安全风险评估和控制管理制度范文.docx

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1、安全风险评估和控制管理制度范文1目的为了明确安全风险评估和控制的职责、方法、范围和 内容等,更好地对安全风险进行评估,特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司安全生产风险评估和控制工作。3职责(1)总经理负责风险评估和控制的领导、组织、协调、分 工等职责,由总经理批准发布重大风险清单。(2)安全生产与职业卫生管理委员会负责风险评估和 控制 管理的策划、实施、检查与监测工作;审查风险评估,制定重大风险清单,必要时及时更新清单。(3)各部门负责本部门的风险评估和控制管理工作。4工作要求4.1风险评估的范围风险评估中危险源辨识的范围应覆盖本 公司所有的作业活动、设备设施和物料,包括:(1)规划、设计

2、和建设、投产运行阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素、包括违反安全操作规程和安全规章制度;(8)工艺、设备、管理、人员等变更;(9)丢弃、废弃、拆除与处置;(10)气候、地震及其他自然灾害等。4.2风险评估的频次公司级的重大危险源 每季度评估一次。 一般危险源每年进行两次风险评估。生产运行中突然出现问 题或经过短暂超温、超压运行,受到外界因素影响后或重大 变更时,应立即组织一次风险评估。5工作程序5.1安全风险评估5.L1评估准则根据相关标准要

3、求,制定的评估准则包括事件发生的可能性 L和后果的严重性S及风险度R。事件发生的可能性L;表4-1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不 能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故 或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监 测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危 害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未 严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系 统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在 异常情况卜发生过类似

4、事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制 措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生 意识相当局,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。备注:可能性L又与事件发生的频率和现有的预防、检测、 控制措施有关。现有控制措施到位,并处于良好状态,则事 件发生的可能性降低。表41所列等级数字越大,事件发生的可能性越大。事件发生后结果的严重性S;表4-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要 求人财产损失/万元停工公司形 象5违反法律、法规和 标准死亡50部分装置(2 套) 设备停工重大国 际国内

5、影响4潜在违反法规和标 准丧失劳动能 力252套装置停 工、或设备 停工行业内、 省内影 响3不符合上级公司或 行业安全方针、制 度、规定等截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病101套装置或 设备停工地区影 响2不符合公司的安全 操作程序、规定轻微受伤、间 歇不舒服10受影响不 大,几乎不 停工公司及 周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没 有受损风险的等级判定准则R;表4-3风险等级R判定准则及控制措施风险 度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在米取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估。立刻15重大风险米取紧急措施降低风险,建立运行立即或近16控制程序,定期检

6、查、测量及评估。期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程,加 强培训及沟通。2年内治 理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查。有条件、有 经费时治 理 320巨大风险极度危险,不能进行作业160-320重大风险身度危险,需要立即整改70-160中等风险显著危险,需要整改20-70可接受风险比较危险,需要注意20轻微或可忽略风险稍有危险,可以接受5.2安全风险控制521控制内容根据风险评价的结果及生产运行情况等,确定优先控制的顺 序,采取措施削减风险,将风险控制在可以接受的程度,预 防事故的发生。521.1制定控制措施应考虑:(1)控制措施的可行性;(2)控制措施的先进性;

7、(3)控制措施的经济合理性;(4)企业的经营运行情况;(5)可靠的技术保证和服务。风险控制措施类别包括:(1)工程技术措施;(2)管理措施;(3)培训教育措施;(4)个体防护措施;(5)应急处置措施。控制措施的制定应优先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修 订或制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险。522评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使风险降低至可接受风险;(3)是否产生新的危险源或危险有害因素;(4)是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控5.2.3.1 风险分级选择风险矩阵(LS法进行风险评价分级后,确定相应原则,将同一级别或不同级

8、别风险按照从高到低的原则划分为重 大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝” 四种颜色标示,实施分级管控。5.2.3.2 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高 管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险 等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上 一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落 实具体措施。5.2.3.3 编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后, 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并 按规定及时更新。6附则(1)风险评估定义:对危险源导致的风险进行分析、评价、 分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否 可接受予以确定的过程。(2)风险分级定义:通过采用科学、合理方法对危险 源 所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。(3)风险分级管控定义:按照风险不同级别、所需管 控 资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不 同管控层级的风险管控方式。(4)风险控制措施定义:企业为将风险降低至可接受程度, 针对该风险而采取的相应控制方法和手段。(5)凡违反本制度的部门和个人按照公司安全考核制度给 予处罚。(6)本制度自发布之日起执行。

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