线缆连接器认证质量管理手册样本.doc

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1、线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理纲领性文件,也是建立实施CCC强制性认证必需依据。本手册依据电线电缆CCC认证实施规则(CNCA-01C-002:)实施要求进行编制,并对质量管理体系过程次序做相互作用进行了描述。本手册是确保3C质量产品认证基础准则,也是企业对全部用户承诺,遵照本手册是企业全员应尽责任。本手册经企业总经理同意即生效。 总经理签署: 签署日期:3月2日质量责任人授权书【字号:100301】依据企业经营管理设置及其标准,任命 为本厂质量责任人,被授权人依据岗位职责、质量手册、程序文件及相关制度,实施其工作范围职责、行使岗位职权并负担对应

2、义务:1 负责建立满足认证机构要求文件质量体系并确保其实施和保持。2 确保认证产品(含强制性产品)符合认证标准要求。3 建立文件化程序,确保认证标志保管和使用。4 负责产品认证工作管理和对外联络。5 建立文件化程序,立即处理不合格品和确保获证产品变更后取得认证确定。6 立即向认证机构申报包含获证产品安全性能变更。 总经理签署: 签署日期:3月2日认证联络员授权书【字号:100302】依据企业经营管理设置及其标准,任命 为本厂认证联络员,被授权人依据岗位职责、质量手册、程序文件及相关制度,实施其工作范围职责、行使岗位职权并负担对应义务:1 负责实施产品认证工作和经办认证对外联络。2 帮助认证产品

3、按认证标准要求进行生产,跟踪认证产品质量问题。3 当企业生产、机构等发生改变时,应立即向认证机构反应。4 当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合要求要求原因变更时,在实施前向认证机构申报取得同意后,方可实施。总经理签署:签署日期:3月2日3C强制性认证管理任命书【字号:100303】 为了愈加好实施3C强制性认证质量管控,特任命 陈利明 为总质量责任人,严德幸 为尤其顾问,其相关管理人员以下明细表:3C认证管理人员明细表姓名职务所属部门董事长/经理(兼人事主管)/业务经理业务部跟单文员业务部采购资材部仓管资材部工程师工程部电子技术员工程部品管品质部总经理签署:签署日期:3月2日质量管理手册

4、章节 标 题 页数 版本 0.1 质量手册更改履历 0.2 目录 1 A 0 0.3 目标和适用范围 2 0.4 质量方针 3 A 01.1 职责 4 A 01.2 资源 12 A 02 文件和统计2.1 文件控制 17 A 02.2 统计控制 21 A 02.3 认证标志保管使用控制程序 23 A 03 采购和进货检验3.1 供给商选择 和日常管理 26 A 03.2 关键元器件和材料检验/验证 28 A 03.3 关键元器件和材料定时确定 29 A 04 生产过程控制和过程检验4.1关键工序能力 33 A 04.2过程参数和产品特征控制 36 A 04.3 生产设备维护保养 38 A 05

5、 确定检验 39 A 06 检验试验仪器设备 6.1校准和检定 42 A 06.2 运行检验程序 45 A 07 不合格品控制 47 A 08 内部质量审核 50 A 09 认证产品一致性 54 A 09.1 产品变更控制 56 A 010 纠正和预防方法 57 A011 包装、搬运和储存 58 A 0附录一 质量体系文件对照表 60 A 0目标和适用范围1描述依据“3C工厂质量确保能力要求”所建立质量管理体系各关键条款及其相互作用,提供查找相关文件路径。质量管理手册要求本单位在相关产品生产和经营全过程质量控制要求,并有效落实实施,以证实组织提供符合要求产品能力及对质量问题实施管理过程和结果,

6、达成产品品质能满足标准需求目标。且为确保批量生产认证产品和已获型式试验合格样品一致性,工厂应满足本文件要求产品质量确保能力要求。2 本企业相关产品:电线电缆。本单位质量方针1.实施用户满意工作-用户满意2.落实质量第一目标- 质量第一 3.产品成本及市场控制-成本控制 4.企业和职员共同发展 -长久发展制造用户满意产品,发明永续经营商机。l职责1.1 职能分配 表1 职能分配表职能分配 职能部门或 人员及其 编号质量体系要素章节 内 容总经理质量责任人生产部工程部业务部资财部行政人事部品质部文控中心123456781 职责和资源1.1 职责1.2 资源2文件和统计2.1总要求2.2 文件控制2

