应商预先沟通,或凭借文件评估通过的供应商评估表了解供应商的相关信息,以指导评估。(3)现场评估人员对照供应商评估表中

7、的内容,对供应商的现场管理进行相应要求的审查与复核,核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性,核实是否具备检验条件,对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查,全面评估其质量保证系统,确认其现场管理是否能有效防止发生差错和污染,质量管理体系是否能确保生产出均匀稳定的产品。(4)评估人根据现场评估的情况,认真填写或复核供应商评估表,根据评估内容,出具供应商现场评估报告。(5)评估完成后,如无严重缺陷,且一般缺陷经供应商积极整改符合要求后,考评为合格;如存在严重缺陷,或供应商未能对一般缺陷进行和时有效的整改,则考评为不合格。(6)

8、在现场评估时发现的缺陷,品管部向该供应商进行反馈,填写供应商评估反馈表,提出改进要求。供应商根据缺陷分析原因,落实整改措施,一般应在2个月内完成, 对于短期内难整改完成的项目,可说明原因适当延长整改时间。供应商整改措施落实后,应递交整改报告至品管部。品管部负责对供应商改进措施落实跟踪确认,并根据整改情况对其进行评价。(7)品管部根据现场评估情况和供应商评估反馈表供应商回复函,在供应商确认表上填写供应商和所供物料明细,由品管部负责人审核批准,交各相关部门签字确认,复印件发放各相关部门,该供应商即为合格供应商。5.3.5.4.新批准的合格供应商由品管部以书面形式通知采购部、仓储物流部。采购部应与供

9、应商和时签订质量保证协议,物控部将供应商资料输入本部门相关的台账。5.4.供应商的年度评估考核(1)供应商的年度评估日期:每年1月份。(2)供应商的年度评估内容:由品管部物料管理QA组织采购部、仓储物流部、QC、制造部相关人员对上一年度供应商供应的物料进行评估。仓储物流部对供应商的供货和时性、服务质量进行评估,采购部对价格的竞争性进行评估,QC对供应物料检测情况进行评价,制造部门对物料的使用情况、与工艺的匹配性进行评估,物料管理QA对供应商供应物料的总体情况和评估情况进行评价,根据评价得分情况,分为A级、B级、C级、D级供应商,A级与B级可作为合格供应商,对于C级应通知相关供应商,要求其进行相

10、应的改进,视改进情况再作是否为合格供应商的判定,对于D级则考虑作为不合格供应商,最终由品管部负责人根据评估情况作出是否为合格供应商的决定。详见供应商年度评估考核表。(3)评估确认后品管部QA在每年的2月份汇总合格供应商名录,该目录内容包括物料名称、规格、质量标准、生产商和供应商名称与地址、批准文号(如有)、评估时间与形式等,并以书面形式通知采购部、仓储物流部。仓储物流部部将供应商资料在本部门相关台账中更新。5.5.供应商评估周期(1)主要物料的供应商,一般三年现场评估一次。如果供应商生产和质量管理体系完善,且经品管部年度供应商评估确认其产品质量稳定可靠并被评为A级的供应商,可延长其评估周期,最

11、长可延至五年。(2)一般物料供应商,一般三年评估一次。(3)对日常供货中供应物料质量出现问题较多和交货期保证差或供应商的原料、人员、工艺等发生重大变化时,仓储物流部向品管部和时提出评估申请,品管部根据实际情况组织供应商再评估。(4)供应商为经营商的不得随意更改经协议保证的生产厂家,如要变更则应按供应商初选程序进行。5.6.供应商的再评估(1)再评估的形式根据不同物料的供应商按现场评估和文件评估的要求进行。(2)再评估不合格的供应商品管部应通知采购部取消其供应商资格,以后若要恢复其供应商的资格按供应商初选程序进行。5.7.供应商档案的建立(1)每个供应商由品管部负责建立质量档案,采购部负责提供相

