湖北年产xx块烧结砖项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/湖北年产xx块烧结砖项目财务分析报告一、项目发展背景烧结砖/砌块是从我国具有几千年发展历史的烧结黏土砖发展而来,历史悠久,砌筑技术成熟,是我国农村建筑应用最为普遍的墙体材料,深受农民欢迎。随着节能减排形势的日益严峻,国家针对砖瓦生产出台了强制性减排和节能的国家标准,烧结砖/砌块必须做到生产过程中的大气污染物排放控制在国家标准范围之内,产品必须满足建筑节能的要求。推广烧结砖/砌块将是砖瓦工业“十三五”发展重点。回顾砖瓦工业在“十二五”期间,积极推进烧结砖/砌块生产及应用、煤矸石烧结砖隧道窑余热发电技术、砖瓦企业节能变频技术改造工程、建筑垃圾资源化利用、城镇生活污水处理厂污泥和垃圾无害化

2、处理能力及资源化利用能力,重点实施产业化示范工程、砖瓦行业整装装备的研发、重点发展新型节能保温墙体屋面材料等方面的工作,是砖瓦行业“十三五”发展规划制定的依据和基础。日前,工信部、环保部、国家安监总局印发了关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。意见中提到,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。到2020年末,治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,力争形

3、成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。到2020年末,供给结构进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8927.65(万元)

4、。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2336.84万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11264.49万元,其中:固定资产投资8927.65万元,占项目总投资的79.25%;流动资金2336.84万元,占项目总投资的20.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5238.51万元,占项目总投资的46.50%;设备购置费4473.15万元,占项目总投资的39.71%;其它投资-784.01万元,占项目总投资的-6.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8927.65+2336.84=1

5、1264.49(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷60.00%,计划收入11389.80万元,总成本10154.55万元,利润总额-702.95万元,净利润-527.21万元,增值税316.26万元,税金及附加183.49万元,所得税-175.74万元;第二年负荷75.00%,计划收入14237.25万元,总成本12032.15万元,利润总额-223.29万元,净利润-167.47万元,增值税395.33万元,税金及附加192.98万元,所得税-55.82万元;第三年生产负荷100%,计划收入18983.00万元,总成本15161.49万元

6、,利润总额3821.51万元,净利润2866.13万元,增值税527.10万元,税金及附加208.79万元,所得税955.38万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=527.10万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15161.49万元,其中:可变成本12517.36万元,固定成本2644.13万元,具体测算数据详见总成

7、本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加208.79万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3821.51(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3821.5125.00%=955.38(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3821.51(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3821.5125.00%=955.38(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3821.51万元,缴纳企业所得税955.38万元,其正常经营年

8、份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3821.51-955.38=2866.13(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.93%。(2)达产年投资利税率=40.46%。(3)达产年投资回报率=25.44%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入18983.00万元,总成本费用15161.49万元,税金及附加208.79万元,利润总额3821.51万元,企业所得税955.38万元,税后净利润2866.13万元,年纳税总额1691.27万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.43年。本期工程项目全部投资回收

9、期5.43年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率33.93%,投资利税率40.46%,全部投资回报率25.44%,全部投资回收期5.43年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争

10、创建优良工程。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析日前,工信部、环保部、国家安监总局印发了关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。意见中提到,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。到2020年末,治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生

11、资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。砖瓦是关乎建筑物质量品质、寿命安全、节能防水和防灾减灾的基础建筑材料。新世纪以来,我国砖瓦行业取得了长足发展,较好满足了建筑发展需要,产品品种持续增多,装备水平稳步提高,企业规模逐步扩大,使用范围不断扩展,实心粘土砖等落后产品、高排放土窑和轮窑等落后产能加速淘汰,行业资源综合利用成效显著,正加速向无害化资源化消纳固体废弃物、构建循环经济产业链的绿色功能产业转型。但我国砖瓦行业整体大而不强,节能减排压力大,行业生产集中度低,全员劳动生产率