7、.3 统计控制2.4认证标志保管使用控制3采购和进货检验3.1供给商选择 和日常管理3.2关键元器件和材料检验/验证3.3关键元器件和材料定时检验4 生产过程控制和过程检验4.1工序控制4.2环境要求4.3过程监控4.4 生产设备管理4.5 检验确保和认证样品一致5例行检验和确定检验总则制订程序,并统计。6检验试验仪器设备总则6.1校准和检定6.2运行检验7不合格品控制8. 内部质量审核9. 认证产品一致性9.1 产品变更控制10. 包装、搬运和储存备注:1. 符号表示: = 关键职能; = 辅助职能; = 配合职能 1.2 职责和权限本章节描述了本企业质量管理体系行政管理。关键依据运作需要要

8、求企业组织结构,并说明各部门或职能相互关系,组织结构分解到部门以下最小管理单元。1.2.1 在本企业内根据“3C工厂质量确保能力要求”,制订质量管理职责,明确各级人员责任和权限。1.2.2管理层组织制订企业组织架构图和相关人员职责和权限报本单位领导同意。经同意后职责和权限用以表示对各管理人员授权及作为人力资源配置依据。1.2.3管理组织架构图企业以下组织结构图为人员配置提供依据,也为有效沟通奠定基础。1.2.4 层级职责和权限1)企业总经理质量职责 组织落实国家及上级相关质量方针、政策、法规,进行质量管理体系策划,建立健全企业各级质量责任制,加强质量教育,在生产、经营中确立“质量第一”指导思想

9、。 确定本组织质量方针;签署、颁发质量手册。确保内部沟通,确保各级人员全部能了解质量方针并果断落实实施。 审批质量体系结构设计,确定各岗位职责和权限。 为质量体系有效运行提供所需资源。 任命质量责任人。2) 质量责任人质量职责(包含安全) 依据国家相关法律法规及安全标准,结合本企业实际,负责组织建立、完善和实施质量体系,主持编制质量手册,审批质量体系程序文件,组织落实实施企业质量要求,推进质量体系有效运行。 定时组织内部质量审核,任命内审组长。 确保加贴强制性认证标志产品符合认证标准要求; 建立文件化程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确定,不得贴强制性认证标志。 对企业所属各部门、

10、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权。负责和认证机构联络,及协调认证方面事宜。主动参与CCC组织相关认证工作研讨、经验交流和学术活动。建立文件化程序,确保认证证书及认证标志妥善保管和正确使用。提升本企业对用户要求认识。3)业务部质量职责 新用户之开发、联络及样品送样认可。 品质资讯回馈之窗口。 企业营业目标实施。 合约审查签署实施。 新用户评定及跟进。 用户满意度调查及服务。 跟踪订单生产情况,监督产品质量是否符合订单要求。 组织运输安全出货事宜,确保按时交货,如有改动和用户进行沟通协调,达成用户满意。4) 生产部门质量职责 依据企业年度总方针、目标,负责生产计划编制和管理; 负责组织生产,搞

11、好在制品、半成品质理和定置管理,合理安排、科学调度,落实落实生产计划,尽可能做到均衡生产; 负责按质、按量、按期完成协议生产任务。 做好生产过程产品标识, 确保产品标识可追溯性。 严格按作业指导书等文件要求操作,该做统计要认真做好统计。 加强车间劳动管理工作,推行定额管理。严格实施劳动考勤制度,提升出勤率和劳动生产率。 搞好车间文明生产和定置管理工作,保持良好车间生产环境。 要按BOM单生产,确保并努力提升产品直通率和成品率。 搞好职员培训工作,常常开展工艺纪律,生产技术、安全技术、安全生产教育,提升职员队伍素质,确保不出人身重大伤亡事故。-a负责对制造商提供生产元部件(尤其是关键元部件)合格

