厦门年产xx块烧结砖项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/厦门年产xx块烧结砖项目财务分析报告一、项目发展背景烧结砖/砌块是从我国具有几千年发展历史的烧结黏土砖发展而来,历史悠久,砌筑技术成熟,是我国农村建筑应用最为普遍的墙体材料,深受农民欢迎。随着节能减排形势的日益严峻,国家针对砖瓦生产出台了强制性减排和节能的国家标准,烧结砖/砌块必须做到生产过程中的大气污染物排放控制在国家标准范围之内,产品必须满足建筑节能的要求。推广烧结砖/砌块将是砖瓦工业“十三五”发展重点。回顾砖瓦工业在“十二五”期间,积极推进烧结砖/砌块生产及应用、煤矸石烧结砖隧道窑余热发电技术、砖瓦企业节能变频技术改造工程、建筑垃圾资源化利用、城镇生活污水处理厂污泥和垃圾无害化

2、处理能力及资源化利用能力,重点实施产业化示范工程、砖瓦行业整装装备的研发、重点发展新型节能保温墙体屋面材料等方面的工作,是砖瓦行业“十三五”发展规划制定的依据和基础。日前,工信部、环保部、国家安监总局印发了关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。意见中提到,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。到2020年末,治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,力争形

3、成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。到2020年末,供给结构进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8991.86(万元)

4、。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4588.25万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13580.11万元,其中:固定资产投资8991.86万元,占项目总投资的66.21%;流动资金4588.25万元,占项目总投资的33.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3363.88万元,占项目总投资的24.77%;设备购置费3970.30万元,占项目总投资的29.24%;其它投资1657.68万元,占项目总投资的12.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8991.86+4588.25=1

5、3580.11(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入12256.40万元,总成本11252.77万元,利润总额-634.27万元,净利润-475.70万元,增值税405.94万元,税金及附加173.98万元,所得税-158.57万元;第二年负荷80.00%,计划收入24512.80万元,总成本19273.14万元,利润总额2501.00万元,净利润1875.75万元,增值税811.88万元,税金及附加222.69万元,所得税625.25万元;第三年生产负荷100%,计划收入30641.00万元,总成本23283.33万元

6、,利润总额7357.67万元,净利润5518.25万元,增值税1014.85万元,税金及附加247.04万元,所得税1839.42万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30641.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1014.85万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用23283.33万元,其中:可变成本20050.93万元,固定成本3232.40万元,具体测算数据详

7、见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加247.04万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7357.67(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7357.6725.00%=1839.42(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7357.67(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7357.6725.00%=1839.42(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7357.67万元,缴纳企业所得税1839.42万元,

8、其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7357.67-1839.42=5518.25(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.18%。(2)达产年投资利税率=63.47%。(3)达产年投资回报率=40.63%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入30641.00万元,总成本费用23283.33万元,税金及附加247.04万元,利润总额7357.67万元,企业所得税1839.42万元,税后净利润5518.25万元,年纳税总额3101.31万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.96年。本期工程

9、项目全部投资回收期3.96年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率54.18%,投资利税率63.47%,全部投资回报率40.63%,全部投资回收期3.96年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一

10、系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析日前,工信部、环保部、国家安监总局印发了关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。意见中提到,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。到2020年末,治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,

11、改造建成58条智能制造示范线,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。砖瓦是关乎建筑物质量品质、寿命安全、节能防水和防灾减灾的基础建筑材料。新世纪以来,我国砖瓦行业取得了长足发展,较好满足了建筑发展需要,产品品种持续增多,装备水平稳步提高,企业规模逐步扩大,使用范围不断扩展,实心粘土砖等落后产品、高排放土窑和轮窑等落后产能加速淘汰,行业资源综合利用成效显著,正加速向无害化资源化消纳固体废弃物、构建循环经济产业链的绿色功能产业转型。但我国砖瓦行业整体大而不强,节能减排压力大,行业生产集中度低,全员劳动生产率不高,产品开发尚难以全面适应建筑工业化和城乡建筑