12、不高,产品开发尚难以全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新需求,日渐成为建材工业稳增长调结构增效益的短板。烧结砖瓦是砖瓦行业中产量占比最高、排污耗能最多的品种,加快砖瓦行业转型发展,当务之急是着手采取有效措施,引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造,优化供给结构,加快转型发展。贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持创新驱动发展,以建设质量提高和建筑功能改善等新需求为牵引,以结构优化、治污减排和节约资源为主线,针对产业结构、节能减排和质量安全等方面的突出问题,着力补齐发展短板,推进协同创新和技术进步,提升发展质量和效益,促进行业持续健康发展。到2020年末,供给结构

13、进一步优化,品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求;治污减排水平大幅提高,全面实现达标排放,环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求;节能降耗取得新进展,落后产品和落后产能基本淘汰,再生资源在原燃料中占比持续上升;生产自动化进步明显,改造建成58条智能制造示范线,行业本质安全水平不断提高;组织结构进一步优化,力争形成35家集产品研发、生产、应用和推广于一体的在全行业有影响力的大型企业集团。发展绿色建筑、装配式建筑和海绵城市等建设所需新产品。大力发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品。引导砖瓦产品向高掺量、高孔洞率、高强度、多功

14、能和自装饰等方向发展,重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品,防水防腐防火保温一体化的装配式墙材、屋面等产品,以及综合性能好的烧结瓦和太阳能屋面瓦等。发展美丽乡村、传统建筑、园林园艺等建设所需新产品。统筹当地资源环境、建筑结构、文化风俗、市场需求等因素,发展高质量、低成本的砖瓦产品和具有传统文化特色的砖雕制品及砖筑文化制品,打造“产业+文化”发展模式,既满足广大农村农民建房、城市园林园艺景观建设的需要,又能满足传统建筑保护性修旧如旧和生态修复城市修补的需要,有力支撑传统建筑风格、中国文化元素传承。淘汰落后产品和落后产能。认真落

15、实产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)和关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(工信部联产业201730号),依法淘汰落后工艺、装备和产品。执行环保、节能等强制性标准规范,强化环保、节能、质量、安全等执法监管,利用法治化市场化手段,督促达不到环保、能耗等标准的砖瓦企业加快整改,对整改仍不达标的依法责令关停,淘汰整改达标无望的生产线,鼓励东中部地区率先淘汰轮窑生产线。狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备,鼓励采用低氮烧成技术,使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气)。开展清洁生产技术改造,原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等

16、措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟(粉)尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网,主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证,严格按证排放污染物,禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。推进节能降耗。支持利用适用技术装备进行节能改造,提升砖瓦窑炉热工效率,推广大断面隧道窑和自动焙烧技术。鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理,建立能耗综合监测系统,开展窑炉热平衡测试,对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业,要确保达到GB30526烧结墙体材料单位产品能源消耗限额限定值,争取达到先进值。引导生产烧

17、结屋面材料的企业比照该标准执行。强化综合利用。鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料,支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品,进一步扩大资源综合利用范围,提高原燃料中固废掺配比例,减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术,探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥,提高综合处置能力和利用效率。各地区工业和信息化、环境保护、安全生产监管部门,要进一步提高认识,以高度的责任感、使命感和改革创新精神,结合当地实际制定具体实施方案,强化统筹协调和督促落实,以扎实有效的行动合力推进污染防治、安全生产等工作,加快砖瓦行业

18、转型发展。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3043.124057.493767.673622.7614491.052主营业务收入2877.433836.573562.533425.5113702.042.1烧结砖(A)949.551266.071175.641130.424521.672.2烧结砖(B)661.81882.41819.38787.873151.472.3烧结砖(C)489.16652.22605.63582.342329.352.4烧结砖(D)345.29460.39427.50411.061644.242.5烧结砖(E)230

19、.19306.93285.00274.041096.162.6烧结砖(F)143.87191.83178.13171.28685.102.7烧结砖(.)57.5576.7371.2568.51274.043其他业务收入165.69220.92205.14197.25789.01上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14491.05完成主营业务收入万元13702.04主营业务收入占比94.56%营业收入增长率(同比)9.71%营业收入增长量(同比)万元1282.87利润总额万元3521.19利润总额增长率20.52%利润总额增长量万元599.43净利润万元2640.89净利润增长率24.

