2021年度通江县民胜镇中心小学单位决算.docx

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1、2021年度通江县民胜镇中心小学单位决算90人次(不包括陪同人员),共计支出1.0万元。外事接待支出0万元。政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2021年,通江县民胜镇中心小学机关运行经费支出0万 yc o(二)政府采购支出情况2021年,通江县民胜镇中心小学政府采购支出总额0万(三)有资产占有使用情况截至2021年12月31日,通江县民胜镇中心小学共有车辆0辆。(四)预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求,本单位在2021年

2、度预算编制 阶段,组织对免作业本费项目、义教奖补项目、义教生活补 助项目、公用经费项目、学前教育“三儿”资金、学生营养 餐资金、驻村人员差旅费补助2021年教育强国推进计划理 目10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了 绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效自评,2021年特 定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。第三部分名词解释1 .财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外

3、开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 度有关规定继续使用的资金。7 .结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。9 .教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映 各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会组织等举办 的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。1

4、0 .社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)社会保险经办机构(项):指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11 .医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。12 .农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 方面的支出。13 .住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和

5、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。14 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。15 .项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。16 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17 .“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、

6、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。18 .机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。第四部分附件通江县民胜镇中心小学关于2021年度财政资金整体支出绩效自评报告为加强学校教育管理,充分发挥教育服务作用,调动我校教 育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江 县财政局关于全面实施预算

7、绩效管理的通知通财绩2022 13号文件精神,我校进行了自查自评,现将绩效自查情况 报告如下。一、学校基本情况通江县民胜镇中心小学属财政拨款事业单位,主要职能 是认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管 部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、 美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。年末 编制数59人,实际在岗教职工59人(其中,专技人员69 人),遗属人员18人,年末财政供养人员59人。年末实有 小学生642人。二、财政资金收支情况(一)财政资金收入2021年度财政拨款资金为1259. 87万元,其中:人员经 费846. 14万元,公用经费65. 09万元,项

8、目资金348. 64万 元。开支用于学校教职工工资福利支出及商品服务支出等, 支出依据合规合法,资金支付与预算相符。(二)财政资金支出2021年度财政资金支出1259.8733万元,其中:人员经 费846. 14万元,公用经费65.09万元,项目资金348. 64万o三、学校整体预算绩效管理情况(一)学校预算项目绩效管理。所有项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执 行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机 制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高,获得了社会 各界的好评,学校成立了绩效管理考核领导小组,组织教职工讨论绩效实施细则,由学校工会监督执行,绩效考核按照 学校绩效分配制

9、度执行。(二)结果应用情况。1 .目标任务量完成情况。全校教职工完成学期目标任务,达到了相关教学要求, 学校整体工作取得了较好成效。2 .目标质量完成情况。按照年初目标任务,实际完成较好,个别教职工做得很 优秀。3 .目标进度完成情况。对照预定计划,全部完成了目标任务。4 .项目效益情况实施目标绩效考核,充分调动了教职工 积极性,学校各方面工作都有序,高质量完成,产生较好的 社会效益,严格执行目标管理,充分保障学校正常运转。U!、评价结论及建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新 管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理办法,按 照财政支出绩效管理的要求,应建立科学的财政资金效

10、益考 评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表目录公开时间:2022年8月25日第一部分单位概况3一、职能简

11、介3二、2021年重点工作完成情况3第二部分2021年度单位决算情况说明4一、收入支出决算总体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8八、政府性基金预算支出决算情况说明10九、国有资本经营预算支出决算情况说明10十、其他重要事项的情况说明10第三部分名词解释11第四部分附件13第五部分附表16一、收入支出决算总表16二、收入决算表16三、支出决算表16四、财政拨款收入支出决算总表16五、财政拨款支出决算明细表16六、一

12、般公共预算财政拨款支出决算表16七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16第一部分单位概况一、职能简介通江县民胜镇中心小学是一所城乡接合部寄宿制小学,贯彻 落实党和国家的教育方针、政策,严格执行上级主管部门的决议 和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发 展

13、的社会主义事业的建设者和接班人,做到为党育人,为国育才。(一)研究拟定学校教育发展规划,贯彻执行党和国家的教 育方针、政策。(二)研究拟定学校年度教学计划,组织实施教育教学活动。(三)管理和指导学校教育教学工作;确保普及九年义务教 育工作成果。(四)管理学校教育经费;严格执行财务管理制度,保障学 校教育教学活动正常开展。(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校思想 品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作; 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。(六)完成小学学历教育。二、2021年重点工作完成情况通江县民胜镇中心小学在县委、县政府的领导下,在上级主 管部门的指导下

14、,以尚美承道,立德树人为办学理念,以传统文 化香校园、红色血脉代代传、家校共育助成长、艺术活动雅身心 为办学特色,全面完成了 2021年教育教学工作。第二部分2021年度单位决算情况说明一、U攵入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计1259. 87万元。与2020年相比, 收、支总计各增加46.32万元,增长3. 82%。主要变动原因 是新增学生宿舍建设项目及人员正常增资。2021年、2020年收、支决算变动情况图1259.871213.55 2021年收支决算 2020年收支决算(图1:收、支决算总计变动情况图)二、收入决算情况说明2021年本年收入合计1259. 87万元,其中:一般

15、公共预 算财政拨款收入1259. 87万元,占100%;政府性基金预算财 政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;营业收入0万 元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收 入0万元,占0%;其他收入0万元,占0沆2021年收入决算结构图一般公共预算财政拨款收入(图2:收入决算结构图)三、支出决算情况说明 2021年本年支出合计1259.87万元,其中:基本支出911. 23万元,占72. 33%;项目支出348. 64万元,占27. 67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对 附属单位补助支出0万元,占

16、0%。2021年支出决算结构图基本支出口项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出(图3:支出决算结构图)四、贝才政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收、支总计1259.87万元。与2020年 相比,财政拨款收、支总计各增加46. 32万元,增长3. 82%O主要变动原因是新增学生宿舍建设项目及人员正常增资。 2021年财政拨款收、支决算(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出1259. 87万元,占本年支出合计的100虬 与2020年相比,一般公共预算财政

17、拨 款支出增加46. 32万元,增长3. 82%。127012601250124012301220121012001190一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况1259.871213.551 2021年一般财政公共预算拨款支出决算(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出1259. 87万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1064.45万元,占 84. 49%;社会保障和就业(类)支出90. 10万元,占7. 15%;卫生健 康支出46.26万元,占3. 67%;农林水支出1.50万元,占 0. 12%;住房

18、保障支出57. 55万元,占比4. 57%。4%金额(元) 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为1259. 87万元,完成 预算的100%o其中;L教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决 算为1064. 45万元,完成预算100%。2 .社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)引进人才费用(项):行政事业养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为90. 10 万元,完成预算100%。3 .卫生健康(

19、类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗:支出决算为46. 26万元,完成预算100%。4 .农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为1.50万元,完成预算100%。5 .住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项): 支出决算为57.55万元,完成预算的100%。六、一舟殳公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出911. 23万元, 其中:人员经费846. 14万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

20、活补助、医疗补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费65. 09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他 服务费等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1. 0万元,完成预算的100虬(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算

21、中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.0万元,占比 100%o具体情况如下“三公经”费财政拨款支出结构图因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 (图7: “三公”经费财政拨款支出结构)1 .因公出国(境)经费支出0万元。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出1. 0万元,完成预算的100%。公务 接待费支出决算比2020年持平。其中国内公务接待支出1.0万元,主要用于开展业务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,

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