大药房连锁有限公司总部质量管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结连锁药房有限公司质量治理制度目录第一章质量方针和目标治理制度2其次章质量体系内部评审制度3第三章质量拒绝制度4第四章质量相关记录和凭证治理制度5第五章质量信息治理制度6第六章首营企业和首营品种审核制度7第七章药品购进治理制度9第八章质量验收治理制度10第九章药品储存治理制度12第十章药品养护治理制度13第十一章药品出库复核治理制度14第十二章仪器设备及计量器具治理制度15第十三章药品效期治理制度16第十四章不合格药品治理制度17第十五章退货药品治理制度18第十六章质量查询治理制度19第十七章质量事故、质量投诉治理制度20第十八章药品不良反应报告制度21第十九章环境卫生和人员健康

2、治理制度23其次十章质量训练培训治理制度24其次十一章运算机信息系统治理制度25可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一章质量方针和目标治理制度第一条 为明确本公司经营治理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标,依据药品治理法、药品经营质量治理规范等相关法律、法规,结合本公司经营实际,制定本制度。其次条 质量方针,是指由公司总经理制订并发布的质量宗旨,是实施和改进组织质量治理体系的推动力。第三条 质量目标,是指由公司总经理依据公司内外部环境条件、经营进展目标等信息制定。第四条 在质量治理部的指导督促下,各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门详细的工作目标,并制定出质量目标的实施方

3、法。第五条 质量方针目标的治理程序为策划、执行、检查和改进四个阶段。1. 质量方针目标的策划( 1)质量领导小组依据外部环境的要求,结合本公司的工作实际, 于每年 1 月份召开公司质量方针目标研讨会,制定年度质量工作的方针目标。( 2)质量方针目标的草案应广泛征求看法,并经开会争论通过。( 3)质量治理部对各部门制定的质量分解目标进行审核,经总经理审批后下达各部门实施。( 4)质量治理部负责制定质量方针目标的考核方法。2. 质量方针目标的执行:( 1)公司应明确规定实施质量方针目标的时间要求,执行责任人、督促考核人。( 2)每季度末, 各部门将目标的执行情形上报质量治理部,对实施过程中存在的困

4、难和问题实行有效的措施,确保各项目标的实现。3. 质量方针目标的检查:( 1)质量治理部负责公司质量方针目标实施情形的日常检查、督促。( 2)每年定时, 质量治理部组织相关人员对各项质量目标的实施成效、进展程度进行全面的检查与考核,质量方针目标治理考核表报总经理批阅。( 3)对未按公司质量方针目标进行绽开、执行、改进的部门,应按规定赐予惩罚。4. 质量方针目标的改进:( 1)质量治理部应于每年末负责对质量方针目标的实施情形进行总结,仔细分析质量目标执行的全过程中存在的问题,并提出对质量方针目标的修订看法。( 2)公司外环境发生重大变化时,质量治理部应依据实际情形,准时提出必要的质量方针目标改进

5、看法。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次章质量体系内部评审制度第一条 概念和范畴:内部评审即通常所说的“ GSP自查评审”,是指公司在每年度内,对比药品经营质量治理规范,对公司质量治理状况进行全面的检查与评判,从而不断改进质量治理工作, 确保药品经营质量的过程。按年度定期进行内部评审,一般支配在每年1 月份。在公司经营结构、组织结构、药品经营内容发生重大变化时,应依据需要准时组织内审。其次条 目的:(一)检查企业实施药品经营质量治理规范的情形。(二)准时发觉和订正企业质量治理工作的不足。(三)依据检查和评审结果,调整或完善企业质量治理制度和规定。(四)进行公司质量治理工作的阶

6、段总结,提出下一阶段工作要求,以实现企业质量治理工作的自我完善和连续提高。第三条 内部评审应包括以下内容:(一)质量治理机构的设立及职责的发挥。(二)质量治理文件的制定及执行情形。(三)药品经营质量治理相关人员的配置即职责履行的情形及职责的发挥。(四)各类人员岗前培训和质量治理的培训、人员健康治理情形。 五设施设备的配置、使用情形。(六)药品购进治理,包括药品购进所涉及的供货方合法资格、购进药品合法性、销售人员资格等审核、首营企业与首营品种审核、购进及收货记录等。(七)药品质量检查验收的治理。(八)药品储存、养护与零售陈设治理。(九)药品出库与运输治理。(十)销售与售后服务。(十一)不合格药品

