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文本为Word版本,下载可任意编辑国税报表更正 篇一:税务变更说明范本 XXXXXX有限公司税务变更 情况说明 XXXXXXXXX有限公司原企业营业执照,组织机构代码已经变更完毕,按法定要求,需进行税务变更。(变更内容) 特此说明。 XXXXX有限公司 二一四年一月五日 篇二:增值税申报表填写错误情况说明20220310-11 增值税申报表填错 情况说明 福山国税: 我公司,税务登记号为,公司注册地址为,联系电话为。 我单位2022年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。 具体数据如下: 错误数据 正确数据 上期认证相符且上期申报抵扣 份额 163 164 金额 21139977.43 21213830.23 税额 3469097.56 3481652.53 由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。 现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。 特此申请! 公司名称(公章) 2022年1月11日 篇三:2022最新国税变更税务登记表 变更税务登记表 国税报表更正第 3 页 共 3 页