公司费用报销制度.doc

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1、斯舒郞公司费用报销制度斯舒郞公司费用报销制度 第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。第四条:费用发生过程中,原则上必需由两人或两人

2、以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字

3、,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对

4、费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后,应在 3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核

5、,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度 目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 2、适用范围 有限公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1 行政人事部负责制度的制定; 3.2 各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1 费用报销审批权限: 4.1.1 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由 总经理审批。 4.1.2 如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在 500 元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销; 费

6、用在 500 元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传 真、E-mail)指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。 4.1.3 具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。 4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏” 。 4.1.5 凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。 4.2 费用报销流程: 4.2.1 当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续, 交本部门专人统计费用报销清单,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自

7、负。4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真 实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异 议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门 经理及总经理。 4.2.3 由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主 管送给总经理签批。 4.2.4 出纳在收到经获总经理,副总经理(500 元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地 支付有关款项给受款人,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领 取金额款项。 4.2.5 受款人到出纳处领取款项,在

8、收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取 的金额栏内签字确认。 4.3 借款: 4.3.1 当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。 4.3.2 借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在 500 元(含)以内的经部门经理审核, 副总审批。借款金额超过 500 元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支 付。 4.3.3 借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。 4.3.4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。 4.3.5 当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。 4.4 重点费用有关规定: 4.4.1

9、工资: 4.4.1.1 每月 15 日为写字楼薪金发放日,15 日为各商场薪金发放日。 4.4.1.2 薪资计算周期,每月 1 日至最后一日为一个月周期,每月 25 日后入职当月不发放薪 资,计入下一个月薪资内。 4.4.1.3 行政部在每月 5 日前,将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。 4.4.1.4 各商场的薪金核算必须在每月 10 日前,上报财务部核审。 4.4.1.5 财务部在每月 13 日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。 4.4.2 差旅费: 4.4.2.1 出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制,部分包干的办法,标准请见下表: 类别 地区类别 交通工具 手机补贴

10、 住宿补贴 (元/天) 餐费补贴(元) 董事长/总经理 飞机经济仓 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理/总监级 一级地区 飞机经济仓 20 元/天 200 45 二级地区 180 35 三级地区 150 20 经理/主管级 一级地区 火车硬卧 10 元/天 150 35 二级地区 130 25 三级地区 120 15 主管级以下员工 一级地区 火车硬卧 5 元/天 130 30 二级地区 100 20 三级地区 80 15 注: (1)副总经理级包括:副总经理、总监、项目经理 (2)经理/主管级包括:公司各部门经理(指部门第一负责人) 。 (3)主管级以下员工:各部门普通员工及各专柜店长。

11、 4.4.2.2 交通工具 4.4.2.2.1 普通人员不能乘坐飞机,如遇特殊情况确需乘飞机的,必须获总经理特批方可。 4.4.2.2.2 购买飞机票工作,由行政部负责订购,尽量享受票价的优惠。 4.4.2.2.3 凡获可乘坐飞机者,在出入机场时一律乘坐民舰班车。 4.4.2.2.4 凡乘坐火车的,如遇可乘坐硬卧而坐了硬座时,可获两者之差额的 60%补贴。改 乘长途大巴不予补贴。 4.4.2.3 住宿费 4.4.2.3.1 住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准,并以入住者最高职位的档次为限。 4.4.2.3.2 员工出差时,如能自行解决住宿(由客户提供住宿的除外) ,可按相应的标准之

12、50%给 予奖励。 4.4.2.3.3 当天离开出差住地的,必须在当日中午 12 时前办理退房手续,公司不再报销半天 的住宿费。 4.4.2.3.4 一级城市为上海、北京、深圳;二级城市为省会城市;三级城市为一、二级城市 以外的地方。 4.4.2.3.5 驻地之省内出差应尽量安排当天往返。 4.4.2.3.6 住宿费必须有附具住宿费用清单,公司只负责住宿费用,其它产生的杂费(如洗 衣费,电话费,餐费)一概不予报支。 4.4.2.3.7 住宿费低于住宿标准的部分,按其差额给予 80%的奖励。 4.4.2.4 出差伙食补贴: 4.4.2.4.1 出差过程发生交际应酬餐费时,需扣除参与人员当天出差补

13、贴的 50%餐补。 4.4.2.4.2 出差补贴最小计算单位半天,计算方法为:出发日 12:00 前算 1 天; 12:0018:00 算半天;18:00 后不算;返回日 12:00 前不算;12:0018:00 算半天; 18:00 后算 1 天。 4.4.2.5 出差手机费(指漫游区)补贴,非漫游区不另行补贴: 如特殊情况需加手机话费补贴的,需提供充分的理由,总经理批准后方能生效。 4.4.2.6 出差地的市内交通费(含的士费)定额: 职 位 一级城市 二级城市 三级城市 副总经理/总监级 45 35 25 经理/主管级 35 25 15 主管级以下员工 15 10 10 以上定额凭出差地

14、的车票实报实销,最高不可超过上述补贴标准,如本次出差累计数超出 定额的由个人承担。 4.4.2.7、销售部外派督导及专店装修人员出差 定义:是指员工到已设专柜所在地出差,不区分常驻和临时外派公干。 4.4.2.7.1 住宿规定: 在外派期间,公司统一安排外派员工居住于公司的宿舍中。若无公司宿舍情况下,住宿标 准按公司差旅费报销标准执行 4.4.2.7.2 交通费用及其他费用报销规定: 外派员工在所派地的市内交通费及其他费用,财务部一律不直接受理报销;该部分费用由 该地专店负责人根据实际情况,按经手人提供的合法发票实报实销;财务部根据该专店负 责人提供的费用报销单,审核有效后,予以销账;否则,费