12、认定及一致性认定工作和产品变更管理工作;-b负责对不合格品退换等处理工作。-c负责和制造商沟通、反馈工作。并依据质量、交货期、合作态度等多个方面进行综合评价,为制造商提供实施奖优汰劣动态管理依据。5) 人事行政部门质量职责 合理安排人才,发挥人力资源优势; 制订方法, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充足调动职员主动性。 会同相关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、特殊工种工人培训、考评、发证工作。建立干部职员培训、考绩档案。 负责组织人员招聘工作。 负责按要求期限集中销毁经审核同意后作废文件和资料。6) 品质部质量职责 监督产品质量标准和强制认证标准落实实施;实施“认证标

13、志保管使用控制程序”;负责对单位质量体系文件使用和保管情况进行管理、监督。 对从元器件和原材料进货到产品出售全过程进行日常质量检验/验证把关,负责对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售;负责成品确实定检验工作;并做好对应检验/验证标识。对检验方法、检验手段和检验结果可靠性和正确性负责。 负责仪器校准和日常管理工作。 落实三检相结合检验制度,确保认证产品一致性;推广应用质量统计技术,对质量检验体系合理性负责; 组织并参与对内质量事故分析和对外质量异议处理; 督促和检验对不合格纠正和预防方法落实; 负责质量统计管理; 制订内审计划, 经同意后

14、主持实施。 组织质量信息传输,及其搜集、整理、归纳、统计,立即汇报,以确保其正确性和立即性。7) 资财部质量职责1负责物料入库、贮存、保管及发放工作。2编制仓库管理文件。并严格实施物料收发制度、坚持优异先出工作标准;分区归类,整齐存放,并注意防潮、防压、防跌,维护好库存产品质量。3维护入库产品状态标识,确保库存品合格性。4负责对搬运工文明装卸培训,并在实际工作中进行监督,杜绝野蛮装卸等行为,确保产品质量。5按产品保管条件要求进行保管, 并常常检验,发觉质量异常需和品质部联络。对因为管理不善而引发产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。6.寻求各项物料及服务之合格供给商。7.采购符合品质要求规格之物

15、料和交期跟催。8.因依据市场物料供需关系,和供给商沟通,洽谈符合企业成本之单价。9.主导评鉴、考评供给商。 10. 组织供给货源立即满足生产需要,负责物料之退货处理和物采申请。8)工程部质量职责 机械设备建档、管理 加工部模具、夹具、刀具、治具建档、管理 押出模具、夹具、印字轮、治具建档、管理 工厂检测仪器管理和内外校验 样品制作及认可 作业指导书、BOM表、工程图纸等技术数据制作 工程技术确实定9)文控中心质量职责1文件和数据统计、编号、发行、保管、分发、销毁和维护。 2过期无效文件回收、作废、销毁、及暂留文件保留。 3文件和数据有效性监控 4文件和数据原件文件文件及电子文件备份保管及维护1

16、.3内部沟通1.3.1本企业确保全部质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。1.3.2内部沟通可包含: 用户要求在企业各部门进行传达,由业务、生产、品质、资财部门经过多种质量统计等进行沟通。 经过工厂相关规章制度进行沟通。 经过部门之间或部门内部日常工作会议进行沟通。 经过部门之间或部门内部书面或口头形式工作信息或要求(如各部门日常汇报、会议纪要、工作指示等)进行沟通。 发生问题后相关部门和人员随时接触。 经过对问题总结、内部审核等进行沟通。 文件传输。 1.3.3沟通贯穿于全部活动,沟通时机由管理人员识别;当发生问题后假如没有得到立即处理全部被认为沟通发生了问题,相关人员全部负有责任

17、。2 相关文件无3 相关统计各部门日常工作统计。1 资源本单位应从以下3个方面立即确定并提供所需资源:1) 配置生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准产品要求;2) 应配置对应人力资源,确保从事对产品质量有影响工作人员含有必需能力;3) 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备环境,比如厂房和库房。 资源提供:全部过程全部包含资源,总经理负责提供并确保实施和改善质量管理体系所需资源。以上设施随强制性认证标准,业务发展和以后实际需要而配置或立即得到更换;如需要采购,应参考本手册第3章采购和进货检验相关要求进行。1.1 生产设备和检验设备1.1.1 各部门责任人确保本部门设施使用

