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1、独山县妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说 明封面目 录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分部门预算公开报表一、独山县部门收支预算总表二、2020年部门收入总表三、2020年部门支出总表四、2018年财政拨款收支总表五、2020年一般公共预算支出表六、2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)七、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表八、2020年政府性基金预算支出表九、2020年政府性基金支出预算表十、独山县2020年单位运转经费明细表十一、独山县2020年部门预算批复总表十二、独山县2020年项目经营明细表第三部
2、分部门预算安排说明一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况三、部门支出总体情况四、财政拨款收支总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况第四部分其他重要事项说明一、机关运行经费说明二、政府采购情况三、国有资产占有使用情况四、预算绩效管理情况五、项目支出安排情况说明六、国有资本经营预算七、专有名词解释2020年独山县妇女联合会部门预算及“三公”经费预算公开说明第一部分 部门概况一、部门主要职能:(1)指导全县各级妇联依据中华全国妇女联合会章程开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。(2)组织、指导全县农村
3、妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义建设。(3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政议政;参与拟定有关妇女儿童法规、规章,维护妇女儿童的合法权益;调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题,及时向县委、县人民政府反映情况,提出意见和建议。(4)指导各级妇女联合会的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。(5)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事;加强与各族各界妇女
4、的联系,巩固妇女的团结,开展港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊,促进祖国统一大业。(6)承担县妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查妇女发展纲要、儿童发展纲要及有关法律、法规的贯彻落实情况。(7)承办县委、县人民政府和上级业务机关交办的其他工作。二、部门预算单位构成:根据独党办发20154号“中共独山县委办公室关于印发中共独山县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案通知,县妇联是县委组织部委托管理的正科级参公管理群团机构,加挂县妇儿工委的牌子。内设机构:本单位无内设机构。三、部门人员构成:核定县妇联行政编制3名,设主席1名,副主席1名。副主任科员1名,事业编制1名, 2019年末实有人
5、数4人,其中在职4人,无退休人员。第二部分部门预算公开报表一、独山县部门收支预算总表单位:元收 入支 出(按功能分类)项 目预算数支出功能分类预算数一、原一般公共预算拨款收入628,860.96一、一般公共服务513,073.44二、原预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交三、政府性基金预算拨款收入三、国防四、国有资本经营预算收入四、公共安全五、事业收入五、教育六、事业单位经营收入六、科学技术七、其他收入七、文化体育与传媒八、社会保障和就业48,396.24九、社会保险基金十、医疗卫生与计划生育20,163.12 十一、节能环保十二、城乡社区十三、农林水十四、交通运输十五、资源勘探信息等 十
6、六、商业服务业等 十七、金融 十九、援助其他地区 二十、国土海洋气象等 二十一、住房保障47,228.16二十二、粮油物资储备二十三、国有资本经营二十四、灾害防治及应急管理支出二十七、预备费二十九、其他三十、转移性支出三十二、债务付息支出收入总计628,860.96支出总计628,860.96二、2020年部门收入总表单位:元科目合计上年结转原一般公共预算拨款收入原预算外转一般公共预算管理资金收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业经营收入其他收入备注科目编码科目名称合计628860.96628860.962012901行政运行463073.44463073.44
7、2012999其他群众团体事务支出50000500002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48396.2448396.242101101行政单位医疗20163.1220163.122210201住房公积金47228.1647228.16三、2020年部门支出总表单位:元科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出其他支出备注科目编码科目名称合计628,861578,86150,000201一般公共服务支出513,073463,07350,000 20129 群众团体事务513,073463,07350,000 2012901 行政运行463,073463,073 2012999 其他群众
8、团体事务支出50,00050,000208社会保障和就业支出48,39648,396 20805 行政事业单位离退休48,39648,396 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48,39648,396210卫生健康支出20,16320,163 21011 行政事业单位医疗20,16320,163 2101101 行政单位医疗20,16320,163221住房保障支出47,22847,228 22102 住房改革支出47,22847,228 2210201 住房公积金47,22847,228四、2018年财政拨款收支总表单位:元收 入支 出(按功能分类)项 目预算数支出功能分类合计
