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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:1. 在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2. 库房锁门制度2.1 为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。2.2 库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每
2、次经济处教5元。3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。4. 库房禁区限入制度4.1 任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。4.2 经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。4.3 未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。4.4 对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。5. 物资申购制度5.1 库管员执行申购,填写请购单,主管领导实施审核。5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非
3、情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。5.2.1 常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产计划,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。5.2.2 非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置
4、数量。5.2.3 呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。 6. 物资采购与入库制度6.1公司凭已审核的有效采购凭据请购单,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解请购单记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的
5、调/换/退货情形出现。6.3 涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效采购合同。在付款前,同时做到对方资质复印件与采购合同原件一并交行政办存档备用。6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责
6、任。6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失。6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查。6.8 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认。6.9 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。6.10材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格
7、品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的),要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。 7. 物资储存与出库制度 7.1 物资的储存 7.1.1 库管员负责物资的安全储存:对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放。 7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便。7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分
8、类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。 7.1.4 物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐。 7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。 7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出
9、;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。 7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效。 7.2 物资的发放 7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。 7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则。 7.2.3 发放物资时,库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认。7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记
10、录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象。7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并
11、自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定,做到不擅自违规。7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续(出具补充领用物资申批单,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见),库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进。7.3.3 对
12、于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办;涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决。7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据已购物资单价明细,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映),填写
13、采购进货单,输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化。7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开销售出库单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确,在价格信息里选择货品的单位。7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的,凭销售出库单及时进行电脑产成品出库下
14、账。8. 库房物资盘点制度 8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点),进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。 8.2为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。 8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。 8.4 月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成物资盘点报表,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、
15、加注原因后连同盘点表如实上报。10. 物资非公出借/领用制度 10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。 10.2 非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿。库房管理制度1、仓管管理的基本任务和原则(1) 基本任务:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。(2) 库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。2、原材料、物资的保管和记录(1) 库房按原材料和物资大
16、类分别管理。(2) 仓管员职责:保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。(3) 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理规定。(4) 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆,有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。(5) 库房对进仓储存的物资,必须按固定堆位存储,并编列堆号,在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”,凡出入仓物资应于当天在货卡登记,并结出存货数,以便与物资明细帐对口。(6) 存仓物资必须做到“三对口”,即存仓物资与货卡相符,货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的
17、收、付发生额和余额数字,编制“进、销、调、存月报表”,每季度盘点一次。(7) 仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存在库房时间较长的物资,要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资,发现霉变,破损或超保管期限,应及时提出处理意见,并填制“物资残损(霉变)处理报告书”,或“超期存仓物资报告表”,送交业务部门和财务部各一份,以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。(8) 、物资保管与保养a、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐四号定位:按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”,
18、即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。c、要严格注意防火、防盗。3、原材料,物资进出仓规定:(1)仓库管理人员对进仓物资,凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格,数量,质量。(2) 仓管人员对不符合质量要求及规格,数量、与发票或采购,申购部门的要求不相符的原材料、物料,必须拒绝进仓,并及时向申购部门、采购部报告。(3) 原材料、物资出仓,必须先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,并验明规格,数量经有关领导签注,才给予发货,同时要及时登记明细帐,并将领料单或调拨单报送财
19、务部出帐。(4) 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货,严禁先出货,后补办手续的错误做法,严禁白条发货。4、库房的存量管理(1) 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后,交库房执行。(2) 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。5、库房的请购(1) 存仓物资达到最低存量时,库房应及时填制“请购单”,交部门经理购买,没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关库房人员要承担工作责任。(2) 超过最高存量的请购,须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限,批准后交采购部购买。6、库房的盘点(1)库房物资流动性大,为保证货、卡、账核对相符,随时掌握物资变动情况,避免
20、短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。(2) 经常的盘点由仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。(3) 定期的盘点每季度进行一次,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况。(4) 对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的,应调离工作岗位,发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。7. 物品验收:仓管员对购回的物品无论多少,大小等都要进行验收,并做到1购货发票与实物的名称,规格,型号,数量不相符时拒绝进仓2发票的数量与实物数量不相符,但名称,规格,型号相符可按实际数量验收3对购进的食品原材料,油
21、味料不鲜不收,味道不正不收4对购进品已损坏的不验收物品验收后,仓管员要在收货单上签字并留一份存底。9、其他有关规定:(1) 一切进仓人员不得携带火种,背包,手提袋等物进仓。(2) 库房范围及库房办公地点,不得会客,其他部门职工更不得围聚闲聊,不得带亲友到库房范围参观。(3) 库房范围不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。(4) 库房不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。(5) 任何人员,除验收时所需外,不得把库房商品物资试用试看。(6) 库房应定期每日检查防火设施的使用实效,并接受保安部的检查、监督。一、仓库管理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管
22、理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。 一、 采购入库管理: 1、 商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。 2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖“已录”章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。 3、 仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格
