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1、五项经费管理使用自查报告3篇 五项经费管理运用自查报告第1篇 一、高度重视,扎实开展自查 为了仔细扎实的开展好这项工作,接通知后镇党委、政府高度重视,对自查工作进行了专项部署,成立了以镇长袁愈和同志为组长,镇纪委、党政办、财政所为成员部门的自查小组,集中精力,集中时间,详细负责开展自查清理专项工作。 二、狠抓落实,严控各项经费支出 (一)因公出国(境)费 近几年我镇没有因公出国(境)事项发生,无此项费用。 (二)公务接待费 我镇的公务接待严格根据中心八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定精神,以及仔细执行厉行节约相关制度作为重要政治任务,确保各项规定不折不扣全面落实。不存在公款大吃
2、大喝及高消费消遣等状况,2022年全年公费接待费为95万元,比2022年217万元下降了56%。 (三)会议费 会议基本有审批,无到风景名胜区召开会议,无支配宴请,组织旅游及会议无关的参观活动,无发放纪念品,无运用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。 (四)培训费 没有在培训中列支与培训无关的费用,无违反规定以培训名义进行公款旅游活动,无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。 (五)差旅费 1.城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销。 2.出
3、差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理。 无下列违规行为: (1)以公务差旅为名变相旅游; (2)无实质内容的学习沟通和考察调研、报销票据不符合规定。 (3)虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。 三、完整制度和监管,确保取得长效 依据自查结果,我所对严格规范五项经费的支出管理,提出了八项强化措施。 一是提高工作效能。增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作。 二是加强对会议经费的管理。限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的肯定要简化。 三是加强对差旅费的管理。限制出市、区参与会议、考察人数,担心排没有实际意义的公务考察活
4、动。 四是加强用电管理,对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。 五是全力推行无纸化办公,削减纸张运用。 六是限制公务接待费用。限制接待标准。 七是规范激励工作。建立奖惩机制,嘉奖与工作业绩挂钩,以精神激励为主。 八是规范财务管理。公务费用支出实行安排管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。 五项经费管理运用自查报告第2篇 为仔细实行中心八项规定和省委省政府十项规定精神的要求,我乡对主动开展关于五项经费(公务接待费、因公出境费、会议费、培训费、差旅费)运用管理状况的自查自纠。现将详细状况汇报如下: 一、组织学习,仔细传达中心八项规定和省委省政府十项规定精神。组织全乡职工了解明白新形
5、势下对五项经费的要求,也让大家理解支持。 二、成立了五项经费自查领导小组。 组 长:兰X 副组长:李X杰 成 员:陈X 刘X 高X松 三、比照要求,仔细自查。 依据有关规定,领导小组针对我乡 五项经费支出状况进行了逐条逐款自查,并在职工大会上,把自查状况和差旅费报销制度进行了宣读,要求各位职工对我乡公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费列支状况提出自己的看法和建议,以补充自查中遗漏的现象,要求职工在今后的工作中加强监督,建立长效机制,保障支出的公开性、规范性和长久性。 (一)公务接待费用 1、根据XX省党政机关国内公务接待管理方法,接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序
6、合规合法; 2、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是根据国库集中支付制度有关规定执行; 3、无下列违规行为: (1)款大吃大喝及参加高消费消遣、健身等状况。 (2)接待单位超标准支配工作餐,超标准供应的高档和野生爱护动物菜肴,供应香烟和高档酒水,运用私人会所和高档消费餐饮场所; (3)担当与公务活动无关的接待,用公款报销或支付应由个人负担的费用; (4)在接待费中列支应当由接待对象担当的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支; (5)接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观,赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产; 存在问题:没有运用公务卡结算,接待无公函。 (二)因公
7、出国境费 截至目前,我乡暂无因公出国境费。 (三)会议费 会议无到风景名胜区召开会议、无支配宴请,组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无运用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。 (四)差旅费 1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销; 2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理; 无下列违规行为: 1、以公务差旅为名变相旅游; 2、无实质内容的学习沟通和考察调研、报销票据不符合规定; 3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。 (五)培训费
8、没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、报销凭据真实完整。 四、完善制度和监管,确保取得长效 依据自查结果,我乡进一步完善五项经费管理制度,严格规范五项经费支出管理,提出了六项强化措施。 一是提高工作效能。增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时按质完成各项工作任务。 二是加强对会议经费的管理。限制会议时间、会议规模,能够简化会议形式的肯定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。担心排没有实际意义的公务考察活动。 四是限制公务接待费用。简化公务接待,严格限制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格根
9、据县委县政府要求接待; 五是规范激励工作。建立奖惩机制,嘉奖与工作业绩挂钩,以精神激励为主。 六是规范财务管理。五项经费支出实行安排管理,规范报批手续,实行一支笔审批和财务公开制度,使全乡健康有序正常地运转。 五项经费管理运用自查报告第3篇 为保证我校教化教学与日常工作的正常运转,有安排、合理地运用学校的公用经费,我校本着从学校发展动身,将每一分钱都用在刀刃上,保证教学活动和后勤服务的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的发展。现将我校20xx年秋季学期教化经费的运用状况自查如下: 一、提高相识,成立机构,加强领导,落实责任。 本学期我校仔细执行上级教化部门有关经费运用的规定,充分相识到生
10、均公用经费的合理运用的重要性。这次检查很有必要也很重要。因此,学校成立了以学校负责人为组长自检自查领导小组,组员有田良固、杨勇、陶有才、张艾。 二、自查状况。 1、基本状况:我校现有教职工8人,教学班5个,学生79人。 2、预算编制工作开展及管理状况: 学校的财务人员参与中心校的有关规定,仔细对学校的经费进行预算运用,各项开支严格根据有关财务规章制度进行进行,对各笔收入和支出作好具体的日记账,专款专用,对口开支,实行收支两条线。 3、公用经费管理运用的。详细做法是: (1)我校加强财务管理,学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支出,没有出现以任何理由单独收费现象。 (2)仔细履行报账
11、制度,力求资金的规范运用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。全部报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人、证明人签字,都经过学负责人签字。 (3)学校的一切物品选购都是由学校老师轮番制采买,学校负责人、财务人员一律不得参加。 (4)学校的任何大一点选购都要经过学校老师开会民主探讨确定,方可实施。 (5)差旅费报销,严格执行中心校有关文件规定。 (6)须要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过全体教职工开会确定后,才添置和购买。 (7)学校的经费运用状况,每月由学校查账小组查实公布一次。 (8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件。 4、存在的问题: 在公用经费运
12、用中,购买的物品向物主索要发票时,由于数量少、金额少物主不情愿开正式发票。有的物主没有正式发票,只有个别物主给收据,甚至有的物主连字据也没有,例如向农户买笤帚、扫把等,农夫又不会写字,这样就给公用经费的管理带来很大的麻烦。 三、今后准备。 今后,我校将接着仔细实行上级有关文件精神,加强学习和宣扬,创新工作思路和方法,加强领导,仔细检查,严格落实责任制,树立教化新形象,为学生、家长、社会做实事。在公用经费运用上力求做到统筹兼顾、保证重点,精打细算,将学校的长远规划与短期支配相结合,勤俭节约,努力提高公用经费的运用效益,办人民满足的教化。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页