9、一般公共预算政府性基金预算一、原一般公共预算拨款收入628,860.96一、一般公共服务513,073.44513,073.44二、原预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交三、政府性基金预算拨款收入三、国防四、国有资本经营预算收入四、公共安全五、事业收入五、教育六、事业单位经营收入六、科学技术七、其他收入七、文化体育与传媒八、社会保障和就业48,396.2448,396.24九、社会保险基金十、医疗卫生与计划生育20,163.1220,163.12 十一、节能环保十二、城乡社区十三、农林水十四、交通运输十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融 十九、援助其他地区 二十、国土海洋气
10、象等 二十一、住房保障47,228.1647,228.16二十二、粮油物资储备二十三、国有资本经营二十四、灾害防治及应急管理支出二十七、预备费二十九、其他三十、转移性支出三十二、债务付息支出收入总计628,860.96支出总计628,860.96628,860.96五、2020年一般公共预算支出表单位:元科目名称科目名称合 计基本支出项目支出备注合计628,861578,86150,000201一般公共服务支出513,073463,07350,000 20129 群众团体事务513,073463,07350,000 2012901 行政运行463,073463,073 2012999 其他群众
11、团体事务支出50,00050,000208社会保障和就业支出48,39648,396 20805 行政事业单位离退休48,39648,396 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48,39648,396210卫生健康支出20,16320,163 21011 行政事业单位医疗20,16320,163 2101101 行政单位医疗20,16320,163221住房保障支出47,22847,228 22102 住房改革支出47,22847,228 2210201 住房公积金47,22847,228六、2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)单位:元经济分类科目基本支出备注科
12、目编码科目名称合计人员经费公用经费合计578,861517,59661,265301工资福利支出517,596517,596 30101 基本工资218,928218,928 30102 津贴补贴131,400131,400 30103 奖金11,26811,268 30107 绩效工资37,01237,012 30108 机关事业单位基本养老保险缴费48,39648,396 30110 城镇职工基本医疗保险缴费20,16320,163 30113 住房公积金47,22847,228 30199 其他工资福利支出3,2003,200302商品和服务支出61,26561,265 30201 办公
13、费5,0005,000 30204 手续费300300 30206 电费36003600 30207 邮电费25002500 30211 差旅费12001200 30215 会议费 30217 公务接待费20002000 30228 工会经费6046.566046.56 30229 福利费3418.563418.56 30231 公务用车运行维护费1000010000 30239 其他交通费用2580025800 30299 其他商品和服务支出14001400七、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表单位:元项目2019年初预算数2020年初预算数2020年与上年预算数相比增减变化比
14、率2020年与上年预算数相比增减变化原因2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计12000 一、 因公出国(境)费 二、公务接待费2000 三、公务车购置及运行维护费10000 1、公务车运行维护费10000 2、公务车购置费八、2020年政府性基金支出预算表单位:元科目名称科目名称合 计基本支出项目支出备注合计201一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012999 其他群众团体事务支出208社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗
15、2101101 行政单位医疗221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金九、独山县2020年单位运转经费明细表单位:元项目科目编码科目名称预算安排数*1合计16000办公费2012901行政运行5000差旅费2012901行政运行1200电费2012901行政运行3600公务接待费2012901行政运行2000其他商品和服务支出2012901行政运行1400手续费2012901行政运行300邮电费2012901行政运行2500十、独山县2020年部门预算批复总表单位:元项目科目编码科目名称预算 安排数扣除项目代扣项目年初指标下达数批复数*1.0小计压缩6%行政经费用
16、于教育精准扶贫工作小计工会费离休人员医疗费13=1-2-4-714=1-22.03.04.05.06.0合计628860.966046.566046.56622814.4628860.96基本工资2012901行政运行170928170928170928基本工资2012901行政运行480004800048000津贴补贴2012901行政运行131400131400131400奖金2012901行政运行112681126811268绩效工资2012901行政运行37012.3237012.3237012.32机关事业单位基本养老保险缴费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48396.