18、、维护和日常保养,确保设施资源在使用中完好状态,满足稳定生产符合强制性认证标准产品要求。1.1.2 设备管理部门负责设备归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评定及报废审核,总经理负责设备申购及报废同意。维修人员负责设备维修和定时保养。1.1.3 企业全部关键设备及其对应设施原始资料保留在资料室。新增设施、设备由设备管理部门按协议相关说明书及相关国家规范标准进行验收。如验收不合格,除立即向总经理汇报外,如属企业“采购”,则按第3章采购程序办理,或和供方协商解决。1.1.4 设备管理部门加强设备标识,建帐和资料管理。全部设备全部应标识该设备名称和编号,建立设备记录表,内容包含:编号、设备

19、名称、型号、使用部门、生产厂家(或产地)、验收和使用情况等。1.1.5 设备管理部门制订设备操作保养规程,根据计划安排在要求期间进行维护保养,并将每次维修保养情况统计在设备维护保养统计表中。1.1.6 .当发觉设备损坏,当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报,方便组织人员维修,维修好后将结果统计在设备维修统计表内。如部门能力不能处理维修项目,设备管理部门应申请外委维修保养,经总经理同意后实施,维修后设备管理部门负责验收,写出验收汇报,并填写设备维修统计。1.1.7 设备运作和操作管理。根据设备操作保养规程实施。闲置设备和暂停使用设备由工程部门负责管理,并做好统计,作好标识,设备重新使用前,必

20、需进行保养后方可投入使用。1.1.8 设备报废设备因无法修复而需要报废时,设备部门主管确定后,报总经理同意后报废消帐。1.1.9 现有符合要求关键设备以下生产设备关键有:押出机 缠绕机 绞铜机 绞线机 编织机等。检验设备关键有:耐压测试仪 双臂电阻电桥 测量显微镜等。1.2应配置对应人力资源;1.2.1 人员委派本企业按质量管理体系要求职责,对影响产品和服务质量活动,将选择并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作人员负担。1.2.2 培训、意识和能力1) 对职员提供相关岗前培训、岗位培训,使职员含有质量管理体系所必需意识、资格和能力。2) 人事行政部门依据企业发展需要及部门提出培训需求

21、,确定企业为实施、保持质量管理体系所需要培训,编制 年度培训计划报总经理同意。3) 培训实施a) 基础培训需求l 新职员培训a. 上岗基础教育:包含单位概况,厂纪厂规,方针目标(指标),安全、质量、环境保护意识等培训内容,在入厂30天内,由人事行政部门组织进行;b. 岗前技能培训:包含所在岗位相关作业文件、注意事项,相关设备性能、操作过程,现场实际作业及出现紧急情况时应变方法等培训内容,由所在岗位部门责任人组织进行;c. 经过教育和培训,使职员意识到:所在岗位工作活动中可能产生质量事故;按体系文件操作关键性及不按文件操作可能造成后果。l 检验人员培训a. 统计技术(抽样方案)、品质基础知识培训

22、;b. 由品质部门开展培训,在上岗前实施,合格持证上岗。l 采购、业务、仓管人员培训a. 采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识培训;b. 业务人员需经过成品相关知识、业务基础知识培训;c. 仓库管理人员需经过库存物质质量特征、仓管基础知识培训;l 内审员培训“强制性工厂质量确保能力要求”标准知识、审核知识培训。l 特殊工作人员培训a. 特殊工序、关键工序人员培训;b. 在上岗前实施,培训考评合格后持证上岗;c. 驾驶员、计量员等需取得对应外训合格证书。l 管理人员培训标准上由含有对应管理能力人员担任。l 工程技术人员培训专业技术及相关知识等培训,标准上由含有对应管理能力人员担任。b)

23、转岗人员培训(同1.2.2 3).a))c) 在岗人员培训 a.) 岗位技能加深及强化,按培训计划实施。b) 人事行政部门依据企业年度培训计划、培训内容及要求,联络培训相关部门或单位,做好培训前组织准备工作,可包含:确定师资,教材准备,确定培训对象,确定培训时间和培训地点。c) 人事行政部门在具体培训实施前通知受培训部门。每次培训受培训人员要在职员培训统计上签到。1.2.3每次培训由人事行政部门负责统计整理成职员培训统计及其附件,以评定所提供培训有效性。1.2.4 人事行政部门负责建立职员培训档案。1.2.5人事行政部门负责将各项培训资料(如培训统计表、培训教材或培训内容、考评成绩等)整理归档