20、99%净利润增长量万元527.97投资利润率37.32%投资回报率27.99%财务内部收益率20.22%企业总资产万元22922.34流动资产总额占比万元39.75%流动资产总额万元9112.67资产负债率37.68%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36384.8554.55亩1.1容积率1.661.2建筑系数54.04%1.3投资强度万元/亩163.661.4基底面积平方米19662.371.5总建筑面积平方米60398.851.6绿化面积平方米4488.31绿化率7.43%2总投资万元11264.492.1固定资产投资万元8927.652.1.1土建工程投资万元523

21、8.512.1.1.1土建工程投资占比万元46.50%2.1.2设备投资万元4473.152.1.2.1设备投资占比39.71%2.1.3其它投资万元-784.012.1.3.1其它投资占比-6.96%2.1.4固定资产投资占比79.25%2.2流动资金万元2336.842.2.1流动资金占比20.75%3收入万元18983.004总成本万元15161.495利润总额万元3821.516净利润万元2866.137所得税万元1.668增值税万元527.109税金及附加万元208.7910纳税总额万元1691.2711利税总额万元4557.4012投资利润率33.93%13投资利税率40.46%1

22、4投资回报率25.44%15回收期年5.4316设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1250025.8618年用水量立方米21034.3719总能耗吨标准煤155.4320节能率26.31%21节能量吨标准煤63.4922员工数量人437区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元153971.84同期产值万元130263.82同比增长18.20%从业企业数量家775规上企业家18从业人数人38750前十位企业产值万元62460.16去年同期54929.35万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元15302.742、xxx(集团)有限公司万元13741.243、xxx公司万元8119

23、.824、xxx(集团)有限公司万元6870.625、xxx集团万元4372.216、xxx集团万元4059.917、xxx公司万元312.308、xxx(集团)有限公司万元2560.879、xxx集团万元2435.9510、xxx集团万元1873.80区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元48112.741.1同期增加值万元40124.041.2增长率19.91%2行业净利润万元12514.002.12016年净利润万元10573.722.2增长率18.35%3行业纳税总额万元35934.343.12016纳税总额万元30763.073.2增长率16.81%42017完成

24、投资万元36543.764.12016行业投资万元11.32%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值179955.51204494.90232380.572利润总额48715.9555359.0362907.993净利润23953.4327219.8130931.604纳税总额11095.7912608.8514328.245工业增加值64791.2773626.4483666.416产业贡献率11.00%15.00%16.68%7企业数量93011351453土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产

25、工程13901.3013901.3046786.1046786.104463.631.1主要生产车间8340.788340.7828071.6628071.662767.451.2辅助生产车间4448.424448.4214971.5514971.551428.361.3其他生产车间1112.101112.102713.592713.59267.822仓储工程2949.362949.368848.298848.29613.942.1成品贮存737.34737.342212.072212.07153.492.2原料仓储1533.671533.674601.114601.11319.252.3辅助

26、材料仓库678.35678.352035.112035.11141.213供配电工程157.30157.30157.30157.3012.283.1供配电室157.30157.30157.30157.3012.284给排水工程180.89180.89180.89180.8910.984.1给排水180.89180.89180.89180.8910.985服务性工程1867.931867.931867.931867.93129.615.1办公用房1113.351113.351113.351113.3560.855.2生活服务754.58754.58754.58754.5862.316消防及环保工

27、程526.95526.95526.95526.9541.136.1消防环保工程526.95526.95526.95526.9541.137项目总图工程78.6578.6578.6578.65-108.537.1场地及道路硬化5087.27808.74808.747.2场区围墙808.745087.275087.277.3安全保卫室78.6578.6578.6578.658绿化工程2156.1775.47合计19662.3760398.8560398.855238.51节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤155.431.1年用电量千瓦时1250025.861.2年用电量吨标准煤15

28、3.631.3年用水量立方米21034.371.4年用水量吨标准煤1.802年节能量吨标准煤63.493节能率26.31%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9435.691.1完成比例83.76%2完成固定资产投资万元7408.582.1完成比例78.52%3完成流动资金投资万元2027.113.1完成比例21.48%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元1378.822工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元370.953企业管理人员工资3.1平均人数人

29、173.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元127.574品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元203.065其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元124.646职工工资总额万元2205.04固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5238.514473.15163.668927.651.1工程费用万元5238.514473.1512958.121.1.1建筑工程费用万元5238.515238.5146.50%1.1.2设备购置及安装费万元4473

