2022年采购管理制度2篇.docx

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1、2022采购管理制度2篇本文书目选购管理制度小学公物选购和审批管理制度一、经费的审批报销学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1010元以上须经校领导班子集体探讨确定。2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参与的会议,外出听课,学术探讨会,参观考察,函授学习等开支,必需经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定刚好报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用

2、品、卫生用品、试验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一政工发票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审批签,刚好报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会以作差错事故处理。4、财会人员发觉在经费运用中,不符合有关财务制度,或违反财务纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,刚好处理,否则,作失职论处。二、财物(校厂)管理制度为加强学校公物选购、审批、管理做到安排购置,妥当保管,合理运用,责任明确,据有关规定,结合本校实际特制定本制度。加强学校财产管理,是保证教化工作顺当进行的物质条件。本着勤俭办学的原则,全体师生员工必需人人疼惜学校财物,人人参加财物管理,上下一心,形成

3、共识,切实加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和运用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和运用管理人员双重责任制。依据校产分布状况,按运用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。3、新购置的固定资产,必需符合审批、选购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可运用。4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到账册记录齐全、帐物相符,物价一样。5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)6、各科室校长清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办

4、公室内,办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采纳包干运用的方法,办公物品的运用状况,作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予刚好查处。7、固定资产的削减,包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必需经过部门负责人、校产管理员的鉴定,填报“审报单”报校长室审批,总务处备案。8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管运用。城关中心小学小学公物选购和审批管理制度选购管理制度(2) | 返回书目环山小学公物选购和审批管理制度一、 经费的审批报销学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员

5、履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1010元以上须经校务会探讨确定。2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参与的会议,外出听课,学术探讨会,参观考察,函授学习等的开支,必需经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审核签,刚好报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事

6、故处理。4、财会人员发觉在经费运用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,刚好处理,否则,作失职论处。5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。二、财物(校产)管理制度为加强学校公物选购、审批、管理做到安排购置,妥当保管,合理运用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。加强学校财产管理,是保证教化工作顺当进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必需人人疼惜学校财物,人人参加财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和运用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管

7、理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和运用管理人员双重责任制。依据校产分布状况,按运用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。3、新购置的固定资产,必需符合审核、选购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可运用。4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物价一样。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的运用状况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予刚好查处。7、固定资产的削减,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总务处备案。8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管运用。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页

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