12、关材料。(2)供应商档案的内容包括(为必须文件):l 本文件5.3.1.供应商的初选时收集的供应商资质性证明文件;l 企业基本情况介绍;l 企业管理组织机构的设置;l 生产车间工艺布置流程图;产品工艺流程图;l 主要生产设备、主要检测仪器一览表一览表;l 生产质量管理文件目录;l 生产车间洁净度测试报告(有洁净度要求的需提供)。l 供应商评估调查表l 供应商确认表l 质量保证协议。l 与供应商沟通反馈等内容l 如有,主要物料小试生产产品的检验结果和稳定性数据或大生产前三批产品的检验结果和稳定性数据。(3)供应商档案中相关资料超过有效期后,QA和时通知采购部向供应商索要新的相关资料,更新供应商档

13、案以保证供应商资料的有效性。5.8.供应商的日常管理 品管部和采购部应与供应商进行信息交流,产品的检测和产品使用过程中出现质量问题时,应调查供应商产品的工艺处方、工艺参数、物料、设备有无变更,督促其进一步提高产品质量,持续改进。6.附录附录1:主要物料目录附录2:变更申批表附录3:供应商评估表附录4:供应商文件评估报告附录5:供应商现场评估报告附录6:供应商评估反馈表附录7:供应商确认表附录8:供应商年度评估考核表附录9:合格供应商名录7.变更记录 变更日期变更内容文件会签表单号附录1:主要物料目录主要物料目录记录编号:生效日期:物料编码物料名称级别规格确定日期附录2:变更申批表变更申批表记录

14、编号:生效日期:变更申请发起(申请部门填写)申请部门变更项目名称变更描述变更理由涉和产品涉和文件名称和编号提供附件明细部门申请人: 部门负责人:日 期: 日 期:变更申请的分类(品管部填写)变更编号变更类型永久变更 临时变更变更类别物料和供应商改变 质量标准 检验方法 操作规程 厂房设施设备 仪器 生产工艺 计算机系统其他: 变更级别主要变更 次要变更是否需要风险分析评估是 否 如选择是则进行风险评估部分,选择否跳过。变更控制QA: 部门负责人:日 期: 日 期:变更风险评估(由变更提出部门和品管部填写,变更涉和部门会签)对法规的影响是否影响注册或生产许可证范围:是 否是否需要GMP认证:是

15、否对产品质量影响质量标准 检验方法和方法验证 产品稳定性生产工艺 含量、杂质 其他: 应对措施验证(试生产):需要 不需要稳定性试验:需要 不需要产品质量增加检查:需要 不需要其他: 填 写 人: 品管负责人:日 期: 日 期:涉和部门会签变更实施计划实施计划详见变更计划与实施表涉和部门会签变更申请和实施计划的批准质量负责人批准变更申请和实施计划 不批准变更申请和实施计划、理由:签名: 日期:附录3:供应商评估表供应商评估表记录编号:生效日期:No:本次评估方式为: 供应商方问卷调查即文件评估方式,请供应商仔细阅读第25页填表须知填写。 现场评估方式,由公司评估小组现场考察汇总填写。供应商名称

16、地址邮编电话号码传真号码经济性质成立时间员工总数质保人数质检人数质量负责人职务联系电话生产负责人职务联系电话销售联系人职务联系电话供应物料品种规格执行标准生产许可证号其他主要客户评估调查1.机构和人员1.1.企业是否建立生产管理和质量管理体系,有合理的组织机构图,且职责明确? 是 否1.2.质量管理部门是否独立于其它部门,并能行使质量否决权?是 否1.3.是否制定年度培训计划且落实培训?是 否1.4.是否有书面的培训材料?是 否1.5.是否保存所有员工的培训记录?是 否1.6.每年是否对直接接触产品人员进行健康体检,并建立健康档案? 是 否1.7.是否有个人健康状况报告制度,并采取措施避免体表

17、有伤口、患有传染病或其他可能污染产品的人员直接从事接触产品的生产? 是 否1.8.各岗位是否有明确的岗位职责?是 否1.9.是否有厂房的准入制度?是 否1.10.是否有相应的更衣程序?是 否2.厂房、设施与设备2.1.厂区生产环境是否整洁,没有污染源? 是 否2.2.是否有与生产经营规模相适应的仓库,足够的照明,地面平整,无积水和杂草,无污染源?是 否2.3.是否有仪器、仪表的校验程序?是否有校验计划,并按计划与周期对仪器、仪表进行校验?是 否2.4.是否保存相应的校验记录、校验标识?是 否2.5.设备所采用的润滑油是否与物料直接接触?如是,请说明所采用润滑油的规格等级:是 否2.6.生产过程