12、及基础设施发展的新需求,日渐成为建材工业稳增长调结构增效益的短板。烧结砖瓦是砖瓦行业中产量占比最高、排污耗能最多的品种,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是着手采取有效措施,引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持创新驱动发展,以建设质量提高和建筑功能改善等新需求为牵引,以结构优化、治污减排和节约资源为主线,针对产业结构、节能减排和质量安全等方面的突出问题,着力补齐发展短板,推进协同创新和技术进步,提升发展质量和效益,促进行业持续健康发展。到2020年末,供给结构进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑

13、及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。发展绿色建筑、装配式建筑和海绵城市等建设所需新产品。大力发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品。引导砖瓦产品向高掺量、高孔洞率、高强度、多功能和自装饰等方向发展,重点发展结构功能一体化的烧

14、结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品,防水防腐防火保温一体化的装配式墙材、屋面等产品,以及综合性能好的烧结瓦和太阳能屋面瓦等。发展美丽乡村、传统建筑、园林园艺等建设所需新产品。统筹当地资源环境、建筑结构、文化风俗、市场需求等因素,发展高质量、低成本的砖瓦产品和具有传统文化特色的砖雕制品及砖筑文化制品,打造“产业+文化”发展模式,既满足广大农村农民建房、城市园林园艺景观建设的需要,又能满足传统建筑保护性修旧如旧和生态修复城市修补的需要,有力支撑传统建筑风格、中国文化元素传承。淘汰落后产品和落后产能。认真落实产业结构调整指导目录(2011年本)(2013

15、年修订)和关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(工信部联产业201730号),依法淘汰落后工艺、装备和产品。执行环保、节能等强制性标准规范,强化环保、节能、质量、安全等执法监管,利用法治化市场化手段,督促达不到环保、能耗等标准的砖瓦企业加快整改,对整改仍不达标的依法责令关停,淘汰整改达标无望的生产线,鼓励东中部地区率先淘汰轮窑生产线。狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备,鼓励采用低氮烧成技术,使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气)。开展清洁生产技术改造,原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制

16、备成型等工段无组织排放烟(粉)尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网,主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证,严格按证排放污染物,禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。推进节能降耗。支持利用适用技术装备进行节能改造,提升砖瓦窑炉热工效率,推广大断面隧道窑和自动焙烧技术。鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理,建立能耗综合监测系统,开展窑炉热平衡测试,对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业,要确保达到GB30526烧结墙体材料单位产品能源消耗限额限定值,争取达到先进值。引导生产烧结屋面材料的企业比照该标准执行。强化综合利用。鼓

17、励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料,支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品,进一步扩大资源综合利用范围,提高原燃料中固废掺配比例,减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术,探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥,提高综合处置能力和利用效率。各地区工业和信息化、环境保护、安全生产监管部门,要进一步提高认识,以高度的责任感、使命感和改革创新精神,结合当地实际制定具体实施方案,强化统筹协调和督促落实,以扎实有效的行动合力推进污染防治、安全生产等工作,加快砖瓦行业转型发展。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第

18、一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3870.665160.884792.244607.9318431.712主营业务收入3329.274439.034121.963963.4215853.682.1烧结砖(A)1098.661464.881360.251307.935231.712.2烧结砖(B)765.731020.98948.05911.593646.352.3烧结砖(C)565.98754.64700.73673.782695.132.4烧结砖(D)399.51532.68494.63475.611902.442.5烧结砖(E)266.34355.12329.76317.071

19、268.292.6烧结砖(F)166.46221.95206.10198.17792.682.7烧结砖(.)66.5988.7882.4479.27317.073其他业务收入541.39721.85670.29644.512578.03上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18431.71完成主营业务收入万元15853.68主营业务收入占比86.01%营业收入增长率(同比)14.20%营业收入增长量(同比)万元2291.60利润总额万元4064.43利润总额增长率21.62%利润总额增长量万元722.51净利润万元3048.32净利润增长率27.46%净利润增长量万元656.78投资利

20、润率59.60%投资回报率44.70%财务内部收益率26.55%企业总资产万元24975.76流动资产总额占比万元29.54%流动资产总额万元7376.74资产负债率46.72%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31315.6546.95亩1.1容积率1.351.2建筑系数52.39%1.3投资强度万元/亩191.521.4基底面积平方米16406.271.5总建筑面积平方米42276.131.6绿化面积平方米2618.71绿化率6.19%2总投资万元13580.112.1固定资产投资万元8991.862.1.1土建工程投资万元3363.882.1.1.1土建工程投资占比万

