9不合格品管理办法.docx

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1、不合格品管理方法第一章总则第一条 为消退实际或潜在不合格品的缘由,防止 事故或事务的发生,实施订正与预防措 施,以确保质量管理体系有效运行,实现质 量管理体系的持续改进,保证工程质量始 终处于受控状态,制定本方法。其次条术 语1.预防措施:为消退潜在不合格品或其 他潜在不期望状况的缘由所实行的措施。2. 订正措施:为消退已发觉的不合格品或其 他不期望状况的缘由所实行的措施。第三 条本方法适用于总承包项目部及各分部。 其次章职责分工第四条总承包项目负责 监督、检查订正和预防工作开展状况,审 批质量严峻不合格品的订正和预防措施。 第五条各分部负责收集施工过程中存在或 潜在的不合格品的各类信息,并对

2、信息进 行整理,提出分析报告,判明产生的缘对其有效性进行验证;(二)各施工分部 应组织收集和整理质量信息,这些信息来 源但不限于:验证有效的订正/或预防措 施;监理单位或施工队伍反馈的各种信 息;各种外出会议获得的信息等;(三) 系统管理的各主要责任部门应将预防措施 的实施状况进行收集、整理,形成报告提 交总承包项目部或后方公司管理评审;(四)预防措施效果不明显时,其相关信 息输入下一循环,接着制定预防措施,直 至达到预期效果为止。第十六条记录与文 件(一)各施工分部应保持对所实行的订 正与预防措施记录;(二)订正与预防措 施的实施过程和效果应记录在汇报材料、 总结材料、工作记录、工程日志、会

3、议记 录等文件中;(三)经实施有效的订正措 施,必要时可纳入相应的作业指导书中。经实施有效的预防措施,必要时纳入相应 的程序文件;(四)必要时要将不合格品的订正效果 报告项目公司、监理或相关方,以消退疑 虑。 第五章附则第十七条各分部要依 据法律法规、标准规范、合同文件及本方 法,结合本合同段实际,制定各自的不合 品管理制度,并报总承包项目部质量环保 管理部备案。第十八条本方法说明权属总 承包项目部质量环保管理部,自下发之日 起实施。由,制订相应的订正和预防措施,在规定 期限内进行整改。第三章实施流程施工分部收集不合格品施工分部评定 不合格品程度和影响施工分部分析确定实 行订正措施的项目施工分

4、部针对不合格品 进行缘由分析严峻不合格品施工分部制 定订正措施N报总承包项目部评价措施 Y措施实施验证Y N总承包批准效果推 广纳入工艺标准化文件第四章订正与预 防措施第六条各分部应以适当的方法评定 不合格品的程度和影响。第七条质量不合格品信息来源(一) 施工过程、监测、测量和试验检测过程中 发觉不合格品;(二)各类检查和验收中 发觉不合格品;(三)由于法律法规标准 的变更引起的不合格品;(四)事故、事 务、违章及不符合项调查中发觉的不合格品及审核的结果;(五)相关方提出的有 关不合格品状况和看法;(六)项目公 司、监理单位及相关方提出较大投诉或看 法;(七)项目公司、监理单位及相关方 确定的

5、改进措施;(八)质量保证体系的 内部或外部审核的不符合项报告;(九) 管理评审;(十)其他不符合项质量管理 方针、目标、指标或管理体系文件要求的 状况。第八条对不合格品的缘由分析可召 开质量专题(分析)会,也可采纳其它方 式;必要时可利用相关的统计技术。一般 包括但不限于如下方面:(一)没有仔细 贯彻程序文件或相关支持性文件的要求;(二)没有全面理解管理制度的要求;(三)缺乏必要的培训;(四)缺少必要 的支持性文件;(五)没有获得相应的法 律法规或获得渠道不畅通;(六)管理制度规定不清或错误问题;(七)工作不负责任;(A)缺乏必要的 资源;(九)没有将相关要求传递至相关 人员,信息沟通或沟通不

6、到位;(十)设 计问题而在图纸会审中未被发觉;(十 -)技术方案编制的偏差或技术交底不 清;(十二)未获得必要的产品要求的输 入信息(如未获得有关法律法规、技术标 准);(十三)材料不合格;(十四)施工 操作未执行相应程序;(十五)检验试验 问题;(十六)成品爱护问题;(十七) 施工人员操作水平不能满足要求等。第九 条下列状况(不限于)应实行订正措施(-)内、外审中发觉的不合格;(二) 依据不合格品的分类规定,一般不合格以 上,以及某种稍微不合格多次出现后;(三)质量通病发生后对工程质量影响较 大时;(四)与新技术、新材料、新工艺、新设备相关不合格品出现后影响较大 时;(五)项目公司、监理单位