7、的治理。(十二)退回药品的治理。第四条 内审的结果及整改情形存档备查。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三章质量拒绝制度第一条实行质量拒绝制度,以法律、法规、规章为准就,质量治理制度为依据,增强全员的法制意识和质量意识, 确保药品质量。 依据药品治理法、药品经营质量治理规范 , 结合公司的质量治理制度 ,特制订本制度。其次条 经营药品应依据药品经营许可证核准的内容从事经营活动。应依照本规范建立确保药品经营质量的质量治理体系,并使之有效运行。质量拒绝对象:包括两部分内容,即药品质量拒绝和工作质量拒绝。第三条 具有药品质量和工作质量拒绝权的职能部门是质管部。第四条 对药品质量拒绝,

8、在药品各项质量标准中,其中有一项质量标准不符合规定,就可确定该药品质量不合格,不得入库和销售。第五条 具有药品质量拒绝权的人员1. 质管员:对违反国家法律、法规、规章及公司质量治理制度的一切情形拒绝。2. 验收员:除国家未规定外,药品无法定的批准文号和生产批号、药品外观性状、药品内 外包装质量、有效期超过及其标识不符,GSP规定应验收的其他项目的质量,具有拒绝权。3. 养护员:对在库药品包装质量、标识,药品有效期超过等质量具有拒绝权。第六条 质管部在检查中发觉赐予质量拒绝。各部门、各岗位人员如发觉以下情形之一的应准时报质管部。1. 向无证照、证照不全的单位购进药品。 2. 没有法定质量标准的药

9、品。 3. 没有取得批准文号的药品。 4. 无药品合格证明或整件包装无合格证的药品。 5. 包装和标识不符合有关规定的药品。 6. 其他不符合药品治理法有关规定的药品。第七条 对工作质量的拒绝,主要是在各岗位详细操作与相关法律、法规和本公司制度不符时,对公司营业场所、仓库设施设备等不符合规范时,对该岗位工作质量赐予肯定程度的拒绝。第八条 各部门、各岗位人员对其上道工序的工作质量具有评判、拒绝的权力,同时应报所在部门负责人。各部门负责人依据实际情形报上一级治理部门。第九条 工作质量拒绝依据: 1. 药品治理法及有关法律法规。2. 药品经营质量治理规范及其实施细就。 3. 公司制度、岗位职责、相关

10、的工作程序及有关规定。第十条 惩罚方法:1. 依据质量拒绝权制度的内容,各部门、各岗位对药品质量和工作质量有违规,不符合规定等问题,按公司制度考核细就规定执行惩罚。2. 对拒绝打算或程序有异议时,由公司总经理裁决。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四章质量相关记录和凭证治理制度第一条 为加强药品经营质量治理, 保证人体用药安全, 依据中华人民共和国药品治理法及其实施条例等有关法律、法规,制定本制度。其次条 质量治理文件是指为保证药品质量满意规定的或潜在的要求,由组织机构、人员、职责、程序、过程治理和设施设备等构成的有机整体。包括企业的质量治理制度、各有关部门和工作岗位的质量职责

11、、质量治理的工作程序。记录和凭证是指在经营过程中产生的质量治理记录和原始凭证。第三条 (一)质量治理制度。是实施质量治理工作的基本质量规章,是对各部门和各业务环节质量保证做出的原就性规定。(二)质量治理工作程序。是为进行某项质量活动或掌握过程所规定的途径或方法。在质量程序文件中通常包括治理活动的目的和范畴,明确规定何时、何的以及如何做,以及应用哪些质量治理文件、如何对活动进行掌握和记录等。(三)质量治理职责。是对各相关部门和岗位的工作内容、工作目标、工作结果等提出的明确要求。(四)质量治理记录。 质量治理记录是阐明所取得的结果或供应所完成活动的证据性文件。记录是工作过程的真实记载,反映工作的质

