基于现金流量的某集团财务风险分析与防范(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作1公允价值会计的理论与实务研究2论现代企业会计信息失真3平衡计分卡在我国商业银行业绩评价体系中的运用4论加强中小企业内部控制5某桥梁构件公司销售与收款业务内部控制研究6会计信息失真的原因及治理方案7内部审计与外部审计的协同研究8某酒业公司筹资活动管理研究9邮储银行某支行资本充足率问题研究10基于敏感性分析的某公司投资项目风险控制研究11金融危机下公允价值会计问题研究12出口企业汇兑风险的研究基于人民币升值视角13日本中小企业金融公库对建立我国中小企业政策性金融机构的借鉴作用14某仪表公司销售与收款循环内部控制存在问题及对策15上市

2、公司的财务舞弊及审计对策16股权激励机制在我国企业中的应用与研究以苏宁电器为例17基于公司治理的内部控制浅析18企业社会责任履行对价值影响分析19我国上市公司股利分配政策的现状及对策研究20我国个人所得税的征管现状及发展对策的思考21审计职业判断及其重要性的研究22中美会计准则差异对会计信息的影响研究23提高中小企业自主创新的税收政策研究24中国石化股利政策分析25公司存货的审计风险与防范以某公司为例26上市公司盈余管理的研究27会计职业道德缺失的成因与对策28企业战略并购中的财务协同效应研究29增值税的会计处理探讨30基于内部控制视角下我国商业银行会计风险探讨31民营企业内部控制研究以来伊份

3、为例32会计信息化对企业内部控制的影响33企业会计政策的选择研究34企业集团内部控制研究35内部控制有效性评价体系研究36“营改增”对物流企业的影响37会计网络化对会计业务流程的影响研究以某公司为例38我国中小企业投资问题研究39企业集团财务风险预警研究以xx集团为例40我国上市公司内部控制信息披露研究41顺丰快递公司内部控制缺陷研究42某公司施工环节成本控制的研究43现金流量表改革研究44中小企业内部控制制度构建45商业银行引入民间资本问题的研究46某百货公司促销方式的税收筹划47国有上市公司资本结构的治理效应探析48基于主成分分析方法的我国造纸行业上市公司盈利能力分析49某制衣公司融资问题

4、研究50资产负债观在我国新会计准则中的应用51物流企业社会责任会计问题研究52增值税转型对企业财务影响研究53企业集团资金管理模式研究54论增值税转型的企业财务效应55某公司信用政策设计研究56成长型中小(民营)企业纳税筹划操作策略研究57绿色会计确认问题的研究58关于银行存款保险制度的探索59金融危机与会计计量的关系研究60资产减值会计的应用研究61高校会计监管模式存在的问题及对策研究62浅析公交公司的成本控制问题63企业创新研究以某公司为例64上市公司对投资性房地产计量模式的选择研究65TC集团内部审计存在的问题及完善建议66内部控制对中小企业会计核算的影响以某公司为例67中小企业财务战略

5、研究68浅析ERP在我国企业的应用研究69某集团模式研究70浅谈上市公司信息披露的若干问题与对策研究71我国上市公司会计信息披露问题探究72我国商业银行内部控制的问题与对策研究73某公司内部控制制度设计74会计职业道德实施难点及对策探讨75中小企业融资租赁的探讨76某钢铁公司的资产管理研究77会计准则与所得税法的差异与协调78江苏省各市投资环境研究79中国工商银行股份有限公司筹资成本的调查与分析80中小企业税务外包问题探究81浅论会计信息失真的现状、原因分析及治理对策82某公立医院内部会计控制研究83上市公司资产减值对盈余管理的影响研究84某幼儿园会计控制体系研究85基于企业生命周期的财务战略

6、探讨86中小企业内部控制研究87高新技术企业融资问题研究88企业并购的财务风险研究89我国上市银行社会责任信息披露研究90人力资源成本会计应用问题研究91战略管理会计目标探讨92企业内部审计风险问题研究93重构商誉会计体系94论注册会计师审计风险及其防范95我国企业自创无形资产内部审计的研究96上市公司会计信息质量对资本市场的影响研究97企业财务风险与内部控制研究98高新技术企业技术创新能力的评价研究99我国信息披露的基本理论与监管制度的分析与应用100人力资源会计信息披露有关问题探讨101基于供应链管理的某集团成本控制研究102民营企业融资困境与对策分析103基于利润结构的某机械公司利润质量

