财会监督检查的通知(2023).docx

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1、*关于开展2023年严肃财经纪律暨会计信息质量自查工作的通知各相关单位:为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于 进一步加强财会监督工作的意见,落实“全省财会监督工作 会议精神”,根据*财会监督工作计划的要求,决定开展开展 2023年严肃财经纪律暨会计信息质量自查工作,现将有关事项 通知如下:一、自查内容主要从预算管理、资金支付管理、货币资金管理、会计管 理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来资 金管理、票据管理、决算管理、存量资金管理等12个方面的内 容,其中,重点关注存量资金清缴情况,“三公”经费、会议 费、培训费、差旅费管理使用情况,私设“小金库”及滥发钱 物问题。

2、二、自查对象全县行政事业单位及县属国有企业。三、自查范围重点检查2022年以来各单位执行财经法规和严肃财经纪律 有关情况,其中行政事业单位填报附件1表格,县属国有企业填报附件2表格,自查结束后县财政局将随机开展抽查,如有 必要,将追溯至以前年度和延伸至相关单位。四、自查时间2023年7月17日至7月27日。五、材料上报由各预算主管部门统计其下属单位自查情况表,汇总后填 写附件表格,于2023年7月28日前向县财政局各归口管理股 室报送加盖公章的财经纪律自查情况统计表扫描件,各预算主 管部门在自查自纠中若没有发现存在违法违规问题,同样要报 送材料,未及时报送的单位将列入抽查名单。7月31日前,县财 政局各归口管理股室完成自查情况汇总工作,形成股室汇总报 告并及时报送监督评价股。附件:1.严肃财经纪律及会计信息质量自查表2.县属国有有企业严肃财经纪律及会计信息质量自 查表*2023年7月 日

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