12、和量,为工作的有效性供应客观证据,在需要追溯质量相关信息时供应依据。质量治理记录的基本原就要求是真实、完整、精确、有效。(五)原始凭证是指在经营各环节中流通的票据,按公司规定由相关部门保管。第四条 制定与治理要点:(一)准时依据现行的法律、法规修订。(二)与企业的实际治理情形紧密结合。(三)保证各治理环节均可获得并娴熟把握与本职工作相关的文件。(四)对企业质量治理体系全面规定,不留质量治理的死角。(五)企业各项工作均按文件规定执行,并应做到有据可查。(六)全部包括 GSP规定的内容。(七)全部的制度、职责和程序由公司发文执行。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第五章质量信息治理制

13、度第一条 为确保公司质量治理体系的有效运行,保证质量信息作用的充分发挥,依据药品治理法、药品经营质量治理规范等相关法律法规,特制定本制度。其次条 质量信息是指公司内外环境对公司质量体系产生影响,并作用于质量掌握过程及结果的全部相关因素。第三条 建立以质量治理部为中心,各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。第四条 质量信息包括以下内容:1. 国家有关药品质量治理的法律、法规及行政规章等。省市的规范性文件。2. 药品监督治理部门监督公告及药品监督抽查公告、药品不良反应公告。3. 市场情形的相关动态及进展导向。4. 药品供应单位经营行为的合法性及药品监督抽查公告。

14、5. 企业内部各环节环绕药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等。6. 供货单位及消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。第五条 质量治理部负责对质量信息进行准时的收集、汇总、分析、传递、处理,并负责对质量治理信息的处理进行归类存档。质量信息的收集必需做到精确、准时、高效、经济。第六条 质量信息的收集方法:1. 公司内部信息:( 1)通过统计报表定期反映各类质量的相关信息。( 2)通过质量分析会、工作汇报等会议收集质量的相关信息。( 3)通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息的传递。( 4)通过多种方式收集职工看法、建议,明白质量信息。2.

15、 公司外部信息:( 1)通过政府及主管部门发布的法规、文件收集质量信息。( 2)通过问卷、座谈会、电话拜访等调查方式收集信息。( 3)通过专业报纸、杂志收集质量相关信息。( 4)通过电子信息媒介收集质量信息。( 5)通过公共关系网络收集质量信息。( 6)通过现有信息的分析处理获得所需要的质量信息。第七条 对反常、突发的重大质量信息要以书面形式,在24 小时内准时向总经理及有关部门反馈,确保质量信息的准时畅通传递和精确有效利用。第八条 各部门应相互和谐、协作,准时将质量信息报质量治理部,经质量治理部分析汇总后,以适当方式传递至执行部门。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第六章首营企

16、业和首营品种审核制度第一条 为了确保公司经营行为的合法性,保证药品的购进质量,把好药品购进质量关,依据药品治理法及药品经营质量治理规范等法律法规,特制定本制度。其次条 首营企业是指与本公司首次发生供需关系的药品生产或经营企业。首营品种是指本公司向某一药品生产企业首次购进的药品,以药品的批准文号为准, 含新规格、新包装等。第三条 首营企业审批需要提交资料:1、首营企业审批表。2、药品生产(经营)许可证。3、营业执照复印件。4、GMP/GS证P 书。5、其他可以供应的说明性文件或证明文件。提交本条规定的复印件,需加盖申请人的原印章。第四条 从药品经营企业购进药品需索要药品的批准证明文件。第五条 首

17、营品种审批需要提交资料:1、首营品种审批表。2、药品生产批准证明文件(注册证) 。3、药品质量标准。4、药品包装、标签、说明书的备案证明和实样。5、首次购进同批号出厂检验报告书。6、其他可以供应的说明性文件或证明文件:非处方药审核登记证书、新药证书、提交本条规定的复印件,需加盖申请人的原印章。第六条 供货单位销售人员应供应:法定代表人签发的、有明确授权范畴和授权期限并有销售人员身份证号的的法人托付书原件,身份证复印件,并出示身份证原件。第七条 质量保证协议,是指供需双方为保证药品及服务质量签订的双方均需遵守的一种合同商定。质量治理部应与供货单位签订具有以下内容的质量保证协议:(一)明确双方质量