17、2448396.2448396.24城镇职工基本医疗保险缴费2101101行政单位医疗20163.1220163.1220163.12住房公积金2210201住房公积金47228.1647228.1647228.16其他工资福利支出2012901行政运行320032003200办公费2012901行政运行500050005000办公费2012999其他群众团体事务支出100001000010000手续费2012901行政运行300300300电费2012901行政运行360036003600邮电费2012901行政运行250025002500差旅费2012901行政运行120012001200
18、会议费2012999其他群众团体事务支出500050005000会议费2012999其他群众团体事务支出500050005000会议费2012999其他群众团体事务支出500050005000公务接待费2012901行政运行200020002000工会经费2012901行政运行6046.566046.566046.566046.56福利费2012901行政运行3418.563418.563418.56公务用车运行维护费2012901行政运行100001000010000其他交通费用2012901行政运行258002580025800其他商品和服务支出2012901行政运行14001400140
19、0其他商品和服务支出2012999其他群众团体事务支出250002500025000十一、独山县2020年项目经营明细表单位:元项目分类项目名称科目编码科目名称预算安排数*1合计50000行政事业类妇儿工委办公经费2012999其他群众团体事务支出10000行政事业类妇联改革经费(人均一元工作经费)2012999其他群众团体事务支出25000行政事业类六.一国际儿童节及慰问费2012999其他群众团体事务支出5000行政事业类三八妇女节及维权周活动2012999其他群众团体事务支出5000行政事业类执委扩大会2012999其他群众团体事务支出5000第三部分部门预算安排说明一、部门收支总体情况
20、收入预算总额62.89万元,按收入性质分为:一般公共预算收入62.89万元;政府性基金预算收入0万元;非税收入0万元。支出预算总额62.89万元,按支出功能分为:一般公共服务支出51.31万元;社会保障和就业支出4.84万元;医疗卫生与计划生育支出2.01万元;住房和保障支出4.72万元。本年收支总预算62.89万元,较上年收支预算增加4.77万元,主要原因为单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,相应的各种经费就增加。二、部门收入总体情况收入预算总额62.89万元,较上年增加4.77万元,主要原因为单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后
21、来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。一般公共预算收入62.89万元,占总收入100%;政府性基金收入0万元,占总收入0%。按支出功能分类分为:一般公共服务支出51.31万元,占总收入81.5%;社会保障和就业支出4.84万元,占总收入7.7%;医疗卫生与计划生育支出2.02万元,占总收入3.21%;住房和保障支出4.72万元,占总收入7.51%。具体如下:1.一般公共服务支出(类)51.31万元,较上年增加4.46万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。其中:行
22、政运行(项)46.31万元,占总收入73.64%;其他群众团体事务支出(项)5万元,占总收入的8.0%;.2.社会保障和就业支出4.84万元,占总收入7.7%。其中,机关事业单位基本养老保险缴费(项)4.84万元,占总收入7.7%;3.卫生健康支出2.02万元,占总收入3.21%。其中,行政单位医疗(项)2.02,占总收入3.21%;4.住房和保障支出4.72万元,占总收入7.51%。其中,住房公积金(项)4.72万元,占总收入7.51%。三、部门支出总体情况支出预算总额62.89万元,较上年增加4.77万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后来,
23、根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。其中:基本支出57.89万元,占总支出92%,较上年增加7.57万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费相应增加;项目支出5万元,占总支出8.0%,与上年持平。主要原因为:因为今年是脱贫攻坚最关键的一年,全县所有的资金都要保证扶贫和民生项目,相应的减少单位的项目支出。按支出功能分类为:一般公共服务支出(类)51.31万元,占总支出81.56%,较上年增加4.46万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在
24、乡镇,后来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加;社会保障和就业支出4.84万元,占总支出7.7%;较上年增加0.48万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加;医疗卫生与计划生育支出2.02万元,占总支出3.21%;较上年增加0.39万元,主要原因为:单位有一人抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也下拨到所在乡镇,后来,根据县里要求,把工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加住房和保障支出4.72万元,占总支出7.51%,较上年增加0.36万元,主要原因为根据县里要求
