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1、*家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-12质量检验管理程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码4/55.1.3检查结果如果全部合格对整批物料贴上合格证。5.1.4物料检查不合格时,由检查员填写来料检查报告和不合格品样板交品管部主管处理。5.1.5不合格物料,按照不合格品处理程序处理。5.1.6来料检查员根据处理结果,对已检查物料的状态进行标识,如果退货贴上退货标签,如果让步接受贴上让步接受标签。5.3公司的有原材料必须经过来料检查合格后方能投入到生产线使用。5.4没有操作前难以验证质量标准的物料以及新换物料品种,必须定期到车间收集使用
2、,试用的结果,并把结果记录于来料检查报告内或新物料试用报告内,同时尽可能让供应商提供相应的证明文件(资料),确保质量符合品质要求。5.5非常规来料产品必须保留经双方认可的验收样品,每次来料对样验收,以防不对样板和要求。5.6 工序检验5.6.1 生产部首检、自检 1.生产组长在接到生产部下达的生产通知单后,在进行作业前,应准备该批产品所有相关的资料和模板。2.作业员在每日开机、换模、修模、设备维修及物料更换时,必须进行首件检验,首件检验不合格品不能生产。3.首件检验合格后,作业员要在生产中进行自主检验,作业员如发现品质异常时应及时关机或停止作业,并向直接上级报告,由上级改善处理,在未改善前不恢复生产。5.6.2工序巡回检验 1.各工序检验,按抽样计划标准进行抽检,各工序加工过程由质量管理员定时地巡回检查,检验结果记录于工序质检记录表。 拟制审批