21、元24.77%2.1.2设备投资万元3970.302.1.2.1设备投资占比29.24%2.1.3其它投资万元1657.682.1.3.1其它投资占比12.21%2.1.4固定资产投资占比66.21%2.2流动资金万元4588.252.2.1流动资金占比33.79%3收入万元30641.004总成本万元23283.335利润总额万元7357.676净利润万元5518.257所得税万元1.358增值税万元1014.859税金及附加万元247.0410纳税总额万元3101.3111利税总额万元8619.5612投资利润率54.18%13投资利税率63.47%14投资回报率40.63%15回收期年3

22、.9616设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1117806.1118年用水量立方米23661.7519总能耗吨标准煤139.4020节能率26.12%21节能量吨标准煤54.2122员工数量人595区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元149670.18同期产值万元132498.39同比增长12.96%从业企业数量家504规上企业家49从业人数人25200前十位企业产值万元68966.26去年同期61797.72万元。1、xxx有限责任公司(AAA)万元16896.732、xxx投资公司万元15172.583、xxx科技发展公司万元8965.614、xxx公司万元7586.295

23、、xxx科技公司万元4827.646、xxx集团万元4482.817、xxx科技发展公司万元344.838、xxx公司万元2827.629、xxx科技公司万元2689.6810、xxx集团万元2068.99区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元44359.331.1同期增加值万元39028.091.2增长率13.66%2行业净利润万元19096.082.12016年净利润万元16162.572.2增长率18.15%3行业纳税总额万元43811.403.12016纳税总额万元37378.553.2增长率17.21%42017完成投资万元56149.484.12016行业投资万

24、元16.23%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值176005.45200006.19227279.762利润总额49690.7056466.7164166.723净利润17852.4020286.8223053.214纳税总额14459.7516431.5318672.195工业增加值67626.8676848.7087328.076产业贡献率11.00%14.00%16.32%7企业数量605738945土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11599.2311599.2325494.78

25、25494.782231.461.1主要生产车间6959.546959.5415296.8715296.871383.511.2辅助生产车间3711.753711.758158.338158.33714.071.3其他生产车间927.94927.941478.701478.70133.892仓储工程2460.942460.9410907.8810907.88694.352.1成品贮存615.24615.242726.972726.97173.592.2原料仓储1279.691279.695672.105672.10361.062.3辅助材料仓库566.02566.022508.812508.8

26、1159.703供配电工程131.25131.25131.25131.259.403.1供配电室131.25131.25131.25131.259.404给排水工程150.94150.94150.94150.948.414.1给排水150.94150.94150.94150.948.415服务性工程1558.601558.601558.601558.6099.215.1办公用房762.17762.17762.17762.1751.645.2生活服务796.43796.43796.43796.4341.846消防及环保工程439.69439.69439.69439.6931.496.1消防环保工

27、程439.69439.69439.69439.6931.497项目总图工程65.6365.6365.6365.63235.727.1场地及道路硬化4138.40816.53816.537.2场区围墙816.534138.404138.407.3安全保卫室65.6365.6365.6365.638绿化工程1538.2153.84合计16406.2742276.1342276.133363.88节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤139.401.1年用电量千瓦时1117806.111.2年用电量吨标准煤137.381.3年用水量立方米23661.751.4年用水量吨标准煤2.022年

28、节能量吨标准煤54.213节能率26.12%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6819.771.1完成比例50.22%2完成固定资产投资万元5274.802.1完成比例77.35%3完成流动资金投资万元1544.973.1完成比例22.65%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1680.722工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元564.173企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元152.534品质管理人员工

29、资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元285.335其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元181.476职工工资总额万元2864.22固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3363.883970.30191.528991.861.1工程费用万元3363.883970.3023647.091.1.1建筑工程费用万元3363.883363.8824.77%1.1.2设备购置及安装费万元3970.303970.3029.24%1.2工程建设其他费用万元1657.68165