25、,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。四、财政拨款收支总体情况收入预算总额62.89万元,较上年增加4.77万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。其中:一般公共预算拨款62.89万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理非税拨款0万元。支出预算总额62.89万元,较上年增加4.77万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加,其中:一般公共服务支出51.31万元;公共安全支出0万元;社会保障和就业支出4.84万元;医疗卫生与计划生育支出2.万元;住房和保障支出4.72万元。五、一般公共预算支出情况支出预
26、算数为62.89万元,较上年增加4.77万元。具体安排在以下方面:行政运行支出(项)46.31万元,主要用于工资性支出,公用经费、公务交通补贴、工会费、福利费等方面。该支出较上年增加4.46万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加,一般行政管理事务支出(项)5万元,主要用于三八节、六一节、执委扩大会、妇联改革,妇儿工委办公经费等项目支出。该支出与上年持平。主要原因为:因为今年是脱贫攻坚摘帽年,全县所有的资金都要统筹保证扶贫和民生领域的支出,相应的减少单位的项目支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出4.84万元,主要用于职工的养老保险缴费,该支出较上年减少
27、0.45万元,主要原因为:人员抽调到麻尾镇开展脱贫攻坚工作,工资关系也随着下拨到所在乡镇,导致经费相应减少。行政单位医疗2.02万元,主要用于职工的医疗保险缴费,该支出较去年增加0.39万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加;住房公积金4.72万元,主要用于职工住房公积金,该支出较去年增加0.36万元,人员虽然抽调到乡镇,工资关系也下拨,但其他人员工资正常晋升,相应的住房公积金也增加。六、一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出57.87万元,较上年增加7.57万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加。按支出
28、经济分类:工资福利支出51.76万元,占基本支出89.42%;商品和服务支出6.13万元,占基本支出10.58%;对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出0%。按支出用途分类:人员经费支出51.76万元,占基本支出89.42%;公用经费1.6万元,占基本支出3.1%。人员支出51.76万元,较上年增加7.88万元,主要原因为:根据县里要求,扶贫队员工资重新拨回原单位,相应的各种经费就增加,工资正常晋升及调资。该支出具体包括:工资福利支出51.76万元、对家庭和个人的补助0万元、其他商品服务支出6.13万元。工资福利支出51.76万元主要用于工资、津贴补贴,社会保障缴费、住房公积金、职工医疗保险
29、、绩效工资等。具体包括:基本工资21.89万元、津贴补贴13.14万元、奖金1.13万元、社会保障缴费6.86万元、住房公积金4.72万元、其他工资福利支出0.32万元、绩效工资3.7万元;对家庭和个人的补助支出0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况“三公”经费预算1.2万元,其中,公务接待费0.2万元、公务车运行维护费1万元、公务车购置0万元、因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算1.2万元,较上年增加0.2万元,上升0.8%,主要原因为:上年无此项预算。具体包括:公务接待费0.2万元,较上年增加0.2万元,上升0.8%,主要原因为:上年无此项预算;公务车运行维护费1万元,和上年
30、持平;公务车购置0万元,较上年既不增加也不减少,主要原因为:无此项预算。因公出国(境)费0万元,较上年既不增加也不减少,主要原因为:无此项预算。八、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出。九、独山县2020年单位运转情况2020年安排单位运转经费1.6万元,其中:办公费0.5元、差旅费0.12万元、电费0.36万元、公务接待费0.2万元、其他商品服务支出0.14万元,手续费0.03万元,邮电费0.25万元。十、独山县2020年部门预算批复情况2020年预算安排数62.89万元,代扣工会费0.61万元,实际年初指标下达数为62.28万元,批复数62.89万元。具体批复情况为:2012901行
31、政运行科目46.31万元,明细为,基本工资17.09万元、津贴13.14万元、一次性奖金1.13万元、其他工资福利支出0.32万元、办公费0.5万元、手续费0.03万元,电费0.36万元、邮电费0.25万元、差旅费0.12万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.61万元、福利费0.34万元、其他交通费用2.58万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品服务支出0.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目4.84万元;2101101行政单位医疗2.02万元;2210201住房公积金科目4.72万元。2012999其他群众团体事务5万元。十一、独山县2020年项目经费预算情况本年