7、、总承包 项目部不满足的程度较大时;(六)对项目工期、造价影响较 大的不合格;(七)对施工平安管理影响 较大的不合格;(A)在日常管理中认为 有必要实行订正措施;(九)管理评审后 认为有必要实行的订正措施;(十)经评 审或缘由分析后,确认不需制定订正措施 的,应对不合格(符合)刚好进行订正。 第十条订正措施(一)须要实行订正措施 时,由施工分部质量/技术管理部门(或由 总工程师)组织有关人员制订。订正措施 应与所遇到不合格的影响程度相适应,权 衡相关的风险、利益和成本等,并明的确 施责任人、完成时间和验证部门。(二) 订正措施应通过下列评审得到最终确定:L订正措施能否消退事故、事务、不符合的

8、根源,确保其不再发生;2.对订正措施进 行环境影响和危急源评价及风险评价;3. 订正措施是否与问题的严峻性和伴随的影 响相适应;4.订正措施能否得到有效地实 施;5.订正措施被确定后,应刚好发给实 施部门。第十一条实施和验证订正措施(-)订正措施涉及的施工分部应刚好订 正不合格品,并按订正措施要求仔细实 施,消退产生不合格品的根源;(二)施工分部质量管理部门应刚好组 织有关人员对订正措施实施的有效性予以 验证。总承包项目部视状况参加验证工 作;(三)验证结果经施工分部审核后刚 好报送总承包项目部审批,其结果作为下 一次管理评审的输入,并予以推广,纳入 工艺标准化项目;(四)订正措施效果不明显时

9、,其相关信息输入下一循环,接着 制定订正措施,直至达到预期效果为止。 第十二条订正措施要求(一)各施工分部 所制定的订正措施应刚好,削减其影响;(-)各施工分部所制定的订正措施应与 不合格品的影响和程度相适应;(三)对 后果严峻的、须要较长时间才能取得实效 的,各施工分部应实行措施,以消退其影 响;(四)各施工分部保持订正措施的相 关记录;(五)质量环保管理部负责对各 部门实行的订正措施限制状况进行指导、 监督、检查;(六)各施工分部在实施订 正措施之前应进行风险评价,对拟定的订 正与预防措施进行评审,防止由于订正与 预防措施的实施带来新的风险;(七)订 正措施完成后,订正措施没有达到预期效

10、果时,需进行缘由分析,从根本上解决问题,如增加必要的资源,补充修改管理方 法,进行必要的培训等。第十三条预防措施信息来源(一)招 标文件、合同对质量管理方面的要求;(二)项目公司、监理单位、总承包项目 部及相关方对质量管理方面的附加要求;(三)各施工分部识别评价出的重大质量 风险;(四)日常检查中存在的问题,通 过统计分析后得出的结果;(五)工程施 工过程和作业信息记录;(六)国家、行 业法规、政策发生重大变更;(七)质量 通病;(A)管理体系内部/外部审核结 果;(九)质量体系运行记录服务回访报 告等。第十四条预防措施制定与实施(-)各施工分部依据预防措施信息来 源,采纳相宜的方法,对潜在的

11、、有可能 造成不合格品的缘由组织分析,制定预防措施;(二)各施工分部应对具有潜在严 峻不合格品进行检测和测量,提出预防措 施及其实施安排,经施工分部审核、总承 包项目部审批后,仔细执行;(三)施工 分部可借鉴同行业的阅历与教训,结合本 合同段的实际状况,制定工程质量通病预 防措施,体现在施工组织设计、施 工方案中;(四)各施工分部对信息资 料进行统计分析时,可选用相宜的统计技 术;(五)预防措施应与潜在的缘由、严峻 性和伴随的质量风险相适应;(六)各施 工分部在实施预防措施之前应进行风险评 价,对拟定的预防措施进行评审,防止由 于预防措施的实施带来新的风险。第十五 条预防措施有效性的验证(一)各施工分 部预防措施实施完成后,应刚好组织人员

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