15、用由该专店负责人承担。 4.4.2.7.3 伙食补贴标准: 凡外派员工均享有外派伙食补贴,标准与公司差旅费报销标准一致。出差报销起止日期算 头不算尾。 4.4.3 交际应酬费: 4.4.3.1 一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在 200 元以下,事先须经副总经理同意。如发生额在 300 元以上/餐次的,必须先获总经理的 批准。 4.4.3.2 一次的金额应控制在人均 50 元以内,如发生额在 500 元以上的,必须有证明人签字。4.4.3.3 一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。出差时发生的交际应酬费应在差旅费报销中填报。 4.4.3.

16、4 每月的交际实行总量控制,并与部门当月业绩挂钩。 4.4.3.5 市内交通费(出差时发生的按 4.4.2.6 条办理): (1)因公事外出的车费可实报实销; (2)交通工具均以公交车、专线、小巴、地铁为主; 4.4.3.6 出租车费一般不予报销,但以下情况除外: 陪同客户办事(如:看板、看货、看场)的,先向副总经理申请: 提款在现金壹万元以上的: 其他特殊情况,总经理批准的。 4.5 费用报销的有关规定: 4.5.1 每次报销费用,必须在事项结束起 3 日内,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予 报销。 4.5.2 有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下: 4.5.

17、2.1 报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写: 4.5.2.2 受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。 4.5.2.3 所属部门按受款人所在部门的名称填写: 4.5.2.4 填报日期按填写当日的日期填写: 4.5.2.5 附件张数按所附单据数量填写: 4.5.2.6 大、小写金额必须填写一致,不得涂改: 4.5.2.7 发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证” ; 4.5.2.8 凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名; 4.5.3 如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。 4.5.4 所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原

18、始票据的, 须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。 4.5.5 如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。 4.5.6 所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。 4.6 出差管理办法 4.6.1 员工因公出差,应填写出差申请单 ,明确工作任务、出差地点、路线、时间及出 差费用预算。 出差申请单由部门负责人批准后报总经理审批,员工凭审批单据到财务部 办理借支手续后交行政人事部备案。 4.6.2 出差期间,在不影响公务前提下就近回家省亲办事的,其绕道车船费及其他非因公开 支的一切费用均由个人自理。 4.6.3 出差期间若公休日加班

19、未休息的,跨度 1 次周末假日的可以在返程两日内申请补休一 日,跨度 2 次周末假日的则可补休两日,以此类推。 4.6.4 出差期间除因工作需要或其他不可抗力,需要延时可电话请批外,不得因私事或其他 原因借故延长出差时间,否则额外费用由个人承担,并以事假处理。 4.6.5 员工出差费用,应据实提供真实票据,不得虚报。对出差报账有弄虚作假者除 扣回 虚报金额外,并按严重过失予以处罚。 4.6.6 出差人员出差完毕应及时回公司报到,在行政人事部办理销差考勤登记,否则按旷工 处理;同时应在两天内到财务办理费用报销手续。 4.6.7 出差期间,出差人员应每天用出差所在地电话及短信形式向直接上级汇报工作

20、情况; 出差结束后,出差人员应就本次出差工作任务完成情况提交出差工作反馈表 。 4.7 关于办公用品的采购及维修: 4.7.1 各业务公司所需办公用品必须于每月 3 日前上报行政部,由行政部进行审核汇总,上报总经理审批。 4.7.2 行政部根据审批采购计划,填写“借支单” ,到财务部借支采购。 4.7.3 所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。 4.7.4 办公设备的维修,要求事先申请到行政部备案,由行政部负责,请专人维修及购置维 修所需物件,各部门无权自行处理。 5、引用文件 无 6、记录 出差申请单 出差工作反馈表 7、其它 71 本规定由行政部制订并归口管理; 72 本规定将会

21、根据公司实际情况随时修订; 73 本规定自签发之日起实施。 出 差 申 请 单 申请日期: 年 月 日 出差人姓名 部门职务 职务代理人 出差事由 出差地点 日 期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 天 预支旅费 人民币: 万 仟 佰 拾 元整 备注 经总经理签字后,出差人凭本单向财务部预支差旅费,然后存行政部备案。 部门主管: 行政部主管: 总经理: 出差 申 请 单 申请日期: 年 月 日 出差人姓名 部门职务 职务代理人 出差事由 出差地点 日 期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 天 预支旅费 人民币: 万 仟 佰 拾 元整 备注 经总经理签字后,出差人凭本单向财务部预支差旅费,然后存行政部备案。 部门主管: 行政部主管: 总经理: 出 差 申 请 单 申请日期: 年 月 日 出差人姓名 部门职务 职务代理人 出差事由 出差地点 日 期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 天 预支旅费 人民币: 万 仟 佰 拾 元整 备注 经总经理签字后,出差人凭本单向财务部预支差旅费,然后存行政部备案。 部门主管: 行政部主管: 总经理: 有限公司 出差工作反馈表 姓名 部门 职务 出差时间 起至 止,共计 天。 出差地点 出差办理工作及达成效果 部门负责人 意见 总经理 意见

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