18、责任。(二)药品质量符合药品标准等有关要求。(三)药品附产品合格证。(四)药品包装符合有关规定。(五)药品运输的质量要求。(六)进口药品应有符合规定的证明文件。第八条 经营企业和品种、人员申请材料不齐全或者不符合法定要求的,质量治理部应当当场或者在 2 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。首营品种与首营企业的审批原就上应在3 个工作日内完成。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第九条 质量治理部对业务部门或者申请人填报的“首营企业/ 品种审批表”及相关资料和样品进行审核,并上网比对,查看对方的不良记录、诚信经营情形,签署看法后报质

19、量负 责人审批。首营企业和首营品种、供货单位销售人员必需经质量审核批准后,方可开展业务往来并购进药品。第十条 首营品种与首营企业、销售人员的审批以资料审核为主。对所报送的资料无法做出精确的判定时,必要时质量治理部应会同业务部门对首营企业进行实的考察,并由质量治理部依据考察情形形成书面考察报告,再上报审批。第十一条 质量治理部将审核批准的报批资料等存档,建立合格供货方档案、 药品质量档案。对合格供货单位及购进新品种的信息录入运算机数据库,并按期更新有关内容。第十二条 有关部门应相互和谐、协作,确保审批工作的有效执行。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第七章药品购进治理制度第一条 为

20、仔细贯彻执行药品治理法 、合同法及药品经营质量治理规范等法律法规,严格把好业务购进质量关,确保依法购进并保证药品质量,特制定本制度。其次条 严格执行本公司“进货质量掌握程序”的规定,坚持“按需进货,择优选购、质量第一”的原就,签订购销合同(首批供货合同签订后,电话合同也生效)。第三条 购进药品应确认供货单位的合法资质及购进品种的合法性,未经确认不得购进。首营企业和首营品种应按本公司“首营企业和首营品种审核制度”的规定办理有关审批手续。第四条 本公司经营范畴为: 非处方药、处方药(中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品)(注射剂、血液制品、含麻醉药品或曲马多的复方口服制剂除外)。经营方式

21、是零售连锁。经营类别为:处方药、甲类非处方药、乙类非处方药。第五条 以下药品不得选购,不得入库:(一)属于药品治理法规定的假药、劣药。(二)国家禁止药品零售企业经营的药品以及我国法律法规规定的其它药品零售企业不得经营的药品。(三)质量治理部未审批的品种。(四)医疗机构自制制剂。(五)各级药品监督治理部门、药品检验部门通报或明文规定不合格或不得销售的。(六)本公司制度规定不经营的毒性中药和罂粟壳。(七)向非合法企业购进药品。第六条 购进药品应有合法来货票据,内容包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、数量、金额、配送单位、配送日期。并按规定建立购进记录,做到票、账(记录)

22、、货相符。购进记录应储存至超过药品有效期1 年,但不得少于 3 年。第七条 购进记录包括药品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。购进中药材应注明品名、规格、产的、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。购进中药饮片应注明品名、规格、产的、生产企业、供货单位、购进数量、购货日期等项内容,实行批准文号治理的中药饮片应注明批准文号。第八条 选购人员协作质量治理部应定期与供货方联系,对经营品种的质量情形进行评判, 对不符合要求的,应停止进货。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第八章质量验收治理制度第一条 为确保购进药品的质量,把好药品的入库质

23、量关,依据药品治理法及药品经营质量治理规范、药品进口治理方法、药品包装、标签、说明书治理规范等法律法规,制定本制度。其次条 质量验收员应具有高中以上学历,并经岗位培训和的市级以上药品监督治理部门考试合格,取得岗位合格证书后方可上岗。第三条 验收员应对比供货商的来货票据(内容包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、数量、金额、配送单位、配送日期),依据药品验收程序对到货药品进行逐批次验收。珍贵药品应实行双人验收。第四条 到货药品放在待验区内,在规定时限内准时验收,一般药品应在到货后1 个工作日内验收完毕。第五条 验收药品应依据“药品质量验收程序”规定的方法进行。第六条 验