30、7.6812.21%1.2.1无形资产万元875.02875.021.3预备费万元782.66782.661.3.1基本预备费万元340.00340.001.3.2涨价预备费万元442.66442.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元8991.868991.86流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23647.097651.2416114.5623647.0923647.0923647.091.1应收账款万元7094.132837.655675.307094.137094.137094.131.2存货万元10641.194256.488512

31、.9510641.1910641.1910641.191.2.1原辅材料万元3192.361276.942553.893192.363192.363192.361.2.2燃料动力万元159.6263.85127.69159.62159.62159.621.2.3在产品万元4894.951957.983915.964894.954894.954894.951.2.4产成品万元2394.27957.711915.412394.272394.272394.271.3现金万元5911.772364.714729.425911.775911.775911.772流动负债万元19058.847623.54

32、15247.0719058.8419058.8419058.842.1应付账款万元19058.847623.5415247.0719058.8419058.8419058.843流动资金万元4588.251835.303670.604588.254588.254588.254铺底流动资金万元1529.40611.771223.531529.401529.401529.40总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13580.11151.03%151.03%100.00%2项目建设投资万元8991.86100.00%100.00%66.21%2.1工

33、程费用万元7334.1881.56%81.56%54.01%2.1.1建筑工程费万元3363.8837.41%37.41%24.77%2.1.2设备购置及安装费万元3970.3044.15%44.15%29.24%2.2工程建设其他费用万元875.029.73%9.73%6.44%2.2.1无形资产万元875.029.73%9.73%6.44%2.3预备费万元782.668.70%8.70%5.76%2.3.1基本预备费万元340.003.78%3.78%2.50%2.3.2涨价预备费万元442.664.92%4.92%3.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8991.86100.00

34、%100.00%66.21%5建设期间费用万元6流动资金万元4588.2551.03%51.03%33.79%7铺底流动资金万元1529.4217.01%17.01%11.26%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12256.4024512.8030641.0030641.0030641.001.1万元12256.4024512.8030641.0030641.0030641.002现价增加值万元3922.057844.109805.129805.129805.123增值税万元405.94811.881014.851014.851014.85

35、3.1销项税额万元4902.564902.564902.564902.564902.563.2进项税额万元1555.083110.173887.713887.713887.714城市维护建设税万元28.4256.8371.0471.0471.045教育费附加万元12.1824.3630.4530.4530.456地方教育费附加万元8.1216.2420.3020.3020.309土地使用税万元125.26125.26125.26125.26125.2610税金及附加万元173.98222.69247.04247.04247.04折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1

36、建(构)筑物原值3363.883363.88当期折旧额2691.10134.56134.56134.56134.56134.56净值672.783229.323094.772960.212825.662691.102机器设备原值3970.303970.30当期折旧额3176.24211.75211.75211.75211.75211.75净值3758.553546.803335.053123.302911.553建筑物及设备原值7334.18当期折旧额5867.34346.30346.30346.30346.30346.30建筑物及设备净值1466.846987.886641.586295.2

37、85948.985602.684无形资产原值875.02875.02当期摊销额875.0221.8821.8821.8821.8821.88净值853.14831.27809.39787.52765.645合计:折旧及摊销6742.36368.18368.18368.18368.18368.18总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16250.536500.2113000.4216250.5316250.5316250.532外购燃料动力费万元1290.14516.061032.111290.141290.141290.143工资及福利费万元

38、2864.222864.222864.222864.222864.222864.224修理费万元41.5616.6233.2541.5641.5641.565其它成本费用万元2468.70987.481974.962468.702468.702468.705.1其他制造费用万元1174.87469.95939.901174.871174.871174.875.2其他管理费用万元373.59149.44298.87373.59373.59373.595.3其他销售费用万元1204.20481.68963.361204.201204.201204.206经营成本万元22915.159166.0618332.1222915.1522915.1522915.157折旧费万元346.30346.30346.30346.30346.30346.308摊销费万元21.8821.8821.8821.8821.8821.889利息支出万元-10总成本费用万元23283.3311252.7719273.1423283.3323283.3323283.3310.1可变成本万元20050.938020.3716040.7420050.9320050.9320050.9310.2固定成本万元3232.403232.403232.403232.403232.403232.40

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