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*家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-12质量检验管理程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码3/51.目的对产品质量的各个方面进行控制,确保产品符合顾客要求。2.范围适用于本公司来料检验,工序检验及成品检验。3.职责3.1品管部 负责来料、工序与成品的检验与判定。3.2相关部门 负责配合品管部的检验工作。3.3仓管 负责来料清点,核实及后续处理工作。4.程序4.1采购接到来料信息后通知仓库收货。4.2仓库收到送货单后,核对其数量规格后放于待检区,通知品管部。4.3物料到厂后,原材料库及时对来料数量等进行清点,通知品管部检查验收。4.4品管部根据原材料仓通知,按供应商供应的产品、型号、物料编号、批量、描述等,安排来料检查员查验。4.5来料检查员由材料库职员协助到待检材料区按照来料检查工作指示进行样品抽取。4.6客户供应的原材料按照客户财产管理程序作业。5、作业过程5.1.1品管部安排来料检查员检查物料,来料检查员依据来料检查工作指示认真对来料进行检查。5.1.2在检测物料前,来料检查员需保证测试工具正常。拟制审批