24、收时应依据药品的分类,对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。1. 验收药品包装、标签和所附说明书上应符合国家食品药品监督治理局24 号令的要求。2. 验收整件包装中应有产品合格证。3. 验收外用药品其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类治理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语。非处方药的包装有国家规定的专有 OTC标识。4 验收进口药品时, 其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书。从经营企业购进的进口药品,应索取盖有供货单位法人章或质管机构原印章的进口药品注册证 、医药产品注册证、进口药品通关单或

25、进口药品检验报告书的复印件验收。进口药材应有加盖供货单位法人章或质量治理机构原印章的进口 药材批件、进口药品通关单复印件。5 验收首营品种,应有首批到货药品同批号的药品出厂质量检验报告书。6 对配送后退回的药品,验收人员应按配送后退回药品验收程序的规定逐批验收,并注明退货缘由,并做相应的处理。第七条 对验收抽取的整件药品,应做好明显的验收抽样标记,进行复原封箱。第八条 药品入库时应留意有效期。对数量30 件以下同一药品不得有多个批号。第九条 包装破旧、污染。包装、标签、说明书不符合要求的。其他有质量问题的应拒收。第十条 应在电脑系统中做好“药品质量验收记录”,记录要求内容完整。验收记录应包括到

26、货日期、验收日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批准文号、批号、有效期、供货 单位、生产单位、质量状况、验收结论、验收人等内容。并储存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。 该记录每季度终止后的5 个工作日内, 由业务部负责打印一份纸质记录,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作为备查档案。第十一条 验收后的药品,仓库保管员凭验收记录产生的入库单(须有验收员名字)办理入库手续,对货单不符、质量反常、包装不坚固或破旧、标志模糊或有其它问题的品种,应予拒收并报验收员复查。第十二条 验收入库单和供货商来货票据定期整理交财务部核对,财务部门进行保管。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师

27、归纳总结第九章药品储存治理制度第一条 为保证对药品仓库实行科学、规范的治理, 正确、合理的储存, 保证药品储存质量,依据药品治理法及药品经营质量治理规范,特制定本制度。其次条 仓库要依据安全、便利、节省、高效的原就,正确挑选仓位,合理使用仓容,堆码规范、合理、整齐、坚固、无倒置现象。第三条 依据药品的性能及要求,将药品分别存放于常温库,阴凉库。对有特别温湿度储存条件要求的药品,应设定相应的库房温湿度条件,保证药品的储存质量。第四条 库存药品应按药品批号及效期远近依序存放,不同批号药品不得混垛。第五条 依据季条、气候变化,帮助养护员做好温湿度治理工作,坚持每日观测温湿度,并依据详细情形和药品的性

28、质准时调整温湿度,确保药品储存安全。第六条 药品存放实行色标治理。待验药品区、退货药品区黄色。合格品库区、中药饮片零货称取区、待发药品区绿色。不合格品区红色。第七条 药品实行分区,分类治理。详细要求:1. 药品与非药品分库、内服药与外用药应分货位存放。2. 易串味药品专库存放。3. 品名和外包装简单混淆的品种应分开存放。4. 合格药品要专区存放。第八条 实行药品的效期储存治理,对近效期的药品(6 个月内)设立近效期标志。每月10号前填报近效期催销表,对近效期的药品按月催报商品部和营销部。仓库对催报的近效期药品明细存档备查。第九条 保持库房、货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒,做好防盗、防火、防

29、潮、防腐、防污染、防鼠等工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十章药品养护治理制度第一条 为规范药品仓储养护治理行为,确保药品储存养护质量, 依据药品治理法 及药品经营质量治理规范 ,特制定本制度。其次条 建立和健全药品储存质量,营规模相适应的养护人员,养护人员应具有高中以上文化程度,经岗位培训和的市级(含)以上药品监督治理部门考试合格,获得岗位合格证书后方可上岗。第三条 坚持以预防为主、排除隐患的原就,开展在库药品养护工作,防止药品变质失效, 确保储存药品质量的安全、有效。第四条 质量治理部负责对养护工作的技术指导和监督,包括审核药品养护工作方案、处理药品养护过程中的质量问

