公司日常费用报销制度.doc

上传人:模** 文档编号:27777260 上传时间:2022-07-25 格式:DOC 页数:2 大小:25KB
返回 下载 相关 举报
公司日常费用报销制度.doc_第1页
第1页 / 共2页
公司日常费用报销制度.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司日常费用报销制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司日常费用报销制度.doc(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限(一)公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字;(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后,才能汇总交公司。第三条 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任签字;(二)请款人员执“借款单”到公司经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时

2、报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条 报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。第二章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的规定(一)出差补助:工作人员出差下矿每人每天10元,其他地区为15元。(二)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第三章 报销时间规定第六条 报销时间 每月10日20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;2

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 管理制度

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