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现场评审不符合项整改计划表序号不符合项内 容不符合项依 据条款原因分析纠正措施整改 负责 人见证材 料整改期限1查2017年 度管理评审 资料显示, 实验室未对 质量目标实 施情况加以 评审CNAS-CL0 1: 2006 4.2.2; 体系文件: QMV45. 018H N管理 评审程序程序文件QM V 45.018HN管理评 审程序未 对质量目标 实施情况输 入做明确要 求。1 .更新程序文件 QMV 45.018HN管理评审程 序,增加对质 量目标实现程度 的评价依据;2 .根据新的QMV 45.018HN 管 理评审程序, 更新2017年度 的管理评审报 告,增加质量目 标实现程度的补 充材料。2实验室不能 提供对文件 进行定期审 查的记录。CNAS-CL0 1: 2006 中 4.3.2.2b 体系文件Q MV 45.011文件控制 程序实际上实验 室在内审和 管理评审过 程中有对文 件进行定期 审核,但是 程序文件QM V45.011 文件控制 程序里没 有要求对文 件审查做汇 总记录,所 以未能提供 相应的记 录。1.更新程序文件 QMV45.011文 件控制程序, 增加对文件审查 做汇总记录的要 求;2.补充2018年上 半年度文件审查 的汇总记录; 3,对新版本的Q MV45.011文 件控制程序进 行宣贯。