24、,并保留其培训统计。1.3 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备环境1.3.1 为使提供产品满足相关国家法律法规、标准和用户要求,企业及管理人员为职员发明有质量意识环境。关键考虑以下多个方面:1)温度、湿度、震动、光线等物理原因对检验、试验、储存等影响;2)建立和维持有利于职员工作条件,比如控制噪音、保持空气质量和流通;3)改良工作方法,努力提升自动化程度,应用“工业工程”理论制订工艺;4)灌输正确工作态度,树立“后工序为前工序用户”思想;5)发明良好工作气氛,改善工作环境,发明优异企业文化;6)激励让职员发表意见,参与企业改善工作,加强沟通;7)激励。1.3.2 和资源管理相关过程

25、资 源 提 供 培训 人力资源 设 施 工作环境 (设备和仪器等)实施、保持质量管理体系 达成用户满意 (包含产品一致性) (完善、改善质量体系)2 相关文件设备操作保养规程 3 相关统计a) 年度培训计划表 b) 职员培训统计 c) 人员花名册 2.1文件控制1 目标对文件和资料进行控制,确保相关部门立即得到并使用有效版本。2 范围适适用于和质量管理体系相关文件和资料控制(包含外来文件和资料)。3 职责3.1 文控中心负责文件和资料发放、回收、销毁、原稿保留及作好相关统计;负责编制并立即更新文件编号管控表(包含外来文件和资料)。3.2 质量责任人负责文件发放范围及程序文件同意。3.3 各部门

26、负责相关文件编制和使用保管,部门主管负责相关文件同意。3.4 品质部门负责组织对现有体系文件定时评审。4 工作程序4.1文件和资料分类和编号4.1.1文件和资料分类手册、程序文件和相关作业指导;a. 技术文件(包含技术标准、图纸等)和工艺文件(包含工艺、操作规程等);b. 检验、监测和计量文件;c. 外来文件(包含国家标准、法律、法规等);d. 其它类(包含组织结构图、培训计划、管理方案等)。4.1.2文件和资料编号a) 体系类文件编号规则:ZHT中海通线缆连接器 中海通拼音第一个字母大写”ZHT” QM-企业一阶文件(质量手册) QC-企业一阶文件(3C质量手册) QP-企业二阶文件(程序文

27、件) QR-企业四阶文件(表单.统计)PS-企业三阶文件(作业书)b.部门代码:业务部Y 品保部Q 工程部Z 生产部L 人事行政部H 资材部E 文控中心M c.其它相关代码: 供货商GYS 用户-KH 法律法规-FL d 名词解释 文件:信息及其承载媒体. 一阶文件(质量手册):是本企业最高质量管理体系文件,规范企业质量方针目标,组织架构,质量责任,质量系统范围及企业质量系统结构等。 二阶文件(程序文件):从国际标准中引出,要求部门间活动/路径文件。 三阶文件(指导性文件)由质量手册或程序文件引出,产品制造过程中,作业者操作,和产品要验规范,及设备操作,保养,仪器操作,保养,物料计划展开要求,

28、工程文件制作等。 外来文件:非企业内部文件包含用户提供产品图纸,规格,技术要求,质量国际标准,环境卫生标准,政府法律法规,行业标准,全部从总企业移转产品图纸规格,工模具图纸规范,或其它技术规范,供货商认可书,及用户签回之认可书,其它任何渠道进入企业,需被企业使用文件或标准.4.2文件和资料编写和审批4.2.1 手册由品质 部门负责编写,质量责任人审核,总经理同意。4.2.2 程序文件由责任部门编写,部门主管审核,质量责任人同意。4.2.3 三阶文件(如作业指导书等)标准上由相关职能部门负责编写,其部门主管审批。4.3文件和资料发放文件编写部门依据实际需要,指导文控人员复印对应份数,加盖“受控文