18、中是否使用纯化水与/或注射用水作为工艺用水? 如是,请说明其制备原理、检测指标、检测周期等: 是 否2.7.是否对工艺用水在的相关指标(如微生物限度、电导率、TOC等)制定了警戒限与行动限?如是,请说明其限度:是 否2.8.是否对工艺用水系统进行了验证? 是 否2.9.是否对工艺用水系统定期进行清洗与消毒?如是,请说明清洗与消毒周期与方法:是 否2.10.厂房设计布局是否合理?人流与物流是否合理?是否能防止交叉污染?是 否2.11.是否有足够的空间以有序的放置物料与设备、设施,以避免交叉污染?是 否2.12.生产环境是否采取HAVC系统对温湿度与洁净度进行控制? 是 否2.13.生产环境是否有

19、足够的照明?是 否2.14.是否采取必要的防虫鼠措施? 是 否2.15.企业的生产能力是否能满足供货需求?如是,请提供年生产能力:是 否2.16.生产设备、设施是否专用? 如否,请列出与评估产品共用生产设备与设施的产品:是 否2.17.是否对安装的设备与管道进行了标识?是 否2.18.是否对按规定对设备、设施进行维护、保养?是 否2.19.直接接触物料的设备表面是否易于清洁,并不会影响产品质量?是 否3.物料管理3.1.是否有主要物料清单?是 否3.2.是否有审计计划并按要求对主要物料供应商进行了审计?是 否3.3.是否有经批准的合格供应商目录?是 否3.4.是否开展供应商评估、年度评估?是

20、否3.5.是否有物料的验收程序和相应的验收记录?是 否3.6.如何对不同状态的物料(待验、合格、不合格)进行管理(如采用分区管理或标识等),请说明:是 否3.7.是否有物料的取样程序并按要求取样、检验?是 否3.8.是否有相应的取样设施(如取样间、取样车等)以防止物料交叉污染?是 否3.9.是否对主要物料进行留样?如是,请说明留样周期:是 否3.10.物料发放前是否经质量管理人员放行?是 否3.11.物料是否按先进先出,近效期先出原则发放?是 否3.12.是否规定了物料的复验期并按要求复验? 是 否3.13.是否有危险或高毒性的特殊物料?如是,请说明采取的相应措施: 是 否3.14.是否有足够

21、的空间有序合理存放物料,以防止差错? 是 否3.15.是否有与物料性质相适应的仓贮条件(如阴凉、冷藏等)?是 否3.16.是否对仓库的温湿度进行监控,并在超标时采取相应的措施?是 否4生产管理4.1.是否有委托生产?如有,请说明相关的公司和最后一次审计时间:是 否4.2.是否按经验证的工艺进行生产?是 否4.3.批的划分是否合理,是否符合具追溯性? 请举例说明批的定义:是 否4.4.对产品混批是否有明确规定?是 否4.5.用于混批的产品混批前是否必须检验合格?是 否4.6.混批产品的生产日期与有效期是否按最早批次产品制定? 是 否4.7.是否对混合过程进行验证,以保证混批的均一性?是 否4.8

22、.是否建立书面的操作、清场、清洁和消毒SOP,执行是否有记录? 是 否4.9.批记录填写是否和时、完整、规范?是 否4.10.对关键设备的清洁是否进行了验证?是 否4.11.是否建立了中间控制的取样计划与质量标准? 是 否4.12.是否规定了中间体的贮藏条件与贮藏时间?是 否4.13.关键操作是否均有第二人复核(如称量、配料等)是 否4.14.是否规定了产品生产的时间限度?是 否4.15.是否存在返工、重新加工的操作,如有,是否建立了SOP,并严格执行并作记录?是 否4.16.溶剂或母液的回收是否建立了相应的质量标准和记录?是 否4.17.贴签和包装的管理是否符合要求?是 否5.质量管理5.1