23、、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。 4、 仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 5、 仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。 6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。 7、 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。 8、 禁止虚开无实物的入库单。二、 销售出库管理1、 业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单
24、,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。 2、 业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。 3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖“已录”,然后由商务部主管对销售订单进行审核。 4、 仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,
25、应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。 5、 业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。 6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。 7、 仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。 8、 仓库
26、每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。 9、 如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。 10、 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。 12、 商品出库要遵循“先进先出”原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 13、 仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。
27、14、 编制、打印、报送发货日、周、月报表。 15、 禁止虚开无实物的出库单。 三、 企业产品推广部销售管理 由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定: 1、 企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。 2、 企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。 3、 企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。 4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。 5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。 6、 企业产品推广部店面摆放样品可直接销
28、售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。 7、 企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。8、 企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。 9、 根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况: (1) 款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章,再根据预算清
29、单开票,在预算清单上加盖“票已开”章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。 (2) 款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与
30、预算清单配对、核销。 (3) 款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖“票已开”章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。 (4) 款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售
31、订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。 10、 内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。 附件:企业产品推广部销售流程 四、 紧急放行管理1、 因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。 2、 业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。 3、 仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖“紧急放行”章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。 4、 业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。 5、 业务员必
32、须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1的资金占用费。 附件:物资借用流程 五、 商品赠送管理 1、 商品赠送包括采购赠送和销售赠送。 2、 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 3、 商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。 4、 仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。 5、 各部门、各业务
33、员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。 6、 业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。 7、 由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经 8 理批准后,通知仓库增加赠送额度。 8、 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、
34、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。 9、 销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。 10、 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。 11、 销售赠送其他程序参照销售出库管理 附件:商品赠送流程 六、 内部调拨管理 1、 内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。 2、 公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联
35、传真到商务。 3、 商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。 4、 仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。 5、 调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。 6、 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。 附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程 七、 内部领用管理 1、 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用
36、品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 2、 各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。 3、 日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 4、 仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办
37、公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程 5、 每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。 6、 办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 7、 各部门应建立在用设备的使用台帐。 8、 各部门领用办公设备时应填写预算清单。 9、 商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,
38、一联业务会计。 10、 仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。 11、 其他出库程序参照销售出库管理。 附件:内部领用流程 八、 物资借用管理 1、 借用分销售借用和其他借用。 13 (5) 返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。 (6) 业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。 (7) 业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。 附件:维修后返回流程、商
39、品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程 十、 分仓库管理 1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。 2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。 3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真
40、到商务。 5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。 7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。 8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。 14 十一、 库存管理 1、 商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行
41、零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。 2、 各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。 3、 企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。 十二、 仓库日常管理 1、 物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。 2、 对待检的物资作出明显的标识以便追溯。 3、 仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门
42、与人员提供相关信息。 十三、 库存商品盘点管理 1、 每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。 2、 月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。 3、 年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。 4、 盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。 5、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部
43、经理和总经理审批后,做帐务处理。 15 十四、 现场管理 1、 仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 2、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。 3、 库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应 的责任。 本制度从2010年12月31日起执行,以前相关规定同时废止。 2010年12月3日仓库管理制度及流程一、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的
44、日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。l 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好
45、防护措施。l 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说),否则拒绝收货。l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。l 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有
46、特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库l 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。l 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。l 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得
47、到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理l 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废l 严格执行 “报废单”进行操作l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库A. 成品的收货及入库l 严格按照 “成品入库单”进行操作l 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库