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行政监督检查流程图需要时修改需要时修改需要时修改需要时修改年度审计计划接受审计任务成立审计组,指定审计组长编制审计通知书送达审计通知书进行审计调查编制审计实施方案实施审计编制审计工作底稿审计组长(主审)审核县委、县政府临时交办送达回证经分管局长、局长审批审计组撰写审计报告(征求意见稿)征求被审计单位意见向业务科提交审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书(审理稿)业务科复核审理审定过程撰写审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书(代拟稿)召开审计业务会议送达审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书执行审计决定整理审计档案审计材料归档复核意见书审理意见书送达回证执行情况反馈审计业务会议记录、审计业务会议决定符合听证条件的组织听证向分管局长、局长汇报审计进度及问题线索疑点送达回证审计证据经分管局长、局长审批后,出具正式审计报告、审计决定书、审计事项移送处理书经分管局长、局长审批经分管局长审批经分管局长、总审计师、局长审批被审计单位反馈意见