23、.是否通过GMP认证? 如是,说明最近一次通过时间、证书编号和缺陷情况: 是 否5.2.是否通过ISO等相关认证。如是,说明最近一次通过时间、证书编号和缺陷情况:是 否5.3.质量管理部门是否参与所有质量相关事情并对其进行批准?是 否5.4.质量标准与岗位操作等文件是否经质量管理部门批准?是 否5.5.是否有文件的起草、审核、批准、发放程序?是 否5.6.产品放行前批生产记录与批检验记录是否需经质量管理部门审核? 是 否5.7.是否按计划开展验证,回顾与批准验证方案与报告?是 否5.8.是否开展产品质量年度审核?是 否5.9.是否保证产品的有效期有稳定性数据支持?是 否5.10.是否有GMP自

24、查程序并按计划组织自查? 是 否5.11.是否有变更控制程序并对变更进行有效控制?是 否5.12.对产品质量有影响的变更是否和时通告相关客户? 是 否5.13.是否有不合格品处理程序?是 否5.14.包材生产企业是否有印刷模版的控制和清场的管理?是 否5.15.是否有偏差控制与纠正预防措施程序,并严格执行?是 否5.16.是否有用户投诉处理程序和投诉处理情况记录?是 否5.17.是否有退货处理程序和退货处理记录?是 否5.18.是否按规定保存生产与质量相关记录?如是,相关记录保存时间:是 否6. 实验室控制6.1.是否有委托检验? 如有,请说明相关的公司和最后一次审计时间:是 否6.2.是否有

25、与物料、中间体、产品检验相适应的人员、仪器等?是 否6.3.是否建立物料、中间体、成品的质量标准和检验方法?是 否6.4.物料、中间体、成品是否按质量标准实施全检? 如否,请说明情况:是 否6.5.是否有样品的接收、分发、留样管理程序?是 否6.6.检测过程中所用的试剂、培养基等是否有配制记录并规定有效期? 是 否6.7.实验室过期试剂和多余样品如何处理: 是 否6.8.仪器是否有使用维护记录? 是 否6.9.是否定期开展仪器的自校?如是,请说明自校周期:是 否6.10.对于需控制温湿度的实验室是否按规定进行温湿度控制?是 否6.11.是否有标准品的接收、贮藏与使用使用程序?是 否6.12.是

26、否使用工作标准品?如是,说明如何管理:是 否6.13.是否建立OOS控制的SOP,并开展OOS调查?是 否6.14.是否有留样和稳定性考察计划?请说明样品的留样周期:是 否6.15.是否开展持续稳定性考察?是 否6.16.稳定性考虑检验方法是否与成品检验方法相同?是 否6.17.稳定性考察样品包装是否模拟与市售产品包装 请说明评估产品的有效期: 是 否7.销售与产品运输7.1.是否有完整的销售记录?是 否7.2.产品运输中,其包装和贮存条件是否适当,产品不会变质或受到污染?是 否8.环保情况8.1.是否通过ISO环境体系认证?如是,请提供证书编码和说明最近一次通过时间:是 否8.2.三废处理是

27、否符合国家相关规定?是 否9.需提供的附件(以下附件,请尽可能提供复印件加盖红章)9.1.企业营业执照是 否9.2.税务登记证是 否9.3.组织机构代码证是 否9.4.生产经营许可证 是 否9.5.药品GMP认证证书是 否9.6.药品包装材料和容器注册证是 否9.7.药品注册证 是 否9.8.质量标准(国家或行业的标准,若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准是 否9.9.法定部门产品检测报告,供应商检验报告书,进厂检验报告书是 否9.10.企业基本情况介绍是 否9.11.企业管理组织机构的设置是 否9.12.生产车间工艺布置平面图是 否9.13.产品工艺流程图是 否9.14.主要生产设备