29、件”印章进行统一发放,必需时注明分发号,文件领用人应在受控文件分发清单/文件回收统计表上签收。4.4文件和资料更改文件更改时,由更改申请者填写文件修订/补发/作废申请单,经原审批部门同意后进行更改(若其它部门人员进行审批时,需取得原审批部门相关背景资料),并将更改后正稿及对应文件修订/补发/作废申请单交至文控中心,由文控中心按原发放统计进行发放,同时收回对应作废文件,在文件修订/补发/作废申请单中尤其注明具体实施方法。4.5 文件和资料领用当因文件和资料被丢失、严重破损或其它情况(如提供用户、供方、认证机构等)而需申请领用时,由申请者填写申请,经其部门主管审核及质量责任人同意后方可领用。提供给

30、用户文件和资料,不加盖受控印章,不做更改(换)控制,但必需做好发放统计;提供经供给商和认证机构文件和资料,必需时参考单位内部受控文件处理。4.6文件和资料保留及销毁4.6.1全部文件和资料原稿(受控文件可于首页后面加盖受控章)及其受控文件分发清单/文件回收统计表由文控中心统一保留。各部门负责保留相关带有受控标识文件,文件应有序加以保留方便存取和查阅。4.6.2文控中心负责编制并立即更新文件编号管控表,以反应版本最新情况。4.6.3作废文件和资料原稿应加盖红色“作废”印章,保留于文控处,不作销毁。4.6.4其它作废文件和资料应加盖红色“作废”印章,且不得在作业场所出现。4.7外来文件控制4.7.

31、1各部门负责搜集相关国家、国际标准最新版本,交文控处编号并统一管理。由文控中心编制文件编号管控表(外来),分发时加盖“受控文件”印章并做好签收统计,下发各部门,并作好签收统计。4.7.2外来文件和资料直接引用作为设计、采购、生产、检验、校准等依据时,需经质量责任人同意,交文控中心编号,留存一份立案,分发时加盖“受控文件”印章并做好签收统计,其它外来文件和资料由相关部门自行编号管理,编写部门外来文件清单交文控中心立案。4.8文件和资料管理任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件清楚、整齐和完好。4.8.1文控人员要负责检验各类在用文件和资料有效性,发觉问题立即处理。4.8.2单位内

32、部运作及外部法律、法规及标准变更时,应立即更新对应体系文件。4.8.3每十二个月由品质 部门组织对现有体系文件进行定时评审,必需时给予修订。5相关文件/6相关统计 文件编号管控表 受控文件分发清单/文件回收统计表 文件修订/补发/作废申请单 质量统计清单 3C标志使用统计表2.2统计控制 统计控制1为确保和证实产品质量符合要求要求、体系有效运行和产品、相关活动或服务可追溯性及采取纠正预防和改善方法提供依据,对适适用于质量管理体系统计进行控制。2 质量统计在质量管理手册和相关程序文件或作业指导书中作出要求。3 资料管理人员负责保留本厂全部质量统计空白表格,全部统计表格全部应有唯一名称,以统计表格

33、编号或名称作为统计标识,并列出统计清单。各部门负责要求本部门质量统计保留期限,并监督统计保留实施情况。4 各部门负责本部门统计搜集,并按统计分类进行整理及保管,确保统计不被损坏和丢失,确保统计方便查阅。按保留期限要求对其进行标识、保留和处理。5 品质部门负责归档后统计保管。质量统计应存贮于适宜环境中,以防损坏、变质或丢失,其存贮方法应便于查阅和存取。6全部质量统计全部应真实、清楚和完整。统计内容若因写错等原因需要修改时,应在修改处签上修改人名字及日期。7任何部门若对统计格式有任何增加或删减,应通知品质部门进行立案,并填写更改通知单。品质部门对增加、删减或修改统计立即通知其它使用部门。8 协议要

34、求时,质量统计可提供给用户及其代表查阅。9统计形式能够是卡片、表格、图表、汇报;也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片,这些统计也应标识清楚。10 供方统计、也应按上述要求进行控制,并贮存于各相关部门。11 当统计超出保留期后,经过所在部门主管核实后方能处理。12 相关文件 无13 相关统计 文件修订/补发/作废申请单 质量统计清单 2.3认证标志保管使用控制1 目标确保加贴认证标志产品保持和认证时正确性和一致性,以使认证产品连续符合强制性认证质量要求。2 适用范围适适用于本单位对认证标志管理。3 职责3.1 联络工程师负责认证标志申请和购置事宜,并监督认证标志保管和使用。3.2 仓库指定专员负责所购