32、项目支出预算5万元,主要用于三八节、六一节、执委扩大会、妇儿工委办公经费、妇联改革经费方面在基本支出以外的支出。具体为:执委扩大会经费0.5万元,占项目支出1%。主要用于:召开执委扩大会,根据妇联章程,每年必须召开一次以上执委扩大会,讨论上年妇联工作总结,下一年工作计划,工作进度,总结活动等重大事项。三八妇女及维权周活动经费0.5万元,占项目支出的1%。主要宣传表彰上年度妇女先进典型,激励妇女爱岗敬业,岗位建功立业,开展纪念三八国际蔻妇女节,在三八维权周期间开展“两纲”妇女权益保障法新婚姻法等有关法律法规的宣传。妇儿工委办公经费1万元,占项目支出的2%。妇女儿童工作委员会办公室是县政府的常设机
33、构,办公室设在县妇联,主要编制妇女、儿童发展中长期规划并组织实施和监测评估,协调和推动妇女儿童工作委员会的23个成员单位做好维护妇女儿童权益,实施妇女儿童发展规划,开展调查研究,为委员会决策妇女儿童事业发展中的重大问题提供依据。同时承办县妇儿工委会议,专题会、和经验交流工作,负责日常行政事务、编发各类文件、简报,并负责县妇儿工委会交办的工作。妇联改革经费2.5万元,占项目支出的5%。现在妇联组织的工作环境、任务、对象等都发生了深刻变化,面临的新情况、新问题、新考验前所未有。把占人口一半的妇女最广泛最紧密地团结在党的周围,更好地为大局服务,迫切需要妇联改革;二是新服务对象的现实需要。从妇联群体看
34、,当前妇女思想观念、价值取向、利益诉求、就业方式、生活方式日益多元,社会流动加快,群体分化明显,如何把握不同妇女特点,根据不同妇女需求,更好地为妇女服务,迫切需要妇联改革;从妇联自身看,在思想观念、体制机制、组织架构、方式方法、能力素质等方面还有许多不适应。如何解决这些问题,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,当好党开展妇女工作最可靠最有力的助手,迫切需要妇联改革。坚持党建带妇建、妇建服务党建,推动妇联组织改革创新,切实解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化问题。落实省委办公厅下发的贵州省妇联改革方案、黔南州委下发的黔南州妇联改革方案,结合省委组织部、省妇联关于加强服务型基层妇联组织建设
35、的意见(黔妇发201524号)要求,切实夯实基层基础,服务妇女群众。六一国际儿童节及慰问费0.5万元,占项目支出的1%主要召开六一活动安排会,对上年的儿童工作进行总结,安排下年的妇儿工委工作,表彰上年度优秀儿童工作者,乖娃娃、慰问特困、孤残儿童,同时举办广场纪念庆祝活动。第四部分 其他重要事项说明一、机关运行经费说明机关运行经费支出2.94万元,较上年减少0.29万元,主要原因为:福利费预算减少导致经费相应减少。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,具体包括:办公费1.6万元、工福利费0.34万元、公务用车运行维护费1万元。二、政府采购情况2020年本单位无政府采购预算。三、国有资产占有使用
36、情况截至2019年底,单位国有资产合计24.87万元,其中:固定资产18.28万元、流动资产6.59万元。四、预算绩效管理情况单位涉及重点绩效评价项目1个。具体为:1.妇联改革经费,涉及财政拨款2.5万元项目概述:牢牢把握引领妇女“听党话、跟党走”的政治任务,抢抓契机,创新理念,在调整优化职能、切实改进作风、增强发展活力上下功夫,大力推进“机构设置、运行机制、管理模式、组织方式、工作方式”的改革创新,切实解决“四缺” (缺人员、缺编制、缺阵地、缺经费)问题,夯实基础,将原来的“上面千条线、下面一根针”转变为“上面千条线、下面一张网、身边一个家”,构建纵横交错的组织网络。建立完善覆盖广泛的组织体
37、系、精干高效的运行机制、紧接地气的工作方式、爱岗敬业的干部队伍,把妇联组织建设得更加充满活力,努力创建妇联改革“六有六好”工作特色品牌。实现各级妇联组织有机构、有人员、有阵地、有经费、有制度、有职责的良好工作格局。努力提高工作效率,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、以及妇女利益代表者维护者的作用。立项依据:独财预(2020)18号文件批复,2020年妇联改革经费是2.5万元。实施主体:独山县妇联实施周期:1年绩效目标和指标:(一)扎实推进妇联改革工作,县、镇、村(社区)妇联组织架构基本完成(二)积极依托党建,指导新经济组织和社会组织中妇女组织开展妇女工作(三)推进园区(镇)妇联组织区
38、域化建设改革。把园区(镇)妇联的组织覆盖拓展到辖区内党政机关、企事业单位、“两新”组织,拓展到各种女性社会组织,达到组织共同建设、资源共同使用、活动共同开展、成果共同分享的联建效果。(四)充分发挥妇联组织“联”字优势,选出有资源、有代表性、有积极性的女性进入园区(镇)妇联,担任执委会委员,从中选出有带动力、影响力、热心服务妇女群众、特别优秀的女性担任园区(镇)妇联兼职副主席,把村(社区)范围内的学校、企业、种养殖能手等有特长、有代表性、有积极性、特别优秀的女性吸纳进入村妇联,担任执委会委员。(五)壮大基层工作力量。壮大以妇联干部为骨干,以妇女社会工作者和巾帼志愿者等为依靠的基层工作队伍,通过购
39、买公益岗位、选聘女大学生村干部和妇女社会工作等方式充实园区(镇)、村(社区)妇联成员,将妇女小组长、巾帼科技致富带头人、非公经济组织和社会组织的女性带头人、妇女骨干等充分吸纳到基层妇联组织和工作队伍中来,有效解决县、园区(镇)妇联专职工作人员短缺和村(社区)妇联工作人员不足的问题。五、国有资本经营预算本单位无国有资本经营预算拨款。六、专有名词解释1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。4.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。5.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。6、行政运行:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出