30、.154473.1539.71%1.2工程建设其他费用万元-784.01-784.01-6.96%1.2.1无形资产万元-360.64-360.641.3预备费万元-423.37-423.371.3.1基本预备费万元-186.81-186.811.3.2涨价预备费万元-236.56-236.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8927.658927.65流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12958.128997.249272.3412958.1212958.1212958.121.1应收账款万元3887.442332.462915.583

31、887.443887.443887.441.2存货万元5831.153498.694373.375831.155831.155831.151.2.1原辅材料万元1749.341049.611312.011749.341749.341749.341.2.2燃料动力万元87.4752.4865.6087.4787.4787.471.2.3在产品万元2682.331609.402011.752682.332682.332682.331.2.4产成品万元1312.01787.21984.011312.011312.011312.011.3现金万元3239.531943.722429.653239.53

32、3239.533239.532流动负债万元10621.286372.777965.9610621.2810621.2810621.282.1应付账款万元10621.286372.777965.9610621.2810621.2810621.283流动资金万元2336.841402.101752.632336.842336.842336.844铺底流动资金万元778.94467.37584.21778.94778.94778.94总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11264.49126.18%126.18%100.00%2项目建设投资万元89

33、27.65100.00%100.00%79.25%2.1工程费用万元9711.66108.78%108.78%86.21%2.1.1建筑工程费万元5238.5158.68%58.68%46.50%2.1.2设备购置及安装费万元4473.1550.10%50.10%39.71%2.2工程建设其他费用万元-360.64-4.04%-4.04%-3.20%2.2.1无形资产万元-360.64-4.04%-4.04%-3.20%2.3预备费万元-423.37-4.74%-4.74%-3.76%2.3.1基本预备费万元-186.81-2.09%-2.09%-1.66%2.3.2涨价预备费万元-236.5

34、6-2.65%-2.65%-2.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8927.65100.00%100.00%79.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2336.8426.18%26.18%20.75%7铺底流动资金万元778.958.73%8.73%6.92%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11389.8014237.2518983.0018983.0018983.001.1万元11389.8014237.2518983.0018983.0018983.002现价增加值万元3644.744555.926074.566074.5

35、66074.563增值税万元316.26395.33527.10527.10527.103.1销项税额万元3037.283037.283037.283037.283037.283.2进项税额万元1506.111882.642510.182510.182510.184城市维护建设税万元22.1427.6736.9036.9036.905教育费附加万元9.4911.8615.8115.8115.816地方教育费附加万元6.337.9110.5410.5410.549土地使用税万元145.54145.54145.54145.54145.5410税金及附加万元183.49192.98208.79208

36、.79208.79折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5238.515238.51当期折旧额4190.81209.54209.54209.54209.54209.54净值1047.705028.974819.434609.894400.354190.812机器设备原值4473.154473.15当期折旧额3578.52238.57238.57238.57238.57238.57净值4234.583996.013757.453518.883280.313建筑物及设备原值9711.66当期折旧额7769.33448.11448.11448.11448.

37、11448.11建筑物及设备净值1942.339263.558815.448367.337919.227471.114无形资产原值-360.64-360.64当期摊销额-360.64-9.02-9.02-9.02-9.02-9.02净值-351.62-342.61-333.59-324.58-315.565合计:折旧及摊销7408.69439.09439.09439.09439.09439.09总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9959.975975.987469.989959.979959.979959.972外购燃料动力费万元729.

38、94437.96547.46729.94729.94729.943工资及福利费万元2205.042205.042205.042205.042205.042205.044修理费万元53.7732.2640.3353.7753.7753.775其它成本费用万元1773.681064.211330.261773.681773.681773.685.1其他制造费用万元475.32285.19356.49475.32475.32475.325.2其他管理费用万元321.32192.79240.99321.32321.32321.325.3其他销售费用万元657.94394.76493.46657.94657.94657.946经营成本万元14722.408833.4411041.8014722.4014722.4014722.407折旧费万元448.11448.11448.11448.11448.11448.118摊销费万元-9.02-9.02-9.02-9.02-9.02-9.029利息支出万元-10总成本费用万元15161.4910154.5512032.1515161.4915161.4915161.4910.1可变成本万元12517.367510.429388.0212517.3612517.3612517.3610.2固定成本万元2644.132644.132

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