审计局2022年终工作总结.docx

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1、审计局2022年终工作总结 概况 2022年111月,XX县审计局共完成审计项目44个,在审10个,查处各类违规金额1852万元,经审计处理应上缴财政645万元,向纪检监察部门移送案件4起。审计监督为进一步促进审计县加快实现跨越式发展发挥了主动作用。 建立健全公共财政体制 2022年,XX县审计局共审计财政、地税及一级预算单位19个,包括对县财政局详细组织2004年度本级财政预算执行状况、县地税局税收征管状况、5个部门单位预算执行状况、5个乡镇财政财务收支和决算状况和对乡镇财政状况和支出结构等8个项目专项审计调查,审计查出各类违规违纪金额662万元,应交财政216万元。 改进审计手段 2022

2、年,XX县审计局依据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点阅历,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,主动探究政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。111月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理运用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。 强化固定资产投资审计 2022年,XX县审计局支配时代广场竣工决算等4个基本建设项目的审计,在对县汽车西客站投资绩效审计中发觉,作为19101年县重点十大工程之一的汽车西客站至2004年底实际已投入资金

3、达3039.73万元,其中银行贷款资金占95%,但由于站前民房至今未能拆迁,致使该站的主要功能至今还不能投入运用,经济效益和社会效益不能得到体现。审计结果在同级审报告中披露后,县政府已责成有关部门仔细进行调查探讨,提出整改方案。 突出专项审计调查 2022年,XX县审计局根据审计署和市局五年规划精神,围绕政府工作重点、经济工作难点、社会关注热点问题,审计局加大专项审计调查的力度,取得较好成效,111月份共完成审计调查项目11个,其中省定同步项目4个,市定同步项目2个。在对城乡居民最低生活保障资金审计调查中发觉的主要问题有低保对象名额指标化、补助金额平均化和低保审批操作不规范等问题,县政府专题探

4、讨出台XX县城乡居民最低生活保障工作操作细则,有效地确保弱势群体的基本生活须要。在对全县行政事业单位部分公用经费审计调查中发觉,全县业务款待费、公车费用、差旅费三项费用已占公用经费支出的47.22%,部分单位业务款待费严峻超支。审计调查所披露的问题,引起市县主要领导高度重视,刘奇市长为此特地做出重要批示,章方璋县长责成财政、监察等有关部门进行全面整改。县政府已就公用经费管理存在的问题先后出台一系列限制公用经费支出的政策和措施,包括扩大预算会计集中统一核算范围、对业务款待费实行总量限制、制定公车管理“三统一两定点”规定以及肃穆查处挥霍奢侈公用经费的案件等。 注意查处大要案 2022年,XX县审计

5、局根据“全面审计、突出重点”的要求,审计局在审计工作中注意发觉违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,肃穆财经纪律,加强廉政建设,起到了主动的作用。 加强指导 2022年7月份,XX县审计局组织55位同志参与市内审协会业务学问培训,8月份召开内部审计工作座谈会,举荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参与市级评优,组织内审科研论文撰写和评比。审计局还于8月底组织召开XX县内审协会其次次会员代表大会,杨立祥会长作了题为全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成果并对今后工作提出要求

6、,大会还支配了典型发言和论文沟通。 审计项目的试点工作 2022年,XX县审计局依据年初安排支配,每个业务科室均支配审计署6号令试点和计算机协助审计试点,经责科和投资科还分别支配经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效,并就试点的阅历召开业务会进行沟通探讨,逐步加以完善和规范。 建立健全审计复核制度 2022年,XX县审计局为完善审计质量限制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了XX县审计局审计复核工作方法。方法进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增加责随意识和质量意识。 推动财政审计一体

7、化工作 2022年,XX县审计局依据省厅关于推动财政审计一体化工作的指导看法要求,结合审计县实际,审计局于10月份出台XX县审计局关于财政审计一体化工作的实施看法,看法中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。 推动审计回访制度 2022年,XX县审计局为全面落实审计署关于开展“严谨细致、提高质量”年活动,提高审计工作质量,审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计确定、审计看法和建议的接受落实状况、审计人员的工作看法、作风纪律状况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立审计人员廉洁从审意识,同时促进被审计单位进一步加强内部管理。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页

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