30、题、监督考核药品养护的工作质量。第五条 一般养护:养护人员按药品养护治理的程序,每月对在库3 个月以上药品全面进行检查,并做好养护记录。发觉质量问题准时与质量治理部联系,对有问题的药品设置明显标志并暂停发货。在库3 个月以上养护品种报商品部一份。第六条 重点养护:重点养护品种,每月必需对在库的全部重点养护品种进行检查,做好养护记录。发觉质量问题准时与质量治理部联系。第七条 依据药品温湿度储存条件的要求,调控药品储存的温湿度。 常温库在 10-30 之间,阴凉库温度 20。正常相对湿度在45%-75%之间。第八条 对库房温湿度实施监测、掌握工作,每日上午8.30 至 9.30 时、下午 2.30

31、 至 3.30时各记录一次库内温湿度。依据温湿度的变化,实行相应的通风、降温、除湿等措施。按月储存温湿度记录表。第九条 建立药品养护档案,包括温湿度记录、设施设备养护检查记录、药品养护记录等。第十条 不合格药品、待处理及有问题药品,必需与正常药品分开,做好相关的记录,防止错发或重复报损,造成账货纷乱和其它严峻后果。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十一章药品出库复核运输治理制度第一条 为规范药品出库配发治理工作,确保本公司销售的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,依据药品治理法及药品经营质量治理规范,特制定本制度。其次条 药品出库必需经发货、配货、复核手续方可发出。第三条 药

32、品按批号发货、先产先出、近期先出的原就出库。第四条 配送中心依据各门店要货方案,由开票员开拣货单,保管员按拣货单发货完毕后, 在拣货单上签字,按程序分发至对应门店的货位或药品周转箱内,交复核人员复核,复核员必需按拣货清单逐品种、逐批号进行质量检查和数量、项目的核对,并检查包装和外观质量状况。第五条 对出库药品逐批复核后,复核人员应在拣货单上签字,明确复核结论并在电脑中记录复核内容。复核记录的内容应包括:品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、配送日期,以及要货门店名称和复核人员等项目。出库复核记录应储存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。第六条 整件与拆零拼箱药品的出库复核。1. 整

33、件药品出库时,应检查包装是否完好。2. 拆零药品应按配送审核批号核对无误后,由复核人员进行装箱加封。3. 药品配送、发货应使用统一的配送周转箱,明确标明收货门店的名称。第七条 药品拼箱发货时应留意:1. 尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内。 2 如为多个剂型, 应尽量按剂型的物理状态进行拼箱。 液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内 4. 易串味药品单独装箱, 5 内服与外用药品分箱拼装。第八条 出库复核时,复核员如发觉以下问题应停止发货:1. 药品包装内有反常响动和液体渗漏。2. 外包装显现破旧、封口不牢、衬垫不实、封条严峻损坏等现象。3. 包装标识模糊不清或脱落。4. 药品已

34、超出有效期。第九条 做到以下药品不准出库:1. 霉烂变质、虫蛀、鼠咬及剔除药品。2. 内包装破旧的药品,不得整理出售。3. 怀疑有质量变化,未经质量治理部门明确质量状况的品种。4. 有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。第十条 运输车辆应准时将药品运致相应的门店,保证药品在运输过程中的质量。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十二章药品效期治理制度第一条 为合理掌握药品的经营过程治理,防止药品的过期失效, 确保药品的储存养护质量,依据药品治理法及药品经营质量治理规范等法律、法规制定本制度。其次条 药品应标明有效期,未标明有效期或更换有效期的按劣药处理。第三条 药品应按批号进行储

