公司物料管理规章制度.docx

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1、公司物料管理规章制度 公司物料管理规章制度 1.目的 为进一步加强物料管控工作,节约资源、杜绝浪费,特制定本规定。 2.适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人,全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人,负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作,对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求,一方面要满足各阶段业务需求,另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计

2、划,于每周二、上午将全一快递物料申请表(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训):下月物料申请数量=本月实际收件量(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如:A站11月份实际收件量为10000件,12月预计业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为:10000(1+15%+7%)=12200。 一周物料申请数量=上月实际收件量(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)4如:纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周 的可用物

3、料量为:10000(1+15%+7%)4=3050个)。半周物料申请 数量=上月实际收件量(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)8 如:运单领用量(A站11月份收件量为10000件,12月份预计业务 增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为: 10000(1+15%+7%)8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二),因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意:物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部提供,由经理核定,以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后,要根据站点的业务量等情况对全一 快递物料

4、申请表进行审核把关,对超出限额部分进行合理调整, 特殊情况站点如需超限领取物料,须在申请表后附上相关情况说明,否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15:30,跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程: 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作,并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作,经理办公室将 每月进行抽查,并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料,发放物料时,要 求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表,按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案,使每一类物料都能有据可

5、循、有数可查。总部将组织人员每月抽查,并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点 4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间, 当天的所有物料不得办理入账或出库手续,等盘点结束后才可以办 理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交 至客服部汇总。 4.3.2营业站在盘点时,须将放置于客户处的相关物料数量计入 当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料 进行严格管控,要求外务员随时了解客户物料库存情况,并于月底 将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再 需要使用时,外务员必须及时将存放于客户处的物料索回,对因此 给公司造成损失的,将

6、追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。 4.4表格填制 4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录,并保证所填制的表格完整、真实、准确,禁止弄虚作假,伪造数据。 4.4.2填制时间必须及时,在相关人员领用物料后及时填制相关 数据并核对无误,做到账物相符、账表相符。 4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料 缺失,使用人员要如实向站点文员报告,站点文员均要按时如实登记,保证发出的物料与领用的物料数据一致。 4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一 步工作的依据,务必切实保证数据的准确性。 4.5奖罚规定 4.5.1每月5日物料管理员根据

7、每个营业站的业务量和物料的使 用情况进行数据统计,对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进 行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。 4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情 况进行数据统计,对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告,对物料损耗率高于8%以上的,报至公司行政部进行处罚(按超出部 分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采 用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。 4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人,公司将给 予100-500元不等的奖励。 5解释 本办法由客服部行政负责解释。

8、6细则 6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。 6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1 周作业储备要求及时申领和补充作业物料,各营业站主任负责作业 物料、办公用品的内部申领和使用监督,所有物料和办公用品所产 生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。 6.3各单位在行政申领物品时,必须填写全一快递物品申领表 6.4各部门内部建立员工物品领用档案,即员工在单位内部领取 个人作业物料和办公用品,必须在全一物品领用表上签字确认,每月底将表汇总交客服审核备案。 6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效 率 6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过,

9、各单位需 要再次申领的,需要将已不能使用的旧物退回客服部,经检验确认 不能使用者方可领用新品,否则,依照行政部总务按公布价由持有 人自行购买 6.5.1.1办公室用:裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、 文件夹、文件架等 6.5.1.2员工个人用:员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等 6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量 一次性配足,其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变 化发放、补齐 6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还,若不能交还的,依照 客服部所列价格从入职保证金中扣减 6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后,凡是需再次 申领必须向客服部提交正

10、式申请,经公司经理批准后方可申领。 6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品,由各站提出申 请经批准后自行维修,但维修费用单据必须经客服主管审核方可进 入财务报销流程。 注:以上所用表格在客服领取 为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作,保障工程进度和质量,特制定本制度。 一、计划申报 1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司 制定的周、月、季度材料上报计划。 2、对临时急需的材料要及时上报领导审批,保证工程的顺利进行。 二、材料验收入库管理 1、材料物资运送至仓库时,交验人要当面点清数量并检查质量,办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。 2、验收人、保管员

11、要按实际验收结果的数量出具验收证明,填 写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。 3、入库材料物资要进行分类管理。 4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防 盗等防护工作。 5、临时存放的材料物资,保管员应当指定专门地点存放,并出 具临时存放物资手续,即开具暂存物资入库单,及时督促交物人进 行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。 6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损 失要追究仓库保管员的责任。 三、出库管理 1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库,按出库单标明 的品名、规格型号和数量交付实物。 2、领料人必须在出库单

