安全生产风险分级管控管理制度.docx

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1、安全生产风险分级管控管理制度.docx 安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作,准确辨识安全风险,评价其风险程度, 并进行风险分级,从而进行有效控制,实现事前预防、消减危害、 控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管 理。安全生产双体系 第三条编制依据 安全生产法(主席令第13 号) 山东省安全生产条例(2022年6月1日) 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通 知(鲁政办字2022 36 号) 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知(鲁安发2022 16 号)加快推

2、进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建 设工作方案(鲁安办发2022 10 号) 第四条术语和定义 1)危险源(风险点):危险源是指一个系统中具有潜在能量和 物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转 化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的 实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故的源头,是能量、 危险物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的地方。 2)风险辨识:识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3)风险评价分级:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全 过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组

3、长 :李佩法 副组长 :汪树岐 成员 :张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管?理作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大风险改进 措施方案 ? 安全科负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进行危害 识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审查。? 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训, 组织本科室的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断 进行危害识别和风险评价工作,编制本科室的危害/ 风险记录,开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况,将公司范围内的 风险点分

4、成以下两大类: 1. 生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷; 2.作业过程中的人的不安全行为。 第七条危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤 害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉 爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、 停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 第八条风险点辨识的方法 1.静态分析:以安全检查表法( SCL)对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 1)安全检查表编制的依据

5、有关标准、规 程、规范及规定;国内外事故案例和企业 以往的事故情况;系统分析确定的危险部 位及防范措施; 分析人员的经验和可靠的参考资料; 有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 2)安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单(参照表 1-1) 。 表 1-1设备设施清单 专业:NO: 序号设备名称所在部位备注 1 2 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、 布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及 本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。

6、 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元, 逐个分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、 以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入安全检查分析(SCL)评价表(参照表1-2 )相应内容。 表 1-2安全检查分析( SCL)评价表 区域 / 工艺过程:装置/设备/设施:NO: 序产生偏差的可能严重风险 建议改正 / 标准现有安全控制措施性程度风险 检查项目 主要后果度备注 号 (L)(S) 等级控制措施(R) 1 2 分析人员:分析日期: 2.动态分析:以作业危害分析法(JHA )并按照作业步骤分解逐 一对作业过程中的人的不安

7、全行为进行识别。 1)作业活动的划分 按作业区域和作业类别(检维修类、生产操作类)进行划分。 2)作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动,填入作业活动清单(参照表2-1 )。 表 2-1作业活动清单 NO: 序号作业区域作业活动作业类别备注 1 2 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实 际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对作业人员能 起到指导作用。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为 几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析( JHA )评价表 (参照表 2-2 )。 表 2-2工作危害分析(JHA)

8、评价表 作业区域:作业活动:NO: 序危害或潜在事件(人、主要现有控制措可能严重风险风险 工作步骤性程度度建议改正 /控制措施 ( L)( S)(R) 号物、作业环境、管理)后果施等级 分析人:分析日期: 对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产 生的主要后果进行分析。 第三章安全风险的评价分级 第九条风险度(危险性) 危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确定风险等级。 第十条风险评价分级方法 采用风险矩阵法(LS)进行风险大小的判定。 第十一条风险矩阵法( LS) 本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合

9、。即: R=L S L代表事故发生的可能性 S代表事件后果严重性 R代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为 4 级,分别是: 1 级(很高)、 2 级(高)、 3 级(中)、 4 级(低)。 第十二条风险矩阵法(LS)判断准则 表3-1事故发生的可能性L 判断准则 等级标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发5 现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测, 4或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未

10、严格按 3操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,2 并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表 3-2 事件后果严重性 S 判别准则 等级法律、法规及其 人员 财产损失 / 停工企业形象他要求万元 5违反法律、法规 死亡50 部分装置( 2重大国际影和标准套)或设备响 4潜在违反法规和丧失劳 25 2套装置停工、行业内、省标准动能力或设备停工内影响 不符

11、合上级公司截肢、骨 3或行业的安全方折、听力 10 1 套装置停工 地区影响针、制度、规定丧失、慢或设备 等性病 不符合企业的安轻微受 受影响不大,公司及周边 2全操作程序、规伤、间歇10 几乎不停工范围定不舒服 1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 表 3-3 安全风险等级判定准则及控制措施 R 风险等级 应采取的行动 / 控制措施实施期限度 20-251 级 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对 立刻 改进措施进行评估 15-162 级 重大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,立即或近 定期检查、测量及评估期整改 9-12 3 级中等可考虑建立目标、建立操作规程

12、,加强培训 2 年内治 及沟通理 4 级 可接受、轻微 有条件、可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期有经费时 8或可忽略的风 检查或无需采用控制措施治理或需 险 保存记录 表 3-4风险矩阵表 5低中高很高很高 后 4低低中高很高 果 等3低低中中高 级 2低低低低中 (S) 1低低低低低 12345 事故可能性( L) 第四章安全风险的控制 第十三条风险管控要求 风险管控原则如下: 4级:轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。科室应引 起关注,负责 4 级危害因素的控制管理,所属班组具体落实;需要监 视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。 3级:中度(显着)危险,需要控制整改。公司、

13、科室应引起关 注,负责 3 级危害因素的控制管理,所属科室具体落实;应制定管 理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成 本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场 合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控 制措施。 2 级:高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理,具体由安全科和各 职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作 时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管 理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。 1 级:不可容许的(巨大风险),极其危险

14、,必须立即整改,不 能继续作业。只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。如果无 限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治 理措施。 以下情形应直接确定为 2 级风险: ( 1)开停车作业、非正常工况的操作。 ( 2)同一爆炸危险区域内,现场作业人员10 人以上的。 (3) 10 人以上的检维修作业及特殊作业。 第十四条风险控制措施应包括: (1)工程技术措施,实现本质安全; (2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制 度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机 制等; (3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识; (4)个体防护措施,减少职

15、业伤害。 (5)应急处置措施,将危险降到最低。 第十五条在选择风险控制措施时,应考虑: ( 1)可行性和可靠性; (2)先进性和安全性; (3)经济合理性及经营运行情况; (4)可靠的技术保证和服务。 第十六条风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审: (1)措施的可行性和有效性; (2)是否使风险降低到可容许水平; (3)是否产生新的危害因素; (4)是否已选定了最佳的解决方案; (5)是否会被应用于实际工作中。 第五章风险管控执行程序 第十七条安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估 计划”,经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组, 对“风险点辨识及风险评估计划”

16、进行分解落实,直至班组、岗 位,作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。 第十八条依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后,填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害 分析( JHA )评价表”、“安全检查分析(SCL)评价表”,经本级风险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报。 第十九条公司风险评估小组组织审核、修订后,将审核、 修订意见反馈各下级单位执行。 第二十条风险培训 各级单位应制定风险评估培训计划,组织员工对本单位的风险评 估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。 第二十一条风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果,建立本单位的风险管控登记台 账(参照表 4),台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。 表 4 风险管控登记台帐 当下列情形发生时,应及时进行危害因素辨识和风险评估。 填表单位:NO : 序审定时单位或数目 识别时间合计备注号间活动 4 级 3 级 2 级 1 级 (注:单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。) (1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更; (2)操作工艺发生变化; (3)新建、改建、扩建、技改项目; (4)事故事件发生后; (5)组织机构发生大的调整。 第六章附则 第二十二条本管理办法由安全科负责解释。 第二十三条本管理办法自下发之日起执行。

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