35、存养护,依据药品的有效期相对集中存放,按效期远近依次堆码。第四条 本公司规定药品近效期含义为指距有效期截止日期不足6 个月的药品。第五条 近效期药品在货位上可设置近效期标志或效期药品一览表。第六条 在运算机系统治理软件中应设置药品近效期自动报警程序,对配送中心储存药品的有效期实施动态监控, 由信息掌握中心和保管员负责按月汇总、生成“近效期药品催销表” ,分别传递至相关业务部门。第七条 有效期两年( 24 个月)以上的药品,出厂时间超 6 个月的药品不得购进,不得验收入库。有效期不足一年(含 12 个月)以上的药品,出厂时间超 3 个月的药品不得购进,不得验收入库。不符合上述条件,特别需要购进药

36、品,由业务部提出书面申请,报总经理批准后购进,并通报质量部重点养护、催销。第八条 营销部负责督促各连锁门店按“近效期药品催销表”所列内容,准时组织销售或按规定召回药品,以防止药品过期造成经济缺失。第九条 准时处理过期失效品种,严格杜绝过期失效药品发出。第十条 商品部负责对全公司所经营的药品进行合理调配,依据各连锁门店详细品种的有效期及销售情形,对门店之间调拨药品实施掌握治理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十三章不合格药品治理制度第一条 药品是用于防病治病的特别商品,其质量与人体的健康亲密相关。为严格不合格药品的掌握治理,严防不合格药品进入或流出本公司,确保消费者用药安全,依

37、据药品治理法及药品经营质量治理规范等法律、法规特制定本制定。其次条 质量治理部是公司负责对不合格药品实行有效掌握治理的机构。质量不合格药品不得选购、入库和销售。第三条 有以下情形之一的均属不合格药品:(一)假药。(二) 劣药。(三) 药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。 (四)其他其他不符合国家药品法律法规规章及规范性文件规定的。第四条 质量治理部在经营各环节检查时发觉的不合格药品,准时通知仓储部门和各零售连锁门店立刻停止配送和销售。同时,按配送记录追回已发到各连锁门店的不合格品,集中存放于配送中心不合格品区。第五条 在药品养护过程或出库、复核过程中发觉不合格药品,应立刻停止配送和

38、发运。同时,按配送记录追回已发出的不合格药品,并将不合格药品移放于不合格药品区。第六条 上级药监部门抽查、检验判定为不合格品时,或上级药监部门公告、发文、通知查处发觉的不合格品,质管部应立刻通知各部门及连锁门店停止配送和销售。同时,按配送记录追回发出的不合格品。并将不合格品移入不合格药品区,等待处理。第七条 全部不合格药品必需经质量治理部确认。第八条 不合格药品应按规定进行报废和销毁。1. 不合格药品的报损、销毁由配送中心统一治理,各连锁门店不得擅自销毁不合格药品。2. 不合格药品的报损、销毁由仓储部门提出申请,填报不合格药品报损审批表。3. 不合格药品销毁时,应在质量治理部和其他相关部门的监

39、督下进行,并填写“不合格药品销毁记录”。销毁特别治理药品时,应在药品监督治理部门监督下进行。第九条 对质量不合格的药品, 应做分析报告, 查明缘由, 分清责任, 准时制定与实行订正、预防措施。属于供应方责任的要准时查询、追究。第十条 明确为不合格药品仍连续发货、销售的,应按经营责任制、质量责任制的有关规定予以处理,造成严峻后果的,依法予以惩罚。第十一条 公司验收、养护、出库、配货复核、运输部门和连锁门店对不合格药品的情形, 应准时向公司质量治理部报告。第十二条 应按公司“质量记录掌握程序”的规定,仔细、准时、规范的做好不合格药品的处理、报损和销毁记录,记录应妥当储存五年。可编辑资料 - - -

40、 欢迎下载精品名师归纳总结第十四章退货药品治理制度第一条 为了加强对配送后退回药品、 购进药品退出的质量治理, 依据药品治理法 及药品经营质量治理规范等法律、法规特制定本制度。其次条 配送后药品因质量问题需退回配送中心,应由质量治理部核准后,发退货通知,未接到质管部退货通知,验收员不得擅自接受因质量缘由退货的药品。第三条 全部退回的药品,验收员凭配送中心开据的退库单收货。应严格依据原发货记录核对,与原发货记录相符的,验收员按购进药品的验收程序逐批验收。建立配送退回验收记录。与原发货记录不符的,应准时查明缘由。第四条 应加强退回药品的验收质量掌握,必要时应加大验收抽样的比例,对有疑问的退回药品,

