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1、精品文档专项审计承诺书作为贵校 工程的施工方,我们愿意遵守湖南省教育 系统建设项目审计实施办法及湖南人文科技学院基建审 计实施办法等相关规定,并承诺如下:一、不弄虚作假,保证工程送审材料完整、真实、可靠。 并按审计工作需要,及时提供(补充)工程审计所需资料;二、实事求是,严格、准确编制好工程结算书。如本工 程报送金额超过审计处(或者审计事务所)审定金额的5%, 愿意按学校规定的“按审计核减额的10%计扣审计费,审计 费从施工方工程款中扣除”。三、提交结算资料时,同时提交使用智多星软件编制的 完整电子文档一份。施工方(单位):负责(承诺)人(签章):年 月 日审计函与承诺书新区财政审计局:我单位
2、负责建设的教学点校安工程项目,已于2022年 8月20日竣工验收。施工单位已编报了工程决算,我单位组 织了相关人员对施工单位编报决算资料的内容进行了逐一 核查,相关资料均是真实、完整、合法的。经我单位审查并 获得施工单位认可的教学点校安工程造价为元。根据新区政府投资建设项目决算资料送审暂行办法的有关规定, 现随文呈报工程决算审计相关资料,请财政审计局赋予审定 工程决算造价,以便办理相关事宜。负责人(签字):2022年10月8日县审计局党组创先争优承诺书为深入贯彻落实科学发展观,环绕县委、县政府的中心 任务,求实创新,高效为民,进一步提高局党组织的战斗力 和凝结力,带领全局党员依法审计、廉政勤政
3、、为全县社会 经济发展搞好服务。郑重向社会做出以下承诺:一、环绕中心,服务大局。审计工作要紧紧环绕县委、 县政府的中心工作,服务经济社会发展大局。坚持“全面审 计、突出重点”的工作方针,不断创新工作方式和审计手段。 以维护民生为重点,做好预算执行、经济责任、投资项目、 专项资金等审计,全面履行审计监督职责。切实做好项目建 设和招商引资工作,在全县位居前列。二、依法审计,客观公正。科学合理拟定每年的审计项 目和审计对象。严格按照法律法规的规定实施审计监督,做 到程序合法、定性准确、依法公正地进行审计处罚,切实做 到“一审、二帮、三促进”。严格审计执法责任制。三、政务公开,诚信透明。公开审计计划和
4、审计程序, 完善审计听证和审计复议制度,逐步试行审计结果公开,维 护服务对象的知情权。四、文明审计,热情服务。,洛守审计人员职业道德规范, 坚持文明审计,与被审计单位保持良好的沟通协调。遇事尊 重事实讲道理,虚心听取意见。言行举止文明,对来访人员 热情接待,维护审计机关良好形象。五、严格纪律,廉洁从审。严格执行审计纪律“八不许” 规定,不断完善廉洁从审各项制度,加大监督检查,杜绝以 权谋私,自觉接受人大、政协、新闻媒体和社会各界的监督。 主动征询被审计单位和群众对审计工作的意见和建议,检查 审计意见采用和审计决定执行情况,催促审计整改意见的落 实,确保实现审计效果。六、建设学习型党组织,完成党
5、章规定的基本任务,努 力做到“五个好”:一是党组织领导班子好。党组成员能深 入学习实践科学发展观,认真贯彻党的路线方针政策,严格 执行民-主集中制,团结协作,求真务实,开辟创新,勤政 廉洁,有较强的凝结力和战斗力。二是党员队伍好。党员队 伍觉悟高、党性强、作风正、业务精,具有较高的大局意识 和责任意识。三是工作机制好。规章制度完善,管理措施到 位,党员教育管理、党员民-主评议等制度顺畅有序。四是 工作业绩好。能环绕县委、县政府中心任务,充分发挥审计 职能作用,推动各项工作顺利开展。五是群众反映好。坚持 深入基层、深入群众,能够密切联系群众;办事制度规范,依法审计,务实高效,工作作风和工作实绩得
6、到群众和政府 认可。审计承诺书审计局:按你单位开展审计通知的要求,我单位现作出承诺如 下:1、我单位提供的与本次审计事项相关的会计资料是真 实、完整的;2 .我单位与本次一切经济事项,都反映在所提供给审计 组的这些账内,无“小金库”、账外账或者其它账册;3 .我单位与本次审计相关的一切资产,都反映在所提供 给审计组的这些帐内,无账外资产,无未入账的增加或者减 少的固定资产;4 .我单位与本次相关的一切经济事项,都反映在所提供 给审计组的这些账内,无实际已发生但未结算、未入帐的债 权、债务事项;5 .我单位无重大关联交易事项;6 .我单位无未决诉讼事项;7、我单位无抵押借款或者为其他单位、个人等
7、借款担 保 及己履行完毕担保责任的。我们上述承诺属实。如有不实,由我单位及相关人员承担责任。法定代表人:被审计单位(公章):财务负责人:专项审计承诺函会计师事务所:兹有 会计师事务所接受 委托对本公司截止至 年月 日的,并出 具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持 和充分合作,我单位特作以下承诺:1、本单位遵循国家法律法规和现行财务制度规定,进 行全面、连续、系统、综合的会计核算,所提供会计资料是 真实、完整的,能承担会计责任;2、本单位所提供企业生产经营状况及发展前景相关资 料是有充分依据的:3、各币种的银行存款和现金是包括本企业全部的货币 资金,无帐外存款和金额:4、本单位委
8、托审计的资产已全部列入清查范围,其实 存数量与各项资产清查申报明细表中清查数量相符:5、各应收款项和对付款项如账簿明细账中反映的债权、 债务数额,都是实际发生的:6、专项审计前所有的财产交接、交易事项及其有关成 本费用已全部按现行会计制度进行会计处理:7、本次专项审计申报明细表所列的动产:包括各类机 器设备、运输设备、库存原材料、自制半成品、产成品、在 产品、低值易耗品等财产,产权属本企业合法所有。8、本次专项审计报表中所列不动产及无形资产权属证 明是合法真正的;9、本单位对外投资资产的产权已办理相关过户手续, 财务已在“长期投资”科目反映,所投出资产在本次专项审 计申报明细表没有重复;(产权
9、未办理过户手续的应申明)10、我单位经专项审计调帐后编报的资产负债表能承担 会计责任;n、资产负债表日先后有关资产抵押、担保、诉讼情况 (说明事由、过程、涉及的资产存量及金额,文件资料附后 共页)其中:(1)以有形资产抵押的借款计人民币元;(2)为外单位担保的金融机构借款计人民币元;(3)在诉讼中尚未结算的债权计人民币元;(4)在诉讼中尚未结算的债务计人民币元;12、专项审计过程中不向审计人员提出非法及不合理的 要求,不干预审计工作;13、本单位对所有的申报损失证据资料、财务及会计记 录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。14、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及 有关的资料,本单位内部单位及集团内部单位债权、债务均 已进行核对清理,并正确填入资产负债表。对重大的内部交 易事项已告知贵所,并在编制合并资产负债表时予以抵销。15、本单位所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与 账簿间的会计差错。16、截至本次专项审计报告报出日,本单位所有期后事 项业已全部提供。17、本单位确信:单 位 公 章 :财务负责人(签章):法定代表人(签章):年 月 日专项审计范围没有遗漏。没有任何未 被清查的账外账。 没有任何违反国家法律、法规或者合同 的规定而需要调整或者披露的事项。没有发现管理人员 或者其他员工舞弊的情况。