7、分析104我国企业降低成本费用的方法与途径探讨以朗科科技企业为例105技术性无形资产的开发支出资本化问题探讨106企业内部控制问题与对策研究107加速中小企业资金运营的研究以某纺织厂为例108上市公司资产重组绩效分析以某建设集团为例109公司财务分析士兰微电子财务分析110xx公司在财务杠杆运用中存在的误区及其改进111某科技公司绩效评价现状及对策112煤矿企业环境成本核算的研究113公允价值在我国运用的相关问题研究114产品全生命周期成本估算研究115公允价值在金融危机中的争议与思考116会计政策选择下的税收筹划以xx进出口有限公司为例117中小企业问题研究118中小型餐饮企业成本管理研究1

8、19我国房地产上市公司融资结构与公司绩效的研究120基于发展能力的格力电器财务分析121基于企业核心竞争力的战略管理会计研究以青岛海尔集团为例122某建筑公司应收账款管理问题的研究123企业信用管理的财务效果分析以某公司为例124企业应收账款风险的成因及其控制125中小高新技术企业融资困境及其对策研究126杜邦财务分析体系的应用及改进以某钢结构工程公司为例127会计信息产权研究128某某企业财务预算编制问题研究129会计信息系统内部控制研究130企业融资中的税收策划131某公司财务危机预警研究132做好预算管理,强化内部会计控制133私营企业内部控制的现状与改进134资产减值会计的对策与应用1

9、35论企业目标与企业社会责任的关系136实际控制人对上市公司信息披露质量的影响研究137企业人力资本投资财务研究138上市公司成长性评价指标体系初探139我国公允价值审计应用中面临的问题和对策140浅谈如何防范企业应收账款的风险141内部控制审计与财务报表审计的整合研究142万达百货内部控制存在的问题与对策研究143中小企业内部控制实施问题研究144某机械制造公司存货成本控制研究145企业社会责任与股东价值146固定资产与流动资产所得税会计探讨147基于作业基础的成本预算改进研究148融资租赁与经营租赁模式对比分析以某项目为例149新企业所得税法下企业所得税的纳税筹划以某公司为例150企业存货

10、审计研究以某包装厂为例151小微民营企业现状分析以某公司为例152企业存货审计的研究153某钢铁公司资本结构的优化研究154论中小企业内部会计控制问题155民营企业融资问题分析156企业海外投资问题研究157某公司企业所得税税务筹划方案设计158事业单位会计制度改革探讨159上市公司内部控制评价体系研究160某房地产公司的资金链管理问题研究161纳税筹划影响因素研究162我国中小企业融资成本分析与融资决策以xx公司为例163论平衡计分卡在企业绩效管理中的运用164某招行分行信贷风险管理研究165会计信息化背景下内部控制研究基于管理优化原则166并购行为中目标企业价值评估研究167论会计职业道德

11、与经济利益主体的关系168基于风险管理的内部控制研究以某公司为例169基于会计政策选择的企业税务筹划研究170某纺织公司内部审计存在的问题与对策研究171我国银行业上市公司绩效管理实证研究172成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合173在企业发展中的作用来自实践的分析174由萨班斯法案看我国企业内部控制175房地产上市公司利益分配实证分析176企业并购财务整合的研究177我国会计师事务所绩效评价研究178大型民营快递公司财务风险管理研究以中山圆通分公司为例179房地产行业税收政策存在的问题及对策研究180注册会计师审计独立性问题研究181企业所得税收筹划实证研究182会计人员继续教育问

12、题与对策183浅谈我国民营企业会计信息违法性失真184开征物业税存在的问题及对策研究185战略成本管理在企业中运用的思考186资产减值准则在企业运用的研究187我国高新技术企业风险投资退出机制的研究188上市公司财务报表分析以广东美的电器股份有限公司为例189公允价值的运用对会计信息质量的影响以金融工具确认和计量为例190事业单位目标研究191制造业物流成本问题研究192中小企业应收账款的信用管理及风险防范193我国IPO抑价发行问题研究194邮储银行小额信贷风险控制及防范195基于现金流量的某集团财务风险分析与防范196基于内部审计的上市公司内控研究197商业银行开展小微企业金融服务策略的研究198某公司筹资风险成因与防范研究199准则变迁的社会成本研究200我国上市公司并购的财务风险与控制措施专心-专注-专业

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