【优质】工程物资管理办法试行.docx

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1、附件工程物资管理方法(试行)第一章总则第一条为规范工程物资管理,确保物资供应满意工程进 度、质量要求、保障施工的顺当进行、明确各部门在工程物 资管理各环节的责任,依据相关规定及项目实际状况,制定 本方法。其次条本方法所指的工程物资为公司自购工程物资,分 为三类:(一)专项工程运用的工程设备、材料、仪表工具等,由 供货单位运抵施工现场,经业主、监理、施工单位三方验收 并同时移交施工单位安装运用,不存在余料收回状况。(二)购入设备自带的工器具、备品和备件。(三)依据工程建设须要自行购入的工器具、设备及材料 等。第三条公司对工程物资实行零库存管理,物资的验收领 用同时办理,工程部负责实物管理,建立并

2、登记工程物资实 物管理出入库台帐,财务部负责价值管理。财务部每季末对 工程部所管理实物进行盘点,并不定期对工程物资进行抽 查,确保账实相符。其次章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理,是指对从接货起先到物资入 库为止所经验的全过程进行管理。依据物资选购安排及 施工进度,在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通 知后进行适当审核,做好接货打算工作,到货后组织完成清 点接货、开箱验货、送检验及入库工作,同时刚好完成各级 入库手续。第五条物资验收管理工作流程分为:合同移交、接货打 算、到货接收、验货送检、验收入库五个环节,各环节的具 体说明如下:(一)合同移交在工程物资选购 合同签订后,工程部第

3、一时间将工程物 资选购 合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽 验要求通知到验收人员。(二)接货打算设备完工,工程部刚好联系供货厂家,确定发货时间。在 接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货 清单”后,做好接货打算工作。(三)清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点刚好将货物平安 运抵目的地,由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单在货物达到后,由工程部和供货商(或供货商托付的货运 方)同时在场的状况下,对物资进行清点、接货签收。清点 接收主要检查:数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工 程物资发货清单”是否一样。验收过程,要求箱体完好无损、箱体标识清楚可见,运输 条件应符

4、合箱体标识的要求(如未遭雨淋、重压、倒置等), 并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓 名、到货地点、接收人姓名等,并做好相关的记录备案。同 时,应细致核对所收到的货物是否符合物资选购 合同的 规定,当有不符合合同要求的状况时,应刚好通知供货方协 商解决。(四)验货送检1、在货物达到后,如需进行开箱验货,应在合同约定的 时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由工程部、供货商、 安装单位(如为需安装设备)各方都在场状况下进行,依据 合同要求进行开箱验货。假如开箱验货存在问题,工程部应在开箱验货单上具体说 明,并尽快将存在问题的反馈供应商,按合同要求与供应商 进行协商解决。2、送检验依据

5、合同,如需将工程物资送特地检测机构检测,则工程 部应依据送检要求,负责将工程物资送检,并收集保留检测 报告。假如检测结果有问题,工程部应在开箱验货单上具体说 明,并尽快将存在问题的反馈供应商按合同要求处理。(五)入库在工程物资接收验货合格后,由工程部及供货方在工程 物资验收领用单上签收确认货物已收齐。工程物资验收 领用单原件一式5份,工程部和供货厂商各执1份,财务 部2份,施工单位1份。同时填列工程物资移交清单, 作为工程物资验收领用单必备附件。工程部需依据工 程物资验收领用单及工程物资移交清单上载明各项, 依据工程物资明细类别登记入库台帐(台帐样本由财务部统 一供应)。第三章工程物资领用管理

6、第六条 第一类工程物资,验收同时交付施工单位干脆用 于工程建设,验收领用一并完成。其次类、第三类工程物资 部分可干脆用于工程建设的参照第一类管理,依据工程物 资验收领用单及工程物资移交清单上载明各项,依据 工程物资明细类别登记出库台帐。其余须要依据工程进度领用的工程物资(如备品备件、工 器具),在移交领用单位后,依据移交清单由工程部做好实 物管理以及物资台帐的登记工作。施工单位借用工器具、仪表仪器等工程物资,工程部应填 列工程物资移交清单,按清单所列物资登记出库台帐, 并落实专人负责督促借用单位在运用完毕后尽早归还。若存 在所借物资损坏丢失等不能原物归还状况,依据损失价值赔 偿或从施工单位结算

7、款中扣回。第七条 依据合同,假如须要业主将工程物资从建设单位仓 储地点运到施工现场或施工单位材料集中点,应在工程物资 验收领用表中注明,否则视为由施工单位负责工程物资的运 输。第四章工程物资退库管理第八条 工程竣工验收剩余物资移交,工程竣工验收后1周 内,工程部应刚好联系施工单位清点剩余物资,填写工程 物资退库申请单,将工程余料刚好清点退库登记台帐。依 据合同约定可退回供应商的余料,必需在退库1周内联系财 务部,做好工程物资出库返厂及收款工作。第五章附则第九条本方法说明权归公司财务部。接收日期:地点:、序号名称规格单位数量备注供货单位:签字:接收单位:签字监理单位:签字:业主单位:签字:设备材料名称合同编号供货单位概算项目设备材料总数量本次验收数量单位合同总价合同设备总价技术服务费运杂费验收时间发票是否已开具已付款金额应付款金额供货商签字领用单位监理签字业主签字编号:20 年 月日说明:本表用于设备及材料物资的验收领用及移交,由工程部填写,财务部作为付款和帐务处理 的依据。本表格一式5份,工程部1份、财务部2份、领用安装单位及供货商各1份。设备材料名称规格型号领用单位概算编号退库缘由本次申请退库数量单位单价退库合计金额退库时间监理审核业办法见备注编号:20 年 月日

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