12、上签字。 四、物资调拨 1、公司有多余物资时,要及时上报上级公司,按情况处理。 2、临时借用物资的要出具手续,并由双方公司的物资人员办理。 五、物资使用管理 建立设备工具使用台账,记录存放地点、使用人责任人、维修情况等,有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具,应当交回公司仓库。 六、材料盘点 1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。 2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。 3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记,并查明原因,上 报公司领导,妥善处理。 七、本规定自xxx年x月x日起执行。 一、目的:为了控制生产成本,规范公司物料管理,保证生产正常进行,物流畅通,加强仓储人

13、员责任心,特制定本制度。 二、运用范围:公司所有仓库及涉及部门 三、内容: 1、物料管理包括:物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。 2、物品购买程序: (1)凡因生产或工作需要,需购置原材料或其它物品,必须由需 求部门组长提出申请,并填写请购单,统一由主管审核,厂长 批准以后采购部门方可购买,否则由采购部门负责。 (2)玻璃原片由生产部计划文员申请,生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请,采购经理审批;机械零配件、电器由机修 工负责申请,生产厂长审批,百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请,技术部经理审批;其它由各部门负责。 (3)各部门在编制采购计划时

14、,必须确定合适的数量,保证所需 的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标,各责任部门应根据生产实际需要和采购周期,制定安全库存量 上报审批。 (4)采购人员必须按照请购单上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购,并确保按时到货。 (5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系,填 写入库单并会同质检人员签字,同时做好电子档台账。 (6)采购员必须做好返工与退货的跟踪,以免使公司造成损失。 对本公司造成实际性损失的,则须向供应商进行索赔。 3、物品入库程序: (1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收,仓管员进

15、行质量 检验、签收,填写入库单会同叉车工签字。 (2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写入库单,采购 经理签字。 (3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写入库单,技术经 理签字。 (4)仓管人员进行数量清点,确定要入库的材料数量与送货单、入库单相符。如仓管员没有进行清点,而将货物入库时,造成的损失由仓管员负责赔偿。 4、物品领用程序: (1)各部门领用材料必须凭出库单到仓库领用材料,严禁私 自到仓库领用材料。 (2)出库单由用料部门组长开具,由各部门主管或厂长审核 批准,仓库才能办理发料。 (3)各部门主管在审核时,必须抱着对公司负责任的态度,严格 把关,审核所要领用的材料是否真是工作所需要

16、,是否需要那么多 的量。 (4)仓管员发料时,必须根据出库单上载明的物料名称、规格、数量进行发料,不得多发。属于连续性的物品,不得多发给一 个部门(例:手套,护腕等)。 (5)各部门的仓库领用材料必须指定专人,并经各部门主管同意,领用人员名单在各部门主管,公司管理部备案。 5、工具管理程序: (1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等 内容。 (2)仓库须建立专门的工具账本,对每件工具祥细记录,工具的 入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。 (3)员工领用工具需填写工具领用单经各部门主管批准同意 后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的,由仓库管理员负责。 (4)员工领

17、用工具由本人保管,在使用时应文明操作,做好维护 保养工作,凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。 (5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续,并 有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续,对缺损的工具由 人事部门在核算工资予以扣除。 (6)仓管员在办理退库手续时,仓管员仔细检查工具的好坏,如 不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。 (7)因使用时间或其它原因工具要求调换的,则应填写工具调 换申请单同所在部门主管及设备管理员审核同意,才能到仓库办 理调换手续。 (8)各部门提出所要的工具,须有各部门提出填写请购单, 报请厂长同意,采购员才能采购。 6、仓库管理制度: (1)要求各部门,特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序 序进行操作,严禁私自更改。 (2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查,对不符合规定要 求的应立即汇报厂长,并提出整改意见。 (3)对不能按本制度进行操作,视情况轻重分别给予警告、经济 处罚。对屡教不改的,又屡次屡犯的,作调离工作岗位或开除出厂 处理。 (4)对提出完善意见被公司采纳的,特给予公开表彰并给予经济 奖励。 四.其他规定 1.本制度的修订权和解释权属公司管委会 2.本制度自2022年3月1日公布执行。 XX有限公司 看过公司物料管理规章制度的人还会看:

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