41、应按最小销售单元逐盒检查。第五条 全部退回的药品,均应按购进药品的验收标准重新进行验收,并作出明确的质量结论,合格后方可入合格品库。验收不合格的药品,经质量治理部进行确认后,将药品移入不合格药品区存放并按不合格药品程序掌握处理。或将药品移入退货区并做购进药品退出处理。第六条 全部的退货药品都要建立配送退货验收记录和退货记录,退货记录要载明退货缘由和处理结果。第七条 退给供货方的药品,配送中心应通知商品部准时处理,开据选购退出单,建立购进退出记录。第八条 药品退回、退出均应办理交接手续,仔细记录并签章。第九条 应按“质量记录掌握程序”的规定,仔细、准时、规范的作好退货药品掌握的各种记录,记录妥当

42、储存三年。第十条 退货药品治理的详细程序按“退货药品治理程序”的规定执行。第十五章质量查询治理制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一条 质量查询是指对药品进、存、销等各环条中所发觉的有关药品质量问题,向供货企业或药监等部门提出关于药品质量及其处理的调查与追询或文件公函,以及公司所属部、连锁门店对总部进行的药品质量调查与追询。其次条 本制度适用的范畴:进货验收、储存养护、发货复核、运输及门店销售等环节发生的药品质量查询。第三条 进货验收时,对来货不符合合同质量条款,应将药品暂存在待验库,并于到货日起2 个工作日内,向供货方查询。待接到供货方回复后,按回复看法进行相应处理。第四条

43、 储存养护环节药品的质量查询:1. 如发觉药品质量有疑问,应准时标黄色标牌,暂停发货、销售,上报质量治理部进行复查。2. 复查确认无质量问题的药品,去除黄色标志,复原发货。3. 复查确认药品存在质量问题时,应将药品移至不合格药品库,并于质量确认后2 个工作日,向供货企业提出质量查询。第五条 出库、配发、复核、运输环节药品的质量查询:1. 在对已配送药品的质量跟踪、调查拜访过程中,发觉药品存在质量问题,应立刻通知配送中心及连锁门店暂停发货与销售,等待复查。2. 经复查确认不存在质量问题时,立刻通知业务部门及门店复原销售。质量不合格时,应准时通知配送中心和门店收回该批号药品,并向供货方联系及通知财

44、务部门扣款事宜。 第六条 在用户投诉中反映的药品质量问题,应按“质量投诉治理制度”进行相应处理,然后依据详细情形进行质量查询。第七条 对外质量查询方式,可以电话、传真或电子邮件方式通知供货企业,必要时将加盖本企业原印章的查询原件邮寄给供货企业,并做好查询记录备查。第八条 在药品有效期内发觉药品有质量问题,应向供货企业进行质量查询,超过药品有效期限的药品一般不应再进行查询,但在购货合同中另注明条款的药品除外。第九条 质量查询函件由质量治理部储存,相关信息转发其他部门。第十条 质量查询记录存档备查。第十六章质量事故、质量投诉治理制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一条 定义:质量

45、事故详细指药品经营活动各环条中,因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济缺失的反常情形。质量事故按其性质和后果严峻程序分为:重大事故和一般事故两类。其次条 重大质量事故:1. 由于保管不善,造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破旧、污染等不能再供药用,每批次药品造成经济缺失5 千元以上。2. 发货、销售药品显现差错或其它质量问题,并严峻威逼人身安全或已造成医疗事故者。3. 购进假劣药品,受到新闻媒介曝光或上级通报批判,造成较坏影响。第三条 一般质量事故:1. 保管不当,一次性造成缺失5 百元以上, 5 千元以下者。2. 购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品,造成肯定影响。第四条 质量事故的报告程序、时限:1. 发生重大质量事故,造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的,所在部门必需1 小时内报总经理室、质量治理部。2. 发生事

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