审计经理的岗位职责范例.docx

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1、审计经理的岗位职责审计经理的岗位职责1职责:1、帮助建立和完善集团内部审计和内部限制管理体系2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作4、帮助改善公司内部限制流程任职要求:1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业推断实力。2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计阅历,良好的业务理解实力。3、具备优秀的分析思索及解决问题的实力,;4、拥有较强的管理实力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作细致仔细,独立性强。审计经理的岗位职责2审计经理含义审计经理,负责监督企业

2、经济活动和管理流程,刚好发觉在企业经济活动中的资金运用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险限制和管理,为企业供应预警服务,避开造成损失。审计经理岗位职责审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:1.根据国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;2.负责审计数据的精确性;3.制定公司年度审计工作安排,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作安排的详细实施;4.对财务收支、经营活动进行审计;5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;6.建立公司经济活动资金运用、管理流程的审计监控机制,对公司

3、资金运用及管理流程实行预警措施;7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;8.对企业中层以上人员及特别管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;10.组织专项审计,对重大经济项目或者依据领导支配进行审计。审计经理应具备的实力1.具有组织领导实力;2.综合协调实力;3.改革创新实力;4.敏锐的洞察力及预见力;5.勇于担当责任;6.严于律己,擅长决策。审计经理任职资格1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2.具有5年以上审计工作阅历,熟识审计、财务、会计工作;3.具有较高的专业学问,熟识国家审计相

4、关法规、程序和方法;4.具有肯定的领导组织管理实力;能团结队伍;5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。审计经理职业发展审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要留意学习和视察,成为审计总监须要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业学问、丰富的阅历和具有全局观是走向胜利必不行少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业聘请可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。审计经理的岗位职责3职责:1、制定合理的项目工作安排;2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;3、监督、指导、检查助理人员工作状况,保证项目的顺当实施;4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;5

5、、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;6、培育初级审计人员;7、领导交办的其他工作。职位要求:1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;3、.有竣工决算审计阅历者优先。4、三年以上大中型会计师事务所工作经验,具有独立带队阅历;5、酷爱注册会计师行业,擅长沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。审计经理的岗位职责41、依据市社全面预算管理制度的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行状况,并就预算执行过程中存在的问题向部

6、门经理提出整改看法。3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入状况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,帮助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施状况的监督。5、主动协作外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,仔细做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理看法。6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。7、负责检查、督促会计电算化工

7、作,保证运转正常。8、刚好完成部门经理交办的其他工作。审计经理的岗位职责5职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计安排;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,刚好发觉企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进看法;6、依据审计工作安排,协作外部审计机构的审计工作;7、负责对部门内部员工进行管理。任职要求:1.男女不限,全日制高校本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;2.五年以上相关工作阅历,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;3.精通审计、税务法律法规、熟识行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;4.具有良好的沟通协调实力和理解实力;富有高度的责任心和团队精神。

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