28、一览表是 否9.15.主要检测仪器一览表是 否9.16.生产质量管理文件目录是 否9.17.生产车间洁净度测试报告是 否9.18.供应商生产或经营品种目录是 否9.19.危险化学品经营许可证是 否9.20.其它 是 否供应商填表须知1.本调查表为公司对供应商整体状况的调查,直接影响我公司对贵公司的评价,请务必认真、如实填写。2.填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小必须与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后。3.本调查表在填写完毕后,请将本调查表与附件与 年 月 日一齐交回我公司采购部。 4.如向我公司提交调查表后,内容发生

29、变更,尤其是工商、税务、经营资质等重要事项发生变更的,应在变更发生之日起七个工作日内将变更信息提供给我公司采购部,并提供有效的书面材料备案。5.请在向我公司提交此调查表和附件时,在供应商填表承诺书签字盖章,一并交付我公司供应商填表承诺书 公司:我公司郑重承诺:此调查表所填写内容全部属实,若有任何虚假,我公司将承担一切责任。公司名称(公章):代表签字:年 月 日以下内容由公司品管部填写本次评估方式为文件评估:是 否。 如“是”,需要 不需要 进行现场评估。 签名: 日期:附录4:供应商文件评估报告No:供应商文件评估报告记录编号:生效日期:供应商名称地址供应品名规格级别评价报告是否进行样品检验:

30、是 否样品检验是否合格:是 否是否转入现场评估:是 否QA评价人: 品管部负责人:日 期: 日 期:附录5:供应商现场评估报告供应商现场评估报告记录编号:生效日期:供应商名称地址供应品名规格级别No:评价报告评 价 人: 日 期: 现场评估人员报告会签品管部意见 签 字: 日 期:附录6:供应商评估反馈表供应商评估反馈表记录编号:生效日期:感谢贵公司的协助,使我公司现场评估人员于 顺利完成了对贵公司 产品的现场评估。在评估过程中,双方进行了充分的沟通与交流,使我公司对贵公司的产品与质量体系有了较好的了解。我公司审计人员发现严重缺陷 条,发现一般缺陷 条,现描述如下:序号存在缺陷严重性整改建议上

31、述缺陷,仅为我公司评估人员的个人观点,如有不妥之外,望见谅!同时也希望贵公司能对上述缺陷进行适当的整改,并于 个月内将整改结果反馈我公司。 致礼! 评估人: 公司品管部 日期:附录7:供应商确认表供应商确认表记录编号:生效日期:序号供应商名称物料名称供应商评估表编号评估报告编号物料编码确定以上供应商经过质量评估考察,确定为合格供应商,采购部门可以采购本确认表中供应商提供的物料,采购、仓储、检验部门按照本表中各物料确定的物料编码操作、使用物料。 品管部: 日 期:采购确认: 仓储物流确认: 检测中心确认: 生产确认:日 期: 日 期: 日 期: 日 期:附录8:供应商年度评估考核表供应商年度评估

32、考核表记录编号:生效日期:供应商名称地 址供应产品名称考核日期项目分值考核内容和方法得分考核人检测合格率15分以交货批次合格率考核合格率=合格批次/交货总批数得分=20合格率退货率15分以交货批次退货率考核退货=退货批次/交货总批次得分=15(1-退货率)价格20分标准分为25分,同样产品价格最低的为25分。价格高于者酌情扣分使用15分生产部门根据物料使用过程出现的质量缺项情况进行评价交货和时性15分逾期率=逾期次数/交货次数得分=(1-逾期率)逾期一次扣1分造成停产扣3分配合度5分接受并配合公司按审计周期与要求进行文件与现场评估5分缺陷整改和时合理4分工艺、质量标准和相关资料变更后能和时通知并提供3分合作态度良好,能有效沟通3分积极降低成本,提高产品质量合计得分和等级考核评价说明评定标准:1.得分在90-100分者为A级,为优秀供应商可加大采购份额。2.得分在70-89分者为B级,为合格供应商,可正常采购。3.得分在60-69分者为C级,为辅导供应商,须要求整改和进行辅导,可给予少量份额,或停止采购。4.得分在60分以下为D级,为不合格供应商,予以淘汰。考核人考核日期批 准批准日期附录9:合格供应商名录 年合格供应商名录 记录编号:生效日期:供应商编码供应商名称是否经销商物料名称质量标准物料级别最近评估时间QA批准(签名): 日期:

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