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1、ISO13485-2022记录控制程序 更改历史 1.0目的 记录是质量管理体系文件的组成部分,对记录进行有效的控制和管理,以证明产品质量符合规定的要求,是质量管理体系有效运行的证据和可追溯性、以及制定纠正措施和预防措施的依据。2.0范围 本程序对记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出了具体的规定,适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理,包括来自供方的记录。 3.0职责 3.1质管部负责质量管理体系运行有关记录的管理,监督检查各部门记录管理的有效性。 3.2生产技术部负责与生产和研发有关记录的管理控制。 3.3质管部负责与质量有关记录的管理控制。 3.4供应部负责与生产物料
2、控制、采购和仓库有关记录的管理控制。 3.5行政人事部负责与行政和人事有关记录的管理控制。 3.6经营部负责与顾客信息有关记录的管理控制。 4.0工作程序 4.1记录的分类 4.1.1与质量管理体系运行有关的记录,如管理评审记录、内部质量体系审核报告、过程 控制记录、纠正措施记录、文件发放记录等。 4.1.2与生产技术和过程质量有关的记录,如顾客投诉记录、质量信息反馈记录、监视和 测量记录、不合格品记录等。 4.1.3与行政、采购和仓库管理有关的记录,如培训记录、采购信息记录、物料及产品进 出台账,物料卡等。 4.1.4与销售有关的销售记录 4.2记录的标识 4.2.1质量体系记录标识编码规定
3、为: PUR:采购和供应商管理 AD :行政人事 WH :仓库 RD :研发技术 QA:质量控制 MK: 销售和售后 PD: 生产管理 PMC :生产物料控制 4.2.2 部门内的记录标识由使用部门报质管部统一标识并备案。 4.2.3 质管部建立体系表格清单,并注明使用部门和保存期,保留记录原件。 4.3 记录表设计、填写要求 4.3.1 质量管理体系运行记录一般应在编写体系文件时一起设计。 4.3.2 生产质量检测记录在编制相关文件(如作业指导书、规范性文件等)时一起设计。 4.3.3 记录应有简明的标题、文件编号、版本。 4.3.4 记录填写时,需要填写记录编号时,按照以下规则进行编号。记
4、录编号规则: XXXX (记录填写时的年份)-XX (记录填写时的月份)-XX (记录填写时的日期)-XXXX (相同表单当日填写的序列号,以0001开始)。 4.3.5 记录须有日期、填写人签字等栏目。 4.3.6 记录应真实反映质量情况,不得弄虚作假。 4.3.7 记录填写应清晰、完整、准确、真实,用黑色中性笔或签字笔书写,在使用复写纸 的情况下可使用圆珠笔书写,字迹清晰、整洁。 4.3.8 记录不得随意涂改、刮改、撕毁,更改时用一条横线贯穿错误的内容,在旁边另写 正确的数据并签更改人全名及日期。要使原有的内容仍可辨认。 485 486 王小明 2022.01.01(表示2022年01月0
5、1日) 4.3.9 多处更改时,应作好更改标记,并在适当位置签字、注明更改处数。 王小明2022.01.01 记录 XX FM XXX 文件序号 A 职责代号 (表示2022年01 月01日) 4.3.10 填写人、审核人、批准人应履行签字手续。签字时应签全名。 4.3.11 内容与前项相同应重复填写,不得用“”或“同上”、“同左”来表示。 4.3.12 记录不得用铅笔、毛笔填写。 4.3.13 有些表格有,根据表格要求打“”或打 “”。 4.3.14 如果不需填写内容的,需要在空白位置划一条斜线。如下两种都可以。 4.3.15 纠正空间不够,可在记录的空白处填写。 王小明 2022.01.0
6、1 (表示2022年01月01日) 王小明 2022.01.01 (表示2022年01月01日) 4.4 记录的更改 4.4.1 如表格内容需要更改,应填写文件更改申请表来获得批准,然后提交给文件管 理员受控下发。各接收文件部门需在文件发放清单上签字登记,确认已领取表格。 4.4.2 文件管理员须把旧版的纸质表单回收,确认使用场所无旧版表单;电子版的表单需 A B 要确认使用部门已删除。 4.5记录的管理 4.5.1记录的保存方式应便于存取,避免遗失、损坏或由于环境导致破损、残缺、霉变。 4.5.2记录可用磁盘贮存。 4.5.3记录存放在质管部或各相关的部门指定的存放区域,做好标识(如部门名称
7、、记录 名称、时间段、保存期等)以便追溯并妥善保存,确保记录的安全性。 4.5.4记录应定期上交给质管部,由质管部存放在合适的位置,以防丢失和损坏,又便于 存取和查阅; 4.5.5如有保密的记录,由文件管理员把该保密记录放入专设的文件柜中,并锁上。 4.6记录保存期 4.6.1记录原则上保存至产品寿命期后2年,需长期保管的记录特别注明。 4.7记录的查阅 4.7.1需要查询记录时,各部门保存的记录需征得保存部门主管或经理的同意,由质管部 保存的记录需要征得质管部经理的同意方可查询。 4.7.2文控员将各部门记录进行统计,编制体系表格清单并根据各部门提交的记录表 格情况进行实时更新,方便检索,保证记录表格的有效性。 4.8记录的销毁 4.8.1保存期满的记录,由质管部填写文件销毁记录表,经管理者代表批准后集中销 毁,并作好记录。 5.0相关文件 5.1QA-OP-001文件控制程序 6.0相关记录表单 6.1QA-FM-011体系表格清单 6.2QA-FM-006文件销毁记录表