35、置或印刷认证标志保管,并控制其使用。3.3 品质部负责认证标志使用、并给予统计和保留。4 标志使用管理措施中国强制认证标志只有在产品取得CCC产品认证证书后才可加贴。标志取得有以下两种方法: 4 .1 从中国质量认证监督委员会(CNCA)购置,粘贴在产品铭牌周围。4 .1.1 购置认证标志:申请人向(CNCA)提出购置标志申请,内容应包含:1)申请人、生产厂、联络人; 2)产品名称、型号; 3)产品所获CCC产品认证证书编号;4)购置标志数量;5)申请人付款方法及标志发放方法;6)单位盖章或授权人签字。 4 .1.2 申请人也可从(CNCA)索取购置标志申请书,填好后交回(CNCA)。 4.1

36、.3.假如是代理人购置,还须附申请人委托书。 购置标志需支付标志工本费。(CNCA)向申请人寄送标志或由申请人直接领取标志。4.2 向(CNCA)申请印刷在铭牌上或模压在产品上,经同意后印刷在铭牌上或模压在产品上。4 .2.1 申请人向认证中心送交申请,应包含以下内容: 1) 申请人、生产厂、联络人; 2) 产品名称、型号;3) 产品所获CCC产品认证证书编号,必需时附证书复印件; 4) 工厂编号; 5) 模压或印刷设计图案;6) 企业盖章或授权人签字。4.2.2 申请人也能够从认证中心索取印刷模压标志申请书,填好后和模压或印刷设计图案一起返回认证中心。认证中心按下列要求审核申请人提出标志印刷

37、模压申请应包含:1) 铭牌格式和内容应和申请认证时寄送铭牌一致;2) 认证标志图案应和CCC标志相同或按百分比放大缩小;而且尺寸不能小到识别不清程度,亦不得变形。3) 安全标志旁下应有生产厂编号。若设计不符合要求,认证中心通知申请人,并指出对应更改方法。申请人更改设计图案后,能够重新申请。若设计图案符合要求,认证中心审核同意后,申请人寄10张铭牌(或复印件)到认证中心,并支付印刷/模压标志审批费。经认证中心审批后发放许可印刷/模压标志通知。 4.3 认证标志购置回来以后,必需交由经本单位安全质量责任人授权标志管理员进行统一保管及发放;以建立起CCC标志使用管理制度,并认真作好进、出使用统计于年

38、度CCC标志使用情况一览表中。统计应包含获证产品证书号、产品规格型号、年度总产销量,使用标志方法、数量,该表由品质部负责汇报。4.4 依据所生产产品名称、规格型号、数量发放CCC标志或使用印刷/模压标志;未能满足CCC要求产品不能粘贴CCC标志或使用印刷/模压标志。4.5 产品获证后,对获证产品变更要求 通常包含产品标准,关键元器件和材料,结构,工艺(作业指导书)等可能影响和相关标准符合性或型式试验样机一致性认证产品变更文件,必需经过安全质量责任人同意后,由质量联络工程师负责向认证机构申报;只有在取得认证机构同意后方可由工程部实施更改!不然,该产品不得继续加贴或是印刷强制性产品认证标志。5.相关文件强制性产品认证标志管理措施产品技术文件、图纸、工艺文件关键原材料一览表6.相关统计 3C标志使用统计表 3.1供给商选择和日常管理1 目标经过对供给商选择评定和日常管理,确保所采购物资符合要求要求。2适用范围适适用于对关键元器件和材料供方进行调查、选择、评定,以对采购过程实施控制,确保供给商含有确保生产关键元器件和材料满足要求能力。3职责3.1 制造商采购部负责组织进行供方评定,建立合格供给商一览表,并对供方供货业绩进行评定。3.2 制造商工程部门负责编制采购物资技术标准及关键元器件明细表;负责在供方评定时,进行

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